<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PER IL PERIODO 01.04.2026/31.03.2027 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE R.D.O. MEPA ALLA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.– IMPEGNO DI SPESA - CIG: BAE64E7535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA SEDIA POSTURALE PER ALUNNO FREQUENTANTE L’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “MONTECORVINO ROVELLA”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “REHA GROUP S.R.L.” - P.I. 09170591003 DI ROMA - CIG B98F1669B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/03/2026 - 15/03/2026. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE IN CAPO AL PROVIDER QUADIENT ITALY SRL – RHO (MI) - CIG: BA8D8657BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29/06/2022, N. 79 – PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) – PNRR, PROFILO JUNIOR – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 DI COMPETENZA DELL’AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AREA VIGILANZA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -  IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E ( CF 95065940652) CON SEDE A MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA DINO GASSANI SNC -ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 DI COMPETENZA DELL’AREA TECNICA PRIMA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 DI COMPETENZA DELL’AREA TECNICA SECONDA AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26 E DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85- PERIODO 01/04/2026-31/03/2027 - ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO  FINANZIARIO AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIMOZIONE RADICE DI ALBERO E PULIZIA DI FRANA SU VIA BRODOLINI E SISTEMAZIONE DEI CANALI DI GRONDA SUL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE - O.E.: GIULIANO FRANCESCO - CIG B8863E42CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI TECNOLOGICI E SISTEMI PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL CIVICO CIMITERO – O.E.: “MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI MORRETTA FABIO SRL”– CIG B87193F785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/26 DEL 26/02/2026 DI € 183,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA IMAGE SERVICE DI CICATELLI ANTONIO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – C.SO VITTORIO EMANUELE,384 – PER LA FORNITURA DI UNO STRISCIONE DI SOLIDARIETA’. CIG: Z373807E5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS . N.267/2000 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 ,LETTERA B) D.LGS N.36/2023 ALLA DITTA CUOMO S.R.L., CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO E RELATIVO SERVIZIO DI AFFISSIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 1622/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 21.3.2024 E N. 539/2022 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 14.02.2022 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2024/001/SC/000001622/0/002 E CARTELLA DI PAGAMENTO N.10020260001878184000 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -   ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI CON SEDE PARTITA IVA: 02321350650  - FATTURA ELETTRONICA  NR° 2/2/2026 DEL 12/02/2026  - CIG N. Z7E3383A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SU AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI DUE CHIOSCHI NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO PER LA VENDITA FIORI PER LA DURATA DI ANNI DODICI - ASSEGNAZIONE LOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE DEL LIVELLO ENFITEUTICO GRAVANTE SUI TERRENI SITI IN LOCALITÀ SAN MARCO (EX CASTELLO), IDENTIFICATI AL FOGLIO 13, PARTICELLE 616, 617 E 618. RICHIEDENTI: SIG.RI FORTUNATO CARMINE E FORTUNATO MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO. CIG: BAB7A17B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA  (L-40) PROT. N. 4078/2026 - STUDENTESSA R.G.  (MATRICOLA  0312307189).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FRUIZIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 311 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ACQUISIZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA IN CLOUD DITTA PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 E 2027/2028. CIG: BAB00E46E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA  (LM 01) PROT. N. 3170/2026 - STUDENTESSA M.S.  (MATRICOLA 991041217).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E POTATURA DEI PLATANI SU VIALE CAVOUR E IN LOCALITÀ SAN PIETRO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E.: AGRI VERDE BUCCELLA S.R.L.S. – CIG: BAA664A218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE – PRESA D’ATTO DECRETO SINDACALE N. 1/2026, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2026/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA NESE R. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE, CON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2025. CIG Z4934D1E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16/02/2026 - 28/02/2026. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2026 - 2027 - ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP EDIZIONE 11 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - DITTA PLUXEE ITALIA S.R.L. - IMPEGNO SPESA – CIG B5B9C7346C - CIG DERIVATO BA8F145EC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 000000064/2024 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA – AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2024/015/SC/000000064/0/002 - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. - CIG: NR BAA66AC2F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026. IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 20/02/2026- IMPEGNO SPESA. CIG: BA9C7E7DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PROT. N.2477/2026, INTEGRATA CON PROT.N.3608/2026, PER FRUIZIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 61 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME AL 50% DI N. 2 ISTRUTTORI SERVIZI TECNICI (GEOMETRA)” DEL COMUNE DI TEGGIANO (SA) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (EX CAT. C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE) PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 20/02/2026- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL DLGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER I LOCULI AL CIVICO CIMITERO - O.E.: “PAGLIARULO MARMI SOC. COOP.”, DA BELLIZZI (SA) – CIG: BA8E743C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 22 E   LUNEDI' 23 MARZO 2026 – O.E. “D’ALESSIO GIUSEPPE – IMPRESA INDIVIDUALE” - CIG: BA8E40D635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL’ INTERNO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI NON UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME DI ACCONTO PER L'ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 2020, IN ECCEDENZA RISPETTO A QUELLE RENDICONTATE AMMISSIBILI E CORRISPONDENTI A FORMALE DECRETO PER ESECUTIVITA' DEL RIPARTO DELLE SPESE DA PARTE DELLA PREFETTURA DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE ANNO 2026- CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA, VIA CAMPANIA, 24 –MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2025 RELATIVA AI LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE E BELLIZZI – CUP: G62C21000660008 – VERSAMENTO PER VALUTAZIONE D’INCIDENZA APPROPRIATA SUL PORTALE DEDICATO DELLA REGIONE CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 1 DEL 05/01/2026 C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ERRONEA CANCELLAZIONE DELL'IMPEGNO N. 578/5612 ASSUNTO CON DETERMINA N. 527 DEL 12.09.2016. CIG: BA73DA3FE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. RGNR. N. 6965/2024 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. F. LENTINI - B50AC67871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – CIVISMART SPA (EX SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL) – PERIODO DICEMBRE 2025 – CIG: 8673839660.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – CIG B8643DD0BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – CIG B950F1C650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR R.G. 1492/2016 PROPOSTO DAL LIQUIDATORE DELLA SOC. MONTECORVINO SRL -– LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: Z9424CDBBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01.02.2026 - 15.02.2026. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. – MANDATARIA AGENZIA SALERNO - PER EVENTI ED INIZIATIVE. CUP: G79I23000870005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO SU ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE CON RIFERIMENTO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 209/24. COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/90 GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 10/06/2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. FORTUNATO C. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 83/2024 DEL GIORNO 08.10.2024. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. SILVIA DI DATO D’AQUINO, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: B510BD47E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ / RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016. -  SECONDA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO - CIG 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI POSTI NELLE VARIE SCUOLE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: PISATURO FERDINANDO - CIG B9B2D466D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ACCORDO QUADRO CONSIP EDIZIONE 10 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA EDENRED ITALIA S.R.L. PER IL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2025 - CIG 9375883769 - CIG DERIVATO B1B84A5E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI C/O TRIBUNALE SALERNO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO CREDITO VANTATO DALL’ENTE – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. GIANLUCA CECERE- CIG: B9D1E2920F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAI SIGG.RI CARRAFIELLO M. E CORALLUZZO S., IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLA SEMAR S.R.L., E DALLE SIGG.RE LAUDISIO R. E RUSSO A. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II PROT. N. 2512/2025, DEFINITO CON SENTENZA N. 2099/2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. F. MURINO, DIFENSORE DELL’ENTE. CIG: B6DF956FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURA ELETTRONICA  NR°FPA/1-2/2026 DEL 31/01/2026  - CIG N. B8288C0184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 002159189 DEL 31 12 2025, - FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA – CIG: B66380CFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. DOG PARK – P.IVA 03870991217 – FATTURE ELETTRONICHE NR 728 DEL 30 11 2025  – NR 757 DEL 31 12 2025  CIG NR° B3FFBC9861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -  II TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 64/2024 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA IN DATA 20.02.2024 AVVISO N. 2024/015/SC/000000064/0/002 DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG A000693DAA – LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – PRIMA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER ECCEDENZA DI VERSAMENTO TRIBUTO TARI SIG. C.M. - RICHIESTA PROT. N. 2514 DEL 10/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) DURATA ANNI CINQUE, PROROGABILE PER ULTERIORI CINQUE ANNI” CIG: B6045198CD LIQUIDAZIONE AL RUP DELL’80% INCENTIVI INTERNI ART. 45 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER LA MANUTENZIONE DEL CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA – ANNUALITA’ 2022 -  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO QUARTO BIMESTRE – ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – LIQUIDAZIONE COLLABORATORI/SUPPORTI AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI AL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. PRIMA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 AL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. SECONDA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO CITROEN C 3 TG YA770AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  1449767 DEL 01 12 2025 – NR° INR 0002532  DEL 01/01/2026  -  CIG NR B177906F34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA URBANA, STRADALE - ‘’ ESTATE MONTECORVINESE 2025 ‘’ - ARTT. 208 DEL D. LGS. N. 285/92 “CODICE DELLA STRADA”, - PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO JEEP RENEGADE TG YA764AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  1449764 DEL 01 12 2025 – NR° INR0002528  DEL 01/12/2026  - CIG NR B177917D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNUALITA’ 2025/2026 (SALDO) ALLA DITTA ASTROTEL SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. CIG Z5E3B63D01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR 5225035497 DEL 15/12/2025 – NR  5226000918 DEL 15/01/2026  EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13.01.2025 SIG.RA F. FORTINO//COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON ACCORDO BONARIO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL SAL N. 3 - ARCH. ELIO CONTE – CIG: 9696325C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER P.F.T.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER P.F.T.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - O.E.: ARCH. ALESSANDRO MURO – CIG: B82E2D8A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA D.V., AVVERSO SENTENZA GDP DI MONTECORVINO ROVELLA N. 742/2020 – SENTENZA N. 203/2026 TRIBUNALE DI SALERNO – II SEZ. CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. LILIANA VICEDOMINI, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG Z373161FCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) - DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF – O.E. “M.T. S.P.A.” DEL GRUPPO MAGGIOLI - CIG: BA09D28509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – ACCONTO PER DIREZIONE DEI LAVORI (DL) AL SAL N. 3 - ARCH. POMPEO PAOLO MAZZUCCA - CIG: B2714600BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI I.M.U. E TARI – II^ SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA  (L-40) PROT. N. 2142/2026 ¬- STUDENTE A.R.   (MATRICOLA 0312307387).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE CON LA SIG.RA D.A. PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO ED ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I E II GRADO DI SALERNO. VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE – ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RICARICA TRAMITE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE IN CAPO AL PROVIDER QUADIENT ITALY SRL – RHO (MI) - CIG: B6A80E558C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16/01/2026 - 31/01/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO PROPOSTO DA GE.TE.T SPA C. COMUNE - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DELL’AREA FINANZIARIA N. 475 DEL 29.07.2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: B8979E8FC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURA ELETTRONICA  NR°FPA/1-43/2025 DEL 30/11/2025 - FPA/1-46/2025 DEL 31/12/2025   - CIG N. B8288C0184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGAF - FORNITURA DI NUMERO 10 PRONTUARI AL CDS CON FORMULA ABBONAMENTO APP - FATTURA ELETTRONICA NR° 2025 V VE2 1869 DEL 23 12 2025  - CIG NR B977DAB6B9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR 66 DEL 19 05 2025 – PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3  -  APPROVAZIONE ELENCO MEDICI VETERINARI AMMESSI AL PROGETTO – APPROVAZIONE ‘’AVVISO PUBBLICO CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE GRATUITA CANI PADRONALI PRESSO MEDICI VETERINARI FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE  - DOMANDA DI STERILIZZAZIONE GRATUITA CANE PADRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 27/01/2026 DI € 4.994,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO (ART.106 DEL D.LEG.VO N.50/2016) RESO NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 000000368/2023 E SENTENZA N. 000001965/2024 RESE DAL TRIBUNALE DI SALERNO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/OR/000000368/0/002 E N. 2024/001/SC/000001965/0/002 - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/01/2026 DI €  582,19 (IVA INCLUSA) ALL’ O.E. “POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA” CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA OLEVANO N.159 - CIG: B76DF04995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI AD OGGETTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA " FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – O.E.: RTI GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. - VOTO GROUP S.R.L. – CIG: B84E27902C – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA EDILE BACCO - SOCIETA' COOPERTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-1.1 – CUP: G73C24000160006– LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI DI DISCRICA SOSTENUTI ALL’IMPRESA ESECUTRICE “EURO INFRASTRUTTURE S.R.L.” – CIG: B36F967ED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 17 - LOTTO 9 (CAMPANIA)" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 24 MESI CON O.E. "HERA COMM S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124- APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA- AVVIO ACQUISIZIONE  ISTANZE- ANNUALITA’ 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 27/01/2026 DI € 12.782,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2025. CIG: 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL  27/01/2026 DI € 18.260,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA AL SAL N. 3 - ARCH. ANIELLO FORMISANO - CIG: 9816984F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – A.T.I.: IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL – DIELLE IMPIANTI SRL – CIG: 96828447A4 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2026. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE. CIG: BA24784CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LGS 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNI DI MATERNITA' .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 000000368/2023 E SENTENZA N. 000001965/2024 RESE DAL TRIBUNALE DI SALERNO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/OR/000000368/0/002 E N. 2024/001/SC/000001965/0/002 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA E RESTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA-PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – DURATA ANNI CINQUE, PROROGABILE PER ULTERIORI CINQUE ANNI” – CIG B6045198CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29/06/2022, N. 79 – PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) – PNRR, PROFILO JUNIOR – LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 1151/2024, N. 1318/2024 E N. 0002/1/2024 RESE DAL TRIBUNALE DI SALERNO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2024/001/SC/000001151/0/002, N. 2024/001/SC/000001318/0/005 E N. 2024/001/SC/000000002/1/001 - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DEL SISTEMA SGATE PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L’ANNO 2026 PER I SERVIZI DELL’AREA TECNICA SECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L’ANNO 2026 PER I SERVIZI DELL’AREA TECNICA PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER  QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE -  CONDOMINIO PALAZZO SENATORE – PERIODO DA MARZO 2019 A DICEMBRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 4° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE -  CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01.01.2026 - 15.01.2026. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2026 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA FINANZIARIA ED ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE MINISTERIALI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DEL 25/06/2025. FORNITURA E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE SOCIALE RIVOLTE A MINORI RESIDENTI, SVOLTE  IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025. FATTURA NR. FPA 247/2025 – OPERATORE ECONOMICO “AZZURRASPETTACOLI SRL” CIG: B9948CDA25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2026 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IMCA IN LIQUIDAZIONE S.R.L. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5437/2023 – SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO RG. 525/2025 –LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA CORRISPONDERE ALL’ARCH. ROSANOVA A TITOLO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 3575/2025 TRIBUNALE DI SALERNO - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 50 DEL 29.12.2025 – LIQUIDAZIONE SOMME ALL’AVV. NADIA NICOLINO ED ALL’AVV. ANTONIO MANDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. SALERNO G. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA EMESSO IN DATA 29.09.2025 DAL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SECONDA – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: B961F13508.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO E RELATIVO SERVIZIO DI AFFISSIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANNO 2025 ALLA DITTA CUOMO S.R.L., CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – C.I.G.: Z693DD5A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOTTA UN’AIUOLA - APPROVAZIONE: SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO A), SCHEMA DI DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INESISTENZA DI IMPEDIMENTI A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ALLEGATO B), N. 4 SCHEMI DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE/CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE CAVOUR   PER POTATURA ALBERI – 18 MARZO 2026 /31 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE FATTURA 38/00 DEL 09/01/2026 IN FAVORE O.E. “SO.G.E.T. SPA” PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PIAZZA DUOMO   PER POTATURA ALBERI – 12 MARZO 2026 /18 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL VENERDÌ SANTO DEL 3 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART.31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E SS.MM.II. - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI SU AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALL’IMMOBILE INDIVIDUATO IN CATASTO AL FG. N.22 P.LLA 461 SUB.6 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – DITTA: SIG.RE ANNA E MARIA DI MAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE -AI SENSI DEGLI ART 97 DEL CCNL DEL 16 11 2022 E ART 25  DEL CCDI 2023/2025  - AREA VIGILANZA – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NEI GIORNI 22 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL 27 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 13/01/2026 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO E SALDO AL PROFESSIONISTA PASQUALE DI DOMENICO PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005 CIG: B06C325792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA  CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO - VIA TINTORETTO  ALT CIVICO 1/3  - GIORNI 16, 17 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NEI GIORNI 15 E 17 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI PRESSO IL FABBRICATO CIVILE UBICATO IN VIA CONTRADA MACELLO N.9 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: SIG. CORALLUZZO ALFIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI PRESSO IL FONDO UBICATO IN VIA TAVERNA DELLA FRAZIONE GAURO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: SIG. GENEROSO ARMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. – MANDATARIA AGENZIA BATTIPAGLIA - PER EVENTI ED INIZIATIVE. CUP: G79I23000870005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI NAPPA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 01.09.2025 – 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 380260004816565 -IN FAVORE DI V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 380260004816494 IN FAVORE DI M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA IMAGE SERVICE DI CICATELLI ANTONIO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO, PANNELLISTICA DI INGRESSO AI COMUNI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. CIG: B1109C9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA AMMINISTRATIVA DI NUMERO DUE ANIMALI DI AFFEZIONE A CARICO DI OMISSIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI NAPOLI PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - IN FAVORE DI V.G. MICROCHIP NR 380260004816495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PERIODO 16.12.2025 - 31.12.2025 . ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CALENDARIO RACCOLTA RR.SS.UU. E DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SU STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DOTT. DONATO TORIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM.AMEDEO MAZZEO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E SS.MM.II. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI IN LOCALITA’ VOTRACI ALLA VIA PIEMONTE – DITTA: SIG. DANTE SANTESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI CDS - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI CDS - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 1151/2024, N. 1318/2024 E N. 0002/1/2024 RESE DAL TRIBUNALE DI SALERNO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2024/001/SC/000001151/0/002, N. 2024/001/SC/000001318/0/005 E N. 2024/001/SC/000000002/1/001 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13.01.2025 SIG.RA F.FORTINO - PRESA D'ATTO PROPOSTA DI TRANSAZIONE CON DEFINIZIONE BONARIA DI CONTROVERSIA. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER I DIRITTI DI ROGITO PER IL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA “FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE” DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022, PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERMA ADDETTO STAMPA DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 - 2^ INVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 29.12.2025- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DELLA DELIBERA 15/2022/R/RIF (TQRIF) ARERA E PEF TARI 2023-2025 E SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) – DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 - AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CIG: Z0838EEBDD – IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI € 367,35 A SEGUITO DI ERRONEA CANCELLAZIONE DELL'IMPEGNO N. 683 ASSUNTO CON DETERMINA N. 846 DEL 09.12.2014. CIG: B9D1E2920F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/FE-2025 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, “GIOVANI ATTIVI” E “L’INCLUSIONE ATTIVA DEI BORGHI” (BANDO 2024). ANNO 2025/2026 – SPESE DI PROGETTAZIONE E PRIMO ACCONTO. CIG: B8237C803B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. DOG PARK – P.IVA 03870991217 – FATTURE ELETTRONICHE NR 672 DEL 30 09 2025  – NR 700 DEL 03 11 2025  CIG NR° B3FFBC9861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE NEGOZIAZIONE MEPA, CONFRONTO DI PREVENTIVI N. 5668999 DELL’1/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLIK APP S.R.L. BUONI PASTO PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2025 - CIG B8994202B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 208 CDS - FONDO PERSEO – IMPEGNO DI SPESA  - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ E DELLA FORNITURA DI SERVIZI A FAVORE DI MINORI AL FINE DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO “PROGETTO 2000”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: B9C6079912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CUP: G79J20001490005 - CIG: 8673839660 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – CIVISMART SPA – ANNUALITA’ 2026 – 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – (SALDO ANNUALITA’ 2024 ED ANTICIPO ANNUALITA’ 2025) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA  IN “ARTI VISIVE, MUSICA E SPETTACOLO PROT. N. 23312/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI POSTI NELLE VARIE SCUOLE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: PISATURO FERDINANDO - CIG B9B2D466D1;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. - ANNO 2025 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.– INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – ANNO 2025 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE MINISTERIALI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DEL 25/06/2025. FORNITURA E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE SOCIALE RIVOLTE A MINORI RESIDENTI, DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO “DELLI PRISCOLI MARCO”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: B9B174E5BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO SERVIZI CATASTALI PER REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO ALL'O.E. GEOM. ANTONIO FORTUNATO - CIG:  B9BA3B7480</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  (LM-52) PROT. N. 23275/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2024/2026 - FONDO UNICO D’AMBITO - COMPARTECIPAZIONE F.U.A. ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ANNI 2025/2027 – PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – CIVISMART SPA (EX SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL) – PERIODO OTT -NOV. 2025 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARTMOTO SRL (PARTITA IVA N. 04674660651)  – FATTURA NR 2/11 DEL 16 10 2025 –CIG NR ZE534A1F76 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PDC N. 10/2018, DEL PDC N. 34/2020 E DEL PDC N. 21/2023 IN VARIE DITTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO EXTRA CANONE PER ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DELLA SUITE SICR@WEB - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B8ACFA6383 – LIQUIDAZIONE 1° INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE DI RETI FOGNARIE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO – CIG B9A5CF91A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO DEGLI SGRAVI IMU CONCESSI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO NEGLI ANNI 2020 E 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA O.E. TRADE LAB S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- 2° SEMESTRE 2025. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -ANNO 2025. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/12/2025 - 15/12/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO SPECIALE DI EQUITA’ LIVELLO DEI SERVIZI ANNUALITÀ 2025. PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  20/10/2023, DI CUI ALL'ART.1, COMMA 449, LETTERA D-QUINQUES – LEGGE 232 DEL 2016. IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA RDO NR 5905512  – CIG: B995CAD0E8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI NUMERO 10 PRONTUARI AL CDS CON FORMULA ABBONAMENTO APP - DITTA EGAF - CIG NR B977DAB6B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER IL RIPRISTINO ED ELETTRIFICAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA  – CIG NR  B999E55F4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE MINISTERIALI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DEL 25/06/2025. FORNITURA E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE SOCIALE RIVOLTE A MINORI RESIDENTI, DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO “AZZURRA SPETTACOLI”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: B9948CDA25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO CITROEN C 3 TG YA770AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  1168913 DEL 01 10 2025 – NR° INR 1306624  DEL 01/11/2025  -  CIG NR 91407555A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), - FORNITURA E APPOSIZIONE RALLENTATORI DI VELOCITÀ, DOSSI ARTIFICIALI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO; BANDE SONORE - RDO NR 5878254 - CIG NR B9866F7C85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITÀ DIGITALE TRAMITE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE, ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - CANONE ANNUALE – UTENZA DEL SERVIZIO- ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI VARCHI – ZTL – II SEMESTRE 2026 - SCAD 31 12 2026 - Z.T.L.- CIG. NR° B97F1E6155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO-  FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO  COMUNALE -  ANNO 2026 - CIG NR  B95E513812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO JEEP RENEGADE TG YA764AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  1168918 DEL 01 10 2025 – NR° INR1306628  DEL 01/11/2025  - CIG NR B177917D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI “A.T.O. SALERNO” – IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI RELATIVI ALL’INTERVENTO AD OGGETTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOL. FRANCESCO CUCCURULLO – CIG: B8597A4155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE VARIE PER OPERE D’INVESTIMENTO ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88 – CONTRATTO REP. N. 66/2021 STIPULATO CON LA SARIM SRL – IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/5 DEL 17/11/2025 DI € 3.911,60 (IVA ESENTE)  E N.3/7 DEL 19/11/2025 DI € 3.851,59 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SNOOPY DI LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI,33 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE CON LA SIG.RA D.A. PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO ED ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I E II GRADO DI SALERNO. VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZIO 2024) – O.E. “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z3534805CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 10/12/2025 DI € 534,75 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – VIA F.LLI ROSSELLI,153 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CONTRIBUTO ANNO 2024 - CUP: G78E23000030006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZIO 2023) – O.E. “ECOAMBIENTE SALERNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA SEDIA POSTURALE PER ALUNNO FREQUENTANTE L’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “MONTECORVINO ROVELLA”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUSILIUM S.R.L. DI VENARIA REALE (TO) - CIG B98F1669B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – A.T.I.: IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL – DIELLE IMPIANTI SRL – CIG: 96828447A4 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE TRATTO FOGNARIO IN VIA NEBULANA - O.E.: ESPURGO 2000 GREEN S.R.L.S.  – CIG: B983313A38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.544 DEL 30/11/2025 DI € 18.497,93 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA “NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) – PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 -  C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO N. 2023/001/SC/000005437/0/002 DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE – OPPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. EMILIA SENATORE - CIG: B98BBB06DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 538 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA 39_25 DEL 03.12.2025 DITTA M. VENETUCCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO ANNI 2023 – 2024 - 2025 (DAL C.C. DEL 28.12.2023 AL C. C. DEL 16.10.2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "CLIK APP SRL" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. CIG:B8994202B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 10/12/2025 DI € 158,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KELLY DI TEDESCO LUIGI, CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA – CORSO V.EMANUELE,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 601/2023 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO IN DATA 05.05.2023 AVVISO N. 2023/001/SC/000000601/0/001 DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE ALL’O.E. “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - CIG: B8C76DE3CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – CIG B950F1C650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AL RUP/EX CAPO AREA TECNICA 1^ ARCH. PEDUTO E AL SUPPORTO AL RUP ARCH. CRISCUOLO – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALEIN SOCIOLOGIA PER IL TERRITORIO (LM-88) PROT. N. 22360/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDREOGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: : G74H20000510001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE ACCONTO AL SAL 1 COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ALL’ING. GIOVANNI PASCARELLA – CIG: B2FD3512C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-1.1 – CUP: G73C24000160006 – O.E.: EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CIG: B36F967ED2 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA CAPASSO COSRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 601/2023 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO IN DATA 05.05.2023 AVVISO N. 2023/001/SC/000000601/0/001 DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL SIG. PARISI PASQUALE, SITO ALLA VIA PONTE MILEO, 133, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO     N. 15 MAPPALE N. 1185 SUB 22 FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COOP. SUD 2000 - RETTIFICA DETERMINA N. 404 DEL 19/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURA ELETTRONICA  NR° FPA 1-32/2025 DEL 29 09 2025, NR° FPA 1-38/2025 DEL 31 10 2025   - CIG N. B8288C0184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR 5225030732 DEL 15/11/2025 – NR 5225030733 DEL 15 11 2025 – NR 5225030734 DEL 15 11 2025  - NR 5225030735 DEL 15 11 2025   EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2024/2026 - F.U.A. ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ DELL’INQUILINO GALLO ROSA, ASSEGNATARIO DELL’ALLOGGIO ERP ALLA VIA CAMPANIA, ALL’INTERNO DELLO STESSO CONDOMINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. SALERNO G. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA EMESSO IN DATA 29.09.2025 DAL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SECONDA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELA FERRARA - CIG: B961F13508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL’ ARCH. LARA MONTELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. PEN. N. 960/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 391/2025 - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 - ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ANDREOLASSI – CIG B83F92A7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/6/2025 DI € 4.889,00 (IVA ESENTE), N.3/8/2025 DI € 4.857,50 (IVA ESENTE), N.3/9/2025 DI € 4.518,00 (IVA ESENTE), N.3/10/2025 DI € 4.754,50 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PIAZZA MATTEOTTI, 33 -  PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE DEL TERRITORIO, MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART.4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 E COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 19.019,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  –  FATTURA NR 2/1151 DEL 30 09 2025, FATTURA NR 2/1242 DEL 28 10 2025 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002143088 DEL 30 09 2025, NR 0002149068  - FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA – CIG: B66380CFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16.11.2025 - 30.11.2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 5878/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 21.12.2023 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000005878/0/002. LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/561 DEL 27/11/2025 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026 - CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO CON SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A TEMPO PROLUNGATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 614/2024 DEL 07/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE, ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI – UTENZA DEL SERVIZIO- ULTERIORE IMPEGNO  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 5878/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 21.12.2023 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000005878/0/002 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE RADICE DI ALBERO E PULIZIA DI FRANA SU VIA  BRODOLINI E SISTEMAZIONE DEI CANALI DI GRONDA SUL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE O.E.: GIULIANO FRANCESCO  – CIG: B8863E42CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING PER L’AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DELL’AREA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) IN CONTRADA ANNUNZIATA – FRAZIONE SAN MARTINO CON NUOVI LOCULI – CUP: G79J20001490005. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ ALL’ING. GIOVANNI CHIUMIENTO – CIG: B94C93FF22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – TERZA EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO (GIUGNO 2025 – DICEMBRE 2025) (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025). CUP: G79I25001610005. CIG: B94A65C50D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO E SALDO ALLA DITTA COMMUNICO SRLS PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, RENDICONTAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: B060E69204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13/PA DEL 27/11/2025 DI € 764,71 (IVA INCLUSA) ALL’ O.E. “POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA” CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA OLEVANO N.159. CIG: B76DF04995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 201/2022 - CIG B94C148C80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL   CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – ANNUALITA’ 2023-(GESTIONE AFFIDATA A SOGET S.P.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI 2019 - 2024, ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2020 - 2021, COATTIVO DA ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2017 II EMISSIONE, IMU 2019 II EMISSIONE, TASI 2019 II EMISSIONE, TARI 2018-2019 III EMISSIONE E OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI 2018-2022 III EMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DI NUOVI GUARDRAIL SU VIA SP164/VIA LUCANIA - O.E.: GIULIANO FRANCESCO  – CIG: B64C87FFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA ESECUTRICE “RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.”  - CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA SOSTENUTI ALL’IMPRESA ESECUTRICE “RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.”  - CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO ALL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO – CIG: 9754203EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2025/ GENNAIO 2026 – O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE – CIG: B944BBED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4.03.2018 – GIUDIZIO G.D.P. MONTECORVINO ROVELLA R.G. N. 613/2021 - LANZARA R./COMUNE - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE EX ART. 185 BIS C.P.C. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE AL MESSO NOTIFICATORE COMUNALE, QUOTA DIRITTI DI NOTIFICA INCASSATI DALLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI – DITTA MARIANO VENETUCCI - CIG Z5630C1C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.232/E DEL 18/11/2025 DI € 20.999,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025. CIG: 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.231/E DEL 18/11/2025 DI € 13.695,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG: 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.077 DEL 20/11/2025 DI € 120,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PIAZZA BUDETTA N.39 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CANONE TRIMESTRALE (LUGLIO – SETTEMBRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO E SALDO ALLA DITTA GLOBAL MEDIA ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, INERENTE IL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005 CIG: Z823D84B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 14.04.1910 N. 639 E SS.MM.II. REGIONE CAMPANIA CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. E. D'ANTONIO - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO – CIG B7AF03624F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.230/E DEL 18/11/2025 DI € 5.632,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI ANNO 2025 CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. DOG PARK – P.IVA 03870991217 – FATTURA ELETTRONICA NR 603  DEL 31 07 2025 – NR 636 DEL 01 09 2025  CIG NR° B3FFBC9861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CORRISPONDENZA CARTACEA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO "MYO S.P.A." CIG: B8A70D2253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA - CUP: G78H24000240002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI AL RUP/CAPO AREA TECNICA PRIMA ARCH. PEDUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – O.E. DUNAMIS ENGINEERING SRL – CIG: B0B3DE7D31 – LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 E COMPENSO UNA TANTUM PER CONNESSIONE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE ORDINARIO - RETTIFICA E INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CARTOLINE- AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO "SEONET ITALIA SRL". CIG: B8B2106A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO ALL'OPERATORE ECONOMICO "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." CIG: B8EDC41297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 866/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 15/02/2024 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2024/001/SC/000000866/0/002 - SENTENZA CIVILE. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 15/11/2025 DI € 268,15 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE, CON SEDE IN BELLIZZI – VIA E.TOTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 3^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/11/2025-15/11/2025 - ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALE A CASTELLO A 8 GRADINI PER IL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA -LIQUIDAZIONE ALL'O.E. FEDA S.R.L. - CIG: B860ABED6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AMMINISTRATORE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI AI SENSI DELL`ART. 86 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. N. 267/200 ED ORDINANZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO N. 24615/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 866/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 15/02/2024 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2024/001/SC/000000866/0/002 - SENTENZA CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO COMBINATORE TELEFONICO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO ASCENSORE DEL GIUDICE DI PACE – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” –  CIG:Z251DF608A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDREOGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO  DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: : G74H20000510001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – APPROVAZIONE  1° SAL E LIQUIDAZIONE ALL’ IMPRESA ESECUTRICE “BEMAR SRL” – CIG: 9372342D47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ACCERTAMENTO RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2024 E RESIDUO TARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, GIUSTA NOMINA CONFERITA CON DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 18.01.2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA’ PRESTATA DURANTE IL SEMESTRE COMPRESO TRA GENNAIO E GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N° 282 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO E RIMBORSO PARZIALE QUOTA TARIFFA PER RINUNCIA AL SERVIZIO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 5225024432 DEL 15/09/2025 – NR 5225025816 DEL 20 09 2025 – NR 5225029285 DEL 20 10 2025  - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -  III TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURA ELETTRONICA  NR° FPA 1-34/2025 DEL 30 09 2025  - CIG N. B8288C0184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14437/S DEL 17/10/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." PER ACQUISTO REGISTRO DI EMERGENZA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN DUPLICE COPIA . CIG: B89AA53475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO E SALDO ALLA DITTA CK ASSOCIATI S.R.L. PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. CIG: A0374FD193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO DEGLI SGRAVI IMU CONCESSI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO NEGLI ANNI DAL 2020 E 2021 - DITTA TRADE LAB S.R.L. CON SEDE IN MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 48 D.LGS. 546/1992 - ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO I.M.U. 2020 MANCUSO C. - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 3578/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 21.08.2023, N. 328/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 18.01.2024 – AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000003578/0/002 E N. 2024/001/SC/000000328/0/002 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002127339 DEL 31 05 2025 -  FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA – CIG: B66380CFD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO N.15094/2025 DEL 05.09.2024 IN DANNO DELLA SIG.RA CELANO A. – VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNUALITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI ELIA &amp; C. SNC C/ DELLA CORTE A., SALERNO C. E COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPELLO PROPOSTO DALL’ING. C. SALERNO AVVERSO SENTENZA N. 3500/2025– CONFERIMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO ARMINIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B9042CC39E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/25 DEL 04/11/2025 DI € 158,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA TOZZI SNC DEI F.LLI GIOIA, CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA DEL CENTENARIO N.143 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.7/PA DEL 29/10/2025 DI € 1.699,00 E N. 8/PA DEL 29/10/2025 DI € 582,50 (IVA ESENTI AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KELLY DI TEDESCO LUIGI, CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA – CORSO V.EMANUELE,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29/06/2022, N. 79 – PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) – PNRR, PROFILO JUNIOR – LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 29/10/2025 DI € 2.631,50 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MILLE IDEE DI BOVE ROSAMARIA, CON SEDE IN ACERNO – VIA TENENTE D’URSO N.9 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/PA DEL 29/10/2025 DI € 146,50 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE, CON SEDE IN BELLIZZI – VIA E.TOTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – CIVISMART SPA (EX SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL) – PERIODO LUG -SET 2025 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA, AL VICOLO SCADUTO N°. 10 DELLA FRAZ. FERRARI, AI SENSI  DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I., IN DITTA MALANGONE PIETRO - DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA, ALLA VIA CAVOUR,    N. 54, DEL CAPOLUOGO AI SENSI  DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I., IN DITTA COLANGELO CLARA – DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO TERZO BIMESTRE – ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16/10/2025 - 31/10/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 3578/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 21.08.2023, N. 328/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 18.01.2024 –  AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000003578/0/002 E N. 2024/001/SC/000000328/0/002  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINA DELLE ARTI VISIVE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO. STUDENTE ISCRITTO ALL’UNIVERSITÀ CON MATRICOLA N. 4312401599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27.12.2024 – SOLDIVIERI E./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON ACCORDO BONARIO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO ALL'OPERATORE ECONOMICO "GRAFICHE E. GASPARI SRL". CIG: B8EDC41297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI  – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” –  CIG: ZD930C0DB1;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002114837 DEL 31 03 2025  - FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS  - CONCILIA SERVICE PLUS  - B6132A1D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002138637 DEL 31 08 2025  - FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA – CIG: B66380CFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL P.E.B.A. (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - FINANZIATO CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 687/2024 - CUP: G79I24001440002 – ARCH. LUCA CORAGGIO - CIG: B47173EF03 – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL 35%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA OCCASIONALE NEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E. ELECTRA SANNIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 C.4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 “DECRETO AIUTI” PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1° AGOSTO 2022 - 31 DICEMBRE 2022 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB – SALDO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA - CUP: G78H24000240002 – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. LUCA CORAGGIO - CIG: B3769DAA9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA"- CUP: G78H24000240002 – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ING. NORMA FALIVENE - CIG: B192CC5603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PIAZZALE INTERNO AL CIVICO CIMITERO” – O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – SOC. COOPERATIVA - CIG: B8D6A6F322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - CANONI APR. 2025 - SETT. 2025 – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” –  CIG: B6369D2CCD;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (MEDICO COMPETENTE, RSPP E FORMAZIONE DEL PERSONALE) - DURATA TRIENNALE – O.E.: METIS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT – CIG: B2721E1589 – LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA AL SAL N. 2 - ARCH. ANIELLO FORMISANO - CIG: 9816984F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL SAL N. 2 - ARCH. ELIO CONTE – CIG: 9696325C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 28/10/2025 DI € 2.709,88 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA TOZZI SNC DEI F.LLI GIOIA, CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA DEL CENTENARIO N.143 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225021038 DEL 31 08 2025 – NR 5225022270 DEL 31 08 2025 - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO DI SERVIZI E FORNITURE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – TERZA EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA FSC 2021/2027. DGR N. 229 DEL 29/04/2025. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO (GIUGNO 2025 – DICEMBRE 2025) (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 229 DEL 29/04/2025). CUP: G79I25001610005. CIG: B8B832DA12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ALLO STATO FINALE - O.E.: SOCIETÀ DI INGEGNERIA ADVANCED ENGINEERING 2020 SRL – CIG: 899640329D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE ALL’IMPRESA ESECUTRICE “RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.” – CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. RETTIFICA DETERMINA N.620 DEL 07.10.2025 AD OGGETTO "ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 25/10/2025 DI € 4.000,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – VIA F.LLI ROSSELLI,153 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 25/10/2025 DI € 445,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – VIA F.LLI ROSSELLI N.153 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025 – CIG: B8C76DE3CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 77/2025 GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 3.06.2025 – LIQUIDAZIONE SOMME ALL’AVV. ADRIANO CINQUE E AL SIG. BUONOMO L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 202/2026 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE NUOVI CODICI IDENTIFICATIVI PER ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI DENOMINATI  “PADIGLIONE PERSORSO FANTASTICO PER BAMBINI  ”  E “TAPPETO ELASTICO PER BAMBINI” RIENTRANTE NELLA SEZIONE I – MEDIE ATTRAZIONI – DELL’ELENCO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L. 18 MARZO 1968 NR. 337. DITTA BUBBLE PARK DI CUTRONEO ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO SIGG. CERINO M., G. E S. - C. COMUNE – TAR CAMPANIA SEZIONE SALERNO - R.G. N. 1094/2024 – DEFINITO CON DECRETO DI PERENZIONE N. 113/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV.TI SERGIO PERONGINI E BRUNELLA MEROLA, DIFENSORI DELL’ENTE - CIG: B22A2D1283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - ABATE ENZO C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA + SOGET S.P.A. – CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALFREDO LEO. CIG: B8C5377CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29.05.2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA S.A./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. RG N. 5002/2023. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) AL DOTT. COSIMO SARACINO. CIG B8B1ADD53D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 23/25 DEL 08/10/2025 ALLA DITTA “METE INFINITE VIAGGI E TURISMO ” SRLS, SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) AL CORSO UMBERTO I , CIV. 73, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORONO CLIMATICO PER LA TERZA ETA’ ANNO 2025 - CIG: B72CA53E48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/FE DEL 16/09/2025 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. “LE ABILITA’ DEI GIOVANI” (BANDO 2023). ANNO 2024/2025. SALDO. CIG: B23474CE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.96/PA DEL 14/10/2025 DI € 2.711,60 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE, CON SEDE IN BELLIZZI – VIA E.TOTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N7/A DEL 22/10/2025 DI € 1.246,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ITALY WEB DI DANIELE GIUSEPPE, CON SEDE IN BELLIZZI – VIA CUOMO,55 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE VOLONTARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE MATR.N.277 DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE AL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO STRUTTURALE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – O.E.: ING. MICHELE CIANCIULLI – CIG: B8B302A931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA - CUP: G78H24000240002 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE –IMPRESA APPALTATRICE: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – SOC. COOPERATIVA - CIG: B31979F3AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 13/10/2025 DI € 5.156,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – VIA F.LLI ROSSELLI N.153 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 14.04.1910 N. 639 E SS.MM.II. REGIONE CAMPANIA CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA, TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/10/2025 - 15/10/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01/10/2025 _ PRIMO ACCONTO AL PROFESSIONISTA ARCH. FOGLIA ALFREDO  PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  REDAZIONE E PROGETTAZIONE DELLO STRUMENTO COMUNALE DI INTERVENTO PER L’APPARATO DISTRIBUTIVO (S.I.A.D.) DEL COMUNE DI MONTECORVINO  ROVELLA. CIG: B4CD6ED7C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U. - TARI 1 ^ SEMESTRE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDREOGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO  DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: : G74H20000510001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON D.G.C. N° 85/2025 - ING. GIOVANNI PASCARELLA – CIG: B2FD3512C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE FATTURA 6606/00 DEL 15/10/2025 IN FAVORE O.E. “SO.G.E.T. SPA” PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO APRILE - SETTEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO CITROEN C 3 TG YA770AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  0969860 DEL 01 08 2025 – NR° INR 1033094  DEL 01/09/2025  -  CIG NR 91407555A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE  NOTIFICHE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITÀ DIGITALE TRAMITE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND –  NECESSITA’ DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER GARANTIRE GLI ANTICIPI SULLE COMMESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO JEEP RENEGADE TG YA764AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  0901461 DEL 01 08 2025 – NR° INR 1033090  DEL 01/09/2025  - CIG NR B177917D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO - CENTRO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410 V3 2025. COOPERATIVA PROGETTO 2000 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA). CIG: B78873BC4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 21/10/2025 DI € 2.028,58 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA COMIX DI PERILLO ALESSANDRO, CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIALE KENNEDY,50 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI INCAPSULAMENTO, CONFEZIONAMENTO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO E RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - O.E.: “TORTORA VITTORIO SRL”– CIG B7AFCC0B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE CIMITERIALI E DI ALCUNI LOCULI ESISTENTI NELLE ZONE  "E" ED "L" DEL CIVICO CIMITERO E REALIZZAZIONE DI SEDICI NUOVI LOCULI NELL’AREA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI AL DIRETTORE DEI LAVORI-COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E AL PROGETTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/3/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA L.R.  C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. S. DI CUONZO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI PETRONE R. – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE  LUGLIO – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE A D.I. 6993/2024 DEFINITO CON ATTO DI TRANSAZIONE - TRIBUNALE DI BOLOGNA – RG.16334/2024 – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA C. HERA COMM S.P.A. – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. G. CACECI DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. B2923A2C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO APRILE – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. CIG: B8B2106A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE CIMITERIALI E DI ALCUNI LOCULI ESISTENTI NELLE ZONE  "E" ED "L" DEL CIVICO CIMITERO E REALIZZAZIONE DI SEDICI NUOVI LOCULI NELL’AREA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO - O.E. COEDIL DI VASSALLO COSIMO - CUP: G72F24000240004 - CIG: B34BDE6022 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTA MARCO CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO SA VIA A VESPUCCI KM 67.400 - P.IVA NR 03421690656)  – FATTURA ELETTRONICA NR 14/PA  DEL 04 08 2025 -  CIG. NR B6EE712F0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  III TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002135220 DEL 31 07 2025  - FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA – CIG: B66380CFD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  – FATTURA NR. 156 PA DEL 08 08 2025  - DITTA MA.ECO SNC CF./P.IVA 01397460625 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – CIG NR  B4CFBA65BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 978/2023 E DEL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 393 DEL 31/07/2024 – CUP: G72D24000040006 – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO (25%) AL R.T.P. “GEOGAIA” – CIG: B303CAF666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO EXTRA CANONE PER ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DELLA SUITE SICR@WEB - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B8ACFA6383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.073 DEL 13/10/2025 DI € 12.094,50 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PIAZZA BUDETTA N.39 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.066 DEL 06/10/2025 DI € 7.151,17 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  PER LA CORRISPONDENZA CARTACEA DELL'ENTE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO " MYO S.P.A." CIG: B8A70D2253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI/SERVIZI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' O.E. L.S.FORNITURE S.A.S.- CIG: B72CD47E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO DI EMERGENZA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN DUPLICE COPIA. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG B89AA53475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI, ALLO STUDIO CARRAFIELLO INGEGNERIA-AMBIENTE-ARCHITETTURA – CIG: 9873302A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2023-2024 – CIG B69FC0C46F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – CIG B8643DD0BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE “RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.” – CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDO BIMESTRE – ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO COATTIVO DA ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO I.M.U. 2019 – COATTIVO E DA ACCERTAMENTI DICHIARATIVI TARI 2017-2021 II EMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE NEGOZIAZIONE MEPA, CONFRONTO DI PREVENTIVI N. 5668999 DELL’1/10/2025 - DITTA CLIK APP S.R.L.- IMPEGNO SPESA – CIG B8994202B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO PROPOSTO DA GE.TE.T SPA C. COMUNE - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DELL’AREA FINANZIARIA N. 475 DEL 29.07.2025 – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELA FERRARA - CIG: B8979E8FC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/404 DEL 29/08/2025 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025. CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625032547/2025 IN FAVORE DELLA SIAE PER IL CONCERTO FINALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME 6^ EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – O.E.: LIR CAMPANIA S.P.A. – CIG: B0E5339B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – SECONDA EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI AVANZAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PROPEDEUTICO ALL’EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DELLA FASE PILOTA DEL PROGETTO PNRR – RIFORMA 1.15, FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DEL SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE “ACCRUAL” – ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 177 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CANONE TRIMESTRALE (APRILE – GIUGNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.  - CIG B8862E7202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16.09.2025 - 30.09.2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI TECNOLOGICI E SISTEMI PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL CIVICO CIMITERO – O.E.: “MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI MORRETTA FABIO SRL”– CIG B87193F785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 48 D.LGS. 546/1992 - ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO I.M.U. 2020 MANCUSO C. - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 1.02.2025 IN DANNO DI FERULLO M. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO A MEZZO DEL LEGALE INDICATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LINK - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (AVIVA ITALIA S.P.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SU AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI DUE CHIOSCHI NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO PER LA VENDITA FIORI PER LA DURATA DI ANNI DODICI. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ART. 44 DEL DLGS 36/2023, APPALTO INTEGRATO) AD OGGETTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA " FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – CIG: B84E27902C - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RTI GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. - VOTO GROUP S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – LIQUIDAZIONE PER DIREZIONE LAVORI (DL) E C.S.E., ALLO STUDIO ASSOCIATO O.A.I. OFFICINA ARCHITETTI INGEGNERI – ACCONTO AL SAL N. 2 - CIG: 9775236BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL’IMPIANTO ASCENSORE CONVENTO S.SOFIA - O.E.: TK ELEVATOR ITALIA SPA – CIG: B6523D70ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 453 DEL 17.07.2025 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2025 – RICLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE (UR1, UR2, UR3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA. STUDENTESSA ISCRITTO ALL’UNIVERSITÀ CON MATRICOLA N. 0160118825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – DURATA ANNI CINQUE, PROROGABILE PER ULTERIORI CINQUE ANNI” – CIG: B6045198CD. IMPEGNO INCENTIVI INTERNI ART. 45 D.LGS. 36/2023- RIPARTIZIONE 80% RUP – 20% PROGETTI INNOVATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225018878 DEL 20/07/2025 - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI EBOLI CON SEDE IN VIA SERRECAPILLI N. 6 C.I.G. Z2E3D78EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ART. 44 DEL DLGS 36/2023, APPALTO INTEGRATO) AD OGGETTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA " FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – CIG: B84E27902C - PRESA ATTO VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PER RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8/PA DEL 22/09/2025 DI € 1.127,38 (IVA INCLUSA) ALL’ O.E. “POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA” CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA OLEVANO N.159. CIG: B76DF04995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI RELATIVI ALL’INTERVENTO AD OGGETTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – O.E.: DR. GEOL. FRANCESCO CUCCURULLO – CIG: B8597A4155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA, SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO N.15094/2025 DEL 05.09.2024 IN DANNO DELLA SIG.RA CELANO A. – VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PROROGA CONTRATTO REP.57/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  –  FATTURA NR 2/887 DEL 31 07 2025,FATTURA NR 2/998 DEL 29 08 2025 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE   CIG NR  B8288C0184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” – CUP: G79I22000150005 FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SUI FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA”. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AFRANCATRICE NEOPOST ITALIA IS 350 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL – IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2026/2027 - CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO N.15161/2025 DEL 27.12.2024 IN DANNO DELLA SIG.RA SOLDIVIERI E. – VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137233 DEL 31.08.2025 ALLA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B7CDC47337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI   MANUTENZIONE ORDINARIA  CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORAZIONI IN FERRO PRESSO IL CIVICO CIMITERO – O.E.: “ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO”– CIG B7AE9B21D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) PER LA FORNITURA DI SCALE A CASTELLO A 8 GRADINI PER IL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E. FEDA S.R.L. - CIG: B860ABED6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/26 - SERVIZIO ON LINE MENSA SCOLASTICA - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 575/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 08.02.2023 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000000575/0/004 – LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI PETRONE R. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N. 6 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/09/2025 - 15/09/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI CARBURANTE A CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – CIG B7F71A8CB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “CIEMME SRL” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2023-2024 – CIG B310D684B5 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “CIEMME SRL” – CIG B310D684B5 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL RUP E AL SUPPORTO AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVV. SPARANO G. C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1767/2025 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – CONFERIMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO ARMINIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B853904B0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: N. IAHE000774 (INFORTUNI) STIPULATA CON LA AIG EUROPE S.A., N. X101823046 (RC GENERALE RCT/RCO) STIPULATA CON LA LINK S.R.L. – AVIVA ITALIA S.P.A. E N. 1293402270 (ALL RISKS) STIPULATA CON LA HDI ASSICURAZIONI S.P.A. – PERIODO 01.10.2025 – 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE PREMI - TRAMITE CONSAI SRL BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA - CUP: G78H24000240002 - LIQUIDAZIONE SALDO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA APPALTATRICE: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – SOC. COOPERATIVA - CIG: B31979F3AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO FISSO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025- . INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PER I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL), SALDO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA 5582/00 E 5583/00 DEL 10/09/2025 IN FAVORE O.E. “SO.G.E.T. SPA” PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 575/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 08.02.2023 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000000575/0/004 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO FISSO PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 . INDAGINE  MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PER I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO, SALDO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.M.U. - TARI 1 ^ SEMESTRE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL MAESTRO LUCA PETTINATO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA NELL’AMBITO DELL’EVENTO “6^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO”. CIG: B7A4176CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225017781 DEL 15/07/2025 - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL - FORNITURA DEL SOFTWARE CONCILIA INTERFACCIA ZTL –FATTURA NR 7/102 DEL 31 11 2024 - CIG NR° B18AB21A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO CONGIUNTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ART. 44 DEL DLGS 36/2023, APPALTO INTEGRATO) AD OGGETTO: “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA " FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006– DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE VOLONTARI, DA SVOLGERE NEL BIENNIO 2025 2026, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IRIDE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CIG: B8237C803B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. PEN. N. 960/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 391/2025 - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 - ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - PROVVEDIMENTI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. N. G. ANDREOLASSI DE VIVO - IMPEGNO SPESA – CIG B83F92A7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IMCA IN LIQUIDAZIONE S.R.L. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5437/2023 – SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO RG. 525/2025 – LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI RESTITUZIONE ALL’ARCH. ROSANOVA DEGLI IMPORTI GIÀ VERSATI A TITOLO DI OBBLIGATO IN SOLIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZE N. 258/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 19.01.2023, N. 2590/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 12.06.2023 E N.864/2022 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO IN DATA 29.06.2022 – AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000000258/0/003 E N. 2023/001/SC/000000258/0/003 – CARTELLA DI PAGAMENTO N.10020250033131764000 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE E BELLIZZI – CUP: G62C21000660008 – LIQUIDAZIONE SALDO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE AL DOTT. DIAMANTE LULLO – CIG: 9384808C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE VOTTA ANTONIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ IN REGIME DI CUMULO – RETTIFICA DETERMINA N. 523 DEL 21.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - O.E.: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI MORRETTA FABIO SRL - CIG: B69DB3C08A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – O.E.: EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. – CIG: B36F967ED2 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: IMPRESA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI-SOCIETA COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER P.F.T.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G75E25000110006 – O.E.: ARCH. ALESSANDRO MURO – CIG: B82E2D8A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI NAPPA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 01.05.2025 – 31.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR–PROFILO JUNIOR-LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 258/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 19.01.2023, N. 2590/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 12.06.2023 E N.864/2022 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO IN DATA 29.06.2022 –  AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000000258/0/003 E N. 2023/001/SC/000000258/0/003 – CARTELLA DI PAGAMENTO N.10020250033131764000 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – IMPRESA APPALTATRICE: TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL MAESTRO LUCA PETTINATO  NELL’AMBITO DELL’EVENTO “6^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IMCA IN LIQUIDAZIONE S.R.L. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5437/2023 – SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO RG. 525/2025 – IMPEGNO PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA CORRISPONDERE ALL’ARCH. ROSANOVA A TITOLO DI RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI E DI SPESE LEGALI SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SOLA PRESTAZIONE D’OPERA CON MATERIALE A CARICO DELLA COMMITTENZA SUGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE– O.E.:“ IDROTERMICA FAINO DI FAINO ANTONINO”–ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNI 2023-2024 E IMU ANNO 2024 – CIG B769C9789D ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – SECONDA EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI AVANZAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PROPEDEUTICO ALL’EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITÀ DIGITALE TRAMITE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER GARANTIRE GLI ANTICIPI SULLE COMMESSE – INTEGRAZIONE DETERMINA NR 396 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-1.1 – CUP: G75E25000110006 – DETERMINA INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN GIURISTA DI IMPRESA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE. PROT. N.12652 DEL 16/07/2025   E PROT. NR. 14476  DEL 11/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16/08/2025 - 31/08/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORAZIONI IN FERRO PER SERVIZI VARI SU STRADE, PIAZZE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNI 2022-2023-2024 E IMU ANNI 2023-2024 – CIG B764ECD710 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – CIVISMART SPA (EX SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL) – PERIODO APR -GIU 2025 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ACCERTAMENTO - APPROVAZIONE MODULISTICA – AVVIO ACQUISIZIONE ISTANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DISPOSITIVO “SWITCH POE” PER COLLEGAMENTO TELEFONI AL CENTRALINO DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE ALL’O.E. SALZANO LIBERO - CIG: B7E2227EDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: 6^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER L’ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO ALLA DITTA IMAGE SERVICE DI CICATELLI ANTONIO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO, PANNELLISTICA DI INGRESSO AI COMUNI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. CIG: B1109C9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 1-8/2025 DEL 31 03 2025 - NR°1-19/2025 DEL 31 05 2025 - CIG N. B33A29FB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO JEEP RENEGADE TG YA764AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR  0493963 DEL 01 05 2025 – NR° INR0630412 DEL 01/06/2025 – NR° INR 0766352 DEL 01 07 2025 - CIG NR B177917D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002132956 DEL 28 07 2025  - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE  CONCILIA- DITTA MAGGIOLI SPA – ANNO 2025 - CIG NR B499C9B11C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -  I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/08/2025 - 15/08/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IMCA IN LIQUIDAZIONE S.R.L. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5437/2023 – SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO RG. 525/2025 - LIQUIDAZIONE II RATA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' "AGENZIA SVILUPPO LOCALE SELE PICENTINO SPA IN LIQUIDAZIONE" - BUDGET LIQUIDATORIO A TUTTO IL 06.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/6/2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DA C. D’AURIA/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. DI FILIPPO, DIFENSORE DELL'ENTE – CIG ZB0380A3E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. VALENTINA DISCEPOLO DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 UNITA’ DA INQUADRARE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE (LICEO) - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PRESA D'ATTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.400 DEL 23/06/2025 E DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 79 DEL 27/06/2025. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/727 DEL 30 06 2025 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.86/E DEL 30/07/2025 DI € 18.260,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/E DEL 30/07/2025 DI € 13.695,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI APRILE  2025 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE VOTTA ANTONIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ IN REGIME DI CUMULO - DECORRENZA 11.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA E CON IL SISTEMA DEI VOUCHER PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD “COUPONSBOOK”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2025/26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL’ART. 42, COMMI DA 5 A 5 QUINQUIES DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E SS.MM E II. DIPENDENTE MATRICOLA 251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – SECONDA EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI AVANZAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PROPEDEUTICO ALL’EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI (FELS) (ART. 1, COMMA 496, LEGGE N. 213/2023) -RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO ANNO 2025- ACCERTAMENTO - IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. - ATTIVITÀ ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CONGUAGLIO RELATIVO ALL’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CANONE TRIMESTRALE (GENNAIO – MARZO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SU AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI DUE CHIOSCHI NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO PER LA VENDITA FIORI PER LA DURATA DI ANNI DODICI. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEI DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE BONARIA E TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE A SALDO E COMPENSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - CANONI GEN. 2025 - MAR. 2025 – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: Z9C3A64F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNUALITA’ 2025/2026 ALLA DITTA ASTROTEL SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. CIG Z5E3B63D01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETÀ - PERIODO 6 - 13 SETTEMBRE 2025 -  APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA URBANA IN GIORNATE INTERESSATE DA EVENTI E PER SPECIFICI SERVIZI DI VIGILANZA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, STRADALE E DI PREVENZIONE CON RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLA “ESTATE MONTECORVINESE 2025 ‘’(FINANZIATO DALL'ART. 208 D.LGS. N. 285/1992 S.M.I.). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. DOG PARK – P.IVA 03870991217 – FATTURA ELETTRONICA NR 544 DEL 03 06 2025 – NR 571 DEL 30 06 2025 -  CIG NR° B3FFBC9861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 2131321 DEL 30 06 2025  - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE – CONCILIA DITTA MAGGIOLI SPA – CIG NR B66380CFD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225015577 DEL 20/06/2025 - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.- CIG B6FDB94543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE SALDO PER REDAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 APPROVATA CON D.G.C. N. 88/2025 E ACCONTO PER DIREZIONE DEI LAVORI (DL) AL SAL N. 2 - ARCH. POMPEO PAOLO MAZZUCCA - CIG: B2714600BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DOTT. LUIGI NAPPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA TRIENNIO 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 1954/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO E N. 196/2023 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000001954/0/002 E 2023/015/SC/000000196/0/004 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE NOVELLINO P. - EL KINAOUI Z. - GALLO G. - QUAGLIA I. E VILLANI R. – ESECUZIONE SENTENZE E ACCORDI TRANSATTIVI – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI ALLE PARTI E SPESE DI LITE ALL’AVV. V. VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 111/2025 GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 3.06.2025 – LIQUIDAZIONE SOMME ALL’AVV. ANTONELLA CAPALDO E ALLA SIG.RA ROSSOMANDO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 574/2025 TRIBUNALE DI SALERNO - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 3.06.2025 – LIQUIDAZIONE SOMME ALL’AVV. GIOVANNI DELLI BOVI E ALLA SIG.RA BARTILOMO T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DISPOSITIVO “SWITCH POE” PER COLLEGAMENTO TELEFONI AL CENTRALINO DELL’ENTE – O.E. SALZANO LIBERO - CIG: B7E2227EDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO SPARANO G. C. COMUNE – TRIBUNALE DI SALERNO - R.G. N. 10353/2017 – DEFINITO CON SENTENZA N. 1767/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG B748078FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4.03.2018 – GIUDIZIO G.D.P. MONTECORVINO ROVELLA R.G. N. 613/2021 - LANZARA R./COMUNE - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE EX ART. 185 BIS C.P.C. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA TRIENNALE DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: BENECO SRL -CIG: B4624743EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI MA ESTINTORI DI FLORIO MARIO” – CIG: B61D5B93FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO R.G. N. 7824/2022 TRIBUNALE DI SALERNO – MASUCCI C./COMUNE – DEFINITO CON CONCILIAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. FABRIZIO VALLASSO, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. ZFA3921544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 323/2024 GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 28.02.2025 – LIQUIDAZIONE SOMME ALL’AVV. ANNA PINA MICUCCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENT ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CONTRIBUTO ANNO 2024 - CUP: G78E23000030006 – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA APPALTATRICE: NADDEO PORTE S.R.L. – CIG: B2EA6E584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4.12.2021 – GIUDIZIO TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 7824/2022 - MASUCCI C. / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE – LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA IN FAVORE DI NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI GILIBERTI A. - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE – LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE ALL’O.E. “COEDIL DI VASSALLO COSIMO”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - CIG: B6C9A72F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “CORSO UMBERTO” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2023 – CUP: G72B23003500001 – LIQUIDAZIONE SALDO SULLO STATO FINALE O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI TAVARONE FRANCO – CIG: A024D6EA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO - PERIODO 16/07/2025 - 31/07/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N. 4 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO APRILE / LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 299 DEL 31/05/2025 – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PERIODO 01/05/2025- 31/05/2025 C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – A.T.I.: IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL – DIELLE IMPIANTI SRL – CIG: 96828447A4 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE N. 1954/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO E N. 196/2023 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - AVVISI DI LIQUIDAZIONE N. 2023/001/SC/000001954/0/002 E 2023/015/SC/000000196/0/004 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO - STUZHUK I. - ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 100 DEL 23.12.2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. BARBATO IANNUZZI - CIG: B5E2BAA7B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATA AGGIUDICAZIONE EX ART. 17, C. 5 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – DURATA ANNI CINQUE PROROGABILE PER ULTERIORI 5 ANNI” – CIG: B6045198CD. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVO DA ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO I.M.U. 2018 II EMISSIONE - TARI 2018-2019 II EMISSIONE - TASI 2018 II EMISSIONE – TASI 2019 - OMESSA-INFEDELE DICHIARAZIONE TARI 2017-2022 II EMISSIONE – REVOCHE RATEIZZI I.M.U./TARI ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 D.LGS. 267/2000 E 50 D.LGS. 36/2023) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2024 - IMPEGNO DI SPESA- CIG B7CDC47337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 30.06.2025 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI GILIBERTI A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRI IN DANNO DI MOSCARIELLO A. E ZUZIO A. – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025/26 - AVVIO ISCRIZIONI - APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  II TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI   MANUTENZIONE ORDINARIA  CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORAZIONI IN FERRO PRESSO IL CIVICO CIMITERO – O.E.: “ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO”– CIG B7AE9B21D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO PER LA FORNITUTA DI BRECCIA PER SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE NEL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “IBC SRL”– CIG B7A2B08A89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCAPSULAMENTO, CONFEZIONAMENTO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO E RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - O.E.: “TORTORA VITTORIO SRL”– CIG B7AFCC0B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 - LIQUIDAZIONE SALDO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) ALL’ING. FEDERICA FRANA – CIG: A01A3AB2FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO FOGNARIO IN VIA MAIORINI E ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE – O.E. COEDIL DI VASSALLO COSIMO - CIG: B7AE1A19BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. C. ALCA SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE – DEFINITO CON SENTENZA N. 4863/2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. LORENZO LENTINI - CIG B58632EBB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA - SEZ. SALERNO ALCA S.R.L. C. COMUNE E NEI CONFRONTI DI EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. – DEFINITO CON SENTENZA N. 227/2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. LORENZO LENTINI – CIG B555E26EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PROMOSSO DA CAPACCHIONE M. C. COMUNE - R.G.N. 4361/2020 TRIBUNALE DI SALERNO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. MARIA BOVE, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. Z433028BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4.12.2021 – GIUDIZIO TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 7824/2022 - MASUCCI C. / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 14.04.1910 N. 639 E SS.MM.II. REGIONE CAMPANIA CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE A RUOLO AVV. ENRICO D’ANTONIO – CIG B7AF03624F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ACCORDO QUADRO CONSIP EDIZIONE 10 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. BUONI PASTO PERIODO MARZO – MAGGIO 2025 - CIG 9375883769 - CIG DERIVATO B1B84A5E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL R.D. 14.04.1910 N. 639 E SS.MM.II. REGIONE CAMPANIA CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CONFERIMENTO INCARICO AVV. ENRICO D’ANTONIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B7AF03624F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA TARI ORDINARIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/07/2025 - 15/07/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITÀ DIGITALE TRAMITE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A. PER GARANTIRE GLI ANTICIPI SULLE COMMESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27.01.2016 - VERTENZA SENATORE A. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5878/2023 – LIQUIDAZIONE II RATA RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI SENATORE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/244 DEL 28/05/2025 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025. CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL MAESTRO LUCA PETTINATO NELL’AMBITO DELL’EVENTO “6^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO”. CIG: B7A4176CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 2025 - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B7739BA4FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FILATELICO PER ANNULLO SPECIALE IN OCCASIONE DEL 550° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI LUCA GAURICO. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE. CIG: B7A43514F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA 3774/00 E 3775/00 DEL 02/07/2025 IN FAVORE O.E. “SO.G.E.T. SPA” PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124- APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA- AVVIO ACQUISIZIONE  ISTANZE- ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI VARCHI – ZTL - PER LA DURATA DI UN ANNO - SCAD 30 06 2026 - Z.T.L.- CIG. NR° B749C83414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N°2 IMPIANTI ASCENSORI POSTI NEL CONDOMINIO DEL SOLE FABB. A/1 E B/2  DI MONTECORVINO ROVELLA DI PROPRIETÀ COMUNALE – CIG: B773E6D5BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>M. 1 – C. 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 APP IO - COMUNI (MAGGIO 2024)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. DEL 10.07.2025 - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B7991C4FF5 - CUP: G71F25000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL’AREA ESTERNA DEL NUOVO POLO DELL’INFANZIA IN LOCALITA’ GAURO – O.E.: “TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL” – CIG: B78C8FE101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE CIMITERIALI E DI ALCUNI LOCULI ESISTENTI NELLE ZONE “E” ED “L” DEL CIVICO CIMITERO E REALIZZAZIONE DI SEDICI NUOVI LOCULI NELL’AREA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N.76/2025 - O.E. COEDIL DI VASSALLO COSIMO - CUP:G72F24000240004 CIG:B34BDE6022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO EREDI CAPACCHIONE M. C. COMUNE - R.G.N. 4361/2020 TRIBUNALE DI SALERNO – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA IN GIUDIZIONE, IN SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE DIFENSORE, ALL’AVV. CRISTINA VITALE – C.I.G. B77CADFBE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. PERIODO APRILE- GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR–PROFILO JUNIOR-LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI   MANUTENZIONE ORDINARIA  CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORAZIONI IN FERRO PER SERVIZI VARI  SU STRADE, PIAZZE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO”– CIG B764ECD710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLA SOLA PRESTAZIONE D’OPERA CON MATERIALE A CARICO DELLA COMMITTENZA SUGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE– O.E.:“ IDROTERMICA FAINO DI FAINO ANTONINO”–”– CIG B769C9789D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N53836 DEL 27.06.2025 EMESSA DA EDENRED ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG DERIVATO: B1B84A5E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART.2 COMMA 22 L.191/2009) ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEF - ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - ANNO 2025 - CIG B6151E9D8E- LIQUIDAZIONE FATTURA O.E. PROFESSIONAL CONSULTING SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGNAL SERVICE S.R.L. P.IVA NR 01926650654– FATTURA ELETTRONICA NR 13/E DEL 22 FEBBRAIO 2025 - CIG NR° Z2B3D02FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 2° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M. 1 – C. 1 - INVESTIMENTO 2.2 – SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE) - ENTI TERZI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B7801E540D - CUP: G71F25000350006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, GIUSTA NOMINA CONFERITA CON DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 18.01.2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA’ PRESTATA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025) – CIG: B6F08E8B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –ESTATE 2025- APPROVAZIONE MODULISTICA- AVVIO ISCRIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO - CENTRO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO 2000 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG: B78873BC4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DI PORTE DA COLLOCARE NEL PLESSO SCOLASTICO  “R. TRIFONE” DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “LA PORTA ONLINE SRL”  –  CIG B674053681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N°2 IMPIANTI ASCENSORI POSTI NEL CONDOMINIO DEL SOLE FABB. A1 E A2  DI MONTECORVINO ROVELLA DI PROPRIETÀ COMUNALE – OP. ECON.: . “FERRIGNO ASCENSORI SRL” – CIG: B2626F86C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16/06/2025 - 30/06/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. - CIG: B76DF04995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “PRO LOCO ROVELLA”, SEDE VIA ROMA - MONTECORVINO ROVELLA PER LA REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO 30 GIUGNO 2025”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 31.12.2023 AL 30.06.2024 (SALDO) E DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024 (SALDO) - ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO –  CIG: 9799753401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE 99-ENNALE DI N. 4 AREE ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER L’EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE – REVISIONE LOTTI N.11  E N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - AGGIORNAMENTO ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT.C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, MEDIANTE UTILIZZO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ APPARTENENTE ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI FIGURA PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT. C)” DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA  AEREA CON OPERATORE  DA DESTINARE ALLA POTATURA DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE RADICATE SU AREE VERDI E/O PERTINENZIALI ALLE SEDI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE– O.E.: “GRUPPO ALIBERTI SRL”  –  CIG B6C87E4F8D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 002144825 DEL 30 08 2024  - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE  CONCILIA- DITTA MAGGIOLI SPA – CIG NR B2A1AB3ED0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DALL’AVV. A.V. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’INGIUNZIONE FISCALE N. 763/2019 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG: Z4E3075491.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 30000096/2013 – A.S.D. LUNA NUOVA PER IL SOCIALE C. COMUNE – DEFINITO CON SENTENZA N. 419/2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ENRICO D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. Z9535C0B15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL SIG. PARISI PASQUALE, SITO ALLA VIA PONTE MILEO, 133, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 15 MAPPALE N. 1185 SUB 2 FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COOP. SUD 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- 1° SEMESTRE 2025. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI/SERVIZI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. CIG: B72CD47E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN STRAORDINARIO – INTEGRAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/385 DEL 29 04 2025 – NR 2/517 DEL 29 05 2025 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA  P.IVA NR 02066400405– FATTURA NR. 0002121526 DEL 30/04/2025 - CIG NR° B66380CFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITÀ DIGITALE TRAMITE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND – DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRI IN DANNO DI MOSCARIELLO A. E ZUZIO A. - RETTIFICA DETERMINA N. 335 DEL 27.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M. 1 – C. 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI (APRILE 2022) - SERVIZIO MIGRAZIONE AL CLOUD DI N. 14 SERVIZI DIGITALI DELL’AMMINISTRAZIONE - N.14 SERVIZI DA MIGRARE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002125243 DEL 29.05.2025 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - CUP: G71C22000160006 - CIG. 9839344388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15.12.2012 - VERTENZA PITTA M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 328/2024 E ACCORDO CON CREDITORE – LIQUIDAZIONE II RATA RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI PITTA M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO BIMESTRE – ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PROMOSSO DA BARTILOMO T. C. COMUNE - R.G.N. 4678/2022 TRIBUNALE DI SALERNO – DEFINITO CON SENTENZA N. 574/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. MARIA BOVE, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. ZB53831CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PROMOSSO DA BUONOMO L. C. COMUNE - R.G.N. 1750/2019 GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA – DEFINITO CON SENTENZA N.77/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. MARIA BOVE, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. Z662BABBC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 3237/23/MOD. 21 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. C. GUIDOTTI - CIG B4074A1195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: OFFICINE CAVALLO S.R.L. - CIG: B5E1BDFF52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2025. APPROVAZIONE MODULISTICA – AVVIO ISCRIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01.06.2025 - 15.06.2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 217 DEL 30/04/2025 - C.I.G. A000693DAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL’1.3.2019 – GIUDIZO G.D.P. MONTECORVINO ROVELLA R. G. N. 430/2020 - PETRONE R. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – DEFINITO CON SENTENZA N. 66/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PIETRO DI FILIPPO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG Z4A307246D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA 3297/00 E 3298/00 DEL 10/06/2025 IN FAVORE O.E. “SO.G.E.T. SPA” PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - ANNO D'IMPOSTA 2021 ANNO FINANZIARIO 2022- RESTITUZIONE QUOTA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. SALERNO G. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 2 DEL 10.01.2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG: B6616D02D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI VESTIARIO  IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE AGLI OPERAI COMUNALI – O.E.: “ROSMINO S.R.L.” – CIG: B618C488EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE CIMITERIALI E DI ALCUNI LOCULI ESISTENTI NELLE ZONE E ED L DEL CIVICO CIMITERO E REALIZZAZIONE DI SEDICI NUOVI LOCULI NELL’AREA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – O.E. COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CUP: G72F24000240004 – CIG: B34BDE6022 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ / RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA DURATA DI UN ANNO FORNITURA BATTERIE PER POSTAZIONI  - CIG NR  B6EOF7403C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225008157 DEL 15/04/2025 - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.- CIG B4D3E5D3C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CANTALUPO 1971 SRL (P. IVA NR 02123510659) – FATTURA ELETTRONICA NR 1/12 DEL 26 FEBBRAIO 2025 - CIG NR°  B15B1541FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL  (CF NR 07978810583) – NOLEGGIO JEEP RENEGADE TG YA764AW - FATTURA ELETTRONICA NR°  INR 0211589 DEL 25 02 2025 – NR° INR0220984 DEL 01/03/2025 – NR° INR0357158 DEL 01 04 2025 - CIG NR B177917D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURA ELETTRONICA NR° FPA 1-23/2024 DEL 14 10 2024 -  CIG N. B33A29FB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 1-1/2025 DEL 31 01 2025, NR° 1-7/2025 DEL 28 02 2025 - CIG N. B33A29FB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL - FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE MODULISTICA ONLINE.IT, AREA POLIZIA LOCALE – FATTURA NR 6/4 DEL 31 01 2025 - CIG NR B4A15B5O65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR°  0000202430056016  DEL 06/11/2024, NR°0000202430062201 DEL 05/12/2024  NR°0000202530001917 DEL 07/01/2025 (PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202430056017 DEL 06/11/2024 NR° 0000202430062202 DEL 05/12/2024, NR° 0000202530001918 DEL 07/01/2025.    (PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERE DI C.C. N. 4 DEL 28.02.2025 E N. 16 DEL 3.06.2025 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO PALAZZO PANICO - PERIODO DA FEBBRAIO 2024  AD APRILE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2026 - CIG: 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO “METE INFINITE VIAGGI E TURISMO S.R.L. SEMPLIFICATA”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG B72CA53E48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI CIMITERIALI – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – B4AAE9DF67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO ALL'O.E. "GRAFICHE E. GASPARI SRL". CIG: B6C546B58F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  - ACCONTO - O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG Z203B833F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE TECNICA COMUNALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II.– LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. “LE ABILITA’ DEI GIOVANI” (BANDO 2023). ANNO 2024/2025. II ACCONTO. CIG: B23474CE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R. TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO MACCHIA" - ANNUALITA' 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO – SEZ. LAVORO R.G. N. 2990/2024 – SIG. F.C./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. F. D’ANGELO – DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G. B265F7DAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALE,AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C, DA SAN RUFO (SA).  CIG : B50BDC3BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI APRILE 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 183 DEL 31/03/2025 C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16.05.2025 - 31.05.2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGAF –  FORNITURA DI NUMERO 10 PRONTUARI AL CDS CON FORMULA ABBONAMENTO APP -FATTURA NR 2025-V-VS2-412 DEL 16 01 2025 -  CIG NR B4A835EF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/E DEL 03/04/2025 DI € 17.347,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MARZO 2025 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO E RELATIVO SERVIZIO DI AFFISSIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CUOMO S.R.L., CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – C.I.G.: Z693DD5A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/E DEL 03/04/2025 DI € 18.260,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE -  CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA EREDI LENZA C. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 3568/2024 – ESECUZIONE DELIBERA C.C. N. 44 DELL’8.11.2024 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. (P.IVA NR 03939510651)- FATTURA ELETTRONICA NR 107 PA 2025 DEL 03 MARZO 2025 - CIG NR°  B5063E636D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 1-26/2024 DEL 30 11 2024, NR° 1-32/2024 DEL 31 12 2024 - CIG N.B33A29FB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI SALERNO T. PISAPIA C. COMUNE – IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 5352/2015 - - DEFINITO CON SENTENZA N. 79/2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G.: B60D4C9BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO - AVVIO PROCEDIMENTO PER CONFERMA/ISCRIZIONE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN GIURISTA DI IMPRESA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE. PROT. N.0009003/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO SPARANO G. C. COMUNE – TRIBUNALE DI SALERNO - R. G. N. 4021/2017 – DEFINITO CON SENTENZA N. 1622/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG B5C6C34612.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE ANNO 2025- CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA, VIA CAMPANIA, 24 –MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2715/00 E 2716/00 DEL 23/05/2025 IN FAVORE O.E. “SO.G.E.T. SPA” PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI SALERNO T. PISAPIA C. COMUNE – IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1364/2016  - DEFINITO CON SENTENZA N. 85/2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G.: B6110376E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - FONDO PERSEO - LIQUIDAZIONE  - QUOTA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE STRAORDINARIA PER ALIENAZIONE VEICOLI RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI – IMPEGNO DI SPESA  - CIG. NR B6EE712F0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRI IN DANNO DI MOSCARIELLO A. E BARATTA D. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MARZO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO FEBBRAIO 2025. "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 112/2025. C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ACCORDO QUADRO CONSIP EDIZIONE 10 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. BUONI PASTO PERIODO NOVEMBRE 2024 – FEBBRAIO 2025 - CIG 9375883769 - CIG DERIVATO B1B84A5E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COSTO DI NOTIFICA  DELLE SPESE POSTALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – DITTA PAGOPA  - PIATTAFORMA SEND -  CIG NR  B6FDB94543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2025”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 999 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA SEPEL SRL CON SEDE IN MINERBIO (BO). CIG B5C893448D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/82 DEL 07/04/2025 DI € 488,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. CON SEDE IN CASANDRINO (NA) PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: B5AFC3F041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/121 DEL 28/02/2025 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025. CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01976/S DEL 21/02/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2023. CIG: B3626FA8B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/05/2025 - 15/05/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025) -  CIG: B6F08E8B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 13 (CAMPANIA)" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI CON O.E. "A2A ENERGIA SPA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR 66 DEL 19 05 2025 – PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3  -  CONTRASTO AL RANDAGISMO ATTRAVERSO CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DI CANI PADRONALI– APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, E DEL MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER VETERINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ' 9 GIUGNO  2025. IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO BARBONE L. C. COMUNE – GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - R. G. N. 633/2018 – DEFINITO CON SENTENZA N. 308/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. P. BONITO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG B5C5C60641.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4.09.2023 IN DANNO DI CERZOSIMO A. E TEDESCO A. – RICORSO EX ART. 316 E SS. E 281 DECIES C.P.C. GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO A MEZZO DEL LEGALE INDICATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MICHELE COPPOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – CIG: A0087C8DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. RGNR. N. 6965/2024 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. A. CENNAMO - B50A179377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO BFF BANK S.P.A. C. COMUNE – R.G. N. 1325/2022 TRIBUNALE DI SALERNO – LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AVV. ANDREOLASSI – CIG Z1B3694904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 6543/2019 - FIERRO G. C. COMUNE - DEFINITO CON SENTENZA N.4442/2023 DEL 16.10.2023 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. A. FERRARA – CIG Z332A495B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR°  0000202430046743  DEL 05/09/2024, NR°0000202430051692 DEL 04/10/2024   (PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR°0000202430046744 DEL 05/09/2024 NR° 0000202430051693 DEL 04/10/2024  (PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 1-21/2024 DEL 14 10 2024 -  CIG N. B33A29FBBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DRAGONE SERVICE S.R.L. P.IVA NR 02884770641 – FATTURA ELETTRONICA NR 7 DEL 27 FEBBRAIO 2025 - CIG NR° ZB73DEB518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA NR°   0001151858 DEL 31 10 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2024 – RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFILO PROFESSIONALE FG-JUNIOR, (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) JUNIOR. CUP E99J21007460005. INCREMENTO GIORNATE LAVORATIVE DA 101 A 220. APPROVAZIONE SCHEMA ADDENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAI SIGG.RI CARRAFIELLO M. E CORALLUZZO S., IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLA SEMAR S.R.L., E DALLE SIGG.RE LAUDISIO R. E RUSSO A. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II PROT. N. 2512/2025 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FABRIZIO MURINO - CIG: B6DF956FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14.07.2024 IN DANNO DI PERSICO D. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO A MEZZO DEL LEGALE INDICATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PAOLO VITIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14.2.2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAGLI EREDI DEL SIG. GILIBERTI A. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. CURCI, DIFENSORE DELL'ENTE – CIG Z0B302D70C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/70 DEL 31 01 2025 – PERIODO 10 12 2024 /09 01 2025 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135) – FATTURA NR 2/147 DEL 24 02 2025 – NR 2/261 DEL 28 02 2025 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CORTE DI CASSAZIONE AVV. SPARANO C. COMUNE R.G. N. 6070/2023 – APPELLO SENTENZA N.  1644/2022 C.D.A SALERNO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE - CIG ZAD3AA8674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE EREDI LENZA C. COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE - CIG B5489716BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO I.M.U. 2020 – OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI 2018-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE E DELLE ULTERIORI SPESE NEI CONFRONTI DI CURATELA DELL’EREDITÀ GIACENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ALFREDO LEO PER ASSISTENZA NELLA PROCEDURA – CIG B2FB89C8AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ APPARTENENTE ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI FIGURA PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT. C)” DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT. C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA URBANA, STRADALE - ‘’ ESTATE MONTECORVINESE 2024 ‘’ - ARTT. 208 DEL D. LGS. N. 285/92 “CODICE DELLA STRADA”, - PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN STRAORDINARIO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO VARIABILE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 56 DEL 31/01/2025 C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO NOVEMBRE  2024. "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 682/2024. C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 746 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO FISSO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 – CONTRIBUTO VARIABILE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002162047 DEL 31.12.2024 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – CANONE SEMESTRE 01.07.2024 – 31.12.2024 – CIG B2B8B0B658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE, PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: “EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2022 E IMU 2021-2022 – CIG B17097A210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: G79J20001490005 – ING. SERGIO LANDI - CIG: B20BE520E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: B2E1424D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU TRATTI DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL” - CIG: B69FC0C46F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DI PORTE DA COLLOCARE NEL PLESSO SCOLASTICO  “R. TRIFONE” DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “LA PORTA ONLINE SRL”  –  CIG B674053681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2024 / GENNAIO 2025 – O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE –CIG: B4851F11B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE, SU STRADE ED EDIFICI COMUNALI” – CUP: G72H24000590004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 – IMPRESA APPALTATRICE: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI - CIG: B51FC868AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ANALISI DI LABORATORIO EFFETTUATE DALL’O.E.: “LIFEANALYTICS SRL” – CIG: B5C34177B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI P.F.T.E. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, RIAMMAGLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE, DELLA RETE STRADALE DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA E MONTECORVINO PUGLIANO" - AVVISO PUBBLICO D.D.R. N. 3 DEL 19.01.2024 – CUP: G47H24000760006 – ARCH./ING. ANTONIO AMBROSINO – CIG: B2E1CDD014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI P.F.T.E. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’ING. GIOVANNI CHIUMIENTO – CIG: B2E234D00D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL SAL N. 1 - ARCH. ELIO CONTE – CIG: 9696325C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – “TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO” – ING. NICOLA CHIUMIENTO – SMARTCIG: Z0D3DA3C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – CIVISMART SPA (EX SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL) – PERIODO GEN-MAR 2025 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO ALL'ING. GENNARO CITRO – CIG: 9754620712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z7F3CDCBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI VERIFICA CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA E SCANSIONE SU N. 06 POSTAZIONI PC PRESSO L’UFFICIO TECNICO – O.E.: “MARINO AMERIGO SRL” – SMARTCIG: Z4635EAA00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOTOCOPIATRICE POSTA AGLI UFFICI CIMITERIALI – O.E.: “MARINO AMERIGO S.R.L.” – SMARTCIG: Z71306CFD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - O.E.: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI MORRETTA FABIO SRL - CIG: B69DB3C08A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2024 – D.E.C. E SUPP. AL RUP/COLLAB. AL DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER P.F.T.E., PROGETTO ESECUTIVO, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI E CSE RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE - O.E.: ADVANCED ENGINEERING2020 SRL – CIG: B2DCD3433D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. - O.E.: SOCIETÀ DI INGEGNERIA UNA SRL – CIG: 8996891552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA ESECUTRICE “CARUSO DOMENICO” – CIG: 9372321BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-   LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO/APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15.12.2012 - VERTENZA PITTA M. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 328/2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. A. FORTUNATO, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: B53DF03222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13.12.2019 - SIGG.RI MARTINO-COPPOLA/SIGG.RI LUPO-PRETEZZIELLO/COMUNE - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE EX ART. 185 BIS -  LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. LILIANA VICEDOMINI, DIFENSORE DELL’ENTE – COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO - CIG Z6935471BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA NR°   0001146684 DEL 30 09 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN P.IVA NR 02066400405)– FATTURA NR 0002145995 DEL 18 09 2024 –  CONCILIA SERVICE PLUS -  CIG NR  B2A0784A22;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WIFLY SRL (P. IVA  C.F. NR IT05841830655)  – FATTURA NR 37/24 DEL 24 09 2024 –   CIG NR Z5E3E08F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16.04.2025 - 30.04.2025 . ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/04/2025 - 15/04/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO. CIG.B6C546B58F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025– CIG: B6C9A72F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. PROT. N.0007603/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE – ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RICARICA TRAMITE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE IN CAPO AL PROVIDER QUADIENT ITALY SRL – RHO (MI) - CIG: B6A80E558C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. PROVENZA M. – SENTENZA TAR CAMPANIA – SALERNO N. 2188/2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: ZE33390DF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DALLA SIG.RA STUZHUK I. – SENTENZA TAR CAMPANIA – SALERNO N. 2040/2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG: B3273369C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI NAPPA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE IN CAPO AL PROVIDER QUADIENT ITALY SRL – RHO (MI) - CIG: B6A80E558C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER I LOCULI AL CIVICO CIMITERO – LIQUIDAZIONE ALL’O.E. “PAGLIARULO MARMI SOC. COOP.”, DA BELLIZZI (SA) – CIG: B4ED541A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.26 DEL 28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CONCORSI, PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE – DPCM 17/12/2021 – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA MIRATO AL COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO “TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO” – CUP: G78E22000320001 – O.E.: MAAB SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG: 9637529486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI “A.T.O. SALERNO” – LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL” – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - CANONI LUGL. 2024 - DIC. 2024 – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: Z9C3A64F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA – SEZ. SALERNO ALCA SRL C. COMUNE + EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. – OTTEMPERANZA SENTENZA N. 227/2025 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. LORENZO LENTINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B68B3F1192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 978/2023 E DEL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 393 DEL 31/07/2024 – CUP: G72D24000040006 – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO (25%) AL R.T.P. “GEOGAIA” – CIG: B303CAF666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA  DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: BENECO SRL -CIG: B4624743EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – VALUTAZIONE DEI RISCHI FULMINAZIONE E RADON AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z4B3928103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SALDO INCARICO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z63392809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/E DEL 03/04/2025 DI € 17.347,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO COMUNALE UTILIZZATO NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTER ON LINE DI PASQUALE MELILLO - CIG: B46E870F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A3/A4 IN RISME E FALDONI PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 D. LGS. 267/2000 E 50, CO. 1, LETT. A, D. LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI L. MARMO &amp; C. - IMPEGNO SPESA - CIG: B65D90B981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PER IL PERIODO 31.03.2024/31.03.2027 NUM. 203592185 – NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2026 - CIG: B0EE5FB715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZI DI GEOLOGIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA CUP: G78H24000240002 – DOTT. GEOL. ANTONIO SENESE - CIG: B191C83B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZIO 2022) – O.E. “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E PEREFZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2025 - O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: Z9C3A64F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PERIODO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI N. 1 TERMINALE MODELLO “SMARTPOS MINI PAGOPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO – SEZ. LAVORO R.G. N. 2990/2024 – SIG. F.C./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 3790/2014 - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ANNUALITA' 2014 (ANTICIPO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.11 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO GENNAIO / APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 14284/2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PER IL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE 2024-2029 DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I. AL CAPO AREA TECNICA SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO RELATIVO ALLA PRIMA FASE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE COLLABORATORI / SUPPORTO AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO RELATIVO ALLA PRIMA FASE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. SALERNO G. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 2 DEL 10.01.2025 – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELA FERRARA - CIG: B6616D02D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: OFFICINE CAVALLO S.R.L. – SMARTCIG: Z5E3D72D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- PERIODO GENNAIO/MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO ALLA DITTA COMMUNICO SRLS PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, RENDICONTAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: B060E69204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO GENNAIO – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO ASCENSORE CONVENTO S.SOFIA - O.E.: TK ELEVATOR ITALIA SPA – CIG: B6523D70ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIA CON TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO E MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE DELLA DIPENDENTE ALESSANDRA TAMBURRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIA CON TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO E MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE DEL DIPENDENTE LUIGI SENATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE, MEDIANTE UTILIZZO PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DETENUTE DA ALTRI ENTI LOCALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT. C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO ALLA DITTA IMAGE SERVICE DI CICATELLI ANTONIO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO, PANNELLISTICA DI INGRESSO AI COMUNI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. CIG: B1109C9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DEL SERVIZIO  IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL’EXTRA CODICE DELLA STRADA - SERVICE SNH -- O.E.: MAGGIOLI SPA – CIG: B66380CFD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO AL PROFESSIONISTA PASQUALE DI DOMENICO PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005 CIG: B06C325792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO ALLA DITTA CK ASSOCIATI S.R.L. PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005. CIG: A0374FD193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO ALLA DITTA GLOBAL MEDIA ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, INERENTE IL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023) CUP: G79I23000870005 CIG: Z823D84B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI – O.E.: “ROSMINO S.R.L.” – CIG: B618C488EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DI NUOVI GUARDRAIL SU VIA SP164/VIA LUCANIA - O.E.: GIULIANO FRANCESCO  – CIG: B64C87FFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA"- CUP: G78H24000240002 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ING. NORMA FALIVENE - CIG: B192CC5603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. – AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000 – AREA TECNICA SECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 5225001191, NR 5225002735, NR 5225003709 NR 5225005188 NR 5225006226 - EMESSA DALLA DITTA PAGOPA S.P.A. DI ROMA PER LA NOTIFICA DGITALE DI VERBALI CDS MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SEND.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000. AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E RACCOGLITORI PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI –  LIQUIDAZIONE ALLA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C., DA SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE 99-ENNALE DI N. 4 AREE ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER L’EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE – SCORRIMENTO GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PDC N. 10/2018 E DEL PDC N. 34/2020 IN DITTA RUSSOMANDO FRANCESCO PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGNAL SERVICE S.R.L. P.IVA NR 01926650654– FATTURA ELETTRONICA NR 80/E DEL 19 SETTEMBRE 2024 - CIG NR° Z4B3DE9AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: N. IAHE000774 (INFORTUNI) STIPULATA CON LA AIG EUROPE S.A., N. X101823046 (RC GENERALE RCT/RCO) STIPULATA CON LA LINK S.R.L. – AVIVA ITALIA S.P.A. E N. 1293402270 (ALL RISKS) STIPULATA CON LA HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 31.03.2025 – 30.09.2025 - POLIZZA ASSICURATIVA N. 203592187 (KASKO) STIPULATA CON LA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PERIODO 31.03.2025 – 31.03.2026 - LIQUIDAZIONE PREMI - TRAMITE CONSAI SRL BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 16/03/2025 - 31/03/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/03/2025 - 15/03/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 720 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21039/S DEL 18/11/2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "GRAFICHE E. GASPARI SRL" PER LA FORNITURA DI FOGLI FORMATO A4 PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2025. CIG: B4140372B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.440/PA/2024 DEL 08.11.2024 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "L.S.FORNITURE S.A.S" PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. CIG: B41905501B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, PROT.N.0005566/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROPOSTO DALL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO. PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RELATIVO AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, PROT.N.0005567/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO “PRONTOPAGO POS” E SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON “PAGAMENTI SPOT” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159252 DEL 30.11.2024 DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z383A96BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ONE PA LEGGI D'ITALIA – SISTEMA ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CANONE ABBONAMENTO PERIODO 01.10.2024-30.09.2025 - FATTURA ELETTRONICA N. 0074859461 DEL 31/10/2024 – CIG Z3437E653C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA BENINCASA G., AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL G.D.P. DI SALERNO N. 4217/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. STEFANIA DI FLORIO PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO – CIG Z442776AB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: OFFICINE CAVALLO S.R.L. - CIG: B5E1BDFF52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI MA ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” – CIG: B61D5B93FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO” - O.E.: ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG: B545294073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENT ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CONTRIBUTO ANNO 2024 - CUP: G78E23000030006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’IMPRESA APPALTATRICE: NADDEO PORTE S.R.L. – CIG: B2EA6E584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI BARATTA D. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO DEL 22.06.2020 IN DANNO DI F.A. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M. 1 - C. 1 - INVESTIMENTO 2.2 – SUBINVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. DEL 28.03.2025 - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B63FE2751F - CUP: G71F24000370006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER LA DURATA DI MESI 12 SERVIZI HOSTING ADVANCED LINUX PER DOMINIO WEB SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E PER DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI – IMPEGNO DI SPESA - CIG B5E859184C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO – SEZ. LAVORO R.G. N. 2990/2024 – SIG. F.C./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE MEDIANTE CONCILIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL FONDO DI EMERGENZA ABITATIVA-RICHIESTA CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE CON PRIORITA' SOCIALE. LEGGE 431/98. NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE” APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 26 DEL 24.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – CUP: G75I23000190004 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE – O.E.: GAIDA S.R.L – CIG: A002016B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE STATICO PER L’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)” – LIQUIDAZIONE -ING. EUSTACHIO BARATTOLO – CIG: Z9C3DD5A93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER L’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – LIQUIDAZIONE  – ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI – CIG: Z633CEFD29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M. 1 – C. 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” COMUNI (LUGLIO 2024) - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B6339526CD - CUP: G51F24003150006 – ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 133 DEL 19.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO BIENNALE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – O.E. TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. – CIG: B6369D2CCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 - CIG: B36F967ED2 – PROROGA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 17 E DELL’ALLEGATO I.3 DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – CIG: 8071142514” – ULTERIORE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE 2024-2029 DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)” – AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, C.5 DEL DLGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “ELECTRA SANNIO SRL” - CIG: B190F68AC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SALDO - O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z5B36AFDE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SALDO - O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z0736AFDD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E PEREFZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA - O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CANONE TRIMESTRALE (OTTOBRE – DICEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CANONE TRIMESTRALE (LUGLIO – SETTEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – CUP: G75I23000190004 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 AL CAPO AREA TECNICA SECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE – LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2023 – CUP: G76I23000010006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AL RUP E AL DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL' ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. D. TORIELLO PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL PERIODO 17.02.2024 – 16.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U. - TARI - TASI - II SEMESTRE ANNO 2024 - II EMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – CUP: G75I23000190004 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 AL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE – LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2023 – CUP: G76I23000010006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  AL CAPO AREA TECNICA PRIMA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART. 2 COMMA 222 L.191/2009) ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEF E LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROFESSIONAL CONSULTING SRLS. CIG B6151E9D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M. 1 – C. 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” COMUNI (LUGLIO 2024) - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. DEL 17.03.2025 - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B613E83B7C - CUP: G51F24003150006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 44 DELL’8.11.2024 – EREDI LENZA CARMINE C. COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ASTROTEL SRL, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026. LIQUIDAZIONE SALDO SEMESTRALE SECONDA ANNUALITA’ 2024/2025. CIG Z5E3B63D01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA - CUP: G78H24000240002 - APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA APPALTATRICE: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – SOC. COOPERATIVA - CIG: B31979F3AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE MINISTERIALI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI AL DECRETO DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DEL 26/07/2024. FORNITURA E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE SOCIALE RIVOLTE A MINORI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO “TULIMIERI SRL”. CIG: B4B94EEF8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL (ORA CIVISMART SPA) – PERIODO LUG-DIC 2024 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 – LIQUIDAZIONE AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) - CUP: G72H21000000001 – SALDO COMPETENZE D.L. E C.S.E. ALL’ING. MARCO LUPO - SMART CIG: Z7D3566644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 – LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA - O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-   LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CUP 2025 OCCUPAZIONI, ESPOSIZIONI E MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS  - CONCILIA SERVICE PLUS  - B6132A1D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 2° ESPERIMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA PER I LOTTI NN. 1-3-4-5-6-7 - AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” – CUP: G79I22000150005 FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SUI FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA”. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 5162/2024 TRIBUNALE DI SALERNO IULIANO A./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – RAPPRESENTANZA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. AMALIA LA CORTE – IMPEGNO DI SPESA – CIG. B5E0861973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA ADDETTO STAMPA DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DOTT. LUIGI NAPPA - IMPEGNO SPESA TRIENNIO 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ CHEF RUBEN LE SETTE BOCCHE ‘’  NEL GIORNO 30 DICEMBRE 2025  - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA (ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI) ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE CON DECORRENZA 1.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ‘’ IL PRESEPE VIVENTE’’  3 E 4 GENNAIO 2026 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E ( CF 95065940652) CON SEDE A MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA DINO GASSANI SNC -ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO I  NEL GIORNI 29 DICEMBRE 2025 – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SPARO DI PETARDI E BOTTI DAL 24 DICEMBRE 2025  AL 06 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26 E DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85-ADEMPIMENTI (01/04/2025-31/03/2026).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ALLESTIMENTO ATTRAZIONE GIOSTRINA IN PIAZZA UMBERTO DAL 21 AL 28 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI  DI SPICCONAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CORNICIONE IN VIA IORIO NR 1 E PIAZZETTA MEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – VERSAMENTO IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. PER DOMANDA NUOVA VALUTAZIONE PROGETTO PRESSO IL COMANDO DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA DEL CONDOMINIO BELVEDERE  IN VIA DIANA FRAZIONE OCCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. PEN. N. 960/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ANDREOLASSI – CIG B45D3A86F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE - IMPRESA ESECUTRICE “CARUSO DOMENICO” – CIG: 9372321BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA FUOCHI ARTIFICIALI FRAZIONE SAN LAZZARO 17/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, SITO ALLA VIA CAMPANIA N. 22, DETENUTO ABUSIVAMENTE E SENZA TITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -   ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’ ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, SITO ALLA VIA CARMINE MAIORINI N. 39, DETENUTO ABUSIVAMENTE E SENZA TITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -  IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 (ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO I  NEL GIORNO 20 DICEMBRE 2025  – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUAP PROT. N. 0002547/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI A PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP ERRONEAMENTE VERSATI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI PRESSO L’UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA ALLA VIA MASACCIO DELLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: SIGG. DE FRANCISCIS PASQUALINO - DI LISI GIOVANNI (EREDE) - DE FRANCISCIS MERY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN LAZZARO DEL 17 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE, NELLA PIAZZA ANTISTANTE LA CASA COMUNALE (PIAZZA BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO), DI UN DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO, CON RELATIVA TECA DA ESTERNO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA P.M.T. PROGRESS MEDICAL TECNOLOGY DI ADDEO ENZO FATTURA N. 1/2025 - CIG B4FF8CD234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA - SALERNO - STUZHUK I. - ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 100 DEL 23.12.2024 – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. BARBATO IANNUZZI - CIG: B5E2BAA7B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SANTA LUCIA DEL 13 DICEMBRE 2025 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO NEI GIORNI 27 E 28 NOVEMBRE 2025 PER I LAVORI DEL “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO" – ART. 54, C.4 DEL D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MIRATE ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI RESIDENTI APPARTENENTI ALLA TERZA ETÀ, SECONDO LE ESIGENZE RISULTANTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE COMUNALE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ EVENTI DI CARATTERE SOCIALE-CULTURALE – DITTA BELLATRIX SRL P.IVA 04998840658-CIG B5166D3F86- FATTURA NR. 1/PA DEL 24/01/2024 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/02/2025 - 28/02/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE SUL TERRITORIO DEL CANE RANDAGIO RAZZA METICCIO- SESSO M- TAGLIA GRANDE- ETÀ 2 ANNI-MANTELLO BIANCO- MICROCHIP 380260170226994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76  DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI, PER L’ACCENSIONE DEI FUOCHI D’ARTIFICIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PREVISTI PER GIORNI 30 NOVEMBRE 2025 ALLA FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/02/2025 - 15/02/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO NEI GIORNI 24, 25 E 26 NOVEMBRE 2025 PER I LAVORI DEL “NUOVO ASILO NIDO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO" – ART. 54, C.4 DEL D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FRUIZIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 61 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SAN ANDREA  DEL 30 NOVEMBRE 2025 – FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. LUIGI NAPPA, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 30.08.2024 – 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO VIA VASARI ALT CIVICO 36/44 – 20,21 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE ED EDIFICI COMUNALI, CUP: G72H24000590004 – GIG: B2EA6E584  - SULLA STRADA COMUNALE DI VICOLO FLORA  - 17 NOVEMBRE 2025/01 DICEMBRE 2025;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/535 DEL 26/11/2024 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025.  CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/E DEL 07/01/2025 DI € 13.695,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ART. 30, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019 E SS.MM.II., AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, SITO ALLA VIA CARMINE MAIORINI N. 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ EVENTO PICIN PLAY 2025 VIVERE IL BORGO DI OCCIANO-  GIORNO 15 NOVEMBRE 2025   - FRAZIONE OCCIANO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE 2024-2029 DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)” – PRESA ATTO RINUNCIA DELLA SOCIETA’ “EDEN SERVICE SRLS” E SCORRIMENTO GRADUATORIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “ELECTRA SANNIO SRL” - CIG: B190F68AC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – CIG: 8071142514” – ULTERIORE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI PRESSO L’UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA ALLA VIA TULLIO LENZA DELLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: SIG.RA GARZILLI ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE N. 67/2025 AD OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 5, RINNOVABILI PER ULTERIORI 5 ANNI”-RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI PRESSO IL FONDO UBICATO IN CONTRADA PEZZE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: SIG. BISOGNO ERMANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2025. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE. CIG B5C893448D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE AI 3,5 T. IN VIA CORIANO- MAROTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA IULIANO ALFONSO/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. AMALIA LA CORTE PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO – CIG Z5B3DEF294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN NICOLA DI BARI DEL 06 DICEMBRE 2025 NELLA FRAZIONE NUVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE DEL 08 DICEMBRE 2025 – FRAZIONE MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI DI STAMPA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MARINO AMERIGO S.R.L. - CIG: B43BBEFF4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ EVENTO PICIN PLAY 2025 VIVERE IL BORGO DI OCCIANO-  GIORNO 26 OTTOBRE  - FRAZIONE OCCIANO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO L’IGIENE URBANA SRL C. COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE LAVORO - R. G. N. 2306/2021– DEFINITO CON SENTENZA N. 83/2024 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. E. D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG Z0E3714D8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: G79J20001490005 – ING. MARIO FORTUNATO - CIG: B5C2127700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA DELLA VIABILITA’  AL CIVICO CIMITERO “ SS. ANNUNZIATA” IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI “ NEL PERIODO COMPRESO DAL 01 NOVEMBRE AL 2 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL” – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO VIA LEONARDO DA VINCI ALT CIVICO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA EREDI LENZA C. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 3568/2024 – ESECUZIONE DELIBERA C.C. N. 44 DELL’8.11.2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DEL  05 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 1/25 DEL 14/01/2025 DI € 268,80 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR N.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SERRIELLO DI SERRIELLO MARIO CON SEDE IN BATTIPAGLIA – S.S.18 N.73 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO SANT’ EUSTACHIO DEL 20 SETTEMBRE 2025 – FRAZIONE SANT EUSTACHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 380260170232728 IN FAVORE DI T. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE II ACCONTO AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA DELLA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL - CIG B5AFC3F041.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 380260044623699 IN FAVORE DI M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 380260044623157 IN FAVORE DI C. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – MESE DI GIUGNO 2024 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI ALLA CONTRADA TORONE – DITTA: SIG. GIOVANNI PRETEZZIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’SAPORI DI FINE ESTATE ‘’  NEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2025- FRAZIONE MACCHIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO FISSO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE – FAMIGLIE E SOGGETTO SOCIALI (FSS) E 50% PER I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL). LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ‘’ VI EDIZIONE MONTECORVINO IN MUSICA D’INSIEME ’’ – GIORNO 6 SETTEMBRE 2025- CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 – LIQUIDAZIONE ACCONTO STATO FINALE – IMPRESA APPALTATRICE: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – CIG: A0087C8DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CANORA  ‘’ E  FIGLI E’ MASANIELLO ‘’ 7 SETTEMBRE 2025– FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR 52 DEL 11 07 2025 E NR 69 DEL 18 08 2025  - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’45^ SAGRA DELLA BRACIOLA ‘’   - GIORNI 28 AGOSTO 2025 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE CIMITERIALI E DI ALCUNI LOCULI ESISTENTI NELLE ZONE E ED L DEL CIVICO CIMITERO E REALIZZAZIONE DI SEDICI NUOVI LOCULI NELL’AREA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – O.E. COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CUP: G72F24000240004 – CIG: B34BDE6022 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO GIORNO 27 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – ONERI PER COLLAUDO/OMOLOGAZIONE FIDAL – CIG: B59A71891F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – SCORRIMENTO GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO – RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 69 DEL 11.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO VIA TIEPOLO ALT CIVICO 33 - GIORNO 27 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE -AI SENSI DEGLI ART 97 DEL CCNL DEL 16 11 2022 E ART 25  DEL CCDI 2023/2025  - AREA VIGILANZA – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – SCORRIMENTO GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA  NR 52  DEL 11 07 2025  ‘’ REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’45^ SAGRA DELLA BRACIOLA ‘’  NEI GIORNI 22,23,24,25,26,27 AGOSTO 2025 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE DI RETI FOGNARIE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO - CIG: B1727916C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’FESTA DEI GIOVANI 2025‘’  NEI GIORNI DAL 31 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2025 – DUOMO CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA DELLA PORCHETTA ‘’  NEI GIORNI 30 31  AGOSTO E 1, 2 SETTEMBRE - FRAZIONE MACCHIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023). PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 5, RINNOVABILI PER ULTERIORI 5 ANNI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE 2024-2029 DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)” -  REVOCA AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES DELL’AGGIUDICA IN MODO EFFICACE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “VI.MA.RA. SRL” E SCORRIMENTO GRADUATORIA -  CIG: B190F68AC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO  DEL  CONCERTO DELL’  ‘’ ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA  ‘’-  GIORNO 25 AGOSTO 2025 - PIAZZA DUOMO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/01/2025 - 31/01/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>45^ SAGRA DELLA BRACIOLA – MISURE ATTE A TUTELARE LA INCOLUMITA’ PUBBLICA E VIVIBILITA’ URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/01/2025 -15/01/2025. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "FESTA MADONNA DELL'ETERNO", FRAZ. S.EUSTACHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO DEL 17 AGOSTO 2025 – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U. - TARI - TASI - II SEMESTRE ANNO 2024 - I EMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA   ‘’ FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO ‘’ NEI GIORNI 16,17,18 AGOSTO 2025 – FRAZIONE SANT’ EUSTACCHIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/12/2024 - 31/12/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-   LIQUIDAZIONE/SALDO (BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO I  NEL GIORNI 10 AGOSTO – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DELLA FIERA DI SANTA MARIA DELLA PACE RISERVATA AGLI ARTIGIANI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI - 6 AGOSTO 2025-  REGOLAMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA PRIMARIA "EX TRIBUNALE" - CUP: G76F23000090002, SURF: OP_25289 22086PP000000412 - DD 689 DEL 06/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIOVANNI PASCARELLA – CIG: B2FF0D2BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA NR 57 DEL 17 07 2025 - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA SANTA MARIA DELLA PACE DEL 05 AGOSTO 2025 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA DELL’INFANZIA MACCHIA - CUP: G76F23000070002, SURF: OP_25292 22086PP000000415 - DD 689 DEL 06/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO – CIG: B2FF51934F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ART. 30, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019 E SS.MM.II., AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, SITO ALLA VIA CAMPANIA N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO – CUP: G76F23000080002, SURF: OP_25291 22086PP000000414 - DD 689 DEL 06/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ING. MICHELE CIANCIULLI – CIG: B2FF281F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA SANTA MARIA DELLA PACE DEL 05 AGOSTO 2025 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA DELL’INFANZIA “BASSI ROMANO” - CUP: G76F23000060002, SURF: OP_25290 22086PP000000413 - DD 685 DEL 05/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING EUSTACHIO BARATTOLO – CIG: B30ECF6E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D. LGS 267/2000) PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO CIVILE IN VIA FRANCESCO SPIRITO N° 34 E 38 - CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – “LE ABILITA’ DEI GIOVANI” (BANDO 2023 ) – ANNO 2024/2025 – ACCONTO - CIG: B23474CE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA SULLA STRADA DI VIA CORIANO – 15 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA AL 01.01.2025 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. C. ALCA SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE – IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 227/2025 TAR CAMPANIA – SEZ. SALERNO - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. LORENZO LENTINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B58632EBB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO VIA LEONARDO DA VINCI ALT CIVICO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: G79J20001490005 – ING. EUSTACHIO BARATTOLO - CIG: B57C0BF05B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI PULIZIA TERRENO CONFINANTE CON STRADA PUBBLICA – VIA QUARANTA – 14 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFINITURA DEI LOCULI AL PIANO TERRA, REALIZZATI NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO E OSSARI – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA  O.E. PAGLIARULO MARMI - SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG: B0C3B868A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’45^ SAGRA DELLA BRACIOLA ‘’  NEI GIORNI 22,23,24,25,26,27 AGOSTO 2025 CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 380260170244358 IN FAVORE DI F. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA   ‘’ FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO ‘’ NEI GIORNI 16,17,18  AGOSTO 2025 – FRAZIONE SANT’ EUSTACCHIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – O.E. DUNAMIS ENGINEERING SRL – CIG: B0B3DE7D31 – ACCONTO COMPENSO UNA TANTUM PER CONNESSIONE IMPIANTO SU POD IT001E856565912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. RGNR. N. 3811/2018 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI – RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ I SAPORI DELLA PATATA PICENTINA  2^EDIZIONE ‘’  NEI GIORNI 18, 19, 20 LUGLIO 2025 NEL CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DEL PROSCIUTTO  ‘’  NEI GIORNI 8,9,10, 11 AGOSTO 2025– FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA R.I.B. - REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS S.P.A. IN NOME E PER CONTO DEGLI ASSICURATORI LLOYD’S PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI MASTROLIA G. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AL PROFESSIONISTA ARCH. ANGELO LEO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO SPECIALISTICO/CONSULENZA PER LA MAPPATURA E GEOREFERENZIAZIONE DEI SENTIERI DI PROGETTO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: Z94394AA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>III^  ‘’ FESTA DELLA PIZZA MONTECORVINESE ‘’  – SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE  - GIORNO 12 LUGLIO 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/E DEL 07/01/2025 DI € 18.260,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL SS SALVATORE DEL 10 AGOSTO 2025 – FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA MEDIEVALI SAN MARTINO ‘’  NEI GIORNI 1,2,3, AGOSTO 2025 FRAZIONE SAN MARTINO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA DELLA PIZZA MONTECORVINESE ‘’  NEI GIORNI 10 11 12 13  LUGLIO 2025 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MEDICHE VETERINARIE SINISTRO DEL 19.04.2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HOUSE VET DI LORENZO VILLECCO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BICICLANDO 2.0 –   FISSATA NEL GIORNO 06 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 RELATIVA AI LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA VOLONTARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE MATR. N.309 DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLA MORTADELLA ‘’  NEI GIORNI 4,5,6,7 LUGLIO 2025 – FRAZIONE GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA NR 40 DEL 30.06.2025  –  TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI L. E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26.12.2023 IN DANNO DI ZUZIO A. – RICORSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO A MEZZO DEL LEGALE INDICATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS – CONFERIMENTO INCARICO AVV. MAURIZIO DE DOMINICIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN PIETRO – INTEGRAZIONE ORDINANZA NR  35/ 2025 -  GIORNI 28, 29, 30 GIUGNO 2025 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. CAMPANIA - SEZ. SALERNO ALCA S.R.L. C. COMUNE E NEI CONFRONTI DI EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. LORENZO LENTINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B555E26EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – CIG: 8071142514” – ULTERIORE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI “ S.S. APOSTOLI PIETRO E PAOLO” – GIORNO 29 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO” - O.E.: ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG: B545294073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL CORPUS DOMINI DEL 22 GIUGNO 2025 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO  DEL  CONCERTO DI  ‘PEPPE BARRA  ‘’-  GIORNO 21 GIUGNO 2025 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2025 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL  CONCERTO DI  ‘’MIETTA ‘’-  GIORNO 30 GIUGNO 2025 CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2025 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA TECNICA PRIMA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MIRATE ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI RESIDENTI APPARTENENTI ALLA TERZA ETÀ, SECONDO LE ESIGENZE RISULTANTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE COMUNALE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ EVENTI DI CARATTERE SOCIALE-CULTURALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA BELLATRIX SRL P.IVA 04998840658-CIG B5166D3F86- APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN PIETRO DEL  29 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI  DEL 22 GIUGNO 2025 NELLA FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L’ANNO 2025 PER I SERVIZI DELL’AREA TECNICA SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2025 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA FINANZIARIA ED ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 84 DEL CCNL 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/1249 DEL 30 09 2024 – PERIODO 10.08.2024,09.09.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI DEL 21 GIUGNO 2025 – PARROCCHIA SANT EUSTACCHIO – SAN BERNARDINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/1351 DEL 31 10 2024 – PERIODO 10.09.2024 - 09.10.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI DEL 22 GIUGNO 2025 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI STAZIONAMENTO NELL’AREA VERDE ADIACENTE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELL’ETERNO – GIORNO 22 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/1481 DEL 29 11 2024 FATTURA NR. 2/1642 DEL 31/12/2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI NELLA FRAZIONE MACCHIA DEL 22 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI ALLA FRAZIONE SAN MARTINO – DITTA: SIG. ANTONIO VASSALLO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VASSALLO ANTIQUES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE, SU STRADE ED EDIFICI COMUNALI” – CUP: G72H24000590004 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI - CIG: B51FC868AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI MARIA SS DELLE GRAZIE IN OCCIANO -  02 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO IN VIA CERINO – GIORNO 04 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE – FAMIGLIE E SOGGETTO SOCIALI (FSS) ANNO 2024 – SALDO COMPETENZE-  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA ADDETTO STAMPA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANT ANTONIO DEL 13 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 3.11.2025 DI CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA TECNICA I ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO - INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DELL’ING. CARRAFIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE DEI LAVORI (DL) AL SAL N. 1 - ARCH. POMPEO PAOLO MAZZUCCA - CIG: B2714600BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - MICROCHIP NR 38026017024430 IN FAVORE DI S. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA’ DI POSIZIONE E RISULTATO AGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN FILIPPO DEL 25 MAGGIO 2025 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AL PROFESSIONISTA ARCH. NICOLA FEO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “COORDINATORE / DIRETTORE ARTISTICO” NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO RELATIVO AL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: ZB1384CBF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘’ MADONNARI   ‘’ – 18 MAGGIO 2025 – PIAZZA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE   ‘’ FESTA PER I 70 ANNI DI FONDAZIONE DEL GRUPPO SCOUT E DI PRESENZA SUL TERRITORIO, ‘’ GIORNO 2 GIUGNO 2025;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N.11/2025 DI CONFERMA DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ PER L’AREA FINANZIARIA ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE  NEL C.D.L.- PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI  SAN BERNARDINO DEL 24 MAGGIO 2025 – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA TECNICA II ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA CK ASSOCIATI SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL RUP, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: ZF9384CFAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO/ CHIUSURA STRADA – STRADA MACCARONERA – PEZZE PER CONSENTIRE ALLA PROVINCIA I LAVORI SISTEMAZIONE E DI RIPRISTINO SEDE STRADALE  – PERIODO MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA TECNICA I ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO STRUTTURALE DEI LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – ING. FERNANDO ANTONIO ZUCCARO – CIG: B534D98171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  - ACCONTO - O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG Z203B833F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2025 – 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA S.S. ANNUNZIATA – 27 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL VENERDI’ SANTO 18 APRILE 2025  – FRAZIONE GAURO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16 - LOTTO 9 (CAMPANIA) " PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI CON O.E. "ESTRA ENERGIE S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-   LIQUIDAZIONE/ACCONTO (BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI VICESEGRETARIO COMUNALE ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS NELLA FRAZIONE MACCHIA DEL 18 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. RGNR. N. 6965/2024 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. CENNAMO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL 22 MARZO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) E SAN GREGORIO MAGNO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) E SAN GREGORIO MAGNO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI ALLA LOCALITA’ ROSICAPEZZE DELLA FRAZIONE MACCHIA – DITTA: SIG. CAMILLO PIETRO + ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2025 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA NJU:LAB PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATIVA SUL TURISMO, SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO E PANNELLISTICA OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: Z70384D0FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL VENERDÌ SANTO DEL 18 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’ARCH. ALESSIA CRISCUOLO, DIPENDENTE DELL’AREA TECNICA PRIMA, QUALE RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI TUTELA PAESAGGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ PER L’AREA FINANZIARIA ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO  RINVENUTO IN LOCALITA’ MADONNA DELL’ ETERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – IMPEGNO DI SPESA ACCONTO AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA PER IL SERVIZIO RESO - CIG: 8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’ANUTEL ENTE DEL TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL DOTT. DARIO NOSCHESE, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO  RINVENUTO IN CONTRADA AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA EVERLIVE ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO RELATIVO AL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: 9462339928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA VIGILANZA AL DOTT. GRAZIANO LAMANNA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL 11 APRILE 2025 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NEI GIORNI 2 E 4 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88. APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL CONTRATTO REP. N. 66/2021 STIPULATO CON LA SARIM SRL IN ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2023/385/2023/R/RIF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 2^ ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ E IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI ALLA VIA F.LLI ROSSELLI DELLA FRAZIONE MACCHIA – DITTA: SIG. ALFONSO DI VECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE VARIE PER OPERE D’INVESTIMENTO ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MIRATE ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI RESIDENTI APPARTENENTI ALLA TERZA ETÀ, SECONDO LE ESIGENZE RISULTANTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE COMUNALE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ EVENTI DI CARATTERE SOCIALE-CULTURALE.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA BELLATRIX SRL P.IVA 04998840658 - CIG B5166D3F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA FRAZIONE MACCHIA – DITTA: SOCIETA’ SEMAR SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA TECNICA 1^ ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’  E IN ASSENZA DEI TITOLI EDILIZI ALLA LOCALITA’ SANTA CORCE – DITTA: SIG. RI PIETRO PECORALE E IMMACOLATA CARMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAL SIG. FORTUNATO C. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 83/2024 DELL’8.10.2024 – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SILVIA DI DATO D’AQUINO - CIG: B510BD47E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO – DITTA  SOIGEA  – VIA FRATELLI ROSSELLI FRAZIONE MACCHIA -  DAL 14 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, ART.60 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16.07.2024 - DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI PER LA REDAZIONE DI VERBALI E PREAVVISI DI VIOLAZIONI AL CDS - CIG NR B563E636D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ DEI TITOLI EDILIZI AL VIALE DELLA REPUBBLICA N. 53 – DITTA: SIG. PIERINO CARDONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, ART.60 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16.07.2024 - DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE MODULISTICA ONLINE.IT, AREA POLIZIA LOCALE - DITTA INTERCOM SRL  - CIG NR B4A1B50C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  DOTT.SSA CARLA GREZZI QUALE TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO DI CUI ALL’ART 2, COMMA 9-BIS, DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA E IN DIFFORMITA’ AI TITOLI EDILIZI ALLA VIA TINTORETTO 7 – 9 DELLA FRAZIONE MACCHIA – DITTA: SIG. GIUSEPPE SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 208 CDS - FONDO PERSEO – IMPEGNO DI SPESA  - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI DI COMPETENZA DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL DOTT. DARIO NOSCHESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  IL PAGAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA  DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ZTL – ATTIVAZIONE CONTROLLI VARCHI ELETTRONICI DAL GIORNO 08 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI  PER  GLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ MIRATE ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI RESIDENTI APPARTENENTI ALLA TERZA ETÀ, SECONDO LE ESIGENZE RISULTANTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE COMUNALE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ EVENTI DI CARATTERE SOCIALE-CULTURALE.  DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO SPESE LEGALI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELL' AREA FINANZIARIA - IN FAVORE DELL' O.E. L.S. FORNITURE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. RGNR. N. 3811/2018 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI – PRESA ATTO ESITO PROCEDIMENTO - ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA AVV. M. SALERNO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. RGNR. N. 6965/2024 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. LENTINI - IMPEGNO SPESA - CIG B50AC67871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1992/2024 TRIBUNALE DI SALERNO – BFF BANK S.P.A. C. COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARMEN IORIO – CIG B50A65DCA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE, NELLA PIAZZA ANTISTANTE LA CASA COMUNALE (PIAZZA BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO), DI UN DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO, CON RELATIVA TECA DA ESTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M.T. PROGRESS MEDICAL TECNOLOGY DI ADDEO ENZO - CIG B4FF8CD234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI SOSTENUTI DALLE PREGRESSE STRUTTURE COMMISSARIALI PER GARANTIRE LO SMALTIMENTO R.S.U. NEL PERIODO 2001/2002 – UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) ANNUALITÀ 2024. PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  20/10/2023, DI CUI ALL'ART.1, COMMA 449, LETTERA D-QUINQUES – LEGGE 232 DEL 2016. IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2022/2024. F.U.A. ANNUALITA’ 2024 - SALDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA/P.L. (EX CAT.C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%, MEDIANTE  UTILIZZO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLA “PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PARZIALE DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, TRA CUI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (12/36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” DEL COMUNE DI ROFRANO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI, TITOLARI, O RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA E DOMICILIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 44 DEL D.L. DEL 17/05/2022 N. 50 - LEGGE N. 46 DEL 21 APRILE 2023 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16 – APPROVAZIONE ELENCHI DELLE DOMANDE PERVENUTE E DEGLI AVENTI DIRITTO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - II E III TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE, ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - CANONE ANNUALE – UTENZA DEL SERVIZIO- ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE, SU STRADE ED EDIFICI COMUNALI” – CUP: G72H24000590004 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER I LOCULI AL CIVICO CIMITERO - O.E.: “PAGLIARULO MARMI SOC. COOP.”, DA BELLIZZI (SA) – CIG: B4ED541A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 700/2023 GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. - ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1992/2024 TRIBUNALE DI SALERNO – BFF BANK S.P.A. C. COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VALERIO IORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO ALLA  FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI CIMITERIALI – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – B4AAE9DF67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COSTO DI NOTIFICA  DELLE SPESE POSTALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2025 - CIG NR  B4D3E5D3C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VEFRTICALE, ELEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI – CIG NR  B4B5514E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI VARCHI - 2025 - Z.T.L.- CIG. NR - B4D456E89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE  CONCILIA- DITTA MAGGIOLI SPA – ANNO 2025 - CIG NR B499C9B11C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI NUMERO 10 PRONTUARI AL CDS CON FORMULA ABBONAMENTO APP - DITTA EGAF - CIG NR B4A835EF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: QUANTICO AGC S.R.L – CIG: B4CE32F558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.219/E DEL 20/11/2024 DI € 20.086,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE 2024. "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 682/2024. C.I.G. A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 44 DELL’8.11.2024 – EREDI LENZA CARMINE C. COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DOTT. LUIGI NAPPA - IMPEGNO SPESA PERIODO 30.08.2024 – 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/4 DEL 09/12/2024 DI € 724,92 E N.3/5 DEL 13/12/2014 DI € 110,88 (IVA ESENTI AI SENSI DELL’ART.74 DPR N.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SNOOPY DI LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI 15/7 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO  PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE   CIG. NR B4CF744D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – CIG NR  B4CFBA65BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/12/2024 - 15/12/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI “A.T.O. SALERNO” – LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PROGETTAZIONE DELLO STRUMENTO COMUNALE DI INTERVENTO PER L’APPARATO DISTRIBUTIVO (S.I.A.D.) DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ARCH. ALFREDO FOGLIA - CIG: B4CD6ED7C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MULTISTAMPA SRL MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4, CO. 2, D.P.R. N 207/2010 – CIG ZD9282C4CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FINALE ALL’O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRI IN DANNO DI BARATTA D. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE,PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI  – O.E. CIEMME SRL -  CIG:B310D684B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE OPERATA DALLA SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL, ORA DENOMINATA CIVISMART SPA – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE MINISTERIALI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI AL DECRETO DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DEL 26/07/2024. FORNITURA E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE SOCIALE RIVOLTE A MINORI RESIDENTI, DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO “TULIMIERI SRL”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: B4B94EEF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DELLA “PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PARZIALE DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, TRA CUI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (12/36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” DEL COMUNE DI ROFRANO (SA) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI  DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/P.L. (EX CAT. C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE IN LEGNO SU STRADE, PIAZZE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E. MONTECORVINO LEGNO SNC DI IMPARATO ANTONIO &amp; C - CIG: B2EF564F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA NRG 2873/2017 – SENTENZA 10/22 DEL 01/01/2022 – VERSAMENTO RATA N.3 DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCORDATA CON LA “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -ANNO 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° SEMESTRE 2024. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ACCORDO QUADRO CONSIP EDIZIONE 10 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. BUONI PASTO PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2024 - CIG 9375883769 - CIG DERIVATO B1B84A5E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-   LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO COMUNALE UTILIZZATO NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z7F3CDCBF0 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 AL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/11/2024 - 30/11/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO SERVIZI CATASTALI SU IMMOBILE COMUNALE DA ALIENARE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONIO FORTUNATO, DA MONTECORVINO ROVELLA – CIG: B36166CF68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FORNITURA LICENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL FIREWALL DELL’ENTE ALLA TIM S.P.A., DA MILANO - CIG: B46AE005C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA SECONDA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N. 146/2024 –O.E. GAIDA S.R.L. – CUP: G75I23000190004 – CIG: A002016B38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/24 DEL 19.11.2024 - MAZZARO ALESSANDRO - ATTIVITÀ PRESTATA NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO. PERIODO 01/11/2024 - 15/11/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' "AGENZIA SVILUPPO LOCALE SELE PICENTINO SPA IN LIQUIDAZIONE" -BUDGET LIQUIDATORIO A TUTTO IL PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: BENECO SRL -CIG: B4624743EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), - RIPRISTINO ED ELETTRIFICAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA  - CIG NR  B45A02CA75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO ROVELLA - MACCHIA" - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2024 / GENNAIO 2025 – O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE – CIG: B4851F11B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DEI 4 FABBRICATI CONDOMINIO DEL SOLE  SITO IN VIA CAMPANIA,24 MONTECORVINO ROVELLA, PER IL TRIENNIO 2024/2027 – ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDOMINIALE DEL FABBRICATO UBICATO IN VIA CARMINE MAIORINI,23 MONTECORVINO ROVELLA PER IL TRIENNIO  2024/2027 ALLA “IPERCASA IMMOBILIARE S.R.L. VIA GUARINO, 6 BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO MACCHIA" - ANNUALITA'  2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/E DEL 20/11/2024 DI € 13.695,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/1 DEL 26/09/2024 DI € 7.786,14 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025  E ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2024 DEL 12/10/2024 DI € 10.207,98 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 629 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - D’ARMINIO ANNA C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA + SOGET S.P.A. – CONFERIMENTO INCARICO AVV. EMILIA SENATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/2024 DELL' 11/11/2024 DI € 376,43 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 31.12.2023 AL 30.06.2024 ACCONTO - ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO - CIG: 9799753401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER I “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA IACOVINO” – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: Z042FC498A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL P.E.B.A. (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - FINANZIATO CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 687/2024 - CUP: G79I24001440002 – ARCH. LUCA CORAGGIO - CIG: B47173EF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO DEL 22.06.2020 IN DANNO DI F.A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 D. LGS. 267/2000 E 50, CO. 1, LETT. A, D. LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMPUTER ON LINE DI PASQUALE MELILLO - IMPEGNO SPESA -  CIG: B46E870F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO COATTIVO DA ACCERTAMENTI  OCCUPAZIONI/ESPOSIZIONI CUP 2021-  COATTIVO DA ACCERTAMENTI OCCUPAZIONI/ESPOSIZIONI 2022 – COATTIVO DA ACCERTAMENTI CUP 2022 MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TASI 2019 – COATTIVO DA ACCERTAMENTI OMESSO-PARZIALE VERSAMENTO I.M.U. 2018/TARI 2018-2019/TASI 2018/OMESSA-INFEDELE DICHIARAZIONE TARI 2017-2021 III EMISSIONE/TARI 2018-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO IDRO / SANITARIO PRESSO LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: MIDI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO - CIG: B24EEAE144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA FINANZIARIA   LAVORO STRAORDINARIO -  PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO I.M.U. 2019 II EMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL’O.E. EURO INFRASTRUTTURE SRL - CIG: B36F967ED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO FISSO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024- 30% INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE – FAMIGLIE E SOGGETTO SOCIALI (FSS) E 50% PER I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL). LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. ITALO DI DIO, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 01.01.2024 – 29.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – LIQUIDAZIONE SALDO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA &amp; C.” – CIG: 9568520080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 601 DEL 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2022/2024. F.U.A. ANNUALITA’ 2024 - ACCONTO QUOTA PRESUNTA DEL 60% - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.134/2024 DEL 19/11/2024 DI € 348,96 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2^ INVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. PEN. N. 960/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 - ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - PROVVEDIMENTI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. N. G. ANDREOLASSI DE VIVO - IMPEGNO SPESA – CIG B45D3A86F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI DI STAMPA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 D. LGS. 267/2000 E 50, CO. 1, LETT. A, D. LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARINO AMERIGO S.R.L. - IMPEGNO SPESA -  CIG: B43BBEFF4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL MAESTRO SCHIAVO ALESSANDRO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA NELL’AMBITO DELL’EVENTO “5^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO”. CIG: B2E8CAE62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA VI.MA.RA SRL CIG.ZB43177461- LIQUIDAZIONE 3^ ANNUALITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL MAESTRO CAPEZZUTO LEO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA NELL’AMBITO DELL’EVENTO “5^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO”. CIG: B2E8C4B479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659) - FATTURA ELETTRONICA NR° 1-17/2024; FATTURA NR° 1 -18/ 2024 – FATTURA NR° 1-19/2024;  CIG N. B33A29FB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 C.4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 “DECRETO AIUTI” PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1° AGOSTO 2022 - 31 DICEMBRE 2022 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DI AUTOVETTURE COMUNALI – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2023 – RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – CUP: G75I23000190004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 – O.E.: GAIDA S.R.L – CIG: A002016B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE 2024-2029 DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)”. PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, C.5 DEL DLGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “VI.MA.RA. SRL – CIG: B190F68AC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2023 – D.E.C. E SUPP. AL RUP/COLLAB. AL DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO LUGLIO - AGOSTO 2024 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER  PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 3568/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - RETTIFICA DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' N.596/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 614/2024  - O.E.  “NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) – C.I.G. B25AD7614F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” – CUP: G79I22000150005 FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SUI FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA”. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI AVANZAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PROPEDEUTICO ALL’EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TAGLIO RELATIVA A CEDUI MISTI IN AGRO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N° 1 PARTICELLE 8, 12, 46 E 65 E FOGLIO 6 PART.LLA 23 IN LOCALITÀ “MONTE CIRCHIO” - CUP 20241699 - RICHIEDENTE: VASSALLO GIUSEPPINA – PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI POTATURA DI RIFORMA SU PIANTE DI CASTAGNO DELL’AZIENDA AGRICOLA CERASUOLO ALFONSINA, IN AGRO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) AI FINI DELL’INTERVENTO INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE SRD 01 CRD 01 CSR CAMPANIA 2023-2027 IN CATASTO AL FOGLIO 6 PART. 48, 49, 53, 58, 61, 63, 97, 100, 129, 131, 153, 154, 155 E 156 E AL FOGLIO 7 PART. 11, 12, 52 E 5 - CUP 20242190 - RICHIEDENTE: CERASUOLO ALFONSINA – PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ACCERTAMENTO RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE LIPARULO A. E LIPARULO F. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZE N. 204/2024 E 205/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - DELIBERA C.C. N. 30 DEL 26.07.2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZIO 2022) – O.E. “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 2° ESPERIMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 10408/2022 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - INCARICO LEGALE AVV. C. GUIDOTTI - IMPEGNO SPESA – CIG B4074A1195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE MEDICHE VETERINARIE SINISTRO DEL 19.04.2023 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA- AFFIDAMENTO ALL' O.E. L.S.FORNITURE S.A.S. -TRATTATIVA DIRETTA MEPA -CIG: B41905501B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ATTIVAZIONE DI LINEA AGGIUNTIVA PER IL TRASPORTO POMERIDIANO DEGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG: 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI – DITTA MARIANO VENETUCCI - CIG Z5630C1C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA – SALERNO (R.G. N. 934/2021) PIZZUTI L./ COMUNE - DEFINITO CON SENTENZA N. 1760/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. LORENZO LENTINI, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG Z0433901E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA STABILE P. C. COMUNE - SENTENZA N. 223/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’AVV. S. DI CUONZO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG: Z602DDCE46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE, MEDIANTE UTILIZZO PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DETENUTE DA ALTRI ENTI LOCALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/P.L. (EX CAT. C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE AL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 02/10/2024 IN FAVORE DEL MAESTRO SILVIO ROSSOMANDO PER IL SERIVZIO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL CONCERTO FINALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “5^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO”. CIG B2D9DF12D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15.12.2016 – GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA TORO G. C/ COMUNE – SENTENZA N. 224/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. C. VESTUTI, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG B2DFFAC927.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA),  -  FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO  COMUNALE ANNO 2024- 2025 - CIG NR  B3FFBC9861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/10/2024 - 31/10/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 11/24 DEL 05/11/2024 DI € 268,80 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR N.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SERRIELLO DI SERRIELLO MARIO CON SEDE IN BATTIPAGLIA – S.S.18 N.73 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA – CONDOMINIO PALAZZO MAIORINI, SITO IN VIA MAIORINI,39 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 791/2024 - CRON. N. 2324/2024 GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA IN FAVORE DELL’AVV. C.V. – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO – CIG: B4231038F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA – PERIODO SETT/NOV/DIC - 2023 - CIG:  8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/1096 DEL 30 08 2024 – PERIODO 10.07.2024,09.08.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA NR 0001144522 DEL 25 09 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZIA PUBBLICA PER L’AFFIDAMNETO IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI 162,00 MQ DI SUPERIFICIE PUBBLICITARIA SU SUOLO PUBBLICO PER L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI DI TIPO PERMANENTE DESTINATI AD AFFISSIONE DIRETTA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE  DELL’AVVISO CON SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 572 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ (EX ARTT. 10, 11, 12, 16 E 17 DEL D.P.R. N. 327/2001) RELATIVO ALL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, RIAMMAGLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE, DELLA RETE STRADALE DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA E MONTECORVINO PUGLIANO – CUP: G47H24000760006” – O.E.: EUREMA S.R.L. – CENTRO MEDIA - CIG: B2D91E1E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA- IMPEGNO E RIMBORSO PAGAMENTI PER MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO - ANNO SCOLASTICO 2023/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI FOGLI IN FORMATO A4 DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG B4140372B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.6PA DEL 30/10/2024 DI € 1.449,84 E N.7PA DEL 30/10/2024 DI € 148,80 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR N.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KELLY DI TEDESCO LUIGI, CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA – VIA ANNUNZIATA,6 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.598,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148455 DEL 30.09.2024 ALLA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B27DCE3868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE A FRONTE DEI SERVIZI RESI PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – “LE ABILITA’ DEI GIOVANI” (BANDO 2023)  ANNO 2024/2025 - CIG: B23474CE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CONDOMINIO PALAZZO MAIORINI, SITO IN  VIA MAIORINI, 39 –MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/3 DEL 24/10/2024 DI € 17.724,34 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR N.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SNOOPY DI LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI 15/7 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI IMPROTA C. E SENESE A. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22.1.2019 – GIUDIZIO G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA - SINISCALCHI L. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. M. BOVE, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG ZE33463EB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - CANONI GEN. 2024 - GIU. 2024 – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: Z9C3A64F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PDC N. 10/2018, DEL PDC N. 34/2020 E DEL PDC N. 21/2023 IN VARIE DITTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DA ISTALLARE NELLA CASA COMUNALE - O.E. “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” - CIG: B28AA54188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, EX ART. 11, COMMA 3, LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE IN LEGNO SU STRADE, PIAZZE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: MONTECORVINO LEGNO SNC DI IMPARATO ANTONIO &amp; C. - CIG: B2EF564F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE “EX CONVENTO SANTA SOFIA” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2022 – CUP: G72F22000450001 – LIQUIDAZIONE SALDO SULLO STATO FINALE – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – CIG: 9453356428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 25/10/2024 DI € 1.820,52 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR N.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MILLEIDEE DI BOVE ROSAMARIA, CON SEDE IN ACERNO – VIA TENENTE D'URSO,9 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – A.T.I.: IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL – DIELLE IMPIANTI SRL – CIG: 96828447A4 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO” - O.E.: ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG: B2C109CF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI ANNO 2024 CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624032590/2024 E N. 1624032591/2024  IN FAVORE DELLA SIAE PER I CONCERTI NELL’AMBITO DELL’EVENTO “FESTA DELLA MUSICA 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624032592/2024 IN FAVORE DELLA SIAE PER IL CONCERTO FINALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME 5^ EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB – CANONE TRIMESTRALE (APRILE – GIUGNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI IN RISME PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA L.S. FORNITURE SAS DI L. MARMO &amp; C. - CIG: Z393C395C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO ASCENSORE CASA COMUNALE - O.E.: TK ELEVATOR ITALIA SPA – CIG: B1140B48FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICE C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SIG. PICARDI MICHELE C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, AUSINO S.P.A. E TECNOCOSTRUZIONI GENERALI S.P.A. – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. E. D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG B31576EABC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL’ INTERNO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI NON UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 09.06.2023 IN DANNO DI D’AURIA E./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MAURIZIO DE DOMINICIS DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT-07853-74T DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA PARTY TRAVEL S.A.S. DI SALVATORE CERBONE. CIG B2064C0674.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURA ELETTRONICA NR°  NR° 0000202430041775 DEL 06/08/2024 (PERIODO LUGLIO 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURA ELETTRONICA NR°  0000202430041774  DEL 06/08/2024 (PERIODO LUGLIO 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN STRAORDINARIO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE CIMITERIALI E DI ALCUNI LOCULI ESISTENTI NELLE ZONE E ED L DEL CIVICO CIMITERO E REALIZZAZIONE DI SEDICI NUOVI LOCULI NELL’AREA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – O.E. COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CUP: G72F24000240004 – CIG: B34BDE6022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA FINANZIARIA   LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – CUP: G76I22000000001 – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – CUP: G76I22000000001 – LIQUIDAZIONE AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE E DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEGLI HOTSPOT WI-FI INERENTI L'INIZIATIVA EUROPEA WIFI4EU. – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/10/2024 - 15/10/2024. ACCERTAMENTO RISORSE E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 1/24 DELL' 11/10/2024 DI € 3.279,36(IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA TOZZI SNC F.LLI GIOIA DI GIOIA LORENZO, CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA DEL CENTENARIO,123 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA - CUP: G78H24000240002 – ARCH. LUCA CORAGGIO - CIG: B3769DAA9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE DI RETI FOGNARIE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO - CIG: B1727916C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/1002 DEL 07 08 2024 – PERIODO 10.06.2024,09.07.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  III TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: N. IAHE000774 (INFORTUNI) STIPULATA CON LA AIG EUROPE S.A., N. X101823046 (RC GENERALE RCT/RCO) STIPULATA CON LA LINK S.R.L. – AVIVA ITALIA S.P.A. E N. 1293402270 (ALL RISKS) STIPULATA CON LA HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 – 31.03.2025 TRAMITE CONSAI SRL BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.110/2024 DEL 09/10/2024 DI € 13.918,66 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - TRATTATIVA DIRETTA MEPA – CIG: B3626FA8B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544 DEL 09/09/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO “VEICOLI IN NOLEGGIO  2”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 AUTOVETTURA JEEP RENEGADE 1.3 TURBO T4 LIMITED 4XE AT6 190CV PHEV, SENZA CONDUCENTE, PER LA DURATA DI 60 MESI. (LOTTO N. 5 VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE)  – DITTA LEASEPLAN P.IVA NR 02615080963 – CIG NR° B177917D3C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO - CIG: 9799753401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.25/2024 DI € 1.898,64 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA COMIX DI PERILLO ALESSANDRO, CON SEDE IN BATTIPAGLIA – VIA J.F.KENNEDY - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/A/2024 DI € 1.533,84 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ITALYWEB DI DANIELE GIUSEPPE, CON SEDE IN BELLIZZI – VIA CUOMO,55 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICE C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SIG. AGOSTO MICHELE C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA E REGIONE CAMPANIA – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. E. D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG B3156D2A00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.” – CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA"- CUP: G78H24000240002 – O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – SOC. COOPERATIVA - CIG: B31979F3AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO AVV. G. SPARANO C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – APPELLO AVV. G. SPARANO AVVERSO SENTENZA N. 1622/2024 – CONFERIMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO ARMINIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B33402EF05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.96/PA/2024 DI € 4.221,72 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART.74 DPR NR.633/1972) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPE, CON SEDE IN BELLIZZI – VIA E.TOTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – IMPRESA APPALTATRICE: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – CIG: A0087C8DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA NR 0001138476 DEL 07 08 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z3534805CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CONCORSI, PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE – DPCM 17/12/2021 – LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA MIRATO AL COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO “TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO” – CUP: G78E22000320001 – O.E.: MAAB SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG: 9637529486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE   CIG NR B33A29FB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL 1° SAL - SOCIETÀ DI INGEGNERIA ADVANCED ENGINEERING 2020 SRL – CIG: 899640329D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – CUP: G76I22000000001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ALL’ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9817095B11 - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/09/2024 - 30/09/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EREDITÀ' GIACENTE SIG. L.M. – CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALFREDO LEO PER ULTERIORE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A FAVORE DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B2FB89C8AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 978/2023 E DEL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 393 DEL 31/07/2024 – CUP: G72D24000040006 – COSTITUENDO R.T.P.:  DOTT. GEOL. ALBERTO ALFINITO (CAPOGRUPPO MANDATRIO) DOTT. GEOL. DOMENICO NEGRO (MANDANTE) E DOTT. GEOL. FRANCESCO PETROSINO (MANDANTE) – CIG: B303CAF666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI CLE IN FORMA AGGREGATA – D.D. REGIONE CAMPANIA N. 1279 DEL 27/10/2016 – PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI ALLA D.G.C. N. 186 DEL 12.12.2016 – QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE IN CAPO AL PROVIDER QUADIENT ITALY SRL - RHO(MI) - CIG: B31E089F57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DELLA CORTE MASSIMILIANO C/ COMUNE E SO.G.E.T. S.P.A. - ESECUZIONE SENTENZA N. 233/2022 CORTE DI APPELLO DI SALERNO E DELIBERA C.C. N. 30 DEL 26.07.2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A  CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS.267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA VI.MA.RA SRL DA NAPOLI – CIG ZB43177461.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - SALDO AL SAL N. 1 ALL’ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9477892BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – LIQUIDAZIONE SALDO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL” – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2022/2024 - ANNUALITA' 2024 - ANTICIPAZIONE F.U.A.  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO IDRO / SANITARIO PRESSO LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: MIDI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO - CIG: B24EEAE144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO" - CUP: G74H20000510001 – ING. GIOVANNI PASCARELLA - CIG: B2FD3512C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/25 - SERVIZIO ON LINE MENSA SCOLASTICA - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIE NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRI IN DANNO DI SENESE A. E IMPROTA C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DALLA SIG.RA STUZHUK I. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II N. 42 DEL 13.06.2024 – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. BARBATO IANNUZZI - CIG: B3273369C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: FESTA DELLA MUSICA 2024 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER L’ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE – LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2023 –– CUP: G76I23000010006 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE – LIQUIDAZIONE FINALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG: A00663CEA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA DELL’INFANZIA “BASSI ROMANO” - CUP: G76F23000060002, SURF: OP_25290 22086PP000000413 - DD 685 DEL 05/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – ING. EUSTACHIO BARATTOLO – CIG: B30ECF6E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COSTO DI NOTIFICA  DELLE SPESE POSTALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – ULTERIORE IMPEGNO -  CIG NR B18482070D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/410 DEL 27/08/2024 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2024  - CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: DELL’INFANZIA MACCHIA - CUP: G76F23000070002, SURF: OP_25292 22086PP000000415 - DD 689 DEL 06/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO – CIG: B2FF51934F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA PRIMARIA "EX TRIBUNALE" - CUP: G76F23000090002, SURF: OP_25289 22086PP000000412 - DD 684 DEL 05/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – ING. GIOVANNI PASCARELLA – CIG: B2FF0D2BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO – CUP: G76F23000080002, SURF: OP_25291 22086PP000000414 – DD 686 DEL 05/06/2024 - PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2 - DD 167 DEL 08/03/2024 – ING. MICHELE CIANCIULLI – CIG: B2FF281F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA “MIGLIARO-FAITO” – CUP: G77H24000420004 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA APPALTATRICE: EDILROAD SRL – CIG: B1FE3176B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z1D3CF8C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01.09.2024 - 15.09.2024. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. - ATTIVITÀ ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO CARBUTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>- ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO “VEICOLI IN NOLEGGIO  2”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 AUTOVETTURA CITROEN C3, SENZA CONDUCENTE, PER LA DURATA DI 60 MESI. (LOTTO N. 5 VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE  – DITTA LEASEPLAN P.IVA NR 02615080963 – CIG 91407555A6 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA ESECUTRICE “F.LLI ANASTASI S.R.L” – CIG: 9660610B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.130/E DEL 25/07/2024 DI € 1.144,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO CON VEICOLO SOSTITUTIVO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/08/2024 - 31.08.2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – LIQUIDAZIONE 2° ACC. PER LA DIREZIONE DEI LAVORI (DL) ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) ALL’ING. SERGIO LANDI – CIG: 96285724F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE E BELLIZZI – CUP: G62C21000660008 – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE AL DOTT. DIAMANTE LULLO – CIG: 9384808C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 1° ESPERIMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA PER I LOTTI NN. 1-2-3-4-5-7-8 - AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – CIG: 8071142514” – ULTERIORE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PER IL PERIODO 31.07.2024/31.03.2027 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE R.D.O. MEPA ALLA LINK - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B29D565DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ (EX ARTT. 10, 11, 12, 16 E 17 DEL D.P.R. N. 327/2001) RELATIVO ALL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, RIAMMAGLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE, DELLA RETE STRADALE DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA E MONTECORVINO PUGLIANO – CUP: G47H24000760006” – O.E.: EUREMA S.R.L. CENTRO MEDIA - CIG: B2D91E1E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NELLA CASA COMUNALE - O.E. “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” -  CIG: B28AA54188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE – LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CONTRIBUTO ANNO 2024 - CUP: G78E23000030006 – O.E.: NADDEO PORTE S.R.L. – CIG: B2EA6E584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – APPROVAZIONE MODULISTICA – ACQUISIZIONE ISTANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE MATRICOLA N° 277 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: 5^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE  PER L’ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AL MAESTRO SILVIO ROSSOMANDO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA 5^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - 3 – 7 SETTEMBRE 2024. CIG: B2D9DF12D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: 5^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA DEI MAESTRI LEO CAPEZZUTO (CIG B2E8C4B479) E ALESSANDRO SCHIAVO (CIG B2E8CAE62B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER P.F.T.E., PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – O.E.: ADVANCED ENGINEERING2020 SRL – CIG: B2DCD3433D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE” – PROROGA CONTRATTO REP.57/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA' E CARBURANTI: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 4 GIUGNO 2024 - CONSOLIDAMENTO LISTA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI P.F.T.E. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – ING. GIOVANNI CHIUMIENTO – CIG: B2E234D00D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI P.F.T.E. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL’INTERVENTO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE, RIAMMAGLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE, DELLA RETE STRADALE DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA E MONTECORVINO PUGLIANO" - AVVISO PUBBLICO D.D.R. N. 3 DEL 19.01.2024 – CUP: G47H24000760006 – ARCH./ING. ANTONIO AMBROSINO – CIG: B2E1CDD014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI RELATIVI ALL’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE A VIA RAFFAELLO IN LOCALITÀ MACCHIA" - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1-I1.1 – CUP: G73C24000160006 – GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: B2E1424D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IMCA IN LIQUIDAZIONE S.R.L. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5437/2023 – LIQUIDAZIONE I RATA – ESECUZIONE DELIBERA C.C. N. 30 DEL 26.07.2024 E ACCORDO CON IL CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - CIG: 8891834D88 CUP: G79J21008210004 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE -  CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZI DI GEOLOGIA - BANDO SRD07 E AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI AL D.D.R. N. 3 DEL 19.01.2024 - DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: B15E5BE2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE E RELATIVI BADGE – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002141782 MAGGIOLI SPA - CIG: Z783D2DE27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ALFREDO LEO PER ASSISTENZA NEL RICORSO PER NOMINA CURATORE EREDITÀ GIACENTE – CIG B1369EB000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.131/E DEL 25/07/2024 DI € 1.980,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR  06714021000) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURA ELETTRONICA NR°  0000202430037125 DEL 04/07/2024 (PERIODO GIUGNO 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR  06714021000) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR°  NR° 0000202430025356 DEL 07/05/2024 NR° 0000202430032025 DEL 06/06/2024 (PERIODO APRILE MAGGIO  2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR  06714021000) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR°  NR° 0000202430037126 DEL 04/07/2024 (PERIODO GIUGNO 2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/E DEL 25/07/2024 DI € 4.565,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CUP: G79J20001490005 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – PERIODO FEB-MAG 2024 – CIG: 8673839660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE ANNO 2024 - CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA, VIA CAMPANIA, 24 –MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA URBANA IN GIORNATE INTERESSATE DA EVENTI E PER SPECIFICI SERVIZI DI VIGILANZA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, STRADALE E DI PREVENZIONE CON RIFERIMENTO AL FENOMENO DELLA “ESTATE MONTECORVINESE 2024 ‘’(FINANZIATO DALL'ART. 208 D.LGS. N. 285/1992 S.M.I.). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/08/2024 - 15.08.2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRIENNALE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (MEDICO COMPETENTE, RSPP E FORMAZIONE DEL PERSONALE) – O.E.: METIS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT – CIG: B2721E1589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/E DEL 18/06/2024 DI € 20.086,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z7F3CDCBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA'. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” – CUP: G79I22000150005 FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SUI FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA”. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). NUOVA APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI AVANZAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PROPEDEUTICO ALL’EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – CUP: G76I22000000001 – IMPRESA APPALTATRICE: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – CIG: 9383529D15 – LIQUIDAZIONE SALDO SULLO STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA &amp; C.” – CIG: 9568520080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° SEMESTRE 2024- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N52946 DEL 31.07.2024 EMESSA DA EDENRED ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG DERIVATO: B1B84A5E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA E CON IL SISTEMA DEI VOUCHER PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD “COUPONSBOOK”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE ORDINARIA – DA OTTOBRE 2023 AL MARZO 2024 RETTIFICA E INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB PER IL PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2024 - O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: B2B8B0B658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA ESECUTRICE “TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL” – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO - CIG: B17097A210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PER IL PERIODO 31.07.2024/31.03.2027 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE R.D.O. MEPA ALLA HDI ASSICURAZIONI S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B29D62B110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER INTEGRAZIONE CON LA P.N.D. E ATTIVAZIONE SERVIZI NOTIFICHE - P.N.R.R. - M1C1 I.1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002136736 DEL 30.06.2024 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - CUP: G71F22003500006 - CIG. 9781042333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER IL PERIODO 31.07.2024/31.03.2027 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE RDO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B29D3A9F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 26.07.2024 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE” PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: G75B22000070001 – ARCH. POMPEO PAOLO MAZZUCCA - CIG: B2714600BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI" (LEP) - NIDO (ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232) – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “PRO LOCO ROVELLA”, SEDE VIA ROMA - MONTECORVINO ROVELLA PER LA REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO 30 GIUGNO 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - POTATURA DI PIANTE NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E.: VIVAI PIANTE DI VIVONE ROSARIO – CIG: B19AF6D82C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - ACCONTO AL SAL N. 1 - ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9477892BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETÀ - PERIODO 15/22 SETTEMBRE 2024 -  APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE  E GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI BENEFICIARI DI QUOTA COMPARTECIPATIVA ALLA  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/07/2024 - 31/07/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL’ART. 42, COMMI DA 5 A 5 QUINQUIES DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E SS.MM E II. DIPENDENTE MATRICOLA 0251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/07/2024 - 15/07/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA NR 0001134194 DEL 30 06 2024 – NR 0001134182 DEL 30 06 2024 – NR 0001134192 DEL 30 06 2024 – NR 0001134187 DEL 30 06 2024 – NR 0001134185 DEL 30 06 2024 – NR 000 1134190 DEL 30 06 2024 –NR  0001134083 DEL 30 06 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/844 DEL 27 06 2024 – PERIODO 10.05.2023,09.06.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  “WIFLY SRL, CON SEDE IN MERCATO SAN SEVERINO (SA) ALLA VIA DEI LOMBARDI N. 23 - P. IVA / C.F. IT05841830655 – FATTURA ELETTRONICA NR°24/24  DEL 26 06 2024-CIG N. 9319917ECC - CUP N. G71J21000250005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439 DEL 05/07/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.104/E DEL 02/07/2024 DI € 16.434,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI APRILE 2024 – C.I.G. 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ACCORDO QUADRO CONSIP EDIZIONE 10 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. BUONI PASTO PERIODO GENNAIO – APRILE 2024 - CIG 9375883769 - CIG DERIVATO B1B84A5E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO MAGGIO - GIUGNO 2024 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE  CONCILIA- DITTA MAGGIOLI SPA – CIG NR B2A1AB3ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS  - CONCILIA SERVICE PLUS  - B2A0784A22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARTMOTO SRL (PARTITA IVA N. 04674660651)  – FATTURA NR 2/4 DEL 16 04 2024 –CIG Z0E2F4E4FD - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR°  DEL 07 05 2024 NR° 0000202430025355 DEL 07/05/2024 NR° 0000202430032024 DEL 06/06/2024 (PERIODO APRILE MAGGIO  2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA /1 -8/2024 DEL 03 05 2024 - FATTURA NR° FPA  1-9/2024 DEL 31 05 2024 CIG N. Z0C3CB3D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DELLA AUTOVETTURA   JEEP RENEGADE TG. YA 379 AF PER IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO II SEMESTRE 2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS S.P.A.  CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N°2 IMPIANTI ASCENSORI POSTI NEL CONDOMINIO DEL SOLE FABB. A1 E A2  DI MONTECORVINO ROVELLA DI PROPRIETÀ COMUNALE – CIG: B2626F86C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO” - O.E.: ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG: B0EEDFF473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. M. SALERNO – RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A.A. N. 30 DEL 6.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27.01.2016 - VERTENZA SENATORE A. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA N. 5878/2023 – LIQUIDAZIONE I RATA RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI SENATORE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI" (LEP) - NIDO (ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232) – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA  (EX  ART. 2 COMMA 22 L.191/2009). AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA  - CIG B0D37C841C - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’O.E. PROFESSIONAL CONSULTING SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI IN RISME PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI L. MARMO &amp; C. - CIG: Z393C395C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA A. CERRATO C/ COMUNE MONT.ROVELLA R.G. N. 2296/2014 - DEFINITA CON DECRETO N. 16/2021 – LIQUIDAZIONE  SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G.: B25F894E64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA FERULLO D. C/COMUNE R.G. N. 920/2014 - DEFINITO CON ORDINANZA N. 4865/2017 – LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G.: B262D69795.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA GALLO G. – DEFINITO CON CONCILIAZIONE EX ART. 185 BIS C.P.C. – LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROFESSIONALE ALL’AVV. C. TELESE, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G.: ZEA32D1CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SUI PLATANI RADICATI NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E.: T.A.M.I. SRL – CIG: B0FD1D47C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE:ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMNETO, SPEDIZIONE/RECAPITO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE O.E. POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA CIG. B1D4C90A98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO IN STATO DI INDIGENZA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – LIQUIDAZIONE 1° ACC. PER LA DIREZIONE DEI LAVORI (DL) ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) ALL’ING. SERGIO LANDI – CIG: 96285724F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.I. N. 6993/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA – HERA COMM C. COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G. CACECI – C.I.G.B2923A2C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE A FRONTE DEI SERVIZI RESI PER LA “GESTIONE DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” – SALDO PROGETTO “THE SWITCHING GENERATION” ANNO 2022/2023 - CIG Z552F39F00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2024/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ASTROTEL SRL, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024/2025. CIG Z5E3B63D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTO “LE ABILITA’ DEI GIOVANI” PER UN TOTALE DI N. 6 VOLONTARI IMPIEGATI . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IRIDE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO. CIG: B23474CE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 2 LOTTI RICADENTI NEL PIANO EX INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOCALITÀ SAN MARTINO A SEGUITO DI GARA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO, ANNO 2024, PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA BARTILOMO F. + 6 C/ COMUNE - CONCLUSO CON SENTENZA N. 181 DEL 21.01.2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. G. PAOLINO - CIG B284949C6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO – SEZ. LAVORO R.G. N. 2990/2024 – SIG. F.C./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. F. D’ANGELO – C.I.G. B265F7DAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICOGNIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEI CORRISPETTIVI DEL SETTORE RIFIUTI E QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA DEL SETTORE RIFIUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA G.F. AMBIENTE S.R.L. – CIG: B256881995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 D.LGS. 267/2000 E 50 D.LGS. 36/2023) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE O.D.A. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023 - IMPEGNO DI SPESA- CIG B27DCE3868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 – CUP: G72I19000220006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AL CAPO AREA TECNICA 1^</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 – CUP: G72I19000220006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – RUP E CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 – APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E Q.E. DI ASSESTAMENTO FINALE - LIQUIDAZIONE FINALE ALL’O.E.: CORVINA COSTRUZIONI E IMPIANTI SAS – CIG: 9625380AD8 – SALDO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI AL GEOM. SIMONE D’AURIA – SMARTCIG ZD839CE2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/576 DEL 30/04/2024  PERIODO 10.03.2024,09.04.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE  - FATTURA NR 2/732 DEL 31 05 2024 PERIODO 10.04.2024, 09.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 1-4/2024 DEL 29 02 2024 - FATTURA NR° FPA  1-7/2024 DEL 31 03 2024 CIG N. Z0C3CB3D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE – CIG: B1613E58EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE  AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- PERIODO APRILE-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.98/E DEL 18/06/2024 DI € 17.347,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MARZO 2024 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA TARI ORDINARIA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DAI SIGG.RI LIPARULO A. E F. - DEFINITI CON SENTENZE NN.RI 204/2024 E 205/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROFESSIONALE ALL’AVV. C. VITALE, DIFENSORE DELL’ENTE – C.I.G.: Z993588FEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR-APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  II TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO - CENTRO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2024 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOI  CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. B25AD7614F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE (LICEO) - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PRESA D'ATTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.241 DEL 23/05/2024 E DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 672 DEL 03/06/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO, ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA NR 1169899 DEL 31 12 2023 - GIC NR Z8E838737FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTEMI S.R.L./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DECRETO INGIUNTIVO N. 195/2024 - R.G. N. 732/2024 TRIBUNALE DI SALERNO – PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI ISTEMI S.R.L.  – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15.12.2012 - VERTENZA PITTA M. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO - INCARICO DI C.T.U. MEDICO  LEGALE IN FAVORE DEL DOTT. M. RIZZOLO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-100673 DEL 18.06.2024 EMESSA DALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT – CIG: ZDC3CA428A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DELLA DELIBERA 15/2022/R/RIF (TQRIF) ARERA E PEF TARI 2023-2025 E SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002130094 DEL 31.05.2024 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO PEF TARI ARERA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –ESTATE 2024- APPROVAZIONE MODULISTICA- AVVIO ISCRIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27.1.2016 - VERTENZA SENATORE A. C/ COMUNE – DEFINITO CON SENTENZA N. 5878/2023 AL TRIBUNALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. E. D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG B23077D63C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1.1.2015 - RICORSO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA  DAL SIG. A. DI GIORGIO C/ COMUNE MONT. ROVELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. E. D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG ZC626B2FD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 440/2024 DEL 18.04.2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA – DOTT. OLIVIERI S. C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – DEFINIZIONE TRANSATTIVA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14.2.2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAGLI EREDI DEL SIG. GILIBERTI A. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE II ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. CURCI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29.05.2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA S.A./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO – LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. GIUSEPPE SPARANO – CIG Z893D32372.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202430008660 DEL 06 02 2024 NR° 0000202430014117 DEL 06/03/2024 NR° 0000202430019173 DEL 04/04/2024 (PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO  2024) CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15.12.2012 - VERTENZA PITTA M. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 328/2024 – LIQUIDAZIONE I RATA RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI PITTA M. E SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. D. DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO I.M.U. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024 – 12.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO - FATTURA N. 327/2024 – MAGGIO 2024 - "NOI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO. CIG: 78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16/06/2024 - 30/06/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – DURATA ANNI QUATTRO CIG: 97245898B4. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2024/25 - AVVIO ISCRIZIONI - APPROVAZIONE MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICOGNIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEI CORRISPETTIVI DEL SETTORE RIFIUTI E QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA DEL SETTORE RIFIUTI – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 ALLA G.F. AMBIENTE S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B256881995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL 1° SAL - SOCIETÀ DI INGEGNERIA ADVANCED ENGINEERING 2020 SRL – CIG: 899640329D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO - FATTURA N. 236/2024 – APRILE 2024 - "NOI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO. CIG: 78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’IMPRESA ESECUTRICE “RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.” – CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'O.E. L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. CIG: Z8C344E1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – SALDO - ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO ASSOCIATO STAR – SMART CIG Z2635CBC0B;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA “MIGLIARO-FAITO” – CUP: G77H24000420004 – O.E.: EDILROAD SRL – CIG: B1FE3176B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GENNAIO 2024) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’IMPRESA ESECUTRICE “F.LLI ANASTASI S.R.L” – CIG: 9660610B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - AGGIORNAMENTO ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA- CIG B2064C0674  - APPROVAZIONE MODULISTICA – AVVIO ISCRIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – O.E.: TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL – CIG: 95678664CC – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: AL. TER. COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI, TITOLARI, O RICHIEDENTI PROTEZIONE TEMPORANEA E DOMICILIATI SUL TERRITORIO COMUNALE (ART. 44 DEL D.L. DEL 17/05/2022 N. 50 - LEGGE N. 46 DEL 21 APRILE 2023 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16 - APPROVAZIONE MODELLO DI AVVISO E DI ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333 DEL 31/05/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N. 75/2024 – O.E. GAIDA S.R.L. – CUP: G75I23000190004 – CIG: A002016B38 - O.E.: ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI – CIG: Z633CEFD29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;  ALL RISKS, STIPULATA CON SARA ASSICURAZIONI; INFORTUNI STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI - PROROGA PER IL PERIODO 31.05.2024 – 30.07.2024 – LIQUIDAZIONE PREMI TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/227 DEL 29 02 2024 – PERIODO 10.01.2023,09.02.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA 2/435 DEL 30/03/2024 – PERIODO 10.02.2024,09.03.2024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO DAI SIGG. CERINO M., G. E S. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA II PROT. N. 6043/2024 DEL 28.03.2024 – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TI SERGIO PERONGINI E BRUNELLA MEROLA - CIG: B22A2D1283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: G79J20001490005 – ING. SERGIO LANDI - CIG: B20BE520E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI COPPIA PORTE DA CALCETTO CON RETI PER AREA LUDICA COMUNALE – O.E.: ALPINE S.R.L. – CIG: B1384E2089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – LIQUIDAZIONE AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – LIQUIDAZIONE AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE- LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA DI LAMPADE CIMITERIALI - O.E.: “STARDECO AR LUMINARIE S.R.L.” – CIG: B155D50D04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/06/2024 - 15.06.2024. ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO E RELATIVO SERVIZIO DI AFFISSIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CUOMO S.R.L., CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – C.I.G.: Z693DD5A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/101 DEL 6.05.2024 ALLA DITTA CUOMO S.R.L. – C.I.G. Z543AD100C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA – PERIODO MAG-GIU-LUG-AGO-OTT/2023 - CIG:  8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GRECA ANGELO E C. S.R.L. ( P.I.   01996310650)  - FATTURA ELETTRONICA NR° 1025 DEL 18 04 2024  - CIG N. ZAF3C1B8B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL (CON SEDE IN FORLÌ FC ALLA VIA F. GUARINI NR 2 P.IVA NR 02259990402)- FATTURA ELETTRONICA NR°  2024 -V-VS2-346 DEL 17 01 2024 - CIG NR   Z143E04164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PARTY TRAVEL S.A.S. DI SALVATORE CERBONE, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG B2064C0674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 1073/2020 SIGG. MAGAZZENO V. E RISI L. C/COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – SENTENZA N. 575/2023 – RECUPERO SPESE DI LITE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ASSUNTA PORTENTO, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO ALL' O.E. L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. CIG: B174CE7649.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE- AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'O.E. EXPRESS GROUP SRL - CIG: B150D4D5EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E74 -  D.LG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI MATERNITA' - PERIODO MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 1° ESPERIMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI 162,00 MQ DI SUPERFICIE PUBBLICITARIA SU SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI DI TIPO PERMANENTE DESTINATI AD AFFISSIONE DIRETTA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEI DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA VI.MA.RA SRL CIG.ZB43177461- LIQUIDAZIONE 2° ANNUALITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COSTO DI NOTIFICA  DELLE SPESE POSTALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- CIG NR B18482070D ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE CONCILIA INTERFACCIA ZTL – CIG NR  B18AB21A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO ASCENSORE CASA COMUNALE - O.E.: TK ELEVATOR ITALIA SPA – CIG: B1140B48FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 30/04/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/279 DEL 31/05/2024 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024  - CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO MARZO - APRILE 2024 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA"- CUP: G78H24000240002 – ING. NORMA FALIVENE - CIG: B192CC5603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO SERVIZI DI GEOLOGIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL VALLONE CAPACCOLA E DEL FOSSO RIENNA CUP: G78H24000240002 – DOTT. GEOL. ANTONIO SENESE - CIG: B191C83B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO - AVVIO PROCEDIMENTO PER CONFERMA/ISCRIZIONE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO CANONE LAMPADE VOTIVE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16.05.2024 - 31.05.2024. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 24.05.2024 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21.7.2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA GALLO G. C/ COMUNE – DEFINIZIONE MEDIANTE ORDINANZA EX ART. 185 BIS C.P.C. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PANNELLO INFORMATIVO TOUCHSCREEN NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: B1DAD6EA8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 440/2024 DEL 18.04.2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA – DOTT. OLIVIERI S. C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – DEFINIZIONE TRANSATTIVA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9.04.2019 – EL KINAOUI Z./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;  ALL RISKS, STIPULATA CON  SARA ASSICURAZIONI; INFORTUNI STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI - PROROGA PER IL PERIODO 31.05.2024 – 31.07.2024 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  LICENZA D'USO CERTIFICATO X.509 PER ACCESSO PIATTAFORMA MINISTERIALE SIOPE+ - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. – CIG: B15CA8E34D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTEMI S.R.L./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DECRETO INGIUNTIVO N. 195/2024 - R.G. N. 732/2024 TRIBUNALE DI SALERNO – PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI ISTEMI S.R.L.  – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PEDONALE E FORNITURA PORTALAMPADE AL CIVICO CIMITERO – O.E.: VI.MA.RA. SRL  –  SMARTCIG: Z033DD0923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. PEN. N. 10384/2022 R.G.N.R. – N. 781/2024 R.G.G.I.P. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. G. ANDREOLASSI E PARZIALE COMPENSAZIONE TARI 2023 – C.I.G. B0818A68F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 23.05.2024 - MAZZARO ALESSANDRO - ATTIVITÀ PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - POTATURA DI PIANTE NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E.: VIVAI PIANTE DI VIVONE ROSARIO – CIG: B19AF6D82C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 000020243001418 DEL 06 MARZO 2024 -  FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202430019174 DEL 04 APRILE 2024 (PERIODO FEBBRAIO 2024 – MARZO 2024) – CIG NR Z6B3B3ED5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE  NR° 0000202430002091 DEL 05/01/2024 (PERIODO DICEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO DEL 1° SAL ALL’IMPRESA ESECUTRICE “CARUSO DOMENICO” – CIG: 9372321BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA (ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI) ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE CON DECORRENZA 1.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL 1° SAL (SALDO) - O.E.: SOCIETÀ DI INGEGNERIA UNA SRL – CIG: 8996891552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – A.T.I.: IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL – DIELLE IMPIANTI SRL – CIG: 96828447A4 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP: G77H22002780005 – LIQUIDAZIONE SALDO SULLO STATO FINALE – O.E.: R. E C. COSTRUZIONI SRL – CIG: 96248494A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE – LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2023 –– CUP: G76I23000010006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 – IMPRESA APPALTATRICE: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG: A00663CEA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA, AL VICOLO SCADUTO N°. 10 DELLA FRAZ. FERRARI, AI SENSI  DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I., IN DITTA MALANGONE PIETRO - DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “CORSO UMBERTO” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2023 – CUP: G72B23003500001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI TAVARONE FRANCO – CIG: A024D6EA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE E BELLIZZI – CUP: G62C21000660008 – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE AL DOTT. DIAMANTE LULLO – CIG: 9384808C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP  EDIZIONE 10 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - DITTA EDENRED ITALIA SRL -  IMPEGNO SPESA – CIG 9375883769 - CIG DERIVATO B1B84A5E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA ADDETTO STAMPA DEL SINDACO – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR FESR CAMPANIA 2021/27- ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E L’ENTE DELEGATO COMUNITÀ MONTANA MONTI PICENTINI – INTERVENTI RIFERITI AL PIANO DI FORESTAZIONE “ANNUALITÀ 2024” – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - APPROVAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA APPROPRIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ESTIVO  PER IL SERVIZIO DI PO-LIZIA MUNICIPALE – CIG NR  B15B1541FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ –APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO COATTIVO (I.M.U. – TASI 2017) E ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUCIA ESECUTIVI (TARI 2018-2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO SERVIZI DI GEOLOGIA - BANDO SRD07 E AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI AL D.D.R. N. 3 DEL 19.01.2024 - DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: B15E5BE2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO - FATTURA N. 157/2024 - MARZO 2024 - "NOI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO. CIG: 78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2023/2025. F.U.A. ANNUALITA’ 2023. SALDO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER LA DURATA DI MESI 12 SERVIZI HOSTING ADVANCED LINUX PER DOMINIO WEB SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E PER DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ARUBA SPA – CIG B0A9E7F161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA DI N. 2 REGISTRI DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI E ESTUMULAZIONI PER IL CIVICO CIMITERO – O.E.: INTERCOM SRL, DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) - SMARTCIG: ZA03DFF469.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/05/2024 - 15.05.2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/E DEL 22/03/2024 DI € 17.347,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – O.E.: BEMAR SRL – CIG: 9372342D47 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/E DEL 22/03/2024 DI € 30.129,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEI MESI DI DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – SEZ. LAVORO R.G. N. 459/2023 – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 250/2023 TRIBUNALE DI SALERNO – SIG. R.D.G./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. M. ANNUNZIATA – C.I.G. B1AD953D8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REFEZIONE SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E SECONDARIE INFERIORI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UN TRIENNIO SCOLASTICO”. PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE A NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – CIG: A000693DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) JUNIOR, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (S.I.E.I.). QUOTA COMPARTECIPATIVA A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2023- TRASFERIMENTO DELLE SOMME AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 INERENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG: 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL SIG. CONTESIMO GIOVANNI, SITO ALLA VIA PONTE MILEO, 133, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 15 MAPPALE N. 1185 SUB 18 FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COOP. SUD 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SALDO) – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z363897F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DELLA AUTOVETTURA FIAT TIPO TG. YA 530 AK PER IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 -   CIG NR   ZBF3D06642;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROVENZA M., VILLECCO M., PIZZUTI D. E CARFORA G./COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 601/2023 – LIQUIDAZIONE II RATA SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. P. PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFINITURA DEI LOCULI AL PIANO TERRA, REALIZZATI NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO E OSSARI (SA) – O.E. PAGLIARULO MARMI – SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG: B0C3B868A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE VARIO. CIG: B174CE7649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – SALDO - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SMARTCIG: Z7139D98E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OTT - NOV - DIC 2023) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/E DEL 22/03/2024 DI € 17.347,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 – C.I.G. 97245898B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO SOC. IMCA IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA E ARCH. S. ROSANOVA – APPELLO INCIDENTALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ALL’AVV. E. D’ANTONIO, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG B12DC7319C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22.04.2022 – RICORSO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA PROCIDA A./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R. SIBILIA - IMPEGNO SPESA – CIG: B182075AE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U. – TARI - TASI I SEMSTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 – IMPRESA APPALTATRICE: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – CIG: A0087C8DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16.04.2024 AL 30.04.2024. ACCERTEMENTO RISORSE E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE CIMITERIALI - O.E.: “STARDECO AR LUMINARIE S.R.L.” – CIG:B155D50D04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  N. 29/2021 IN DITTA LONGO MARIA PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PER IL PERIODO 31.03.2024/31.03.2027 NUM. 203592185 – LIQUIDAZIONE RATA PREMIO 2024 ALLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – CIG: B0EE5FB715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA ALLA R.I.B. SPA BROKER LLOYD’S PER INDENNIZZO SINISTRO MASTROLIA G.- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – O.E. DUNAMIS ENGINEERING SRL – CIG: B0B3DE7D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROVENZA M., VILLECCO M., PIZZUTI D. E CARFORA G./COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 601/2023 – LIQUIDAZIONE II RATA SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. D. PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI DIVERSA NATURA SU STRADE ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI, RELATIVI AD OPERE IN LEGNO – O.E.: “MONTECORVINO LEGNO S.N.C. DI IMPARATO ANTONIO &amp; C.” – SMARTCIG: ZEA3731DC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL’ARREDO IN LEGNO DELL’AULA CONSILIARE – O.E.: “MONTECORVINO LEGNO S.N.C. DI IMPARATO ANTONIO &amp; C.” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI – SMARTCIG: ZE4292FB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28.08.2022 IN DANNO DI MORELLI M.T./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ROBERTO RAINONE DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7.02.2023 IN DANNO DI SALERNO U./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MICHELE COPPOLA DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA RENTALBUS SRL PER LE SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PULMINO COMUNALE UTILIZZATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI ED INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26 E DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85 - ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – O.E.: RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. – CIG: 937230813C – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: IMPRESAR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “CORSO UMBERTO” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2023 – CUP: G72B23003500001 – O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI TAVARONE FRANCO – CIG: A024D6EA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE – RICORSO PER NOMINA CURATORE EREDITÀ GIACENTE – CONFERIMENTO INCARICO AVV. ALFREDO LEO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B1369EB000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE- AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E ATTIVITÀ CONNESSE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – CIG: B1613E58EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  LICENZA D'USO CERTIFICATO X.509 PER ACCESSO PIATTAFORMA MINISTERIALE SIOPE+ - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO SPESA – CIG: B15CA8E34D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatico CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR - APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO – DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE PER IL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024 ED IMPEGNO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024  - CIG. 78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01.04.2024 AL 15.04.2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sportello al cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO COATTIVO (TARI 2017-2021 III EMISSIONE, TARI 2017) E ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUCIA ESECUTIVI (TARI 2017-2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE – CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COPPIA PORTE DA CALCETTO CON RETI PER AREA LUDICA COMUNALE – O.E.: ALPINE S.R.L. – CIG: B1384E2089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  N. 6405/2014 EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DEL CURATORE FALLIMENTARE DELLA CORVINIA LAVORO SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ALL'AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG: B0B83CCAF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 31/03/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE PER SERVIZIO EFFETTUATO DALLA DITTA “AGENZIA FUNEBRE CUOMO S.R.L.” CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO IN STATO DI INDIGENZA –FATTURA NR. 1/263- 2024 -  LIQUIDAZIONE - C.I.G.: ZE63DD1D24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" – D.L. FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) - CUP: G72H21000000001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.L. E C.S.E. RAPPORTATE AL SAL 04 - ING. MARCO LUPO - SMARTCIG: Z7D3566644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZIO 2021) – O.E. “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLA “G. GENTILE” IN PIAZZA A. SABINI – FRAZ. S. MARTINO – CUP: G72G19000600001 – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: ZCF2E32BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO, PANNELLISTICA DI INGRESSO AI COMUNI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: B1109C9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – ANNO 2024 - O.E.: LIR CAMPANIA S.P.A. – CIG: B0E5339B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SUI PLATANI RADICATI NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E.: T.A.M.I. SRL – CIG: B0FD1D47C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO SOC. IMCA IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – APPELLO ARCH. S. ROSANOVA – CONFERIMENTO INCARICO AVV. ENRICO D’ANTONIO APPELLO INCIDENTALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B12DC7319C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E ( CF 95065940652) CON SEDE A MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA DINO GASSANI SNC -ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO - FATTURA N. 136/2024 - FEBBRAIO 2024 - "NOI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO. CIG: 78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202430002092 DEL 05 GENNAIO 2024 -  FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202430008661 DEL 06 FEBBRAIO 2024 (PERIODO DICEMBRE  2023 – GENNAIO 2024) – CIG NR Z6B3B3ED5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- PERIODO GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E74 -  D.LG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI MATERNITA' - PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTATI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTATI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR - CUP: G75F22001110004 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FINALE ALL’O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 955037204C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DELL’INTERO DEL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE IMU - SMARTCIG: Z47395518F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – CIG: 96828447A4 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA SELE - PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE A FRONTE DEI SERVIZI RESI PER LA “GESTIONE DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” – ANNO 2022/2023 - CIG Z552F39F00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/12/2023-31/12/2023- "NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO  PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 90/2024 - LIQUIDAZIONE - (C.I.G. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA: GENOVESE M.; GENOVESE G.- RINALDI A. – LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. L. D'AURIA – CIG: ZEA3504967.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA TRIBUNALE DI SALERNO – R.G.E. 3590/2024 - ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL G.E. IN DATA 19.02.2024 - LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE AL CREDITORE PROCEDENTE ING. C. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111320 DEL 29.02.2024 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – 2^ RATA CANONE SEMESTRE 01.01.2024 – 30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16.05.2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA IETTO V./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANDREOLASSI DE VIVO - Z6A3B2B54E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. FUNEBRI, E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO ADEGUAMENTO DI CONTRATTUALE  ANNO 2022 – O.E.: VI.MA.RA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - V.C. C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENTENZA G.D.P. MONTECORVINO ROVELLA N. 744/2020 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ALL’AVV. C. VITALE, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG: Z0131EB048.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25.2.2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DAL SIG. P. NOVELLINO C/ COMUNE - SENTENZA N. 700/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. S. DEL GIORNO, DIFENSORE DELL’ENTE - CIG ZA725810D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/117 DEL 29/02/2024 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024  - CIG: ZE13DE9932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 652 DEL 20/03/2024 ALLA DITTA SEPEL SRL CON SEDE IN MINERBIO (BO). CIG B07211E40A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-47528 DEL 18.03.2024 EMESSA DALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT – CIG: ZDC3CA428A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 29/02/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 16.03.2024 AL 31.03.2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE 2024-2029 DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – DURATA ANNI CINQUE”. DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PER IL PERIODO 01.04.2024/31.03.2027 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE R.D.O. MEPA  ALLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – CIG: B0EE5FB715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE: “S. EUSTACHIO” FRAZ. S. EUSTACHIO, CUP: G72G19000610001 – “GLORIOSI” FRAZ. GAURO, CUP: G72G19000620001. O.E.: ISTEMI SRL – SMARTCIG: ZF12E66263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GRECA ANGELO E C. S.R.L. ( P.I.   01996310650)  - FATTURA ELETTRONICA NR° 290 DEL 05 02 2024  - CIG N. ZAF3C1B8B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 2/100 DEL 13 02 2024 – PERIODO 10.12.2023,09.012024 -  CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART. 2 COMMA 22 L.191/2009). AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA PROFESSIONAL CONSULTING. CIG B0D37C841C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELLA FORNITURA BIENNALE A NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI STAMPANTE/SCANNER/FOTOCOPIATRICE NECESSARIE PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI – O.E. MARINO AMERIGO SRL – CIG: B0C2D816EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2024-31/01/2024- "NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO  PUGLIANO (SA) - FATTURA N. 63/2024 - LIQUIDAZIONE - (C.I.G. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – CUP: G75I23000190004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 – O.E.: GAIDA S.R.L – CIG: A002016B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (S.I.E.I.). QUOTA COMPARTECIPATIVA A CARICO DEL COMUNE. TRASFERIMENTO DELLE SOMME AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA A PARCHEGGIO DELL’AREA DENOMINATA “SALA” ALLA FRAZIONE SAN MARTINO – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TASI E IMU - SMARTCIG: Z7734610E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/141 DELL' 08/03/2024 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - CIG:ZBB21A5DF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: ZEB3CDBCED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA URBANA, STRADALE - ‘’ ESTATE MONTECORVINESE 2023 ‘’ - ARTT. 208 DEL D. LGS. N. 285/92 “CODICE DELLA STRADA”, - PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL – FATTURA ELETTRONICA NR 04 DEL 02 01 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI VARCHI APU/ Z.T.L.- CIG. NR -   CIG NR Z153D283BD  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 31/23 DEL 31 12 2023 - FATTURA NR° FPA  1-2/2024 DEL 31 01 2024 CIG N. Z0C3CB3D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. D. TORIELLO PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL PERIODO 17.02.2023 – 16.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  - ACCONTO - O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG Z203B833F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – CIG: 8071142514” – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU IN DITTA RAVIELLO LUCA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 - LIQUIDAZIONE 1° ACC. PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) ALL’ING. FEDERICA FRANA – CIG: A01A3AB2FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PER IL SEGRETARIO COMUNALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO I - CUP: G76F22000400002 - D.D. 190 DEL 16/03/2023 - SURF: OP_20887 22086PP000000016 – PR CAMPANIA FESR 2021/2027 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARCO LUPO – SMARTCIG: Z333CB615E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. PEN. N. 10384/2022 R.G.N.R. – N. 781/2024 R.G.G.I.P. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 - ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - PROVVEDIMENTI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. G. ANDREOLASSI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO 01/03/2024 AL 15/03/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 20/02/2024 ALLA DITTA “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- 4° TRIMESTRE 2023- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LUG - AGO - SET 2023) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024 – O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE – SMARTCIG: Z3F3D5CB8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z7F3CDCBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  L.S. FORNITURE S.A.S. CON SEDE IN VIA SAN LORENZO 84030 SAN RUFO SA P.IVA NR 03939510651- FATTURA ELETTRONICHE NR° 189 PA  2023 DEL 07 04 2023 -  CIG: NR  ZBF395EC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.I.C.C.R.E. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z5B3B70FFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI POSTI NELLE VARIE SCUOLE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL’O.E. “PISATURO FERDINANDO” – SMARTCIG: ZCF3CDC220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.149/E DEL 10/08/2023 DI € 17.160,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO CON VEICOLO SOSTITUTIVO, IN CONSEGUENZA DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALLA FRAZIONE GAURO, IMPOSTE CON ORDINANZA PROVINCIALE. CIG: 8136295B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - O.E: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z3B3734EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE MEDIANTE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO DI POSTE ITALIANE IN CAPO AL PROVIDER QUADIENT ITALY SRL - RHO(MI) - CIG:B0C3A9FA06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER LA DURATA DI MESI 12 SERVIZI HOSTING ADVANCED LINUX PER DOMINIO WEB SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E PER DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO AD ARUBA SPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  - SALDO - O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG Z833863713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “INFO-POINT”, POSTO IN MONTECORVINO ROVELLA, VIA PATRIELLO N. 33 - FRAZIONE GAURO. APPROVAZIONE VERBALE VALUTAZIONE ISTANZE E SCHEMA COMODATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2024 DEL 02/02/2024 ALLA DITTA “FRATELLI DOCCINO PARK AND RIDES S.A.S”, PER IL  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, ARTISTICI, MULTIDISCIPLINARI E DI ANIMAZIONE, DA SVOLGERSI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023, PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CIG: ZC03DB24BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG. 78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-000029 DEL 30/01/2024 DI € 1.830,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ASTRO-TEL SRL CON SEDE IN AVELLINO PER FORNITURA PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE IN FORMA ELETTRONICA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE), LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1^ E 2^ GRADO (VOUCHER) E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SALDO ANNUALITA' 2023/2024 - CIG: Z5E3B63D01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO, PROMOSSO DA L. DE ROSA AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 2832/2018 - SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 5445/2023 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. P. MONTELLA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – O.E.: TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL – CIG: 95678664CC - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PRESSO LA CASA COMUNALE E IL MICRO NIDO IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL - SMARTCIG: Z743D4B3B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - CANONE APR/DIC 2023 – O.E.: “TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: Z9C3A64F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SOFTWARE E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE D.LGS. N.201/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO - FATTURA N. 154.2024 DEL 31.01.2024 EMESSA DALLO STUDIO SIGAUDO S.R.L. - CIG: Z073D72255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI VARI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - 3° ESPERIMENTO - SU GURI, BURC E QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI - O.E. EUREMA SRL - SMARTCIG: Z203DEF744.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE ALLA SIG.RA RAGO CONCETTA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA NUMERAZIONE CIVICA E ODONIMO DI IMMOBILE SITO IN LOCALITA' OCCIANO - RICOGNIZIONE E RETTIFICA - DA SALITA CASTELLO A RAMPA DELLA SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA – CIG: Z343D11D66 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24.11.2023 – COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAURIELLO B. C. COMUNE – GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 8445/2017 TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 2/2024 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. F. DE BONIS, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI CUI AL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 87 DEL 30.3.2015 EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –SENTENZA N. 3092/2021 TRIBUNALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. PIERRI – DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA – FATTURA NR 0001169339 31 12 2023  - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO COATTIVO VERBALI AL CDS ANNO 2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- PERIODO 01/11/2023-30/11/2023- "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI, S.N.C.- FATTURA NR. 918/2023 - C.I.G. 78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – O.E.: GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA &amp; C. – CIG: 9568520080 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SPARO DI PETARDI E BOTTI DAL 24 DICEMBRE 2024  AL 06 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – ATTO INTEGRATIVO ALLA DETERMINA N. 272 DEL 05/05/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI ALL’O.E. GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA &amp; C. – CIG: 9568520080 - RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI AL C.SO VITTORIO EMANUELE N.27 DELLA FRAZIONE S. MARTINO – DITTA: SIG.RA STUZHUK INNA E SIG. POLILLO EMILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – ATTO INTEGRATIVO ALLA DETERMINA N. 268 DEL 05/05/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI ALL’O.E. TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL – CIG: 95678664CC - RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - AI SENSI DELL’ART. 192 C. 3 DEL D.LGS. N. 152/2006 - DI RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN LOCALITÀ SANTA CROCE NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - TERRENO CON FABBRICATO IN COSTRUZIONE IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 13 PARTICELLE 798 E 799 – DITTA: CARMANDO IMMACOLATA E PECORALE PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ TOMBOLATA IN PIAZZA ‘’ GIORNO 27 DICEMBRE 2024;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO PERIODO DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024. ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z6B38B0DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ALLESTIMENTO ATTRAZIONE GIOSTRINA IN PIAZZA UMBERTO DAL 20 AL 30 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L’ALLESTIMENTO ATTRAZIONE GIOSTRINA IN PIAZZA UMBERTO DAL 19 AL 30 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO PER CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SAN FILIPPO - O.E.: "EURO IMPIANTI S.RL." – SMARTCIG: Z712E38DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO – PRE -ESERCIZIO – ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO ELETTRONICO IL GIORNO 08 GENNAIO 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 840/2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "CELEBRAZIONI IN ONORE DI S.LAZZARO", FRAZ. S.LAZZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 5720/2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO – DITTA  SOIGEA  – FRAZIONE MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO   DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA G. MARINO / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. E. D’ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE - RINVIO AL 15 DICEMBRE 2024 – FRAZIONE MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LGS N.26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SANTA LUCIA DEL 13, 14, 15  DICEMBRE 2024 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE DEL 08 DICEMBRE 2024 – FRAZIONE MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D`IDENTITÀ ELETTRONICA-TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. PERIODO DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024 - ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "CELEBRAZIONI IN ONORE DI S. ANDREA" FRAZ. GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO VIA FRATELLI ROSSELLI NR 280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  DRAGONE SERVICE CON SEDE IN CERVINARA (AV) ALLA VIA CURIELLI NR 45 – P.IVA 02884770641  - FATTURA ELETTRONICHE NR° 50 DEL 12 09 2023,  - CIG N. CIG:  Z936A7808C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO PALAZZO PANICO - PERIODO DA GENNAIO 2022 A GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN LAZZARO DEL 17 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SAN NICOLA DEL 06 DICEMBRE 2024 – FRAZIONE NUVOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. ITALO DI DIO, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z7F348CF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAFFAELLO CIVICO 24- PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA – GIORNI 11 E 12 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER IL RIPRISTINO ED ELETTRIFICAZIONE DI POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA  – CIG NR  Z5E3E08F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA DELLA VIABILITA’  AL CIVICO CIMITERO “ SS. ANNUNZIATA” IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI “ NEL PERIODO COMPRESO DAL 01 NOVEMBRE AL 3 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE -AI SENSI DEGLI ART 97 DEL CCNL DEL 16 11 2022 E ART 25  DEL CCDI 2023/2025  - AREA VIGILANZA – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI IN PIAZZA BUDETTA N. 53 DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DELLA AUTOVETTURA   JEEP RENEGADE TG. YA 379 AF PER IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO I SEMESTRE 2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS S.P.A.  CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO – DITTA  SOIGEA  – VIA CAMPANIA E EX SP 26D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2023/2025 - II ANNUALITA' –  F.U.A. ANNO 2023  - ACCONTO 60% QUOTA PRESUNTA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DEL  06 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE. CIG B07211E40A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO – DITTA  OPEN FIBER S.P.A. – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI VARI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - 2° ESPERIMENTO - SU GURI, BURC E QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI - O.E. EUREMA SRL - SMARTCIG: Z843D3CBB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO – DITTA SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. 20099 – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ARTT. 50 COMMA 5 E 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) RELATIVA ALL’INIDONEITA’ ALL’USO DEI LOCALI DESTINATI AD UFFICIO POSTALE SITO ALLA VIA ENRICO QUARANTA N. 4 DEL CAPOLUOGO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINO DI MANTO DI ASFALTO NELLE AREE DI PARCHEGGIO POSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CIVICO CIMITERO  -  O.E.: SABIT SRL - SMART CIG: Z6D384AED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE   ANNO 2023 RELATIVA AI LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO – CUCCIOLO RINVENUTO IN CONTRADA SAN LAZZARO IN FAVORE  DI D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E MEDIE INFERIORI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2023- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOI CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - FATTURA NR. 865/2023 -LIQUIDAZIONE - (C.I.G.78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO – CUCCIOLO RINVENUTO IN CONTRADA SAN LAZZARO IN FAVORE DI B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: BEMAR SRL – CIG: 9372342D47 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESA CITRO COSTRUZIONI S.R.L. IN SIGLA CI.CO. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLA MORTADELLA ‘’  NEI GIORNI 13 14 SETTEMBRE 2024 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: B06C325792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO SANT’ EUSTACHIO DEL 20 SETTEMBRE 2024 – FRAZIONE SANT EUSTACHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEL “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE – EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – APPROVAZIONE Q.E. DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL’ING. GENNARO CITRO – SMARTCIG: Z321FC6718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ MONTECORVINO UN MUSICA D’INSIEME V EDIZIONE‘’   GIORN 07 SETTEMBRE 2024 – CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE – EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMARTCIG: Z212EBA851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CANE RANDAGIO - CANE RANDAGIO MICROCHIP NR 380260044665710 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>44^ SAGRA DELLA BRACIOLA – MISURE ATTE A TUTELARE LA INCOLUMITA’ PUBBLICA E VIVIBILITA’ URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, RENDICONTAZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: B060E69204.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA DELLA PORCHETTA ‘’  NEI GIORNI 30 31  AGOSTO E 1, 2 SETTEMBRE - FRAZIONE MACCHIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ GIOCHI E FESTIVAL DEI BAMBINI‘’  NEI GIORNI 30 E 31  AGOSTO 2024 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP: G77H22002780005 – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SULLO STATO FINALE – O.E.: R. E C. COSTRUZIONI SRL – CIG: 96248494A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76  DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO " - FRAZ. S.EUSTACHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: G77H22002060001 – SALDO SULLO STATO FINALE – O.E.: “GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.” – CIG: 9334676253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’43^ SAGRA DELLA BRACIOLA ‘’  NEI GIORNI 23,24,25,26,27,28 AGOSTO 2024 CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO DEL 18 AGOSTO 2024 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATA  ORDINANZA NR 64 DEL 07 08 2024 '' REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL SS SALVATORE DEL 10 AGOSTO 2024 – FRAZIONE GAURO . '' - SVOLGIMENTO 11 AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE BIS 15 - LOTTO 7 (CAMPANIA)" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI CON O.E. "ESTRA ENERGIE S.R.L." -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL SS SALVATORE DEL 10 AGOSTO 2024 – FRAZIONE GAURO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - R.T.P.: STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI - STRUCTURA INGEGNERIA SRL - ING. G. VANNUCCI – CIG: 9557541C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA   ‘’ FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO ‘’ NEI GIORNI 17,18 19, AGOSTO 2024 – FRAZIONE SANT’ EUSTACCHIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DEL PROSCIUTTO  ‘’  NEI GIORNI , 10 11 AGOSTO 2024 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: OFFICINE CAVALLO S.R.L. – SMARTCIG: ZAE379219E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA S.C.I.A. PROT. N. 0007679/2024 DEL 29/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – RUP E COLLAUDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TAGLIO BOSCO CEDUO MISTO MATRICINATO DI PROPRIETÀ PRIVATA RICADENTE NELLE PARTICELLE CATASTALI NN° 28 30 48 DEL FOGLIO N° 7, ALLA LOCALITÀ “LAPPE” NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - CUP 20240042 - RICHIEDENTE: IMMEDIATA ARTURO – PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76  DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI IN ONORE DI SS SALVATORE" - FRAZ. GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA FIERA DI SANTA MARIA DELLA PACE RISERVATA AGLI ARTIGIANI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI - 6 AGOSTO 2024-  REGOLAMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – CAPO AREA TECNICA PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L’ANNO 2024 PER I SERVIZI DELL’AREA TECNICA SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA SANTA MARIA DELLA PACE DEL 05 AGOSTO 2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA   ‘’ FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO ‘’ NEI GIORNI 17,18,19 AGOSTO 2024 – FRAZIONE SANT’ EUSTACCHIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI IN VIA TULLIO LENZA N.1 DELLA FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Abusivismo e condono</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – IMPRESA ESECUTRICE “CIELLE SRLS” – CIG: 0400565CAE – APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MARATEA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 36  IN MACCHIA  - PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA – GIORNI 23 AL 25 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ABOLIZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI NEI VECCHI CANALI DI IRRIGAZIONE IN LOCALITÀ “MACCHIA” DI MONTECORVINO ROVELLA E CONTESTUALE ALLACCIO DEGLI IMMOBILI ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -   2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLA PATATA  ‘’  NEI GIORNI 19, 20, 21 LUGLIO 2024 NEL CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -   PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA MEDIEVALI SAN MARTINO ‘’  NEI GIORNI 2, 3, 4 AGOSTO 2024 FRAZIONE SAN MARTINO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2024 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA TECNICA PRIMA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DEL “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE – EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMARTCIG: Z212EBA851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL 13 07 2024  - FRAZIONE SAN MARTINO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>II^  ‘’ FESTA DELLA PIZZA MONTECORVINESE ‘’  – GIORNI 11,12,13,14,15 LUGLIO 2024 - MISURE ATTE A TUTELARE LA INCOLUMITA’ PUBBLICA E VIVIBILITA’ URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA DELLA PIZZA MONTECORVINESE ‘’  NEI GIORNI 11 12 13 14 15 LUGLIO 2024 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR 26 DEL 07 05 2024  - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI “ S.S. APOSTOLI PIETRO E PAOLO” – GIORNO 29 GIUGNO 2024 – DIFFERIMENTO PROCESSIONE RELIGIOSA ALLE ORE 20,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ADDETTO STAMPA DEL SINDACO – PRESA D’ATTO DECRETO DI NOMINA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL  CONCERTO DI  ‘’EUGENIO BENNATO ‘’-  GIORNO 30 GIUGNO 2024 CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000 – AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLE CORTECCE, CECI E PORCINI ‘’  NEI GIORNI 5,6,7,8 LUGLIO 2024 – DUOMO CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL’AREA TECNICA PRIMA AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN PIETRO DEL  29 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2024 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA FINANZIARIA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI MARIA SS DELLE GRAZIE IN OCCIANO -  02 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA – ORDINANZA ART. 35, COMMA 1 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI IN C.SO VITTORIO EMANUELE N.27 DELLA FRAZIONE S. MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000 – AREA TECNICA SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2024 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANT ANTONIO DEL 13 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROVENZA M., VILLECCO M., PIZZUTI D. E CARFORA G./COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 601/2023 – LIQUIDAZIONE I RATA SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. P. PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOTTOPORRE A VISITA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE CANI PITBULL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO I” - CUP: G76F22000400002 - D.D. 190 DEL 16/03/2023 - SURF: OP_20887 22086PP000000016 – PR CAMPANIA FESR 2021/2027 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ING. MARCO LUPO – SMARTCIG: Z333CB615E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI DEL 1 GIUGNO 2024 – PARROCCHIA SANT EUSTACCHIO – SAN BERNARDINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO DA PARTE DELLA AZIENDA SIRTI TELCO INFRASTRUTTURE S.P.A.– GIORNI 30 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA S.C.I.A. PROT. N. 0005974/2024 DEL 28/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 228 D.LGS 267/2000. AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI DEL 2 GIUGNO 2024 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - O.E.: "D'ALESSIO IMPIANTI DI GIOVANNI D’ALESSIO " – SMARTCIG: ZAC3AB465B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI NELLA FRAZIONE MACCHIA DEL 02 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” – SMARTCIG: ZF43CFC7FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNTIURA DI CALCESTRUZZO RCK 250 DA UTILIZZARE SU TRATTI DI STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI MAIO GEOM.FRANCESCO S.R.L.” – SMARTCIG: ZD434E826B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL CORPUS DOMINI DEL 2 GIUGNO 2024 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO DA PARTE DELLA AZIENDA OPEN FIBER – TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA UCRAINA OCDPC NR. 927/2022- CONTIBUTO FONDO SOCIALE D.L. NR. 50/2022- MISURE TEMPORANEE PER IL RAFFORZAMENTO DELL' OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO/ CHIUSURA STRADA – IN VIA DEL MULINO, PIAZZA SANT EUSTACHIO, VIA PADRE D’ENZA PER CONSENTIRE LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE  – GIORNI 20 05 2024 -25 05 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L’ANNO 2024 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA COMUNICAZIONE PROT. N. 0005247/2024 DEL 14/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. M. SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. CISALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI IN LARGO SAN FELICE N.8 DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. E. D’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE PODISTICA DENOMINATA ‘ XIV MEMORIVIAL MARESCIALLO D’ARMINIO ‘’ – 1 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI  SAN BERNARDINO DEL 18 MAGGIO 2024 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE SALDO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 C.4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 “DECRETO AIUTI” PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL PERIODO 1° GENNAIO 2022 - 31 LUGLIO 2022 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL COMPENSO PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 - ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO - CIG: 9799753401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA S.C.I.A. PROT. N. 0005276/2024 DEL 15/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D`IDENTITÀ ELETTRONICA-TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. PERIODO DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024 - ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INAUGURAZIONE DELLA STRADA COMUNALE  A ‘’ MARCO MATTIUCCI VIGILE DEL FUOCO MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE ‘’ - GIORNO 8 MAGGIO  2024 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE MASCOLO NICOLA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ - DECORRENZA 13.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO DA PARTE DELLA AZIENDA OPEN FIBER – GIORNI 01 05 2024 AL 15 05 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME DI 21 ORE SETTIMANALI DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B, ORA OPERATORE ESPERTO COME DA NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE INTRODOTTO DAL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA EX L.68/99 E D.P.R. 333/00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA COMUNALE  ‘’ MIGLIARO-FAITO ‘’ - FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/PA/2023 DEL 07/12/2023 ALLA DITTA L.S.FORNITURE CON SEDE IN VIA SAN LORENZO, IN SAN RUFO (SA), PER L'AQUISTO DI TONER PER UFFICI RICADENTI NELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. CIG: ZD83D78CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO – IN VIA MAIORINI  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO  – GIORNI 02 05 2024 AL 08 05 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA DUOMO LOCALITÀ SAN PIETRO -  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO  – GIORNI 22 04 2024 AL 26 04 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: VIVONE ROSARIO – SMARTCIG: ZF13CFE591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA S.S. ANNUNZIATA - 7 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO - FRAZIONE  MACCHIA  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO  – GIORNI 02 04 2024 AL 19 04 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - O.E.: CORVINA COSTRUZIONI E IMPIANTI SAS – CIG: 9625380AD8 – LIQUIDAZIONE RELATIVE COMPETENZE ALLA DIREZIONE LAVORI – GEOM. SIMONE D’AURIA – SMARTCIG ZD839CE2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/PA DEL 16/01/2024 DI € 1.139,69 (IVA ESENTE) E N. 4/PA DEL 16/01/2024 DI € 650,84 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KELLY DI TEDESCO LUIGI CON SEDE IN GIFFONI V.P. (SA) AL CORSO VITTORIO EMANUELE, 38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL VENERDÌ SANTO DEL 29 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS NELLA FRAZIONE MACCHIA DEL 29 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.132/2023 DI € 164,30 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/620 DEL 27/11/2023 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG: ZBB21A5DF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL 22 MARZO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA S.C.I.A. PROT. N. 020656/2023 DEL 28/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE, ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - CANONE ANNUALE – UTENZA DEL SERVIZIO- ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE N. 8 DEL 21/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL DECRETO N.11/2024 DI CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA VIGILANZA AL DOTT. GRAZIANO LAMANNA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124- APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA- AVVIO ACQUISIZIONE  ISTANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DOTT.DARIO NOSCHESE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA AMMINISTRATIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  ORDINANZA NR 11 /2024 - ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA PASQUALE BUDETTA ALTEZZA COLONNINA  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO ALLA CONDOTTA IDRICA  – GIORNO 6 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO COATTIVO (TARI 2013-2018, I.C.I./I.M.U. 2007-2012, TARI 2011-2013, TARI 2017-2021, REVOCHE RATEIZZI I.M.U. E TARI), INGIUNZIONI DA ACCERTAMENTI (I.M.U. 2013-2016, TASI 2014-2016, TARI 2013-2016) E ACCERTAMENTI (I.M.U. 2018, TASI 2018) APPROVATE NEL 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA PASQUALE BUDETTA ALTEZZA COLONNINA  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO ALLA CONDOTTA IDRICA  – GIORNO 6 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AREA VIGILANZA AL DOTT. GRAZIANO LAMANNA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO   IN AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, COMMA 1) L. N. 241/1990 E ART. 7 “NORME FINALI” DELL’AVVISO PUBBLICO   DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI N. 1  FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^ ALL’ ARCH. GIOVANNI PEDUTO, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 300 – 302 DELLA FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CARTA D`IDENTITÀ ELETTRONICA-TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024 - ACCERTAMENTO RISORSE ED IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.117/01 DEL 29/12/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TIEPOLO CIVICO 11 - PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA – GIORNI 29 E 1 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 2^ ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA F. CIBELE C/ COMUNE MONT.ROVELLA- AVVERSO E PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 121/2018 - DEFINITA CON SENTENZA N. 2931/2023 – LIQUIDAZIONE  SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA’ PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CON INSEGNA “BAR MAX”, SITA IN VIA FRATELLI ROSSELLI N. 300/302. DITTA TORTORA GLOBAL MARKET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTOINCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ PER L’AREA FINANZIARIA ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, CON CONTESTUALE NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL’ AREA MEDESIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL PROC. PEN. N. 7962/2016 R.G. – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. L. SPAMPINATO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NEL GIORNO 18  FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ALESSANDRA TAMBURRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 6/24 DELL’8.01.2024  ALL'AVV. LUCA IADECOLA DA TERAMO – ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 15/04/2023 – 14/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CAVOUR  PER POTATURA ALBERI – 12 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NEI GIORNI 11 E 13 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE MARIA CORALLUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA A. PALMENTIERI  C/COMUNE, AVVERSO E PER ANNULLAMENTO ORDINANZA  A.T. 2^  N. 91/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. M. ANNUNZIATA, DIFENSORE DELL’ENTE – CIG: Z713109BDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI ROSSELLI CIVICO 92, 98 - PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA – GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ADDETTO STAMPA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – O.E.: GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA &amp; C. – CIG: 9568520080 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: GIULIANO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.28 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS 164 FRAZIONE  MACCHIA  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO AUTORIZZATO  – GIORNO 6 FEBBRAIO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL DOTT. DARIO NOSCHESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PUBBLICA DI SEESEN HARZ, CAPOLUOGO -  PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ARCHITETTONICA DI STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE – GIORNO 30 01 2024 – 09 02 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA URBANA DI VIA DEL MULINO, ALTEZZA CHIESA SANT’ EUSTACHIO,  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO DELLA DITTA E- DISTRIBUZIONI SPA  – GIORNO 26 GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL FORUM DEI GIOVANI – PRESA D’ATTO ESITO E PROCLAMAZIONE ELETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  - COPIA 500MF. DITTA LA GRECA &amp; C. SRL.    ANNO 2024  -  CIG NR  ZAF3C1B8B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330049209 DEL 06 09 2023 NR° 0000202330054633 DEL 05/10/2023 NR° 0000202330061382 DEL 06/11/2023 (PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE,OTTOBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DI VIOLAZIONE AL CDS – ABBONAMENTO APP – PRONTUARIO ABBONAMENTO RIFIUTI E AMBIENTE - CIG NR   Z143E04164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330067076 DEL 06 12 2023 (PERIODO NOVEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 23/2016 IN DITTA CAVALLO ANTONIO PER OPERE NON REALIZZATE – RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 36/2020 IN DITTA VIVIANO MANUELA PER OPERE NON REALIZZATE - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU IN DITTA RAVIELLO LUCA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 202330067077 DEL 06 12 2023 -  (PERIODO NOVEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP RENEGADE TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330021115 DEL24/03/2023 0000202330021116 DEL24/03/2023 0000202330023668 DEL 05/04/2023 0000202330028932 DEL 05/05/2023 (GENNAIO/APRILE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT JEEP RENEGADE TG YA379AF - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330035268 DEL 07/06/2023 NR° 0000202330040405 DEL 06/07/2023 NR° 0000202330044849 DEL 04/08/2023  (MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330049210 DEL 06 09 2023 NR° 0000202330054634 DEL 05/10/2023 NR° 0000202330061383 DEL 06/11/2023 (PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE,OTTOBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA L'UNIONE GRAFICA DI LANZETTA GIOSUÈ S.N.C., CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE VARIE PER OPERE D’INVESTIMENTO PER IL COMPLETAMENTO LOCULI COMUNALI E INFRASTRUTTURE ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” – CUP: G79I22000150005 FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SUI FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA”. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI AVANZAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PROPEDEUTICO ALL’EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 REGISTRI DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI E ESTUMULAZIONI PER IL CIVICO CIMITERO – O.E.: INTERCOM SRL, DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) - SMARTCIG: ZA03DFF469.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  “WIFLY SRL, CON SEDE IN MERCATO SAN SEVERINO (SA) ALLA VIA DEI LOMBARDI N. 23 - P. IVA / C.F. IT05841830655 – FATTURE ELETTRONICA NR°64/2023  DEL 24 11 2023-CIG N. 9319917ECC - CUP N. G71J21000250005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 208 CDS - FONDO PERSEO – IMPEGNO DI SPESA  - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER I DIRITTI DI ROGITO PER IL SEGRETARIO COMUNALE  DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZIO 2021) – O.E. “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – ADEGUAMENTO CONTRATTUALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VEFRTICALE, ELEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI – CIG NR  Z4B3DE9AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA IN OPERA  DI SEGNALETICA  – CIG NR  ZB73DEB518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GRECA ANGELO &amp;C SRL P.IVA NR 01996310650 - PERIODO DI LOCAZIONE II TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL (PARTITA IVA N. 00807520135)  – FATTURA NR 1652/PA DEL 28 11 2023   –  CIG NR Z943D1ACEE  ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PG ed Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICHE NR° FPA 29/23 DEL 31 11 2023 - CIG N. Z0C3CB3D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COSTO DI NOTIFICA  DELLE SPESE POSTALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, AL DOTT. GEOL. ANTONELLO CESTARI – CIG: 98352912E4 – ANNULLAMENTO/ SOSTITUZIONE DETERMINA N. 416/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GREA ANGELO &amp; C SRL P.IVA NR 01996310650 - FATTURA NR 2813 DEL 23 10 2023 E NR 2814 DEL 23 10 2023 - PERIODO DI LOCAZIONE III E IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. (FACOMGAS, CON SEDE IN S.P. 28 LOCALITÀ MANGIARELLI MONTECORVINO ROVELLA P.I. NR 06017930659)  - FATTURE ELETTRONICA NR° 24/23 DEL 31 10 2023 - CIG N. Z0C3CB3D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15412/S DEL 22/11/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. CIG: Z913D2365E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 16/10/2023-31/10/2023-  NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) - FATTURA NR. 866/2023 - (C.I.G. 78133536DD) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI INTERNI EX ART.113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR - CUP: G75F22001110004 – LIQUIDAZIONE FINALE DELL’INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI (DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - ING. NORMA FALIVENE – SMART CIG: Z09399F2E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE FUNERARIE PER SERVIZIO EFFETTUATO DALLA DITTA “AGENZIA FUNEBRE CUOMO S.R.L.” CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA PACE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO IN STATO DI INDIGENZA - IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZE63DD1D24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI (DL) – O.E.: ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: Z99396BCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST ITALIA IS 350- AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA -CIG: ZE13DE9932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE – LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA EDILROAD SRL – CIG: 80930471A9 - SALDO COMPETENZE TECNICHE (D.L. E C.S.E.) ING. GENNARO CITRO – SMARTCIG: Z1C2FEDFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE – O.E.: “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.” – SMARTCIG: Z1C3DEEC062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE ALLA SIG.RA RAGO CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI VARI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - 3° ESPERIMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU GURI, BURC E QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI - O.E. EUREMA SRL - SMARTCIG: Z203DEF744.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ROMA COMPETENZE PER DIPENTENTE RAGO MICHELE, UTILIZZATO DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO - PERIODO 01/01/2022 – 30/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA IULIANO ALFONSO/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CONFERIMENTO INCARICO AVV. AMALIA LA CORTE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 – O.E. RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA PIAZZA MADDALENA 1 (P.IVA 04411410659) – FATTURA NR. 260/E – 2023 (C.I.G. 8136295B7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 E IL 30 SETTEMBRE 2023 – O.E. RENTALBUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA PIAZZA MADDALENA 1 (P.IVA 04411410659) – FATTURA NR. 259/E – 2023 (C.I.G. 8136295B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/468 DEL 29.08.2023  DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - PERIODO APRILE / GIUGNO - CIG: ZBB21A5DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.– INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI –ANNO 2023 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE POST-MORTEM DELLE DISCARICHE COMPRENSORIALI (ESERCIZI 2016 - 2017 - 2018) – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “SMA CAMPANIA S.P.A.”, MANDATARIA DELLA REGIONE CAMPANIA, PER CESSIONE CREDITO ECOAMBIENTE SALERNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CUP: G79J20001490005 - CIG: 8673839660 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL R.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. - M1C1 I.1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - CUP: G71F22003500006- INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). IMPEGNO ED ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 3° ESPERIMENTO – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/C DEL 01/12/2023  DI € 822,04 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE – LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2023 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M2C4-I2.2 – CUP: G76I23000010006 - O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG: A00663CEA0 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: MORRETTA IMPIANTI DI FABIO MORRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 – O.E.: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – CIG: A0087C8DAB – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, ARTISTICI, MULTIDISCIPLINARI E DI ANIMAZIONE, DA SVOLGERSI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023, PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO “FRATELLI DOCCINO PARK AND RIDES S.A.S”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG ZC03DB24BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA CUOMO S.R.L., CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO E RELATIVO SERVIZIO DI AFFISSIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) JUNIOR, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006– APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESE$CUZIONE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - O.E.: MEOLA MARIO – CIG: 8739507553 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E CSE – R.T.P.: ING. FRANCESCO ARIANO – ACTAA SRLS – SMARTCIG: ZB73110505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330035269 DEL 07/06/2023 NR° 0000202330040406 DEL 06/07/2023 NR° 0000202330044850 DEL 04/08/2023 (PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO PER L’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)” – ING. EUSTACHIO BARATTOLO – CIG: Z9C3DD5A93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: N. 202780417 (INFORTUNI) E N. 202683205 (RC GENERALE RCT/RCO) STIPULATE CON LA NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A., N. 16/39871WV (INCENDIO ALL RISK) STIPULATA CON LA ENRICO GIUDICE S.R.L. - AGENZIA SARA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 1.12.2023 -  31.05.2024 – TRAMITE CONSAI SRL BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PEDONALE E FORNITURA PORTALAMPADE AL CIVICO CIMITERO – O.E.: VI.MA.RA. SRL  –  SMARTCIG: Z033DD0923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FORNITURA LICENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL FIREWALL DELL’ENTE ALLA TIM S.P.A., DA MILANO - SMARTCIG: ZEE3DC7A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER L’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)” – ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI – CIG: Z633CEFD29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO ROVELLA - MACCHIA" - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2023/2025 - II ANNUALITA' -  F.U.A. ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.146/E DEL 10/08/2023 DI € 18.018,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2023. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 469 DEL 28/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP: G77H22002780005 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE – O.E.: R. E C. COSTRUZIONI SRL – CIG: 96248494A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI AUTOMEZZI  DI PROPRIETÀ COMUNALE  IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: OFFICINA CAVALLO S.R.L. - SMARTCIG: Z5E3D72D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. - RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 31.07.2023 – RICCIARDIELLO P./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON ACCORDO BONARIO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – RUP E CAPO AREA TECNICA SECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – CAPO AREA TECNICA PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – CAPO AREA TECNICA PRIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A.A. N. 663 DEL 1.12.2023 DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -ANNO 2023- ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA P.IVA NR 02066400405)– CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PPM  - CIG. NR° Z0B2165DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - PROVE IN SITO E IN LABORATORIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI 104 LOCULI CIMITERIALI A FORNETTO ZONA L CIVICO CIMITERO” – O.E.: “PLP GROUP S.R.L.” – SMARTCIG: ZDE33E13F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER IL SERVIZIO DI PO-LIZIA MUNICIPALE – CIG NR   Z413D7EF32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL COSTO DI NOTIFICA  DELLE SPESE POSTALI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE E LEZIONE DI TIRO CON LA PISTOLA APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI EBOLI (SA) – ANNO 2023 - CIG NR    Z2E3D78EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO ECONOMICO QUALE INDENNITA' SERVIZI ESTERNI MATURATA NEL CORSO DELL'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETÀ ANNO 2023 - O.E. “ROSSELLA VIAGGI S.R.L.” CON SEDE AD ISCHIA (NA) – C.I.G. ZA23C3A844 – FATTURA NR. 4/654-2023 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO, ANNO 2023, PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO 2000” (CIG Z143C106A6) -LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ELETTORALE PER SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148717 DEL 31.10.2023 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/01 DEL 30/10/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88 – CONTRATTO REP. N. 66/2021 STIPULATO CON LA SARIM SRL – ADEGUAMENTO CANONE CONTRATTUALE – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88 – CONTRATTO REP. N. 66/2021 STIPULATO CON LA SARIM SRL – IMPEGNI DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO ANNUALITÀ 2024 E 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 – O.E.: “TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE” – SMARTCIG: ZA23A9218A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.97/01 DEL 30/10/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3857839 E IMPEGNO SPESA. CIG: A02E9D6C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A.A.N.484/2023 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PREVISTA PER GLI INCARICHI AD INTERIM AI DIPENDENTI LIGUORI E CARRAFIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 29/2021 IN DITTA LONGO MARIA PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – “TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO” – ING. NICOLA CHIUMIENTO – SMARTCIG: Z0D3DA3C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI D.V.L. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-169561 DEL 17.11.2023 EMESSA DALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI – II EDIZIONE” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). CUP: G79I23000870005. CIG: A0374FD193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA DI SCALE A CASTELLO A 6 E 7 GRADINI PER IL CIVICO CIMITERO DI COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - O.E. FEDA S.R.L. - SMARTCIG: Z7E3CECC8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NR. 394 DEL 04/08/2023 – DISACCERTAMENTO E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA/P.L. (EX CAT.C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO  PIENO E A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE AL 50%, MEDIANTE  UTILIZZO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO  PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE- CATEGORIA GIURIDICA C (15 ORE SETTIMANALI)” DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ONE PA LEGGI D'ITALIA – SISTEMA ENTI LOCALI- LIQUIDAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CANONE ABBONAMENTO PERIODO 01.10.2023-30.09.2024 - FATTURA ELETTRONICA N. 0074370038 DEL 31/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE SICRAWEB ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150055 DEL 21.11.2023 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA P.IVA NR 02066400405  - FATTURA  NR 0002113421 DEL 28 02 2023  -CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA , CANONE, WEB SERVICE , INTERVENTO CONCILIA, ANNO 2022/2023  CIG. NR Z8E38737FB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA WIFLY SRL (CON SEDE IN MERCATO SAN SEVERINO (SA ALLA VIA DEI LOMBARDI N. 23 - P. IVA / C.F. IT05841830655),  - FATTURA ELETTRONICA NR° 43/23 DEL 11 09 2023 - CIG N. Z333B972D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO -  IMPEGNO DI SPESA  - CIG. 78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DI RUSSO EUGENIO– VERBALE AL CDS NR 100895 DEL 16 07 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DI BUDETTA MARIA EMILIA – VERBALE AL CDS NR 3143/C DEL 15 06 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - 3° TRIMESTRE 2023- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 31.07.2023 – RICCIARDIELLO P./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER PER GLI UFFICI RICADENTI NELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S CON SEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DA E PER IL CIVICO CIMITERO NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2022- DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - FATTURA NR.256/E -2023 -  LIQUIDAZIONE (C.I.G. ZAE384295E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUR NR.147/E E 148/E DEL 10/08/2023 DICOMPLESSIVI € 7.722,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2023 (C.I.G.8136295B07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI – SMARTCIG: Z3B34E825C E ZB13944316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: “IDROTERMICA FAINO DI FAINO ANTONINO” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI - SMARTCIG: ZF6374D940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO  - SIG. CARDONIA P./COMUNE - R.G. N. 4/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. A. AMATURO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024 – O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE – SMARTCIG: Z3F3D5CB8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (APR.-MAG.-GIU. 2023) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (GEN.-FEB.-MAR. 2023) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI OPERE E LAVORAZIONI IN FERRO SU STRADE, PIAZZE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “FUTURA FERRO SRLS” – SMARTCIG: Z4F3C3C3E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 04/04/2023). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA GLOBAL MEDIA ITALIA S.R.L. - PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 05980960651, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. COD. CUP: G79I23000870005 CIG: Z823D84B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623030761/2023 IN FAVORE DELLA SIAE PER IL CONCERTO FINALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME 4^ EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DI SCUOLE E ALTRE STRUTTURE COMUNALI (ACCONTO) ALL’O.E. “PISATURO FERDINANDO” – SMARTCIG: ZCF3CDC220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2022 – D.E.C. E SUPP. AL RUP/COLLAB. AL DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE  DITTA RCM ITALIA SRL - PERIODO GENNAIO 2024 - CIG: ZBB21A5DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ASTROTEL SRL, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026. CIG Z5E3B63D01. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO  PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE- CATEGORIA GIURIDICA C (15 ORE SETTIMANALI)” DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO (SA) PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/P.L. (EX CAT.C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO  PIENO E A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE AL 50% PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.172 DEL 24.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART.13, COMMI 6 E 8, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 DI N.1 UNITA’ DA AREA OPERATORI ESPERTI AD AREA ISTRUTTORI, NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- NOMINA VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/C - 2023 DI € 8.431,73 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA/2023 DI € 4.925,83 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA FRATELLI ROSSELLI N.153, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/2023 DI € 5.338,36  (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA  KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – M2.C4-I2.2 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL 1° SAL (ACCONTO) - O.E.: SOCIETÀ DI INGEGNERIA UNA SRL – CIG: 8996891552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI ART. 1, C. 139 E SS DELLA LEGGE N. 145/2018 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – M2.C4-I2.2 – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’IMPRESA ESECUTRICE “CARUSO DOMENICO” – CIG: 9372321BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. (P.IVA NR 083495650014) – NOLEGGIO FIAT TIPO TG YA530AK - FATTURE ELETTRONICHE NR° 0000202330013246 DEL 03/03/2023 000020230018534 DEL 09/03/2023 NR° 0000202330023669 DEL 05/04/2023 0000202330028933 DEL 05/05/2023 (GENNAIO/APRILE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SOFTWARE E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE D.LGS. N.201/2022 – LIQUIDAZIONE ACCONTO - FATTURA N. 888.2023 DEL 27.11.2023 EMESSA DALLO STUDIO SIGAUDO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI VARCHI APU/ Z.T.L.- CIG. NR -   CIG NR Z153D283BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA “MC PETROLI SRL VIA BOSCARIELLO SNC – 84025 EBOLI (SA) - P. IVA N. IT 05748930657, - FATTURE ELETTRONICHE NR° 300/D DEL 31 08 2023, NR° 330/D DEL 30 09 2023 - - CIG N. Z383BFFBDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 21/2023 DEL 3.10.2023 - SERVIZIO ASSICURATO NEI MESI DI LUGLIO - NOVEMBRE 2023 (FINE SERVIZIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE TRA CURATELA FALLIMENTARE CORVINIA LAVORO E COMUNE MONTECORVINO ROVELLA CAUSA TRIBUNALE SALERNO DI OPPOSIZIONE A D.I. - R.G. N. 9570/2014  - LIQUIDAZIONE 3^ RATA (SALDO) IN SCADENZA AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “CIEMME SRL” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TARI ANNO 2022 - SMARTCIG: Z813953CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ALIENAZIONE DI DUE LOTTI RICADENTI NELL’EX PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAN MARTINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, DI DOMANDA E SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – ANNO 2023 - O.E.: L.I.R. SPA - PRESSO IL LABORATORIO MAGAVA SAS DI DE VITA FILOMENA &amp; C. – SMARTCIG: ZE03AD5914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA NRG 2873/2017 – SENTENZA 10/22 DEL 01/01/2022 – VERSAMENTO RATA N.2 DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCORDATA CON LA “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI" (LEP) - NIDO (ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232). LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CAMPAGNA D’INDAGINI CON ESECUZIONE DI PROVE SULLA STRUTTURA ESISTENTE – O.E.: LABORATORIO EDIL-TEST S.R.L. - SMARTCIG: Z8B38B8E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE D.LGS.N.201/2022 CIG Z073D72255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA – PERIODO GEN-FEB-MAR-APR/2023 - CIG:  8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE A CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z6B38B0DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2022 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO- SALDO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME DI 21 ORE SETTIMANALI DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B, ORA OPERATORE ESPERTO COME DA NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE INTRODOTTO DAL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022,  PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA.EX L.68/99 E D.P.R. 333/00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE DA INSTALLARE PRESSO LA CASA COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO MICRO NIDO IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG: Z743D4B3B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DELLA DELIBERA 15/2022/R/RIF (TQRIF) ARERA E PEF TARI 2023-2025 E SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002125465 DEL 30.05.2023 EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO PEF TARI ARERA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RECUPERO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95- PA/2023 DI € 1.299,86 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CHIOLA DI CHIOLA GIUSEPPA CON SEDE IN  BELLIZZI ALLA VIA D.MANIN,16/18- BELLIZZI (SA) PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 9/11/2023  DI € 7.625,32 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA  PETER PAN S.A.S  DI CITRO ADRIANA &amp; C. CON  SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – ALLA VIA F.LLI ROSSELLI, 153 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI TARI 2018 – 2019 E ACCERTAMENTI DICHIARATIVI TARI DAL 2017 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA-2023 DI € 2.436,70 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA “COMIX” DI ALESSANDRO PERILLO CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA KENNEDY, 50- PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/C DEL 10/11/2023  DI € 19.872,19 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA  LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/A-2023 DI € 1.000,06 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA “ITALWEB” DI DANIELE GIUSEPPE CON SEDE IN BELLIZZI (SA) - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.121/2023 DI € 15.316,89 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – INCARICO COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – ING. GIANCARLO GIULIANO– CUP: G75I22000000004– SMART CIG ZE635B3F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE: DITTA QUADIENT ITALY SRL- CIG: Z4E3D5A27F- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H200005100011 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL RUP E AL SUPPORTO AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL SUPPORTO AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL SUPPORTO AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H200005100011 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – ACCONTO PRIMA FASE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART.13, COMMI 6 E 8, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 DI N.1 UNITA’ DA AREA OPERATORI ESPERTI AD AREA ISTRUTTORI, NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-- AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019)" – CUP: G73J19000150001 - LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL – CIG: 80765904E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO  PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – CUP: G73J19000150001 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “CORSO UMBERTO” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2023 – CUP: G72B23003500001 – O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI TAVARONE FRANCO – CIG: A024D6EA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE – CIG NR.  Z2B3D02FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DELLA AUTOVETTURA   JEEP RENEGADE TG. YA 379 AF PER IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS S.P.A.  CIG NR ZBF3D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROVENZA M., VILLECCO M., PIZZUTI D. E CARFORA G./COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 601/2023 – LIQUIDAZIONE I RATA SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. D. PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA 62_23 DEL 05/11/2023 DITTA M. VENETUCCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO NELL’ANN0 2023 (FINO A C. C. DEL 9/10/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI GIORGIO A./COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 819/2023 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. D. DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143486 DEL 30.09.2023 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – 1^ RATA CANONE SEMESTRE 01/07/2023 - 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROVENZA M., VILLECCO M., PIZZUTI D. E CARFORA G./COMUNE – DEFINITA CON SENTENZA N. 601/2023 CORTE DI APPELLO DI SALERNO – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO A FAVORE DELL’AVV. F. ARMINIO – DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26.03.2023 – DI GIACOMO R./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON ACCORDO BONARIO – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL COLLAUDO QUINDICENNALE DELL’IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. DE VIVO ENERGIE SRL – FG. 9 P.LLA 1306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29.05.2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA S.A./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE SPARANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI VARI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - 2° ESPERIMENTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU GURI, BURC E QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI - O.E. EUREMA SRL - SMARTCIG: Z843D3CBB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 2° ESPERIMENTO – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO – IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DA ASSICURARE NEL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OTT.-NOV.-DIC. 2022) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – CUP: G73J19000150001 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – ING. GIAN PAOLO VITOLO – SMARTCIG: Z3F2A6F8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA- CENTRO ESTIVO PER MINORI - ESTATE 2023 - RESTITUZIONE QUOTE COMPARTECIPATIVE (ISTANZE PROT. N. 0013136/2023 E N. 0013323/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CON RISCATTO DI UN SISTEMA DI LETTURA TARGA – FORNITURA SU MEPA PER 24 MESI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI. TI. ESSE SRL  -   CIG NR Z943D1ACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER L’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP: G79J21007470006 – ING. FEDERICA FRANA – CIG: A01A3AB2FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE E RELATIVI BADGE.-O.E. MAGGIOLI SPA. SMARTCIG: Z783D2DE27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PECORALE P./COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 193/2023 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. B. ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA INFERIORE – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: 78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). SMART CIG: Z913D2365E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2023/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 379 DEL 25.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GRECA ANGELO &amp; C. SRL ” - ( P.I. 01996310650) – FATTURE NR 3750 DEL 13 12 2022 – NR 208 DEL 25 01 2023   –  CIG NR Z103874129;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GRECA ANGELO &amp; C. SRL ” - ( P.I. 01996310650) – FATTURE NR 2084 DEL 09 08 2023;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI VARI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA SU GURI, BURC E QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI - O.E. EUREMA SRL - SMARTCIG: Z683CAD0D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 30.12.2022 AL 30.06.2023 - ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO - CIG: 9799753401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.88/01 DEL 30/09/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI SETTMBRE 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO INVERNALE – FATTURA NR 1/89 DEL 29 06 2023 – DITTA CANTALUPO SRL P. IVA NR 02123510659  CIG NR  ZEF38E8568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL PROC. PEN. N. 9447/2015 R.G.N.R. – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. C. SARACINO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO R.G. N. 2690/2015 - C. AIELLO/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE (I E II MOTIVI AGGIUNTI) ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI COATTIVI IMU (2013-2016), TARES/TARI (2013-2016), TASI (2014-2016) E TARI (2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO I” - CUP: G76F22000400002 - D.D. 190 DEL 16/03/2023 - SURF: OP_20887 22086PP000000016 – PR CAMPANIA FESR 2021/2027 – ING. MARCO LUPO – SMARTCIG: Z333CB615E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO C.D.S. R.G. N. 5921/2019 - C. AIELLO/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z1D3CF8C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI MA ESTINTORI  DI  FLORIO MARIO” – SMARTCIG: ZF43CFC7FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO SENTENZA C.T.P. N. 2018/2020 RESA NEL RICORSO PROMOSSO DA I. FORTUNATO C. COMUNE – DEFINITO CON SENTENZA N. 3819/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO-MACCHIA" - ANNUALITA'  2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15.12.2012 - VERTENZA PITTA M. C/ COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO - INCARICO DI C.T.U. MEDICO  LEGALE IN FAVORE DEL DOTT. M. RIZZOLO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA KASKO STIPULATA CON  ASSIMED SRL PER UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AVENTE VALIDITÀ DAL 31.3.2022 AL 31.3.2024 – LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE PERIODO 30.09.2023 – 31.03.2024 TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA D’AIUTOLO G./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – T.A.R. CAMPANIA – SALERNO - DEFINITA CON SENTENZA N. 1160/2023 – LIQUIDAZIONE  SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO DA E.C./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 997/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. M. ANNUNZIATA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA – 3° QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO DA R.D.G./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA DEL 20.02.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. M. ANNUNZIATA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART.13, COMMI 6 E 8, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, DI N.1 UNITA’ DA AREA OPERATORI ESPERTI AD AREA ISTRUTTORI, NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: VIVONE ROSARIO – SMARTCIG: ZF13CFE591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA – C.I.G. ZDC3CA428A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA – SINISCALCHI L./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA -SENTENZA N. 803/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. P. BONITO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO R.G. N. 405/2021 - A. PALMENTIERI C. COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE GEOM. PASQUALE PELLEGRINO - CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – PRIMO ACCONTO - O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z0736AFDD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE PEDONALE AL CIVICO CIMITERO – O.E.: VI.MA.RA. S.R.L.  –  SMARTCIG: Z5E3A43AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – PRIMO ACCONTO - O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z5B36AFDE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z63392809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E BONUS GAS - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE (LICEO) - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 549 DEL 14/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL C.D.S. SOC. DERVIT SPA AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO E/O  RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, DELLA SENTENZA TAR N. 1796/2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE, MEDIANTE  UTILIZZO PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DETENUTE DA ALTRI ENTI LOCALI , PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/P.L. (EX CAT.C), AREA ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO  PIENO E A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE AL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PROVENZA” ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DURATA ANNI DIECI - CIG: 9795762686 – AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL R.T.I.: ASD BATTIPAGLIESE CALCIO – ASD SPORT AL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA – PERIODO NOVEMBRE 2022- DICEMBRE 2022 - CIG:  8891834D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL N.D.V. DOTT. DONATO TORIELLO - TRIENNIO 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE NELLA GESTIONE DELL’UFFICIO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002141534 DEL 29.09.2023 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. INERENTE AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/23 DEL 23.08.2023  - MAZZARO ALESSANDRO  - ATTIVITÀ PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 9 (CAMPANIA)" - "GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO 7 (CAMPANIA)"  PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI O.E. "ESTRA ENERGIE SPA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO CERINO U. C/ COMUNE – DEFINITA CON SENTENZA N. 3578/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - Z152719686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – DURATA ANNI QUATTRO - PRESA D’ATTO DETERMINA CUC SELE-PICENTINI N. 936/2023 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE A RENTALBUS SRL – CIG: 97245898B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE” – POR CAMPANIA FESR 2014/2020 SURF. 18010BP000000002 - CUP G73D14000800006 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE A CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – SALDO - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” – SMARTCIG: Z743C31E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D. LGS. N. 42/2004 E RELATIVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO ALLA L.R. CAMPANIA N.10/82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  - II ACCONTO - O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG Z833863713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29/06/2022, RELATIVO AL PROFILO FG (FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR– PROFILO JUNIOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/01 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI AGOSTO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO D' URGENZA IN STRUTTURA RICETTIVA DI NUCLEO FAMILIARE ATTENZIONATO AI SERVIZI SOCIALI - HOTEL EUROPA DI ROSSOMANDO SANDRO E C. SAS CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (FATTURA NR. 712/ 2023) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR - CUP: G75F22001110004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 955037204C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - O.E.: "MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO" – SMARTCIG: ZE13BBA861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) PER LA FORNITURA DI SCALE A CASTELLO A 6 E 7 GRADINI PER IL CIVICO CIMITERO DI COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 - O.E. FEDA S.R.L. - SMARTCIG: Z7E3CECC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI POSTI NELLE VARIE SCUOLE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: PISATURO FERDINANDO - SMARTCIG: ZCF3CDC220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE A CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z7F3CDCBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z6B38B0DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: VIANGAS SRL – SMARTCIG: ZEB3CDBCED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 9.10.2023 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE COMUNALI E IMMOBILI COMUNALI  – O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: ZB03C48C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO FISSO AL RESPONSABILE U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 21/2023 DEL 3.10.2023 - SERVIZIO ASSICURATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO AVV. MARTINO D’ONOFRIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 LOCULI E N. 48 URNE CINERARIE AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA “EX INCENERITORE” – CUP: G75B20000000004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – CAPO AREA TECNICA PRIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020 – L. N. 160 DEL 27.12.2019) – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU - CUP: G77H20000870001 - LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA TECNICA 1^ DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: G75I22000000004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – RUP GEOM. ROBERTO DI GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 LOCULI E N. 48 URNE CINERARIE AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA “EX INCENERITORE” – CUP: G75B20000000004 - LIQUIDAZIONE AL RUP DEGLI INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEOM. MAZZEO AMEDEO (CON SEDE IN BATTIPAGLIA P.IVA NR 05914330658) – FATTURA NR 15/23 DEL 28 06 2023  - CIG NR° ZF33958CAA CUP NR°  G79B22001720001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: G75I22000000004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – CAPO AREA TECNICA SECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE, CON AVVIAMENTO NUMERICO MEDIANTE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO, EX L.68/99 E D.P.R. 333/00, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DI DUE (2) UNITA' A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME DI 21 ORE SETTIMANALI DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE, CATEGORIA B, P.E. B1, (ORA OPERATORE ESPERTO EX CCNL.22.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI)  PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: CARUSO DOMENICO – CIG: 9372321BF3 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: G.T.P. COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE A FRONTE DEI SERVIZI RESI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NELL’ALBO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - “GESTIONE PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” – ANNO 2022/2023” - CIG Z552F39F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE   COMPETENZE RILEVATORI  -COMPENSO FISSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO CON ORARIO A TEMPO PIENO/PROLUNGATO - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL’OPERATORE ECONOMICO “NOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.000,00 - CIG. 78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO FORNITURE CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PERIODO  CIG NR  Z0C3CB3D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASMEL – IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio affari generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA FINANZIARIA   LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO GENNAIO –DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020 – L. N. 160 DEL 27.12.2019) – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU - CUP: G77H20000870001 - LIQUIDAZIONE AL RUP GEOM. COSIMO FALCONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NUOVE AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NEL CIMITERO COMUNALE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – O.E. GAIDA S.R.L. – CUP: G75I23000190004 – CIG: A002016B38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI" (LEP) - NIDO (ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: ZC535899D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. - ATTIVITÀ ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TRIMESTRALI ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - CANONE ANNUALE , CORRISPETTIVO TRIMESTRALE - 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO LUGLIO-AGOSTO 2023 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: – CUP: G75I22000000004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE CON IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG. 9114416E02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: Z013935F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: Z223033E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32 D.LGS. 50/2016) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE - CIG ZB43177461 - LIQUIDAZIONE O.E. VI.MA.RA. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/24 - SERVIZIO ON LINE MENSA SCOLASTICA - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI VARI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU GURI, BURC E QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI - O.E. EUREMA SRL - SMARTCIG: Z683CAD0D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – IMMOBILI VARI - 1° ESPERIMENTO – COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SALDO DEL COSTO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE AD ALTA CAPACITÀ PRESSO IL PARCHEGGIO IN PIAZZA PUBBLICA SEESEN HARZ AL CAPOLUOGO – "DECRETO MANGIAPLASTICA" N. 360 DEL 02/09/2021 – CUP: G79J21012710001 - O.E.: ARCHIMEDE SRLS – SMARTCIG: ZB43847D58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002126530 DEL 31/05/2023 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. INERENTE AL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER CERTIFICAZIONE COVID-19 ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.L.GS 50/2016 ALL’OPERATORE ECONOMICO PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, CON SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 7.625,00 - CIG. 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.L.GS 50/2016 ALL’OPERATORE ECONOMICO RENTALBUS E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.876,00 - CIG. 8136295B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER COLLAUDO STRUTTURALE - O.E.: PLP GROUP S.R.L. – SMARTCIG: Z38358847F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: 4^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE  PER L’ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ROSSOMANDO O./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINITA CON SENTENZA N. 2140/2017 – LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROFESSIONALE  ALL’AVV. P. RINALDI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A.A.N.33/2023 RECANTE “INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2023   DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  EROGATO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E MEDIA INFERIORE - PERIODO 01/05/2023-31/05/2023 - "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (C.I.G.78133536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 - CIG Z5A3B8281F - LIQUIDAZIONE O.E. POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/124 DEL 20/06/2023 ALLA DITTA CUOMO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/01 DEL 31/07/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ED ACCERTAMENTO RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-PA DEL 19/07/2023 ALLA DITTA SCOMEGNA EDIZIONI MUSICALI SRL PER L’ACQUISTO DI PARTITURE MUSICALI DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME IV EDIZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.56/01 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: – CUP: G75I22000000004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 3– O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG. 9114416E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CORSO UMBERTO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M4C1 I1.2 – CUP:G79J21007470006 – O.E.: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – CIG:A0087C8DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE “EX CONVENTO SANTA SOFIA” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2022 – CUP: G72F22000450001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – CIG: 9453356428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ACCONTO - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” – SMARTCIG: Z743C31E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA “MC PETROLI SRL VIA BOSCARIELLO SNC – 84025 EBOLI (SA) - P. IVA N. IT 05748930657, - FATTURE ELETTRONICHE NR° 259 D DEL 31 07 2023 - CIG N. Z383BFFBDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256/PA/2023 DEL 19/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO AVVERSO SENTENZA N. 196/2023 - ROCCO G./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. F. MAINA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123252 DEL 15/05/2023 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – 2^ RATA CANONE SEMESTRE 01/01/2023 - 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI (DL) AL SAL N. 2 – O.E.: ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: Z99396BCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA “MC PETROLI SRL VIA BOSCARIELLO SNC – 84025 EBOLI (SA) - P. IVA N. IT 05748930657, - FATTURE ELETTRONICHE NR° 204D DEL 26 06 2023 , NR° 205 D DEL 30 06 2023 - NR° 206 D DEL 26 06 2023 NR° 207 D DEL 26 06 2023 - CIG N. ZD43766214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARCO POLO SNC (P.IVA NR 01616530513) – SERVIZIO MANUTENZIONE CASSAFORTE – FATTURA NR 74/02 DEL 23 05 2023 - CIG N. Z693B092EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024- O.E. MAGGIOLI SPA. SMARTCIG: Z383C69A1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE PER LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE SICRAWEB – O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: Z023C75C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ELETTORALE PER SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR – O.E. MAGGIOLI SPA - CIG: Z623C6D86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO AL PROFESSIONISTA ARCH. NICOLA FEO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). CUP: G79I22000150005. CIG: ZB1384CBF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO ALLA DITTA CK ASSOCIATI SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL RUP, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). CUP: G79I22000150005. CIG: ZF9384CFAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO ALLA DITTA EVERLIVE ITALIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO RELATIVO AL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: 9462339928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO ALLA DITTA NJU:LAB SRLS PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATIVA SUL TURISMO, SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO E PANNELLISTICA OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021). CUP: G79I22000150005. CIG: Z70384D0FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLE LINEE GUIDA ARERA - PEF 2022 – O.E.: MAGGIOLI SPA – SMARTCIG: Z0530C7A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. M. SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE – LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2023 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONUEU – PNRR M2C4-I2.2 – CUP: G76I23000010006 - O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG: A00663CEA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEZTGENERATION EU – PNRR M2C4-2.2-B - CUP: G75F21000900005 – LIQUIDAZIONE SALDO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL N. 50 DEL 17/05/2022 “DECRETO AIUTI” – O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – SUBAPPALTATRICE: SA.MA IMPIANTI S.R.L. – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA FIAT TIPO TG. YA 530 AK PER IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA 2023 -2024.  CIG NR   Z6B3B3ED5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/01 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 9549554D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA ROSSELLA VIAGGI S.R.L., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG ZA23C3A844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE -  CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO MAGGIO-GIUGNO 2023 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17 DEL D.LGS. 36/2023) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI OPERE E LAVORAZIONI IN FERRO SU STRADE, PIAZZE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “FUTURA FERRO SRLS” – SMARTCIG: Z4F3C3C3E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: Z743C31E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 C.4 LETT. B) DEL D.L. N. 50/2022 “DECRETO AIUTI” – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – ING. NICOLA CHIUMIENTO – CIG: 981550394F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 – ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. CISALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – CIG: 95678664CC - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA SELE-PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI IN RISME PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 D. LGS. 267/2000 E 50, CO. 1, LETT. A, D. LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI L. MARMO &amp; C. - IMPEGNO SPESA -  CIG: Z393C395C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO, ANNO 2023, PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – CIG: 9568520080 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA SELE-PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITÀ DI GEOLOGIA, SONDAGGI, PROVE GEOLOGICHE, RELAZIONE GEOLOGICA, AL DOTT. GEOL. GUERINO GIARRUSSO – CIG: 9815393E87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE E C.S.P., ALLO STUDIO ASSOCIATO O.A.I. OFFICINA ARCHITETTI INGEGNERI – CIG: 9775236BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 50 D.LGS. 36/2023) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. N. 36/2023, ALLA MAGGIOLI S.P.A., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022- IMPEGNO DI SPESA- CIG Z013C382C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 - O.E.: CORVINA COSTRUZIONI E IMPIANTI SAS – CIG: 9625380AD8 – LIQUIDAZIONE RELATIVE COMPETENZE ALLA DIREZIONE LAVORI – GEOM. SIMONE D’AURIA – SMARTCIG ZD839CE2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ISTALLAZIONE DI UNA NUOVA TELECAMERA IN VIA ENRICO QUARANTA ALTEZZA LICEO SCIENTIFICO - CIG: Z333B972D0;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  - COPIA 500MF. DITTA LA GRECA &amp; C. SRL. PERIODO II SEMESTRE  ANNO 2023  -  CIG NR  ZAF3C1B8B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ – LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” – SMARTCIG: Z273AA3150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI, ALLO STUDIO CARRAFIELLO INGEGNERIA-AMBIENTE-ARCHITETTURA – CIG: 9873302A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI, ALL’ ING. MICHELE CIANCIULLI – CIG: 98556335A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRAIE PER LA SCUOLA PRIMARIA E CON IL SISTEMA DEI VOUCHER PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD “COUPONSBOOK”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2023 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTERS PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216 DEL 31.07.2023 IN FAVORE DELLA DITTA PLAYMATICA DI FATTORUSSO DOMENICO - CIG: Z033BF2399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE ANNO 2022. CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA, VIA CAMPANIA, 24 -MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DELL’ENTEPER LA DURATA DI ANNI 3 DECORRENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO- O.E. CON.SAI.S.R.L. - CIG: Z7D3C2E9E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RESPONSABILE UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - O.E.: "MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO" – SMARTCIG: ZE13BBA861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE E C.S.P., ALL’ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9477892BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - O.E.: MEOLA MARIO – CIG: 8739507553 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E CSE – R.T.P.: ING. FRANCESCO ARIANO – ACTAA SRLS – SMARTCIG: ZB73110505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1111/2023 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROPRIE FUNZIONI - ART. 59 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 - ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. E. D’ANTONIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO, ANNO 2023, PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 15 ANNI, RESIDENTI NEL  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO 2000”, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG Z143C106A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART.2 COMMA 22 L.191/2009) ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEF - ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - CIG Z6F3AF9C79 - LIQUIDAZIONE FATTURA O.E. N. 27 DEL 26/07/2023 PROFESSIONAL CONSULTING SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO D'URGENZA  IN STRUTTURA RICETTIVA DI NUCELO FAMILIARE ATTENZIONATO DAI SERVIZI SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU – CUP: G76I22000000001 – IMPRESA APPALTATRICE: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – CIG: 9383529D15 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REFEZIONE SCOLASTICA FORNITO AGLI ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E SECONDARIE INFERIORI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UN TRIENNIO SCOLASTICO”. DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE – O.E.: “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.” – SMARTCIG Z203B833F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE POSTE A CARICO DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/24 - AVVIO ISCRIZIONI - APPROVAZIONE MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA TARI ORDINARIA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - AGGIORNAMENTO ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE- ACQUISTO COMPUTERS PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLAYMATICA DI FATTORUSSO DOMENICO- CIG: Z033BF2399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI VECE M.T./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DEFINITA CON SENTENZA N. 664/2023 – CIG Z4227DE90E - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE  ALL’AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL’ENTE E COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO FORNITURE CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG NR Z383BFFBDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI CARBURANTE A CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z5B3B70FFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO, ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA “G. GENTILE” IN LOCALITA’ SAN MARTINO – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2021” – CUP: G77H21077700001 – LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE – O.E.: D’ALESSIO GIUSEPPE – SMARTCIG: ZB33331631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROFILI IN PVC DA INSTALLARE SUI RIVESTIMENTI MURARI IN CARTOGESSO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – O.E.: OLIVEDIL – SMARTCIG: ZAE3B69F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE COMUNALI E IMMOBILI COMUNALI  – O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z9A3B15778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ASTROTEL SRL, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026. RETTIFICA DETERMINA N. 353 DEL 30.06.2023. CIG Z5E3B63D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO-1° SEMESTRE 2023- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI  LE SCUOLE DELL'INFANZIA -  PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  CIG. 8136295B07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER INDENNIZZO SINISTRO IN DANNO DI D.V.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  II TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARTITURE PER L’EVENTO:  4^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO -05-09 SETTEMBRE 2023–AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SCOMEGNA EDIZIONI MUSICALI SRL -.IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE QUALE LAVORO IN TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO, SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA 'AREA VIGILANZA DELL'INDENNITÀ DI TURNAZIONE, REPERIBILITÀ - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE   COMPETENZE RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – I ACCONTO - ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO ASSOCIATO STAR – SMART CIG Z2635CBC0B - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N. 991 DEL 29.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2022 – RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 5528/2008  – EROGAZIONE  CONTRIBUTO ANNUALITA' 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA': DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 18 APRILE 2023 - CONSOLIDAMENTO LISTA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO COLONIA ESTIVA- CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2023, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODULO ISTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO - AVVIO PROCEDIMENTO PER CONFERMA/ISCRIZIONE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER VIRTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PIAZZA MATTEOTTI, 33, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/82 DEL 24/04/2023 E N. 1/102 DEL 16/05/2023 ALLA DITTA CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO MARZO - APRILE 2023 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA “MC PETROLI SRL VIA BOSCARIELLO SNC – 84025 EBOLI (SA) - P. IVA N. IT 05748930657,  FATTURE ELETTRONICHE NR° 190D DEL 31 05 2023 , NR° 191 D DEL 31 05 2023 - CIG N. ZD43766214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE FATTURA N46/EL DEL 31/03/2023 DEL FORNITORE MULTISTAMPA SRL. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ARCH. V. PESCE C. COMUNE - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DEPOSITATO PRESSO L'ORGANISMO ADR RICONCILIAMO – SEDE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SITO COMUNALE (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO) E ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI (PACCHETTO CITTADINO ATTIVO) - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP: G71F22000240006- .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ACQUISIZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA IN CLOUD DITTA MAC SRL, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA, BUONI LIBRO E FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026. CIG Z5E3B63D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – PRESA D’ATTO DETERMINA CUC SELE-PICENTINI N. 284/2023 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE AL R.T.I.: IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL – DIELLE IMPIANTI SRL – CIG: 96828447A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/2023 DEL 04/05/2023 EMESSA DAL SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI BELLIZZI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. FERRENTINO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z7E3B931BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI SOLLECITI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE - O.E.: POSTALIA S.R.L. - CIG: Z57389D586 - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE CREDITI PIGNORATI IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 - CIG Z5A3B8281F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR 108 DEL 28 02 2023 ‘’ LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA PER SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CDS – SOFTWARE STUDIO CDS ‘’ - CIG N. Z49348F874 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP: G77H22002780005 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: R. E C. COSTRUZIONI SRL – CIG: 96248494A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 333 DEL 12/06/2023 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TRIMESTRALI ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - CANONE ANNUALE , I  TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TRIMESTRALI ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  III - IV TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO IDENTIFICATO CON CUP: G75B20000000004 E CIG: 85266004E9 – RETTIFCA DETERMINA N. 162 DEL 23/03/2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE MCTC ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA R.G. N. 1292/2018 TRIBUNALE DI SALERNO – CAVALLO ANNA C. COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA C.T.P. GEOM. R. DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO - CIG: 8071142514 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: N. 202780417 (INFORTUNI) E N. 202683205 (RC GENERALE RCT/RCO) STIPULATE CON LA NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A., N. 16/39871WV (INCENDIO ALL RISK) STIPULATA CON LA ENRICO GIUDICE S.R.L. - AGENZIA SARA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.05.2023 – 30.11.2023 TRAMITE CONSAI SRL BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - INCREMENTO IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: Z273AA3150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DELL’INTERO DEL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE IMU - SMARTCIG: Z5834E8255 E SMARTCIG: Z47395518F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA “GIOCHI DESTINATI A MINORI CON DISABILITÀ” – O.E.: SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA – SMARTCIG: Z2A2E04AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 - O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 9549554D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA’ MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER ANNI QUINDICI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - O.E.: "MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO" – SMARTCIG: ZED3AAA182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CSTP / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 4367/2017 CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.  503/2021- LIQUIDAZIONE 3^ RATA –SCADENZA 30/6/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/01 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI APRILE 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 8/2023 DELL’1.05.2023 - SERVIZIO ASSICURATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - O.E.: CORVINA COSTRUZIONI E IMPIANTI SAS – CIG: 9625380AD8 – LIQUIDAZIONE RELATIVE COMPETENZE ALLA DIREZIONE LAVORI – GEOM. SIMONE D’AURIA – SMARTCIG: ZD839CE2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: Z273AA3150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  “MA.ECO SNC”, DI MAIELLO P. E C.   CON SEDE IN ARPANIA (BN) ALLA VIA MUNICIPIO,28 ( P.IVA  01397460625),  FATTURA ELETTRONICA NR°  65/PA DEL 13/04/2023 - CIG N. ZAF3780F5B ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023 - FATTURA NR. 374/2023 - "NOI COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA V. G. UNGARETTI, SNC.(C.I.G. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023-ACQUISTO MATERIALE VARIO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.CON SEDE IN SAN RUFO (SA)-  CIG: Z1B3A524C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) - CUP: G72H21000000001 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE D.L. E C.S.E. RAPPORTATE AL SAL 02 - ING. MARCO LUPO - SMARTCIG: Z7D3566644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DALL’AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1644/2022 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COSTRUZIONE CIRCONVALLAZIONE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE SAN MARTINO – 1° STRALCIO” – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ESPROPRIATIVA AL SIG. DE ROSA TOMMASO E COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL’AMMINISTRAZIONE- N.14 SERVIZI DA MIGRARE- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI”-COMUNI (APRILE 2022)- CUP: G71C22000160006- O.E. MAGGIOLI S.P.A. - CIG. 9839344388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE SINE TITULO DI SUOLI COMUNALI – INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO VI.DA.BO. PER CONVENIRE IN GIUDIZIO OPERATORI TELEFONICI – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLE "GREEN INFRASTRUCTURES" FORESTALI REGIONALI NELL'AMBITO DEI PIANI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA - INTERVENTI FORESTALI E DI BONIFICA MONTANA RIFERITI AL PIANO DI FORESTAZIONE – ANNUALITÀ 2023 - RICADENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - APPROVAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 – LIQUIDAZIONE COMPENSO DIC. 2022, GEN. E FEB. 2023 – ING. GIANCARLO GIULIANO – CIG: 9799632028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA INFERIORE – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023 -IMPEGNO DI SPESA  - C.I.G.:  78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA JEEP RENEGADE TG. YA 379 AF PER IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER 8 MESI SINO AL 31 AGOSTO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS S.P.A.  CIG NR Z393B3E5C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E MEDIE DI I GRADO - PERIODO 01/03/2023-31/03/2023 - FATTURA NR. 291/2023 - NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO ALLA VIA G. UNGARETTI, SNC.- (C.IG. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E MEDIE DI I GRADO - PERIODO 01/02/2023-28/02/2023 - FATTURA NR. 225/2023 - NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO ALLA VIA G. UNGARETTI, SNC.- (C.IG. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16.06.2022 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA DONAMATT S.R.L./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA ED EDILROAD S.R.L. - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUCIA PISCITELLI DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/246 DEL 28/04/2023 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA  R.C.M. ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE – MESI GENNAIO/MARZO 2023 - CIG: ZBB21A5DF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA FUNZIONE SCAN TO FOLDER SUI PC COLLEGATI ALLE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MARINO AMERIGO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 560/2023 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN FAVORE DELL’ARCH. V. PESCE – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA 'AREA VIGILANZA DELL'INDENNITÀ DI TURNAZIONE, REPERIBILITÀ - APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE “EX CONVENTO SANTA SOFIA” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2022 – CUP: G72F22000450001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – CIG: 9453356428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI PARASPIGOLO ANTINFORTUNISTICA PER L’AREA LUDICA ADIACENTE LA CASA COMUNALE – O.E.: GANA SPORT S.R.L. – SMARTCIG: Z5839E4789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.59/E DEL 03/05/2023 DI € 12.012,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA P.IVA NR 02066400405)– FATTURA ELETTRONICA NR 2104495 DEL 31 01 2022 – SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MESI DODICI, DELL’APPARECCHIATURA DENOMINATA “AUTOSCAN COMPACT”,  - CIG. NR° Z003495974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CASSAFORTE IN USO AL COMANDO DI PM ALLA DITTA  MARCO POLO SNC DI A. SPOSI E S TILLI (CON SEDE IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ NR 99 – 52010 – SUBBIANO (AR) P.IVA NR 01616530513) - CIG N. Z693B092EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26.03.2023 – DI GIACOMO R./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – VERTENZA DEFINITA CON ACCORDO BONARIO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 9/23 DEL 21.04.2023 ALL'AVV. LUCA IADECOLA DA TERAMO – ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 15/10/2022 – 14/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO OROLOGIO DA TORRE SEDE COMUNALE – O.E.: ”SAIE CAMPANE SRL” – SMARTCIG: ZD53495DEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL’1.08.2022 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA DELLI BOVI F./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVV. RITA CATINO-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16.05.2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA IETTO V./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NUNZIO ANDREOLASSI DE VIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA-IMPEGNO SPESA ASSUNTO NEI LIMITI DI CUI ALL’ART.163 DEL D.LGS.N.267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- ONORARI E SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI N°104 LOCULI COMUNALI – CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL’ARCH. CERZOSIMO MASSIMILIANO CIG ZB62ACD2B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – II° ACCONTO - O.E.: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z3B3734EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PULMINO COMUNALE UTILIZZATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U. - TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA SIG.RA C.C. - RICHIESTA PROT. N.6897 DEL 03/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA CONFLUITI NEL PNRR M2C4-2.2-B – CUP: G75F21000900005 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – RUP E COLLAUDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.39/E DEL 04/04/2023 DI € 19.734,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART.2 COMMA 22 L.191/2009) ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEF - ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA - CIG Z6F3AF9C79 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA CONFLUITI NEL PNRR M2C4-2.2-B – CUP: G75F21000900005 – LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI - ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: ZBA32DA4DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PROVENZA” ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DURATA ANNI DIECI - CUP: G79I21000040007 - CIG: 9137776B4B – LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA C.U.C. SELE-PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.05263/S DEL 17/04/2023 ALLA DITTA GRAFICHE “E.GASPARI SRL” PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 E LA FORNITURA DI SCATOLE PORTAPROGETTO. CIG Z7D392CE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICONDUCIBILTA’ DELLA DOCUMENTAZIONE – RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI STATALI CONVERTITI IN FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - ANNUALITA’ 2020 – 2021 – 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.17/E DEL 23/03/2023 DI € 16.302,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA CONFLUITI NEL PNRR M2C4-2.2-B – CUP: G75F21000900005 – LIQUIDAZIONE STATO FINALE – IMPRESA APPALTATRICE: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – IMPRESA SUBAPPALTATRICE: SA.MA IMPIANTI S.R.L. – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EXPRESS GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 - PRESA D’ATTO DETERMINA CUC SELE-PICENTINI N. 327 DEL 30/03/2023 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI ALL’O.E. GENERAL LAVORI S.A.S. DI SARNO MICHELA &amp; C. – CIG: 9568520080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA CONFLUITI NEL PNRR M2C4-2.2-B – CUP: G75F21000900005 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – VERSAMENTO IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE SALERNO - PER DOMANDA DI VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – VERSAMENTO IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE SALERNO - PER DOMANDA DI VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 - PRESA D’ATTO DETERMINA CUC SELE - PICENTINI N. 283 DEL 20/03/2023 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI ALL’O.E. TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO – IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DA ASSICURARE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L.135/2012 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI (DL) AL SAL N. 1 – O.E.: ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: Z99396BCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI SERVIZI HOSTING ADVANCED LINUX PER DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ARUBA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU – CUP: G76I22000000001 – IMPRESA APPALTATRICE: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – CIG: 9383529D15 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A.A.N.33/2023 RECANTE “INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2023   DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE INCARICO D.L. E C.S.E. - ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z5634CB4F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: ARCH. ANNALISA FAINO – CIG: 9755245AD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO UBICATO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “M. PROVENZA” SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA – ASD SOCCER FRIENDS MP – PROROGA AL 31.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO N.O.E  I TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 DEL 11/04/2023  AL FORNITORE “SERRIELLO CATLIBRERIA DI MARIO SERRIELLO” PER L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA. CIG Z443A5502B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PC E MONITOR PER L’AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23HPA-0023 DEL 30.03.2023 DITTA MARE GROUP S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER INTEGRAZIONE CON LA P.N.D. E ATTIVAZIONE SERVIZI NOTIFICHE - P.N.R.R. - M1C1 I.1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - CUP: G71F22003500006- O.E. MAGGIOLI S.P.A. - CIG. 9781042333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PROVENZA” ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DURATA ANNI DIECI - CIG: 9795762686 - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – ART. 1, C. 139, E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE INTEGRAZIONI DI DETTAGLIO AL PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – O.E.: F.LLI ANASTASI S.R.L. - CIG: 9660610B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  “MA.ECO SNC”, DI MAIELLO P. E C.   CON SEDE IN ARPANIA (BN) ALLA VIA MUNICIPIO,28 ( P.IVA  01397460625),  FATTURA ELETTRONICA NR°  42/PA DEL 16/02/2023 - CIG N. Z06375A04F ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI AL CIVICO CIMITERO –  SALDO - ARCH. EMILIA LAMBERTI - SMARTCIG: Z2C2CEC79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA (EX ART.163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVI ALL’EVENTO FRANOSO SULLA STRADA VICINALE RESIVO IN LOCALITA’ VOTRACI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE-TECNICO-AMMINISTRATIVA E REDAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA – DOTT. GEOL. ANTONIO SENESE – SMARTCIG: Z4C37C09DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI E DI RIPRISTINO EDILIZIO – O.E.: E “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO SRLS” – SMARTCIG: Z61393B8D9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE INTEGRAZIONI DI DETTAGLIO AL PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE “IL PERSONALE.IT” – LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002119583/23 ALLA MAGGIOLI SPA, CANONE 3^ ANNUALITA’ PERIODO APRILE 2023 - APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/01 DEL 31/03/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MARZO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1946/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022-  INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023- ATTRIBUZIONE DEI PROFILI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE) DI N. 1 RISORSA "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" MEDIANTE UTILIZZOPER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME – 18 ORE SETTIMANALI – DI CATEGORIA C”  DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA AI FINI DELLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (EX CAT.C) NELLA DOTAZIONE ORGANICA DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ROCCO G./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DEFINITA CON SENTENZA N. 196/2023 – PROPOSIZIONE APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL’ING. SERGIO LANDI – CIG: 96285724F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - O.E.: "D'ALESSIO IMPIANTI DI GIOVANNI D’ALESSIO" – SMARTCIG: ZAC3AB465B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI COATTIVI ICI/IMU (2011-2012) E TARSU/TARES/TARI (2011-2015), ACCERTAMENTI TARI 2017, ACCERTAMENTI TARI 2017 II EMISSIONE, ACCERTAMENTI DICHIARATIVI TARI 2017-2021 II EMISSIONE, ACCERTAMENTI IMU 2017 E ACCERTAMENTI TASI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE STIPULATO CON  MAGGIOLI EDITORE  ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE. IT" - LIQUIDAZIONE CANONE  3^ ANNUALITA':  PERIODO APRILE 2020 /APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.L.GVO 267/2000 - AFFIDAMENTO AI SENSI  DELL'ART. 36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016 ALLA  DITTA CUOMO SNC, DA M.ROVELLA,  FORNITURA  MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA P.IVA NR 02066400405)– FATTURA ELETTRONICA NR 0002105523 DEL 31 01 2023 – SERVIZIO DI  ASSISTENZA E SIM BANCA DATI AUTOSCAN - CIG. NR°   ZC03957CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E ( CF 95065940652) CON SEDE A MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA DINO GASSANI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 - N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – ANNO 2023 - O.E.: L.I.R. SPA - PRESSO IL LABORATORIO MAGAVA SAS DI DE VITA FILOMENA &amp; C. – SMARTCIG: ZE03AD5914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO ASSICURATO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023 - DIPENDENTE G. PAGLIARULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO SPETTANTE PER LA TURNAZIONE  -S ERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ - PERIODO MARZO 2023,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D,  P. E. D1, RISERVATO  ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO  SENTENZA N. 1946/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/8/2015 - VERTENZA ROCCO G./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINITA CON SENTENZA N. 196/2023 – LIQUIDAZIONE  SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE  ALL'AVV. F. MAINA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE INERENTI IL PROGETTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – O.E.: BESTPON SRL – SMARTCIG: ZA0332781E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 – LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &amp; C. – CIG: Z053ACA66F - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PER IL MEDESIMO PROFILO DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO, APPROVATA CON DETERMINA AA. RG.N.65/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE INERENTI IL PROGETTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – O.E.: HARD &amp; SOFT HOUSE SRL – SMARTCIG: Z843172AA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR BUDETTA A. C/ COMUNE (R.G.N.  1545/2017), DEFNITA CON SENTENZA N. 3546/2022 -  LIQUIDAZIONE  SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE  ALL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  4/12/2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA C. MASUCCI / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. VASSALLO, DIFENSORE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SARNO C. /COMUNE ( R.G. 1574/2017), DEFNITA CON SENTENZA N. 3421/2022 -  LIQUIDAZIONE  SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  ALL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PEDONALE AL CIVICO CIMITERO – O.E.: VI.MA.RA. SRL  –  SMARTCIG: Z5E3A43AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI PIOLTELLO PER FORNITURA LIBRI TESTO AD ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2023 - ART. 6, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 102 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124- APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – PRIMO ACCONTO - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SMARTCIG: Z7139D98E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. P. FRANCHETTI AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 34/2020 ,  DEFINITO CON SENTENZA N. 165/2023- – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. G. PAOLINO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA PER RIMBORSO SPESE – FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI – PROGETTO ‘’ SCUOLE SICURE’’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAOVRE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOUTHLAND ODV CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA TRAVERSA CELLARA NR 1°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 5453/2012 APERTO NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  CONCLUSO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE – RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 560/2023  RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN FAVORE DELL’ARCH. V. PESCE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. FERRARA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27.04.2022 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA DONAMATT S.R.L./COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CRISTINA VITALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL’AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE  DI APPELLO  DI SALERNO N. 1319/2021- DEFINITA CON ORDINANZA N. 7458/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO  COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, STALLI ROSA -  TRAMITE GARA TELEMATICA SUL SISTEMA MEPA CON TRATTATIVA DIRETTA (TD) - CIG:  Z936A7808C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGNAL SERVICE S.R.L. P.IVA NR 01926650654– FATTURA ELETTRONICA NR 12E DEL 22 FEBBRAIO 2023 - CIG NR° ZB5394D15A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE IMPIANTI FOGNARI DI IMMOBILI COMUNALI - O.E.: "MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO" – SMARTCIG: ZED3AAA182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023. FORNITURA MANIFESTI DEI CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI A CARICO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. CIG: Z023AA6FE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 13 (CAMPANIA)" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI CON O.E. "HERA COMM SPA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 9549554D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.38/E DEL 27/03/2023 DI € 17.160,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.37/E DEL 27/03/2023 DI € 12.012,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/PA/2023 A FAVORE DELLA DITTA LS. FORNITURE S.A.S DI L. MARMO E C. - SAN RUFO (SA)  - C.I.G.ZE0393B7C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-000030 DEL 27/02/2023 DI € 3.660,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. CON SEDE IN AVELLINO PER FORNITURA PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE IN FORMA ELETTRONICA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE), LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1^ E  2^ GRADO (VOUCHER) E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CIG: ZC82E219F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DISPOSITIVO “SWITCH POE” PER COLLEGAMENTO TELEFONI AL CENTRALINO DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/01 DEL 01.03.2023 IN FAVORE DELL’O.E. SALZANO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI SEGNALAZIONI DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (EX CAT.C) E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE PRESSO QUESTO COMUNE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DALL’AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 1644/2022 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. LEO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  “WIFLY SRL, CON SEDE IN MERCATO SAN SEVERINO (SA) ALLA VIA DEI LOMBARDI N. 23 - P. IVA / C.F. IT05841830655 – FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNI, POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FATTURE ELETTRONICHE NR°14/2023 , DEL 10 03 2023-CIG N. 9319917ECC - CUP N. G71J21000250005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.36/E DEL 27/03/2023 DI € 14.586,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: ING. GENNARO CITRO – CIG: 9754620712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: ING. EUSTACHIO BARATTOLO – CIG: 9754203EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/01 DEL 28/02/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – ONERI PER PARERE FIDAL SUL PROGETTO – SMARTCIG: Z4138F585F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: Z273AA3150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 – O.E.: “TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE” – SMARTCIG: ZA23A9218A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A” – SMARTCIG: Z9C3A64F47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ONE PA LEGGI D'ITALIA – SISTEMA ENTI LOCALI- LIQUIDAZIONE  ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA  SRL CANONE ABBONAMENTO PERIODO OTTOBRE 2022 – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU – PNRR M2C4-2.2-B - CUP: G75F21000900005 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL N. 50 DEL 17/05/2022 “DECRETO AIUTI” – CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N° 1 – O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – SUBAPPALTATRICE: SA.MA IMPIANTI S.R.L. – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – C. 2 –LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL’O.E. MAGGIOLI S.P.A., FORNITURA, CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO “PRONTOPAGO POS” E SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON “PAGAMENTI SPOT”- CIG Z383A96BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2022-GENNAIO 2023 - O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE – SMARTCIG: Z0038C6976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DICHIARATI IN STATO DI INDIGENZA/BISOGNO ( DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 22/08/2016) - ISTANZE PROT. NR. 272/2022 E NR.16809/2022- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1411/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO, PROMOSSO DA L. DE ROSA AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 2832/2018 - NOMINA AVV. PAOLA MONTELLA PER PROSECUZIONE  OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO PER GLI  ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 ( C.I.G. 8136295B07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLO STATO-MINISTERO DELL’ INTERNO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI NON UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA, ALL’ARCH. ANIELLO FORMISANO – SMARTCIG: ZF23A48025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL’ARCH. ELIO CONTE – CIG: 9696325C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, ALL’ING. ANIELLO SESSA – CIG: 969623309A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E MEDIE DI I GRADO - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023 - FATTURA NR. 123/2023 - NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO ALLA VIA G. UNGARETTI, SNC.- (C.IG. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 16130/2017 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2021 – D.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1411/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (ACCONTO) – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z363897F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  21/9/2022 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI MONT.ROVELLA DA RICCHIO A. E NICASTRO C. / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – NOMINA AVV. ROBERTO SIBILIA  PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7.05.2020 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DA AVAGLIANO M. / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – NOMINA AVV. LARA D’AURIA PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA (EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVI ALL’EVENTO FRANOSO SULLA STRADA VICINALE RESIVO, IN LOCALITÀ VOTRACI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. – O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI SOCIETÀ COOPERATIVA - SMARTCIG: ZD537C0A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 LOCULI E N. 48 URNE CINERARIE AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA “EX INCENERITORE” – CUP: G75B20000000004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN FAVORE DELL’O.E: EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG: 85266004E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: G77H22002060001 – ACCONTO SULLO STATO FINALE – O.E.: “GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.” – CIG: 9334676253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA - COMPENSO SPETTANTE PER TURNAZIONE, IL SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ NEL PERIODO 01.02.2023/28.02.2023 - STRAORDINARIO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI (GRAFICA E STAMPA), TIMBRO AUTOMATICO PER LA CATALOGAZIONE DEI LIBRI E REGISTRO DEL PRESTITO DOMICILIARE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA L'UNIONE GRAFICA SNC - CODICE FISCALE 00651400657 - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) ALLA PIAZZA BUDETTA, 45 - IMPEGNO DI SPESA- (C.I.G.Z553A7C454)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI O.S.P., DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA – PERIODO APRILE 2022-OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER RIASSUNZIONE PROCESSO INTERROTTO R.G. 30000096/2013  ASSOCIAZIONE  ASD LUNA NUOVA PER IL SOCIALE CLUB LA FOLIE / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA  -  VERTENZA TRIBUNALE SALERNO SOC. L'IGIENE URBANA - CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. LIQUIDAZIONE AVV. E. D’ANTONIO DIFENSORE DELL’ENTE ACCONTO SU  COMPENSO PROFESSIONALE – COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA BFF BANK SPA /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. N. ANDREOLASSI DE VIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – DURATA ANNI QUATTRO – CIG: 97245898B4. DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO SPESA - CIG: ZF13A706FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 1/12/2022 EMESSA DALLA DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ENTE CAPOFILA - E IL COMUNE DI ACERNO  - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. D. TORIELLO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 10/1/2022 - 9/1/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: – CUP: G75I22000000004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2– O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG. 9114416E02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CUP: G79C20000320004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ANNUALITA’ 2021 – ARCH. GIOVANNI PEDUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI SERVIZI IGIENICI DI DUE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “STELLACCIO BRUNO” – SMARTCIG: ZF339B01D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017 – D.D. 810/2022 RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - LEGGE 28 MARZO 2019 NR. 26 - ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL COSTO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE AD ALTA CAPACITÀ PRESSO IL PARCHEGGIO IN PIAZZA PUBBLICA SEESEN HARZ AL CAPOLUOGO – "DECRETO MANGIAPLASTICA" N. 360 DEL 02/09/2021 – CUP: G79J21012710001 - O.E.: ARCHIMEDE SRLS – SMARTCIG: ZB43847D58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA  KASKO  STIPULATA CON  ASSIMED SRL PER  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AVENTE VALIDITA' DAL 31/3/2022 AL 31/3/2024 - LIQUIDAZIONE  PREMIO SEMESTRALE  PERIODO 31/3/2023 – 30/9/2023  TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO A DITTA SERRIELLO CARTOLIBRERIA DI MARIO SERRIELLO P.IVA IT02417430655. CIG:Z443A5502B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023- ACQUISTO MATERIALE VARIO- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG: Z1B3A524C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO IDRO-SANITARIO DELLA PALESTRA COMUNALE “COMM. SABATO DE LUCA” IN LOCALITÀ S. EUSTACHIO. - O.E. “MI.DI IMPIANTI DI FILITTO ANTONIO” – SMART CIG : ZA339321FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1644/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO NEL RICORSO PROMOSSO DALL'AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA N. 1411/2020 DEL TRIBUNALE DI SALERNO NELLA CAUSA R.G. 7863/2015- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1319/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO SU RICORSO PROMOSSO DALL'AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 1740 DEL 21/5/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO DA VERZOLA N. E VERZOLA F. C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA, DEFINTO CON SENTENZA N. 3659/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. F. MURINO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITA’/ANTICIPATA DIPENDENTE COMUNALE MARMO MARIA ROSARIA  DECORRENZA 01/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D. LGS. N. 267/2000) AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL’O.E. HARD AND SOFT HOUSE – MARE GROUP S.P.A. – FORNITURA DI PC E MONITOR PER L’AREA AMMINISTRATIVA – SMARTCIG: Z813A4BFD0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2022 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA “MC PETROLI SRL VIA BOSCARIELLO SNC – 84025 EBOLI (SA) - P. IVA N. IT 05748930657,  FATTURE ELETTRONICHE NR° 00042, NR° 00043, NR 00044, NR° 00045, NR° 00046  DEL 31 12 2022 - CIG N. ZD43766214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 3/23 DEL 5/1/2023 ALL' AVV. LUCA IADECOLA DA TERAMO – ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 15/04/2022-14/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA SIG.RA SICA A. AVVERSO E PER ANNULLAMENTO DELL’ INGIUNZIONE FISCALE N. 730/2019, DEFINTO CON SENTENZA N. 3023/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA “ INTERCOM SRL”, CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) IN VIA SS 426 KM 9+100 ( P.IVA 03827340658)  FATTURE ELETTRONICA NR° 6/266 DEL 30 09 2022 - CIG N. Z9F376D537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP: G77H22002780005 - O.E.: R. E C.  COSTRUZIONI SRL – CIG: 96248494A8 – RETTIFICA DET. 116/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA". D.G. R. N. 298 DEL 07/07/2021, N. 545 DEL 30/11/2021 E N. 35 DEL 25/01/2022. PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” - C.U.P. G79I22000150005 APPROVATO DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA. INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI RISPETTO A PRECEDENTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, NR. 13 - DISPOSIZIONI  PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI  PRIVATI - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO E GIUGNO 2022 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – LUG-DIC 2022 - O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: ZD930C0DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA 10_23 DEL 25/1/2023 DITTA M. VENETUCCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO NELL’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER LA DURATA DI MESI 12 SERVIZI  HOSTING ADVANCED LINUX  PER  DOMINIO WEB SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E  PER  DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO AD ARUBA SPA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO – IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DA ASSICURARE NEL PERIODO  GENNAIO – APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO A. PALMENTIERI C/ COMUNE - ORDINANZA TAR CAMPANIA SALERNO N. 405/2022 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO DOVUTO AL CTU ING. G. SESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SPARO DI PETARDI E BOTTI DAL 30 DICEMBRE 2023  AL 06 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE   VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 14/2023  FORESTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2912/2015 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA – CAUSA CIVILE R.G. N. 6/2016 – LIQUIDAZIONE PER COMPENSO DOVUTO AL CTU DOTT. E. ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 -ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ ARRIVO DELLA BEFANA ‘’  NEI GIORNI 4,5 GENNAIO 2024 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – I° ACCONTO - O.E: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z3B3734EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO  ‘’  NEI GIORNI DAL 03 AL 15 GENNAIO 2024 – PIAZZA UMBERTO, CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPLICATIVO J-PERS P/A: GESTIONE PRESENZE E ASSENZE –LIQUIDAZIONE FATTURA 0002158717 DEL 30/11/2022 DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ PRESEPE VIVENTE 2023  ‘’  NEI GIORNI 17 DICEMBRE E 26 DICEMBRE 2023  - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER IL PERIODO NATALIZIO A PARTIRE DAL 16 DICEMBRE 2023 NEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA “CORSO UMBERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MNAUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI - O.E.: CIEMME SRL - SMART CIG: Z6537C223D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO SU VIA DIAZ,  - ATTIVAZIONE CON VARCO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP: G77H22002780005 -  O.E.: R. E C.  COSTRUZIONI SRL – CIG: 96248494A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO VIA CERINO/VIA VICINANZA- ATTIVAZIONE CON VARCO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE FATTURA N.296 DEL 14/02/2023 ALLA DITTA SEPEL SRL CON SEDE IN MINERBIO (BO)  -  CIG Z7B398060F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA IN LOCALITA’ SANTO SPIRITO – SAN MARTINO -  PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DI FRANA – 12 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA RAMPA DI ACCESSO AL PARCO RIMEMBRANZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 12 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS SRL CON SEDE IN TORINO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N.0000202230004052 DEL 03 02 2022, NR 0000202230007370 DEL 07 MARZO 2022, PER CANONE LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DELL’AUTO JEEP RENEGADE  TG  YA379AF – PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2022 - CIG N. Z1C37432A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS SRL  CON SEDE IN TORINO DELLE FATTURE ELETTRONICHE NR 0000202230017542 DEL 07 06 2022 NR  0000202230021012 DEL 05 07 2022, NR 000020230024408 DEL 03 08 2022 NR 0000202230029030 DEL 09 SETTEMBRE 2022 -  PER CANONE LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DELL’AUTO FIAT TIPO TG YA530AK – PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2022 - CIG N. Z51374381A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ART. 30, C. 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019 AL RILASCIO DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, SITO ALLA VIA CARMINE MAIORINO NR 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE SINE TITULO DI SUOLI COMUNALI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO  VI.DA.BO.  PER CONVENIRE IN GIUDIZIO OPERATORI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VANVITELLI , PER CONSENTIRE LAVORI EDILI DI GETTO DEI SOLAI CON BETONIERA  – GIORNO 7 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASYS SRL  CON SEDE IN TORINO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N.0000202230004051 DEL 03 02 2022, NR 0000202230007369  DEL 07 MARZO 2022, NR 0000202230010621 DEL 05 04 2022, NR 000020230014597 DDEL 06 05 2022,   PER CANONE LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DELL’AUTO FIAT TIPO TG YA530AK – PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO MARZO APRILE 2022 - CIG N.Z1F25E43D0;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CARMINE, PER CONSENTIRE LAVORI EDILI DI GETTO DEI SOLAI CON BETONIERA  – GIORNO 6 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SAN LAZZARO DEL 17 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR 486 DEL 21 07 2022 ‘’ LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA PER SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CDS – SOFTWARE STUDIO CDS ‘’ - CIG N. Z49348F874 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SANTA LUCIA DEL 10 DICEMBRE 2023 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – DETERMINA A CONTRARRE (EX. ART. 192 DEL D.LSG. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016) – CIG: 96828447A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SAN ANDREA  DEL 03 DICEMBRE 2023 – FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TIZIANO, 14-11, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA – GIORNI 04 E 05 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO UBICATO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “M. PROVENZA” SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA – ASD SOCCER FRIENDS MP – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO   DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA G. MARINO  / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. E. D’ANTONIO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRAMANTE 8, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA – GIORNI 23  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE DEL 08 DICEMBRE 2023 – FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE – CUP: G77H22002640004 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI – GEOM. SIMONE D’AURIA - SMART CIG: ZD839CE2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022-2024  IMPOSTA/TASSA IPOTECARIA PER ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE, INTAVOLAZIONE E VOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 58, COMMA 4, STESSA LEGGE N. 133 DEL 2008. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  IN ONORE DI SAN NICOLA DEL 06 DICEMBRE 2023 – FRAZIONE NUVOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI – DITTE: MANCINO GIULIO, DI FILIPPO MARIA, DI TORE GIUSEPPINA, PIZZUTI EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000) AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – C. 2 –L ETT. A) DEL D.L.GVO N. 50/2016 IN FAVORE DELL’O.E. SALZANO LIBERO , FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DISPOSITIVO “SWITCH POE” PER COLLEGAMENTO TELEFONI AL CENTRALINO DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA UMBERTO PER POTATURA ALBERI – 31 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N°30 DEL 24/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ROMA COMPETENZE PER DIPENTENTE RAGO MICHELE, UTILIZZATO DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO  - PERIODO 1/12021 – 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LEONARDO DA VINCI CIVICO 24, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA FOGNARIA– GIORNI 30 E 31 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI ROSSELLI CIVICO 36, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA IDRICA– GIORNI 30 E 31 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE DI VIGILANZA,-  TURNAZIONE -  SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ - PERIODO GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MASACCIO N. 4, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA IDRICA– GIORNO 30 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 5453/2012 APERTO NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  CONCLUSO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE – RIMBORSO SPESE LEGALI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO DA ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – P.E. D 1, CATEGORIA PROTETTA EX L. 68/1999, ART. 1, A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE AI DEFUNTI -ANN0 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2023 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 32 DEL 24/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA VIA SAN LAZZARO N.26 – DITTA: SIG.RI MARIO FALCO E CARMELA CAIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022-2024 (ART. 58 D.L. N. 112/2008 CONV. IN L. 133/2008). DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI ROSSELLI CIVICO 141, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA IDRICA– GIORNI 23 E 24 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000) PER LO SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO ALLA VIA DIAZ N. 49 DEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 16130/2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. 13395/2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MICHELANGELO DA INTERSEZIONE CON VIA VANVITELLI SINO ALL’ INTERSEZIONE CON VIA GIORGIO ALMIRANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “STELLACCIO BRUNO” – SMARTCIG: ZF339B01D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DEL  08 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 - O.E.: CORVINA COSTRUZIONI E IMPIANTI SAS – CIG: 9625380AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ BIMBI E SPORT ‘’  NEL GIORNO 1 OTTOBRE 2023 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA LOCALITA’ SERRONI ALTO – DITTA: SIG. MARIO CODANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSITECA CONSULTATIVE BROKER S.P.A. P.IVA NR IT09743130156 A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PROGETTO “ SCUOLE SICURE 2022/2023 ‘’ - CIG NR°Z8A391EF3C - CUP NR° G79B22001720001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ EVENTO SPORT E BENESSERE‘’  NEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2023 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI PER SERVIZIO ASSICURATO  PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – PERIODO  SETTEMBRE / DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL DIPENDENTE L.DECOROSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIVICO CIMITERO ART. 38 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU – CUP: G76I22000000001 – IMPRESA APPALTATRICE: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – CIG: 9383529D15 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’AREA FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI E ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N°27 DEL 23/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA PASQUALE BUDETTA ALTEZZA COLONNINA  PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO TELEFONICO A SERVIZIO DI UTENZE PRIVATE – GIORNO 19 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N.77 DEL 25/08/2023 FABBRICATO UBICATO IN VIA LUCANIA N. 7 -  DITTA ARENA PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTECIPAZIONE ONERI SOSTENUTI ANNO 2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO SANT’ EUSTACHIO DEL 20 SETTEMBRE 2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL  CONCERTO FINALE DELLA SAGRA DELLA BRACIOLA  ‘’ NOSTALGIA 90 ‘’-  GIORNI 14  SETTEMBRE 2023 CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LOMBARDI ALTEZZA CIVICO 6  PER CONSENTIRE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN TRONCO FOGNARIO – GIORNI 08 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CONCORSI, PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE – DPCM 17/12/2021 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA MIRATO AL COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO “TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO” – CUP: G78E22000320001 – O.E.: MAAB SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG: 9637529486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI “INAUGURAZIONE NUOVA SEDE SEZ. A.N.C. DI MONTECORVINO ROVELLA” - GIORNO 2 SETTEMBRE  2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI PARASPIGOLO ANTINFORTUNISTICA PER L’AREA LUDICA ADIACENTE LA CASA COMUNALE – O.E.: GANA SPORT S.R.L. – SMARTCIG: Z5839E4789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI ROSSELLI CIVICO 151, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA IDRICA– GIORNI 31 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TIEPOLO CIVICO 10 , PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA DI SMALTIMENTO REFLUI – GIORNI 6,7,8, SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. ITALO DI DIO, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL P. IVA NR° 00807520135 – FATTURA ELETTRONICA NR 0248E DEL 05 GENNAIO 2023  - CIG NR° Z6C390B639 - CUP NR° G79B22001720001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SMARTCIG: Z7139D98E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLA MORTADELLA ‘’  NEI GIORNI 1,2 SETTEMBRE 2023 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI ART. 27 DPR 380/2001 E S.M.I. - FABBRICATO UBICATO IN VIA LUCANIA N. 7 -  DITTA ARENA PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  - O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG Z833863713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO SERVIZI CATASTALI SU IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONIO FORTUNATO, DA MONTECORVINO ROVELLA, PER LA REDAZIONE E L’INVIO DEL TIPO MAPPALE E LA DENUNCIA CATASTALE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA DIANA DELLA FRAZIONE OCCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>43^ SAGRA DELLA BRACIOLA – MISURE ATTE A TUTELARE LA INCOLUMITA’ PUBBLICA E VIVIBILITA’ URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RICOSTRUZIONE DI UNA SCALA DI COLLEGAMENTO LATO EST AL CIVICO CIMITERO” - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE – DITTA ESECUTRICE “LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” - SMARTCIG: ZF134951DB E COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA ING. GIANCARLO GIULIANO SMARTCIG: ZAA35B3EEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’43^ SAGRA DELLA BRACIOLA ‘’  NEI GIORNI 25,26,27,28 AGOSTO 2023 CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA P.IVA NR 02066400405)– FATTURA ELETTRONICA NR 2278157 DEL 02 01 2023 – SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNA ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI AL CDS - CIG. NR°   Z8E38737FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA   ‘’ FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO ‘’ NEI GIORNI 19,20 21, AGOSTO 2023 – FRAZIONE SANT’ EUSTACCHIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 40/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ETERNO DEL 20 AGOSTO 2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA DELLA PORCHETTA ‘’  NEI GIORNI 11,12,13 AGOSTO 2023 FRAZIONE MACCHIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/01 DEL 31/01/2023 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL SS SALVATORE DEL 07 AGOSTO 2023 – FRAZIONE GAURO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE (C.D. PROGRESSIONE VERTICALE) DI N. 4 UNITÀ ALLA CATEGORIA C (POSIZIONE ECONOMICA C1) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO- APPROVAZIONE GRADUATORIA- ASSUNZIONE DEI CANDIDATI IN CAT.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2022 - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE NOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA EIZIONE DELLA FIERA TRADIZIONALE DI SANTA MARIA DELLA PACE  -NEI GIORNI 1 AGOSTO 2023 – CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA BRODOLINI, CAPOLUOGO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ARCHITETTONICA DI STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDIA INFERIORE- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/2023 - O.E. "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA)  (C.I.G. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA NR 33 DEL 22 05 2023  ‘’REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA CAMPANIA, CAPOLUOGO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ARCHITETTONICA DI STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE  DAL 01/01/2022  AL  31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L’UNIONE GRAFICA SNC CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA P.IVA NR 00651400657 FATTURA ELETTRONICA NR 2/28 DEL 31 12 2022 - CIG N. ZA1348E8F4 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76  DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "FESTEGGIAMENTI MADONNA DELL'ETERNO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.64/01 DEL 31/12/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DEL PROSCIUTTO  ‘’  NEI GIORNI 6,7,8, AGOSTO 2023 – FRAZIONE GAURO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA NR 54 DEL 06 07 2023 ‘’ REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA MEDIEVALI SAN MARTINO ‘’  NEI GIORNI 3, 4 5 AGOSTO 2023 FRAZIONE SAN MARTINO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA SANTA MARIA DELLA PACE DEL 05 AGOSTO 2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE, IN FORMA MONOCRATICA, DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA -  APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER MOBILITÀ DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO CAT. D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA NR 57 DEL 10 07 2023 "REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI "SAGRA DELLE CORTECCE, CECI E PORCINI" NEI GIORNI 21,22 23 24, AGOSTO 2023 – DUOMO CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA NR 57 DEL 10 07 2023  ‘’ REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLE CORTECCE, CECI E PORCINI ‘’  NEI GIORNI 21,22 23 24, AGOSTO 2023 – DUOMO CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: LEAFUEL SRL – SMARTCIG: ZD3355D8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI  FACILE CONSUMO PRESSO L’AREA TECNICA  – O.E.: L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO – SMARTCIG: Z2738F1C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA S.C.I.A. PROT. N. 0008722/2023 DEL 05/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ MERAVIGLIE DEL COSMO‘’  NEL GIORNO 22 LUGLIO 2023 - CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019)" – CUP: G73J19000150001 - APPROVAZIONE 3° SAL + STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Q.E. DI ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ CONCERTO DI PIERA LOMBARDI ‘’  NEI GIORNI 13 LUGLIO 2023 NEL CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: G77H22002060001 – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: “GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.”– CIG. 9334676253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L’UNIONE GRAFICA SNC CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA P.IVA NR 00651400657 FATTURA ELETTRONICA NR 2/29 DEL 31 12 2022 - CIG N. ZES376DDAA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76  DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI IN ONORE DI SS SALVATORE" - FRAZ. GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ SAGRA DELLE CORTECCE, CECI E PORCINI ‘’  NEI GIORNI 21,22 23 24, AGOSTO 2023 – DUOMO CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO GIUDICE DI PACE E STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 550/PA/2022 DEL 12/12/2022 DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA, DEL DECORO E DELLA PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI - OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2912/2015 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA – CAUSA CIVILE R.G. N. 6/2016 – IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL CTU DOTT. E. ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA POMPONIO, VIA CARPINETO, VIA PORTOLA, DELLA FRAZIONE GAURO, PER CONSENTIRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 4 AGOSTO 2022 - FONDO DI CUI ALL’ART. 39, COMMA 1 DEL D.L. 21 GIUGNO - 2022, N. 73- PROGETTO "NATALE A ROVELLA"- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2023   A FAVORE DELL'O.E. "NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) -( C.I.G. - ZE0388D83B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA MEDIEVALI SAN MARTINO ‘’  NEI GIORNI 3, 4 5 AGOSTO 2023 FRAZIONE SAN MARTINO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E MEDIA DI I GRADO - PERIODO 01/11/2022- 30/11/2022 - FATTURA NR.  976/2022 - "NOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"  CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (C.I.G. 78133536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI (LEP). SERVIZIO RESO DALL’O.E. “SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NOI” CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE -  CIG: Z9C37BF155.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA IN PIAZZA MARGHERITA HACK ‘’  NEI GIORNI 19 LUGLIO 2023 NEL CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO DEL MANTO SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA POLIFUNZIONALE “COMM. DE LUCA SABATO” (CUP:G74H20000050002)  –  O.E.: “COSTRUZIONI PASTORE SRLS”  – SMARTCIG: Z02359F744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 0007523/2023 DEL 12/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 – LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE – O.E.: COSTRUZIONI PASTORE SRLS – CIG: 8547241E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTA DELLA PIZZA MONTECORVINESE ‘’  NEI GIORNI 14, 15 , 16, LUGLIO 2023 NEL CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE (C.D. PROGRESSIONE VERTICALE) DI N. 4 UNITÀ ALLA CATEGORIA C (POSIZIONE ECONOMICA C1) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO- AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/01 DEL 30/11/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI MARIA SS DELLE GRAZIE IN OCCIANO -  02 LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIMESSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANE RANDAGIO: RAZZA METICCIO, SESSO M TAGLIA MEDIA, ETÀ 2, MANTELLO TRICOLORE, MICROCHIP 380260044813469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/1/2020 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA  T.BARTILOMO  / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – RIMBORSO ALL’AVV. M. BOVE VERSAMENTO C.U. PER CHIAMATA IN CAUSA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  - OTTOBRE 2022-  SOCIETA' COOPERATIVA NOI - CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA VIA G. UNGARETTI SNC- FATTURA NR- 904/2022 (C.I.G. CIG 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA ACQUOLELLA , PER CONSENTIRE I LAVORI DI  RIPARAZIONE DI UNA PERDITA AFFIORANTE SULLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IDRICA - GIORNO 27 06 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA VIA PATRIELLO DELLA FRAZIONE GAURO – DITTA: SIG. ANDREA ANGELO LUPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 E RELATIVI RACCOGLITORI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI “ S.S. APOSTOLI PIETRO E PAOLO” – GIORNO 29 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE- STATO CIVILE - CIG: Z83344E142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN PIETRO DEL  29 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002153594 DEL 14/11/2022 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – 1^ RATA CANONE SEMESTRE 1/7/2022 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI STAMPA MODULI STATO CIVILE IN   F.TO A4 – LIQUIDAZIONE FATTURA O.E. MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE SUL TERRITORIO DEL CANE RANDAGIO RAZZA METICCIO- SESSO F- TAGLIA GRANDE- ETÀ 1 ANNO-MANTELLO BIANCO- MICROCHIP 380260170235651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI  ‘’ FESTEGGIAMO INSIEME ‘’  NEL GIORNO 09 GIUGNO 2023 NEL CAPOLUOGO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO 1/11/2012 - VERTENZA TRIBUNALE SALERNO FOGLIA G./COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N. 284072022 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA VIGILANZA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI  DEL 10 GIUGNO 2023 NELLA FRAZIONE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL  11 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI (DL) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – O.E.: ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: Z99396BCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, AFFIDATO AL GEOM. A. MAZZEO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 36/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL CORPUS DOMINI DEL 11 GIUGNO 2023 – FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANT ANTONIO DEL 13 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI (DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR - CUP: G75F22001110004 – ING. NORMA FALIVENE – SMART CIG: Z09399F2E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.26 DEL 23.01.2023 AD OGGETTO “PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED ACERNO (SA) PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE)- APPROVAZIONE AVVISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI NELLA FRAZIONE MACCHIA DEL 11 GIUGNO 2023  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CORPUS DOMINI DEL 10 GIUGNO 2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA PRIMA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023 – 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A. PROT. N. 0005783/2022 DEL 13/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA CAMPANIA, CAPOLUOGO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ARCHITETTONICA DI STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2023   DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2023 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA NR 30 DEL 16 05 2023  ‘’ REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI  SAN FILIPPO NERI DEL 28 MAGGIO 2023 – FRAZIONE SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE PODISTICA DENOMINATA ‘ XIII MEMORIAL MARESCIALLO D’ARMINIO ‘’ – 11 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI  SAN FILIPPO NERI DEL 26 MAGGIO 2023 – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023 – 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ALLERTA METEO CHIUSURA SCUOLE, CIMITERO, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 16.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA - TURNAZIONE, ORDINARIO E FESTIVO -  SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO 01.12.2022/31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI  SAN BERNARDINO DEL 20 MAGGIO 2023 – CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA SR EX SS164, PER CONSENTIRE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E RELATIVE INDENNITA’ AI DIPENDENTI DELL’AREA FINANZIARIA – PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED ACERNO (SA) PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE)- APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI - RALLENTATORI DI VELOCITÀ E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL’ARTERIA DI CONTRADA AIELLO – VIA GENNARO CUOMO FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LEONARDO DA VINCI, PER CONSENTIRE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – ING. NICOLA CHIUMIENTO – SMARTCIG: Z4A396DA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 9549554D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA NR 23 DEL 18 APRILE 2023 ‘’ REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA “GIRO MEDITTERRANEO ROSA” - 22 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA “GIRO MEDITTERRANEO ROSA” - 22 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/1 DEL 13/01/2023 ALLA DITTA “L’UNIONE GRAFICA SNC”, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA’ COMUNICATIVA DA DESTINARE ALLA BILBLIOTECA COMUNALE  - SMART CIG: ZD538CD9C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LEONARDO DA VINCI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA DI SMALTIMENTO REFLUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ELETTORALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S.FORNITURE SAS - CIG: Z9538968BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALLA FRAZIONE SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA S.S. ANNUNZIATA - 16 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE N. 129 DEL 12.12.2016 APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 4-BIS DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – DITTA: SIG. NUNZIANTE DE FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA QUADIENT ITALY SRL - CIG: Z6039959DE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE N. 129 DEL 12.12.2016, ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 E SM.I. - SIG. NUNZIANTE DE FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TINTORETTO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 13-15, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA DI SMALTIMENTO REFLUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO POSTI ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO - O.E.: LA CATTOLICA MARMI DI GRAZIA GUARIGLIA - SMART CIG: ZAE38B160E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI - RALLENTATORI DI VELOCITÀ E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H SULLE ARTERIA DI VIA GAETANO MARATEA FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) E SS.MM.II  DEL D.LGS N.50/2016, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE. CIG Z7B398060F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS NELLA FRAZIONE MACCHIA DEL 07 APRILE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI ROSSELLI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 255, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA DI SMALTIMENTO REFLUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – NEL MERCATO CIVICO CHE SI SVOLGE IL SABATO CON CADENZA SETTIMANALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE SETTORE ALIMENTARE E SETTORE NON ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL FORUM DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.134/2022 DI € 183,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’AREA AMMINISTRATIVA, AD INTERIM, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA I TRAVERSA DI VIA TINTORETTO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 6, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA CONDUTTURA DI SMALTIMENTO REFLUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA/2022 DI € 533,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN SAS DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA F.LLI ROSSELLI,153 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE, AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA VIA CRUCIS DEL 31 MARZO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’AREA AMMINISTRATIVA, AD INTERIM, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/C DEL 30/11/2022 DI € 1.366,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA VIA PATRIELLO N. 42 DELLA FRAZIONE GAURO – DITTA: SIG. RI MARINELLA, GREGORIO, SILVESTRO E ANGELO CERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.130/2022 DI € 223,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SECONDO INVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/C/2022 DI € 22,70 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA PER RIMOZIONE E CANALIZZAZIONI ACQUE IMPIANTO SERRICOLO IN LOCALITÀ SAN LORENZO – DITTA SIG. MAISTO PIERPAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ MONTANA “MONTI PICENTINI” AL CONSIGLIERE COMUNALE GAETANO CITRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTOINCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ PER L’AREA FINANZIARIA ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA REIMMISSIONE CANE VAGANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/C/2022 DI € 179,92 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DITESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SECONDO INVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 2^ ALL’ ING. PAOLO CARRAFIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/541 DEL 30/11/2022 DI € 128,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA  R.C.M. ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CIG: ZBB21A5DF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (LEGGE N. 689/81) RIF. VERBALE N. 70/2022 ELEVATO IN DATA 30/11/2022 DA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA VIGILANZA AL DOTT. GRAZIANO LAMANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO, PER CONSENTIRE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO A. PALMENTIERI C/ COMUNE - ORDINANZA TAR CAMPANIA SALERNO N. 405/2022 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL GEOM. PASQUALE PELLEGRINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^ ALL’ ARCH. GIOVANNI PEDUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2040/220035944 DEL 16/12/2022 E NR. 2040/220035943 DEL 16/12/2022 DELLA DITAA MYO SPA PER L’ACQUISTO DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO  DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”. OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX  D.D 211/2021. SMART CIG:  ZBE38CD976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NEI GIORNO 19 E 21 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.C.R.E - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA AD I TITOLI EDILIZI ALLA VIA CONTRADA PEZZE N.50. DITTA: SIG.RA ROBERTA GIUGGIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/E DEL 04/11/2022 DI € 17.160,00 (IVA INCLUSA) ALLA  DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA ED IN DIFFORMITÀ AD I TITOLI EDILIZI IN LOC. S. EUSTACHIO – DITTA: SIG. GERARDO FARABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TERRAPIENO PROSPICIENTE LA STRADA COMUNALE VIA CANNITO-PEZZE – CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE DELEGHE- NOMINA DEL VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.45/E DI € 12.870,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 16376 DEL 12/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DELLA RESPONSABILITA’ AD INTERIM DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” – SMARTCIG: ZDA389C9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 00015225/2022 DEL 22/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DOTT. DONATO TORIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – NEL MERCATO CIVICO CHE SI SVOLGE IL SABATO CON CADENZA SETTIMANALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SU PIATTAFORMA MEPA PER LA CREAZIONE DI UNA WEB APP NELL’AMBITO DEL PROGETTO '' SCUOLE SICURE 2022/2023’’, FINALIZZATO ALLA  PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NR°   CIG NR° ZF33958CAA CUP NR°  G79B22001720001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DÌIMPEGNO PER UNA  CAMPAGNA INFORMATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’UTILIZZO DELLA DROGA  - PROGETTO “ SCUOLE SICURE 2022/2023 ‘’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER USO UFFICIO– CIG NR   ZBF395EC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO CONCORSI, PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE – DPCM 17/12/2021 – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023" – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E REALIZZAZIONE OPERE E INFRASTRUTTURE VARIE ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE  STRAORDINARIE CONDOMINIO PANICO C.SO VITTORIO EMANUELE  II^ ANNO/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AL COSTITUENDO R.T.P.: STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI - STRUCTURA INGEGNERIA SRL - ING. G. VANNUCCI - ING. E. IACOPINO – CIG: 9557541C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE  , CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1/1/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E SIM BANCA DATI AUTOSCAN PER CONTROL-LO RCA E REVISIONI SCADUTE - MAGGIOLI – CIG NR  ZC03957CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 790 DELLA LEGGE 30/12/2020 N. 178 E DEL DECRETO 30 NOVEMBRE 2021 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.  E  RINNOVO  DELLA CONCESSIONE IN USO DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA "CASA DELL'ACQUA PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE TRA LE AREE (C.D. PROGRESSIONE VERTICALE) DI N. 4 UNITÀ ALLA CATEGORIA C (POSIZIONE ECONOMICA C1) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"– III ANNUALITÀ DEL PSR 2016/2018 – D.G. LOTTA ALLA POVERTÀ E PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – D.D. REGIONE CAMPANIA NR. 41/2020 – C.U.P. I29E19000050005 – INTEGRAZIONE  QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE  FUNERARIE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  DICHIARATI  IN STATO DI INDIGENZA O DI BISOGNO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – I ACCONTO - ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO ASSOCIATO STAR – SMART CIG Z2635CBC0B;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO/CONSULENZA PER LA MAPPATURA E GEOREFERENZIAZIONE DEI SENTIERI DI PROGETTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “COORDINATORE / DIRETTORE ARTISTICO” DEL PROGETTO. CUP: G79I22000150005. CIG: Z94394AA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ESITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO- APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO – SMARTCIG: Z47395518F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI “A.T.O. SALERNO” – LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA NRG 2873/2017 – SENTENZA 10/22 DEL 01/01/2022 – VERSAMENTO RATA N.1 DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCORDATA CON LA “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE – CIG NR  ZB5394D15A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO A. PALMENTIERI C/ COMUNE - ORDINANZA TAR CAMPANIA SALERNO N. 405/2022– IMPEGNO SPESA PER ACCONTO COMPENSO DOVUTO AL CTU ING. G. SESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO TORRI FARO CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: “EUROIMPIANTI SRL” – SMARTCIG: Z9638E7A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI GEOLOGIA, SONDAGGI, PROVE GEOLOGICHE, RELAZIONE GEOLOGICA, AL DOTT. GEOL. GUERINO GIARRUSSO – SMARTCIG: ZED3908898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 IN LIQUIDAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z813953CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR - CUP: G75F22001110004 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 955037204C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO ECONOMICO SPETTANTE PER IL  PROGETTO "ESTATE MONTECORVINESE  2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE “EX CONVENTO SANTA SOFIA” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2022 – CUP: G72F22000450001 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE TECNICA COMUNALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II.– INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI –ANNO 2022 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N.2840/2022 – DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI  C.C.  N. 37  DEL 23.12.2022- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"– III ANNUALITÀ DEL PSR 2016/2018 – D.G. LOTTA ALLA POVERTÀ E PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – D.D. REGIONE CAMPANIA NR. 41/2020 – C.U.P. I29E19000050005 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020 – L. N. 160 DEL 27.12.2019) – CUP: G77H20000870001 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTO “THE SWITCHING GENERATION”  PER UN TOTALE DI N. 6 VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IRIDE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CON D.G.C. N. 177 DEL 25/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PROVENZA” ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DURATA ANNI DIECI - CUP: G79I21000040007 - CIG: 9137776B4B – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.U.C. SELE-PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI  FACILE CONSUMO PRESSO L’AREA TECNICA II  – O.E.: L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO – SMARTCIG: Z37393BA46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI – APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI CESSIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA DE VIVO RITA, SITO ALLA VIA TULLIO LENZA, N. 57, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 23 MAPPALE N. 1147 SUB. 42 E MAPPALE N.1147 SUB 45, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX I.A.C.P. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU TRATTI DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL”  – SMARTCIG: ZB13944316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL'IMPIANTO IDRO-SANITARIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “COMM. SABATO DE LUCA” IN LOCALITÀ S. EUSTACCHIO - O.E.: “MI.DI IMPIANTI DI FILITTO ANTONIO” - SMART CIG ZA339321FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONI DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI E DI RIPRISTINO EDILIZIO – O.E.: “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO SRLS” – SMARTCIG: Z61393B8D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) – CIG: 9568520080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA” – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) – CIG: 95678664CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI  CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE DI LUIGI MARMO &amp; C. CON SEDE IN S.RUFO IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – CUP: E99J21007460005 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)  E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: VIANGAS SRL – SMARTCIG: Z013935F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI –  LIQUIDAZIONE FATTURA O.E. ASSO S.R.L. SEMPLIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASSO SRL SEMPLIFICATA - CIG:Z233896962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/01 DEL 30/09/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALCESTRUZZO RCK 250 DA UTILIZZARE SU TRATTI DI STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE  –  O.E.: “ DI MAIO GEOM.FRANCESCO S.R.L.”  – SMARTCIG: ZD434E826B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITA’/ANTICIPATA DIPENDENTE COMUNALE DELLA CORTE PALMINO– DECORRENZA 01/05/2023 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E FORNITURA DI SCATOLE PORTAPROGETTO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z7D392CE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO -2° SEMESTRE 2022- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA FINANZIAMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI PROGETTO “ SCUOLE SICURE 2022/2023 ‘’ CIG NR°Z8A391EF3C - CUP NR° G79B22001720001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI FULMINAZIONE E RADON AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z63392809E - Z4B3928103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE AD ALTA CAPACITÀ DA INSTALLARE PRESSO IL PARCHEGGIO – PIAZZA PUBBLICA DI SEESEN HARZ AL CAPOLUOGO – "DECRETO MANGIAPLASTICA" N. 360 DEL 02/09/2021 – CUP: G79J21012710001 - O.E.: ARCHIMEDE SRLS – SMARTCIG: ZB43847D58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL SECCO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L’IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021 SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA STELLACCIO A. C/ COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA N. 79/2022 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E  LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. VIRGILIO VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  4/12/2021 – CITAZIONE PROMOSSA DA C. MASUCCI / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO  – NOMINA AVV. FABRIZIO VASSALLO  PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA D’IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER IL SERVIZIO DI PO-LIZIA MUNICIPALE – CIG NR  ZEF38E8568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA EVERLIVE ITALIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO RELATIVO AL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) – CUP: G79I22000150005. CIG: 9462339928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA SU PIATTA FORMA MEPA DI UN  ‘’NARCO TEST SALIVARE MONOUSO PLUS ‘’ – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CONTRARRE A FAVORE DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL P. IVA NR° 00807520135 – CIG NR° Z6C390B639 - CUP NR° G79B22001720001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2022/2024 - I ANNUALITA' - SALDO  F.U.A. ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO ROVELLA - MACCHIA" - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO LIQUIDAZIONI INCENTIVI INTERNI EX ART.113 D.LGS. N50/2016 E S.M.I. FINO AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/10/2022 – 19/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI UNA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LE CANDIDATURE E APPROVAZIONE SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.336 DEL 05/12/2022 ALLA DITTA PLAYMATICA DI FATTORUSSO DOMENICO, PER LA FORNITURA DI SCANNER DESTINATO ALLA BILBLIOTECA COMUNALE  - SMART CIG: Z0F3891A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/22 DEL 09/12/2022 ALLA DITTA MARIO SRLS, GIA’ DITTA  DA.VI 3.0 SRLS, PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO TECHE DESTINATE  ALLA BILBLIOTECA COMUNALE  - SMART CIG: ZB538C2D6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI UNA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO “PROFILO SENIOR”, EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 165/2001, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 31-BIS, C. 7, 8 E 9, DEL D.L. N. 152/2021, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 233/2021 – PROGETTO “PROFESSIONISTI AL SUD” - CUP: E11C22001300005 - DOMANDA N. 445 DEL 13.06.2022 IN AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI VALLE PIANA, GIFFONI SEI CASALI, SAN MANGO PIEMONTE, CASTIGLIONE DEL GENOVESI - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO ALLA  FORNITURA DI LAPIDI PER TOMBA DI FAMIGLIA IN GRANITO E LOCULI IN MARMO BIANCO POSTI ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO - O.E.: LA CATTOLICA MARMI DI GRAZIA GUARIGLIA - SMARTCIG: ZAE38B160E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DI CARBURANTI (ART. 140 LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 7/2020). DE VIVO ENERGIE SRL – FG. 9 P.LLA 1306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. PROVENZA” IN LOCALITÀ MACCHIA FINANZIATO NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE – ANNO 2020” – CUP: G74J20000050005 – ONERI PER PARERE FIDAL SUL PROGETTO – SMARTCIG: Z4138F585F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - CIG Z1136C3461 - LIQUIDAZIONE O.E. SALERNO RECAPITI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER L’AREA TECNICA  – O.E.: L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO – SMARTCIG: Z2738F1C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G74H11000080005 – DIRITTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEL CONI COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER IL PARERE DI VERIFICA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DEL TERRITORIO COMUNALE” – CUP: G77H22002640004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI SOLLECITI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE - O.E.: POSTALIA S.R.L. - CIG: Z57389D586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DELLA DELIBERA 15/2022/R/RIF (TQRIF) ARERA E PEF TARI 2023-2025 E SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) – DELIBERAZIONE ARERA 15/2022- AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA- CIG: Z0838EEBDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 E COMPENSAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 DL N. 50 DEL 17.05.2022 “DECRETO AIUTI”, CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA" – CUP: G71D20001020004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA" – CUP: G71D20001020004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 169/2010), DM 11 NOVEMBRE 2020 – ORA CONFLUITI NEL PNRR M2C4-2.2-B - CUP: G75F21000900005 – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE – O.E.: “L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO” – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE (FORNITURA E POSA IN OPERA) A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DICEMBRE 2022-GENNAIO 2023 - O.E.: “DECOR-LED” DI CONTALDO RAFFAELE – SMARTCIG: Z0038C6976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2016-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/2022 DEL 21/11/2022 EMESSA DAL SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO TECHE  DA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA IORIO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA” OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX  D.D 211/2021. SMART CIG: ZB538C2D6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N.2314/2018, GIUDIZIO BALDI F. -  RIMBORSO QUOTA IMPOSTA ALLA SOGET. SPA – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: – CUP: G75I22000000004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 E COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DL N. 50 DEL 17.05.2022 “DECRETO AIUTI” CONVERTITO IN LEGGE N°91 DEL 15/07/2022 – O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE –  CIG. 9114416E02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA – CIG: 8996858A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006– FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI – DOTT. GEOL. FULVIO MASTANTUONO – CIG: 89962650BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO. – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI TITOLI E ADOZIONE DEL “PIANO OPERATIVO SPECIFICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA’ COMUNICATIVA  DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX  D.D 211/2021. SMART CIG: ZD538CD9C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX  D.D 211/2021. SMART CIG:  ZBE38CD976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001– FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI – DOTT. GEOL. PASQUALE MARENNA – CIG: 89967966EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 - FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALL’ING. GIUSEPPE PROCOPIO – CIG: 8997005366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO –  FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – CUP: G74H20000510001 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – SECONDO ACCONTO (PROG. ESEC.) ING. ANIELLO SESSA – CIG: 8997018E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO” – CUP: G74H20000510001 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI – SALDO – DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: 8996996BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTO OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  2017-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA  INFORTUNI N. 202780417/2 STIPULATA CON LA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI -– LIQUIDAZIONE, TRAMITE CONSAI BROKER SRL, PREMIO A COPERTURA DEL  PERIODO ASSICURATIVO   30/11/2022 - 31/5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL’AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE  DI APPELLO  DI SALERNO N. 1319/2021- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE DECOROSO LUCIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’.  DECORRENZA 01/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS STIPULATA CON LA ENRICO GIUDICE – AGENZIA SARA ASSICURAZIONI – LIQUIDAZIONE, TRAMITE CONSAI BROKER SRL, PREMIO A COPERTURA DEL  PERIODO ASSICURATIVO   30/11/2022 - 31/5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  – LIQUIDAZIONE, TRAMITE CONSAI BROKER SRL, PREMIO A COPERTURA DEL  PERIODO ASSICURATIVO   30/11/2022 - 31/5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D - COPIA 500MF. DITTA LA GRECA &amp; C. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE DL E CSE, ARCH. IVANO NERI - SMARTCIG: Z8F313C6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 –AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA D’INDAGINI CON ESECUZIONE DI PROVE SULLA STRUTTURA ESISTENTE – O.E.: LABORATORIO EDIL-TEST S.R.L. - SMARTCIG: Z8B38B8E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016,  ALLA MAGGIOLI SPA, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER  CERTIFICAZIONE COVID-19 ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – CUP: G75I22000000004 - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N. 159/2022 – O.E.: DI VERNIERE GIUSEPPE – CIG. 9114416E02- ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO ASSOCIATO STAR  SMARTCIG: Z2635CBC0B - ING GIANCARLO GIULIANO  SMART CIG : ZE635B3F68;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI CARBURANTE A CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “LEAFUEL SRL” – SMARTCIG: Z6B38B0DCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  -  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON L’INSTALLAZIONE AGGIUNTIVA DI UN ULTERIORE CALDAIA DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA “GIOVANNI GENTILE” IN LOCALITÀ S. MARTINO - O.E.: “MI.DI. IMPIANTI DI FILITTO ANTONIO” - SMART CIG: Z8C37C9995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE 99-ENNALE DI N. 10 AREE ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER L’EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE - ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/C DEL 12/11/2022 DI € 27.223,70 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA V.E.G.A. SRL – CIG: 899630950A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA  TESTARDI ORTENSIA -" PANIFICIO MEMOLI"  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT.18361/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.L.GVO 267/2000 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016 FORNITURA DI MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI ALLA DITTA L’UNIONE GRAFICA SNC- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ING.S.OLIVIERI IMPOSTA DI  REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 292/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA STELLACCIO M. C/ COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA N. 35/2021 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E  LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. VIRGILIO VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO E APRILE 2022 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO SEGGI, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI E PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: ZE13784217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – SALDO - O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: Z7C36E8FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SU PIATTAFORMA MEPA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE ESTERNA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - GENERAZIONE DEI VERBALI STAMPA E PREDISPOSIZIONE DEI PLICHI  - IMPEGNO DI SPESA CIG. NR°   Z8E38737FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE TRA CURATELA FALLIMENTARE CORVINIA LAVORO E COMUNE MONTECORVINO ROVELLA CAUSA TRIBUNALE SALERNO DI OPPOSIZIONE A D.I. - R.G. N. 9570/2014  - LIQUIDAZIONE 2^ RATA   IN SCADENZA AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE VALIDITA’ CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PERIODO 1/1/2022 – 1/1/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE  ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI VESTIARIO  IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE AGLI OPERAI COMUNALI – O.E.: “ROSMINO S.R.L.” – SMARTCIG: ZF037C622D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z363897F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.122/2022 DI € 17.894,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA/2022 DI € 12.035,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN SAS DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA F.LLI ROSSELLI,153 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/C/2022 DI € 8.192,28 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL -CIG: ZEE3863D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI MA ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” – SMARTCIG: ZDA389C9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E C.S.P., DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E., ALL’ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – CIG: 9477892BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE  AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIO AD USO PRIVATO ANNUALITÀ 2021 - 2022 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PRATICA N. 346208/CAU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA VIGILANZA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01 11 2022 – 31/12/2022 - DIPENDENTI CARLEO RAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - VERSAMENTO IVA AL 22% INERENTE I LAVORI  DEL PROGETTO  DI VIDEOSORVEGLIANZA “MONTECORVINO ROVELLA SICURA”; CIG NR 828948181 - CUP NR G 73I20000010002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E COMPUTER PER UFFICIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS E ALLA DITTA ASSO SRL SEMPLIFICATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z9538968BC - CIG:Z233896962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, AL DOTT. GEOL. ANTONELLO CESTARI – SMARTCIG: Z6938766E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO/MACCHIA" - ANNUALITA'  2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE PASTORE COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA QUADIENT ITALY SRL - CIG Z843888E69 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -ANNO 2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI SCANNER DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX  D.D 211/2021. SMART CIG: Z0F3891A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 609 DEL 05/10/2020 E DEL “VERBALE ACQUISIZIONE PREVENTIVI DI SPESA” REDATTO DAL RUP ED ACQUISTO AL PROTOCOLLO COMUNALE 11604 DEL 20/07/2020 – CIG NR 828948181 - CUP NR G 73I20000010002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 4 AGOSTO 2022 - FONDO DI CUI ALL’ART. 39, COMMA 1 DEL D.L. 21 GIUGNO - 2022, N. 73- APPROVAZIONE PROGETTO "NATALE A ROVELLA"- AFFIDAMENTO   A FAVORE DELL'O.E. "NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - C.I.G. - ZE0388D83B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO SICA P. / COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N.  1307/2022 – LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. L.D’AURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2022 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPLICATIVO J-PERS P/A: GESTIONE  PRESENZE E ASSENZE –LIQUIDAZIONE FATTURA  2148314 DEL  30/9/2022   DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO SICA P. / COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N.  1307/2022 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E  LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. DANIELE OLIVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI ALLA SUITE SICRAWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA  2145578 DEL  30/9/2022  DELLA DITTA MAGGIOLI - 3^ RATA A SALDO DEL PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144499 DEL 26/9/2022 ALLA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: COSTRUZIONI PASTORE SRLS – CIG: 8547241E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E C.S.P., DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E., ALLO STUDIO ASSOCIATO O.A.I. OFFICINA ARCHITETTI INGEGNERI – SMARTCIG: ZE03871341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE “EX CONVENTO SANTA SOFIA” – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2022 – CUP: G72F22000450001 – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – CIG: 9453356428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI" (LEP) - NIDO (ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE – O.E.: “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.” - SMARTCIG: Z833863713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 107/2011 IN DITTA GIORGIO CARMINE PER OPERE NON REALIZZATE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI LICENZA TRIENNALE SOFTWARE AUTOCAD LT DA INSTALLARE SUI COMPUTER DELL'AREA TECNIC – ODA MEPA N. 6946953 – O.E.: CADACADEMY SRL – SMARTCIG: Z2E37DAE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE MANI DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE – ODA MEPA N. 6798880 – O.E.: BRILLITALIA S.R.L. – SMARTCIG: Z593666BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONI PROGETTO E S.C.I.A. AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ACCONTO ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – SMARTCIG: Z732FFC44F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/09/2022 – 19/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE – LIQUIDAZIONE ALLA EDENRED ITALIA SRL,  FATTURA N. 56574  DEL 20/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA  KASKO  STIPULATA CON  ASSIMED SRL PER  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AVENTE VALIDITA' DAL 31/3/2022 AL 31/3/2024 - LIQUIDAZIONE  PREMIO SEMESTRALE  PERIODO 30/9/2022 – 31/3/2022  TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS STIPULATA CON LA ENRICO GIUDICE – AGENZIA SARA ASSICURAZIONI – IMPEGNO SPESA  A COPERTURA DEL  PERIODO ASSICURATIVO  30/11/2022 – 31/5/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA ALL R.I.B. SPA BROKER LLOYD’S PER INDENNIZZO SINISTRO PARISI A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/12/2017 – IOLLA M.  / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA –  VERTENZA GESTITA DALLA LLOYD’S E DEFINITA CON TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE  QUOTA A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 32/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR APICELLA A. / COMUNE MONT.ROVELLA –  ESECUZIONE SENTENZA TAR N.  449/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. M. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SALERNO MALANGONE V. / COMUNE MONT.ROVELLA –  ESECUZIONE SENTENZA  N. 1463/2021 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. PAOLO BONITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ACCONTO ALL'O.E. “ECOCHIMICA S.R.L.” – SMARTCIG: Z3534805CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.86/2022 DI € 4.757,84 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA N.38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA/2022 DI € 4.661,34 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA FRATELLI ROSSELLI N.153, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONE – IMPEGNO SPESA  A COPERTURA DEL  PERIODO ASSICURATIVO  30/11/2022 – 31/5/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.37/E/2022 DI € 4.290,00(IVA INCLUSA) E N.41/E/2022 DI € 1716,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO € 6.006,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE  HP PRO M404DN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL - FORNITURA DELL’ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI  ‘’ AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA ‘’ - CIG. NR°Z90376D41D - FATTURA NR 6 /260 DEL 12 10 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  31/10/2019 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA  DA SCARPIELLO A. / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – NOMINA AVV. CRISTINA VITALE  PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MONTEFUSCO V. /COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 490/2020  - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI  SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 469/PA/2022 DEL 11/10/2022 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S CON SEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  ‘’ OUTSOURCING ‘’ PER LA GESTIONE CONTRAVVENZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI AL CDS – CIG. NR Z49348F874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL III TRIMESTRE DALL 'ASSOCIAZIONE NOE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE  2 E 4  NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA - COMPENSAZIONE SOMME A CREDITO CON SOMME A DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASCICOLO ISTRUTTORIO NR. V2016/00926/SNT/FRN CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  MATR. 16 – RIMBORSO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORONA DI ALLORO  DEPOSITATA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI UNA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO TECNICO, EX ART. 7, C. 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11, C. 2, DEL D.L. N. 36/2022, PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IACOVINO – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G76F22000030006 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE GAURO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL’INFANZIA – PNRR M4-C1-1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G73C22000000006 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E RELATIVE INDENNITA’ ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA FRANCA PINTO CAT.C– PERIODO 01.08.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO PER LA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA POLIFUNZIONALE “COMM. SABATO DE LUCA”  –  O.E.: “COSTRUZIONI PASTORE SRLS” – SMARTCIG: Z02359F744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “COORDINATORE / DIRETTORE ARTISTICO” DEL PROGETTO. CUP: G79I22000150005. CIG: ZB1384CBF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA TRATTATIVA DIRETTA NR 3259923 DI CUI ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 789/2022 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER ORGANIZAZIONE E GESTIONE EVENTI DI PROGETTO E CAST ARTISTICO”.  CUP: G79I22000150005.  CIG: 9462339928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITI DELLA TRATTATIVA DIRETTA NR 3259374 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 786/2022 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER SERVIZIO INTEGRATO DI “SUPPORTO AL R.U.P. PER LA RENDICONTAZIONE ED IL MONITORAGGIO”. CUP: G79I22000150005. CIG: ZF9384CFAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA TRATTATIVA DIRETTA ME.P.A. NR 3259796 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.788/2022 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATIVA SUL TURISMO, SEGNALETICA PER I SENTIERI DI PROGETTO E PANNELLISTICA OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER SERVIZIO DI “COMUNICAZIONE INTEGRATA” PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI”.  CUP: G79I22000150005.  CIG: Z70384D0FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER ORGANIZAZIONE E GESTIONE EVENTI DI PROGETTO E CAST ARTISTICO”.  CUP: G79I22000150005.  CIG: 9462339928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER SERVIZIO DI “COMUNICAZIONE INTEGRATA” PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI”.  CUP: G79I22000150005.  CIG: Z70384D0FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO ALLA  FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINO DI MANTO DI ASFALTO NELLE AREE DI PARCHEGGIO POSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CIVICO CIMITERO  - O.E.: SABIT SRL - SMART CIG: Z6D384AED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTEGRATO SERVIZIO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, ALLESTIMENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIC – PICENTINI ITINERARI COMUNI” FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA POC CAMPANIA 2014 – 2020. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE – PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 298 DEL 07/07/2021) DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D. LGS. 50/2016) PER SERVIZIO INTEGRATO DI “SUPPORTO AL R.U.P. PER LA RENDICONTAZIONE ED IL MONITORAGGIO”. CUP: G79I22000150005. CIG: ZF9384CFAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLE DITTE “ NUOVA SEMAR ” SRL -“FROZEN FOOD” DI CAVALLO GABRIELLA- GENERAL  STORE  SRL DI GIACENTE FIORAVANTE  - MAZZARELLA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA- CENTRO ESTIVO  PER MINORI - ESTATE 2022 - RESTITUZIONE QUOTA COMPARTECIPATIVA (PROT. 15592/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CIVICO CIMITERO PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2022- AFFIDAMENTO ALLA DITTA "RENTAL BUS SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA  PIAZZA U. MADDALENA  1/D. (C.I.G. ZAE384295E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU STRADE, PIAZZE ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI, INGRESSO AL CIVICO CIMITERO – ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE TRIBUTI - O.E.: “ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO” - SMARTCIG: ZCC3729F10 E SMARTCIG: Z97332D6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA IMMEDIATA L., DEFINITO CON SENTENZA N. 222/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL’ENTE – COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO”- INTEGRAZIONE DETERMINA A.A. N. 727 DELL’11.10.2022 DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) MEDIANTE UTILIZZO, PER SCORRIMENTO, DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA “C”, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CON RISERVA DEL 50% AL PERSONALE INTERNO EX ART.24, COMMA 1 DEL D.LGS.N.150/2009”, DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT.C) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE MEDIANTE ULTERIORE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1”, DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI  SALERNO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 490/2020  -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTICA CONSONANZA PER IL SERVIZIO RESO NELL’AMBITO DELL’EVENTO “FIERA DI SANTA MARIA DELLA PACE- SMART CIG Z40375FC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLONIA ESTIVA- CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2022 - O.E. REM S.R.L. CON SEDE IN SALERNO AL C.SO VITTORIO EMANUELE, 127 ( P.I. 05772830658) - FATTURA NR. 161/2022 - LIQUIDAZIONE - (CIG: Z12372B57C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - O.E.: PISATURO FERDINANDO - SMARTCIG: Z3E3723137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MORORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA' MATURATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE TRIMESTRALI ACCESSO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  I - II - IV TRIMESTRE 2021 - I - II TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622022751 DEL 04/10/2022 IN FAVORE DELLA SIAE PER IL CONCERTO FINALE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME 3^ EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MANIFESTI PER  INFORMAZIONE AI CITTADINI  – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/21 DEL 16/9/2022 ALLA DITTA L'UNIONE GRAFICA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) AI FINI DELLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DI QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO  REGISTRI DI STATO CIVILE E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO DELL' EMILIA (BO) E ALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE  IN FAVORE DEL MAESTRO FULVIO CREUX PER PRESTAZIONE DIDATTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MUSICA DI INSIEME II EDIZIONE”E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA ALLA DWF CLAIMS PER SINISTRI INDENNIZZATI SU POLIZZA ASSICURATIVA N. A 120164252 STIPULATA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD’S CONTRO IL RISCHIO RCT (DANNEGGIATI  L.T. ; R.M.; C./G. ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/1/2020 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA  T.BARTILOMO  / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – NOMINA AVV. M.BOVE PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/01 DEL 30/09/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2022- NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIAANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI SNC - FATTURA NR. 719/2022 - LIQUIDAZIONE (C.I.G. 78133536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/08/2022 – 19/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER LA TERZA ETÀ ANNO 2022 - O.E. " PARTY TRAVEL" S.A.S. DI SALVATORE CERBONE CON SEDE IN CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) - FATTURA NR. 6209/74 DEL 17/09/2022 - (C.I.G. ZD4376159A) - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLE DITTE: SALOMONE ALFREDO (PROT. NR. 16471/2022) - "LE BONTA' SOTTO ZERO" DI FASULO ROSALINDA (PROT. 16401/2022) - SALOMONE SERGIO (PROT. 16536/2022) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA FORTUNATO GIOVANNI CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 16413).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I.  -PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – O.E.: SOCIETÀ DI INGEGNERIA ADVANCED ENGINEERING2020 SRL – CIG: 899640329D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ORA FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – O.E.: SOCIETÀ DI INGEGNERIA UNA SRL – CIG: 8996891552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER MESI NON FRUITI - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: LEAFUEL SRL – SMARTCIG: ZD3355D8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 25/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP PER REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE TECNICA DEL CAPITOLATO DI APPALTO NELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA  COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 675/2022 IN FAVORE DEL FORNITORE ALDEN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE 99-ENNALE DI N. 10 AREE ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER L’EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.372/PA/2022 DI € 439,20 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. - CON SEDE IN SAN RUFO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – CIG. NR  ZD43766214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 53/2017 IN DITTA CARRAFIELLO FELITTA PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – O.E.: L.I.R. SPA - LABORATORIO MAGAVA SAS DI DE VITA FILOMENA &amp; C. – SMARTCIG: ZE435360FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO - FORNITURA LINEA AGGIUNTIVA SCUOLABUS PER GARANTIRE SERVIZIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON ORARI DIFFERENTI DELLE ATTIVITA' CURRICULARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_22 DEL 08/09/2022 IN FAVORE DEL FORNITORE ITALIA CONCERTI GROUP SRL PER LO SPETTACOLO TEATRALE DI MAURIZIO CASAGRANDE DEL 30/06/2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: BEMAR SRL – CIG: 9372342D47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA "IDEA CASA"  DI CESARO LUIGI  (PROT. 15530/2022)- DITTA LORIA METALDO (PROT. 15553/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLE DITTE "FREDDA IDEA" DI PANICO SONIA (15367/2022) - DITTA DELLI BOVI GELSOMINA (PROT. 14558/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “ PRO.LA.SOC.COOPERATIVA” CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 16028/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA MINIMARKET “EFFEPI” SOC. COOP. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 16311/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART.2 COMMA 22 L.191/2009) ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEF - ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - CIG ZE5353CD1B - LIQUIDAZIONE FATTURA O.E. PROFESSIONAL CONSULTING SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. – CIG: 937230813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – O.E.: CARUSO DOMENICO – CIG: 9372321BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  15/6/2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DA C. D’AURIA  / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – NOMINA AVV. P. DI FILIPPO PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA  CRISCONIO MICHELE - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 16029/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/12/2017 – IOLLA M.  / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA –  VERTENZA GESTITA DALLA LLOYD’S E DEFINITA CON TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “MARFLOR S.R.L"- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 16135/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA " PROVENZA S.A.S" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 15520/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/5/2021 – CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DA BACCO-CERINO  / COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – NOMINA AVV. L. VICEDOMINI PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA VELINO ANTONIO  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 15661/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA TULIPANO MARCELLO  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 16108/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.114_22 DEL 12/09/2022 ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA 2008 PER L’ACQUISTO DI PARTITURE MUSICALI DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME III EDIZIONE.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE (LICEO) - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.61 DEL 08/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2022 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE QUOTA F.U.A. ANNO 2022 AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 7962/2016 A CARICO DI V. M. – OPPOSIZIONE AD ATTO DI APPELLO PROMOSSO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N.  2748/2022 –– IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI DA RICONOSCERE ALL’AVV.L.SPAMPINATO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI – O.E.: ASSO SRL SEMPLIFICATA – SMARTCIG: ZA2380C657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETA’ ALLE DONNE IRANIANE - REALIZZAZIONE  STRISCIONE   – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAGE SERVICE  – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE CON SEDE IN SAN RUFO (SA). CIG: ZB337F44B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PRESSO DITTA EDENRED ITALIA SRL AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 9 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  17/8/2022  SIG. A. VIVONE –  DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO SERVIZI CATASTALI SU IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANTONIO FORTUNATO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA CORRISPOSTA PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE N. 100/2016 IN DITTA DE VITA IVONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  17/8/2022  SIG. A.VIVONE –  DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLE DITTE- NUOVA SEMAR ( PROT. 14145/2022) - GUSTI E TRADIZIONI DI GIULIANO CARLO (PROT. 15070)- SALOMONE ALFREDO (PROT.  14422/22)- SALOMONE CARMELA (PROT. 14421/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA   CAVALLO ANTONELLA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 15069/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “DE.SAL. SCRL”- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14472/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA – RICCARDI SABATINA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 15087/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “ GENERAL STORE” SRL- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14579/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA –“LE BONTA’ SOTTO ZERO" DI FASULO ROSALINDA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14482/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA – DI LASCIO EMANUELE - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14027/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA – MARFLOR SRL  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14643/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA – SANITARIA ADRIANA  DI CARRAFIELLO EMANUELA  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14645/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – FONDI COVID-19, C.D. FONDONE – CUP: G72H21000000001 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – CIG: 941004679C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.N.165/2001,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA D1 PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI  VIGILANZA- APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO - AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DEL DOTT.LAMANNA GRAZIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA - MINIMARKET “ EFFEPI” SOC. COOPERATIVA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (14412/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2022/2024 - I ANNUALITA' - ANTICIPAZIONE  F.U.A. ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA – MACELLERIA DI FIORILLO GAETANO - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 14798/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO  AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. DETERMINA DI IMPEGNO IN FAVORE DI ALDEN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ONE PA LEGGI D'ITALIA – SISTEMA ENTI LOCALI- AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA  SRL , PER IL TRIENNIO 2022/2024 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD’S PER INDENNIZZO SINISTRI IN DANNO DI L.T. ; R.M.; C./G.  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z6537C223D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE A FRONTE DEI SERVIZI RESI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NELL’ALBO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -  “PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE – ANNO 2022/2023”  - CIG Z552F39F00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA ALLA  R.I.B. SPA BROKER LLOYD’S PER INDENNIZZO SINISTRO PARISI A. -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE E BELLIZZI – CUP: G62C21000660008 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE – DOTT. DIAMANTE LULLO –  CIG: 9384808C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA – PERIODO LUGLIO 2021-MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA TRIENNALE SOFTWARE AUTOCAD LT DA INSTALLARE SUI COMPUTER DELL'AREA TECNICA – O.E.: CADACADEMY SRL – SMARTCIG: Z2E37DAE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/23 - SERVIZIO ON LINE MENSA SCOLASTICA - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: OFFICINA CAVALLO S.R.L. -  SMARTCIG: ZAE379219E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO AL RESPONSABILE UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IULIANO G. E  VOTTA A. PER SERVIZIO ASSICURATO  PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – PERIODO  GENNAIO / AGOSTO 2022 E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL DIPENDENTE L.DECOROSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622020990 DEL 19/09/2022 IN FAVORE DELLA SIAE PER LO SPETTACOLO TEATRALE DI MAURIZIO CASAGRANDE DEL 30/06/2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA FINANZIARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO LA SCUOLA “GIOVANNI GENTILE” IN LOCALITÀ S. MARTINO - O.E.: “MI.DI. IMPIANTI DI FILITTO ANTONIO” - SMARTCIG: Z8C37C9995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR  R.G.  809/2020 E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PROMOSSI DA M. CARRAFIELLO + 3 , DEFINITI CON SENTENZA N. 2174/2022 -  LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’AVV. F. MURINO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO INTERSEZIONE AREA PIP/CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/01 DEL 31/08/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI AGOSTO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO  IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE AGLI OPERAI COMUNALI – O.E.: “ROSMINO S.R.L.” – SMARTCIG: ZF037C622D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/07/2022 – 19/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI CESSIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DEL SIG. ANGELLOTTI ANTONIO, SITO ALLA VIA TULLIO LENZA, 83, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 23 MAPPALE N. 1147 SUB. 25 E MAPPALE N.1147 SUB 30, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX I.A.C.P. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 292/2018 – RIMBORSO ALL’ING.S.OLIVIERI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AI  RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA: SANTE S., DEFINTO CON SENTENZA N.531/2022;  CASCINO G., DEFINITO CON SENTENZA N. 820/2022;  VISCONTI R., DEFINITO CON SENTENZA  610/2022 - LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL' AVV. N. ANDREOLASSI , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLE "GREEN INFRASTRUCTURES" FORESTALI REGIONALI NELL'AMBITO DEI PIANI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA - INTERVENTI FORESTALI E DI BONIFICA MONTANA RIFERITI AL PIANO DI FORESTAZIONE - ANNUALITÀ 2022 - RICADENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - APPROVAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - SALDO  – O.E.: “SLALOM CONSULTING SRL” – SMARTCIG: ZC02CC26B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SALDO - O.E.: “SLALOM CONSULTING SRL” – SMARTCIG: Z812CC2662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 25/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PER MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 A PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO CAT.D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DEL NUMERO DEI POSTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO MINIMO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI (LEP). AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA COOPERATIVA “NOI”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C37BF155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA’ MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER ANNI QUINDICI. CIG 8598341774. DETERMINAZIONE NOMINA DIRETTORE ESECUTIVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA (EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVI ALL’EVENTO FRANOSO SULLA STRADA VICINALE RESIVO, IN LOCALITÀ VOTRACI – IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI – O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – SOCIETÀ COOPERATIVA - SMARTCIG: ZD537C0A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA (EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVI ALL’EVENTO FRANOSO SULLA STRADA VICINALE RESIVO, IN LOCALITÀ VOTRACI – IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE-TECNICO-AMMINISTRATIVA E REDAZIONE DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA – DOTT. GEOL. ANTONIO SENESE – SMARTCIG: Z4C37C09DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. N. 7962/2016, DEFINITO CON SENTENZA  DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2748/2022- LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AVV. L. SPAMPINATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z6E34E8261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE DI MUSEI, BIBLIOTECHE ED ISTITUTI CULTURALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO MANIFESTI PER  INFORMAZIONE AI CITTADINI  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIONE GRAFICA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI PARROCCHIALI SITI IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA DUOMO QUALE SEDE DEL MICRO-NIDO COMUNALE IL NIDO DEI CUCCIOLI- PER IL PERIODO 01/09/2022 -30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER LA TERZA ETÀ ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'O.E.- " PARTY TRAVEL" S.A.S. DI SALVATORE CERBONE  CON SEDE IN CASALNUOVO  PER ULTERIORI NR. 33 PARTECIPANTI - IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. ZD4376159A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA  INFORTUNI N. 202780417 STIPULATA CON LA NOBIS ASS.NI SPA- LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/6/2022 – 30/11/2022  TRAMITE CONSAI SRL BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. E. D’ANTONIO – COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: D.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S – SMARTCIG: ZC4357DB5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU – CUP: G76I22000000001 – O.E.: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – CIG: 9383529D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO ANNO 2022” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONUEU – CUP: G76I22000000001 – O.E.: ING. GIANCARLO GIULIANO – SMART CIG: Z0B3794710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA  DI ATTREZZATURA SU SUOLO COMUNALE – O.E.: “MA.ECO S.N.C.” – SMARTCIG: ZB73581F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPOSIZIONE ALL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO DALLA SOC. SEMAR SRL E DAI SOCI SIG. M. C.  E SIG. S. C.  C/ COMUNE M. ROVELLA  - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’AVV. G. PAOLINO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE PRESSO QUESTO COMUNE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C1), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE DOTT. LUCA BORSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: 3^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE  PER L’ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE DEL 09/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL  RICORSO DI  APPELLO PROMOSSO DALL'IACP ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CTP DI  SALERNO N. 1892/2020 .- LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. SALAMONE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 21/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AVV. ANTONIO ESPOSITO ONORARI LIQUIDATI CON DECRETI INGIUNTIVI – LIQUIDAZIONE SOMME CVONVENUTE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MONTECORVINO ROVELLA  - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” – SMARTCIG: Z7C36E8FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA E SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE – OMNIA STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA N. 04 BATTERIE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PROVENZA” ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DURATA ANNI DIECI - CUP: G79I21000040007 - CIG: 9137776B4B – PRESA D’ATTO DETERMINA C.U.C. SELE-PICENTINI N. 507/2022 DI DICHIARAZIONE GARA INFRUTTUOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA STELLACCIO A. C/COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 79/2022 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO  DALLA SOC. DERVIT SPA  E SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI, DEFINITO CON SENTENZA N.1796/2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. LARA D’AURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N° 120 DEL 09/08/2022 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO –  CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASCICOLO ISTRUTTORIO NR. V2016/00926/SNT/FRN CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  MATR. 16 – RIMBORSO SPESE LEGALI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA“ – CUP G74H11000080005 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E LAVORI COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL – CIG: 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (CAPOFILA), SALERNO, SAN MANGO PIEMONTE E BELLIZZI – CUP: G62C21000660008 – CIG: 9384808C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA STELLACCIO A. C/COMUNE - REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI  SALERNO SENTENZA G.D.P. N. 79/2022 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 - IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/5 DEL 23/02/2022 ALLA DITTA UNIONE GRAFICA SNC, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA RIVISTA “BORGHI D’EUROPA” – EDIZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 18/2022 - SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022- AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N° 108 DEL 20/07/2022– O.E.: “L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO” – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/01 DEL 31/07/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI PORTALE RNA  - LIQUIDAZIONE   A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO (BO) P.IVA 00089070403 - ( C.I.G. ZCA36823F6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.N.165/2001,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA D1 PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI  VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA SEGNALETICA 3 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA E SERVIZI DI PROGETTO INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 – WIFLY SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>TABELLONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA COLLOCARE SU AREE DI PARTICOLARE IMPATTO VISIVO – UNIONE GRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO ECONOMICO QUALE INDENNITA' SERVIZI ESTERNI MATURATA NEL CORSO DELL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI- FORNITURA MODELLI E BOLLINI ANTIFALSIFICAZIONE - INTERCOM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PERIODO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022 - DITTA LA GRECA ANGELO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO AERAULICO (CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE) NELLA CASA COMUNALE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG: ZB83721A36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA MESSA IN FUNZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI POSTI IN VIA CUOMO E C/SO VITTORIO EMANUELE III  FRAZ. SAN MARTINO – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z40377653B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/33 DEL 31/07/2022 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE AGORA’ A FRONTE DEI SERVIZI RESI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCHOOL MOVIE CINEDU’ 2022  X EDIZIONE”. CIG Z39371EC37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE - IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI PER LE CONSULTAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: ZE13784217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO UBICATO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “M. PROVENZA” SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA – DURATA MESI SEI – AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE ALL’ASD SOCCER FRIENDS MP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI SPESA CARTACEI- DITTA L'UNIONE GRAFICA SNC- P.ZZA BUDETTA 45/A MONTECORVINO ROVELLA - FATTURE NR. 2/1- 2022 - 2/2-2022 (C.I.G. Z4833D868B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE ANNO 2022. CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA, VIA CAMPANIA, 24 -MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.219/81 VIA CARMINE MAIORINI E CORSO VITTORIO EMANUELE - AGGIORNAMENTO CANONE DI FITOO ANNI 2018/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – ART. 1, C. 139 E SS LEGGE N. 145/2018 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI  A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1988 - AGGIORNAMENTO CANONE DI FITTO ANNI 2018/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARTITURE PER L’EVENTO: 3^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - 06-09 SETTEMBRE 2022 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ACCADEMIA 2008. IMPEGNO SPESA. SMART CIG: Z33377B02A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO: 3^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO - IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA MAESTRO FULVIO CREUX. CIG: ZDD377AFE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/01 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2022 - AGGIORNAMENTO CANONE DI FITTO ANNI 2018/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 50 % AL FORNITORE DOTT. FELICE PERCIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% AL FORNITORE “DLS VIAGGI SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE 2021 – MA.ECO. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOE - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/E DEL 01/06/2022 DI € 19.734,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PARROCCHIE PER ATTVITA' DI " BANCO ALIMENTARE" - PARROCCHIA " SANTI PIETRO- SAN NICOLA SANTA MARIA ASSUNTA" - PARROCCHIA " IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. LAVORO DAL SIG. E. DI VECE C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 756/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. MONTELLA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/1/2019 – OPPOSIZIONE A ATTI DI CITAZIONE PROMOSSI DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DA STELLACCIO A. E DA STELLACCIO M. –LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ AVV. A. MAISTO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO E SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSI DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA DOTT.SSA C. BONITO  AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI  AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL’AVV. L. LENTINI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 15% DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA, AL VICOLO SCADUTO N°. 10 DELLA FRAZ. FERRARI, AI SENSI  DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  -  O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG  ZDE372E696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.N.165/2001,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA D1 PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI  VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 60  RISME DI CARTA DEL F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362/PA/2022 DEL 4/8/2022  DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE MCTC ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. - ATTIVITÀ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/06/2022 – 19/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER  INFORMAZIONE AI CITTADINI  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIONE GRAFICA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 29/7/2022 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITA’ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S. DALLA SOC. DERVIT SPA, AVVERSO  E PER L’ANNULLAMENTO E/O  RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, DELLA SENTENZA TAR N. 1796/2022  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. B. IANNUZZI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLA SOLA PRESTAZIONE D’OPERA CON MATERIALE A CARICO DELLA COMMITTENZA SUGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE– O.E.: IDROTERMICA FAINO DI FAINO ANTONINO – SMARTCIG: ZF6374D940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “GIULIANO FRANCESCO” - SMARTCIG: ZA32E91B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE - TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ALLA PREFETTURA - TRIBUNALE E CASA COMUNALE” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA TRIBUNALE DI SALERNO – R.G.E. 4385/2021 - ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME  RESA DAL G.E. IN DATA 4/4/2022 - LIQUIDAZIONE  SPESE DI LITE ATTRIBUITE  ALL’AVV. A. ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. ITALO DI DIO, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA,  COMPENSO PER L’ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 13/8/2021 – 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI COMPENSAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE  PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: “EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO ” - SMARTCIG: Z5834E8255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LAVORIE FORNTIURA  DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, COMPLEMENTARE E LUMINOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI - INTERCOM SRL ANNO 2022_2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORONA DI ALLORO DA DEPOSITARE PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA SRL – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA E SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE FRAZIONE GAURO – SEGNALETICA  TRE A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’AREA AMMINISTRATIVA E  BANDIERE ITALIA E EUROPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498/PA/2021 DEL 6/12/2021  DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. N. ANDREOLASSI DE VIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. ROSALIA SICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. L. VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. CRISTINA VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, AI SENSI DELL’ART.30 COMMA 2 BIS DEL D.LGS.N.165/2001, DEL SIG. CESARE CARLEO,  GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO DAL COMUNE DI MATERA PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA C PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. APICELLA A. C/COMUNE : IMPUGNAZIONE ORDINANZA N. 4/2018 , DEFINTO CON SENTENZA N.  2766/2021-  LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  CREDITORI CONSORZIO COMUNI BACINO SA2, IN LIQUIDAZIONE - PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO ORDINANZE RESE DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 20/11/2021 CONFERMATIVE DELLE ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME:  R.G.E. 3629/2020; R.G.E. 3679/2020; 3633/2020; 3630/2020 -  LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE  ALL’AVV. F. MURINO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO FORNITURE CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO MARINO PER LA TERZA ETA' - ANNO 2022- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'O.E. " PARTY TRAVEL S.A.S" DI SALVATORE CERBONE CON SEDE IN  CASALNUOVO DI NAPOLI ( NA) - IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODULO PER L' ISCRIZIONE (C.I.G. ZD4376159A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO LEGALE AMMINISTRATIVO AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA  COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/22 IN FAVORE DELL’AVV. FABRIZIO MURINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO LEGALE AMMINISTRATIVO AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. DETERMINA DI IMPEGNO IN FAVORE DELL’AVV. MURINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% AL FORNITORE PLAN B SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 15% DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA, AL VICOLO MORTO N. 5  DELLA FRAZ. SAN MARTINO, AI SENSI  DELLA LEGGE 219/81 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. - DITTA EDILROAD SRL – CIG: 80930471A9 – LIQUIDAZIONE 4° ACC. DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA, ING. GENNARO CITRO – SMART CIG: Z1C2FEDFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/E DEL 17/06/2022 DI € 14.586,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2022/23 - AVVIO ISCRIZIONI - APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRAIE PER LA SCUOLA PRIMARIA E CON IL SISTEMA DEI VOUCHER PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD " COUPONSBOOK".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z3B3734EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -  AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA E SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE, ARREDO URBANO ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON STEMMI COMUNALI – DRAGONE SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESIBIZIONE MUSICALE DEL GRUPPO TROTULAE . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE ANTICA CONSONANZA - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z40375FC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE  A SALDO COMPETENZE RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI RICHIESTE DALL’U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO PER L’ISTANZA DI DENUNCIA LAVORI (L. 9/83) – LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: Z49346C2B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G75F2100090005 – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: Z9B32D9F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL”  – SMARTCIG Z3B34E825C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PARZIALMENTE COMBUSTI IN PROPRIETA' DELL'ENTE A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 35/2021 DEL SINDACO DI PONTECAGNANO FAIANO – O.E.: SARIM SRL – SMARTCIG: ZD83503DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: ZD930C0DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO AERAULICO (CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE) NELLA CASA COMUNALE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG: ZB83721A36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PALI A LED DA VIA PATRIELLO DELLA FRAZIONE GAURO FINO ALL’ INNESTO SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 26/B” - CUP G71B21004880005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE – DITTA ESECUTRICE “EURO IMPIANTI SRL” - CIG: 877915865D - LIQUIDAZIONE  DIRETTORE DEI LAVORI  - CODICE CIG. ZA632718C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO UBICATO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “M. PROVENZA” SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE. DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DAL SIG. E. CAVALLO DINANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CAUSA CANCELLATA DAL RUOLO CON ORDINANZA DELL'1/2/2022 - LIQUIDAZIONE  SALDO  COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI SERVIZI  HOSTING ADVANCED LINUX  PER  DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC. ARUBA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/PA/2022 DELL’11/5/2022 DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 3253/2019 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA ALLA LLOYD’S ASSICURAZIONI – RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA A.A. N. 290 DELL’1/4/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016,  ALLA MAGGIOLI SPA, SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 E  ATTIVAZIONE STAMPA A/4 MODULI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI ALLA SUITE SICRAWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA  2110130 DEL  28/2/2022 DELLA DITTA MAGGIOLI - 2^ RATA PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SALERNO SOC. L'IGIENE URBANA - CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. E. D’ANTONIO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA QUADIENT ITALY S.R.L. - CIG ZF6374491F - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "D.M. 14 GENNAIO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022" – O.E. GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. – CUP: G77H22002060001 - CIG. 9334676253.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER LA  FORNITURA DI LAPIDI PER LOCULI IN MARMO BIANCO POSTI ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO  - O.E.: LA CATTOLICA MARMI DI GRAZIA GUARIGLIA - SMART CIG: Z77372E356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE 2021 – MA.ECO. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016, MEDIANTE O.D.A. MEPA, ALLA MAGGIOLI SPA, SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB  PER IL PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE D. I. N. 1824/2019 RESO DAL TRIBUNALE DI BOLZANO SU RICORSO DELLA SOC. LADURNER SRL- LIQUIDAZIONE IMPOSTA  AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIVICO CIMITERO – O.E.: “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.- SMARTCIG: ZDE372E696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/05/2022 – 19/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AVV. ANTONIO ESPOSITO ONORARI LIQUIDATI CON DECRETI INGIUNTIVI – PRESA ATTO ACCORDO BONARIO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA SICA  A. AVVERSO E PER ANNULLAMENTO DELL’ INGIUNZIONE FISCALE N. 730/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE CONVENUTO CON L’ AVV.  A. FERRARA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA BFF BANK SPA /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE CONVENUTO CON L’ AVV.  N. ANDREOLASSI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 3253/2019 -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR  CAMPANIA DA CAPPUCCIO B. E N. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. G.PAOLINO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS STIPULATA CON LA ENRICO GIUDICE – LIQUIDAZIONE PREMI, TRAMITE CONSAI BROKER SRL, A COPERTURA DEL  PERIODO ASSICURATIVO  31/5/2022 – 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MODULO SICR@WEB CON APP. IO -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114812 DEL 31/3/2022 ALLA  DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PROT. N. 8708/2022 RELATIVO ALLA TDA N. 2041970/2022 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” –  CUP: G72H21000000001 – O.E.: L.R. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – CIG: 9120717DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE DI LUIGI MARMO &amp; C. CON SEDE IN S.RUFO - IMPEGNO SPESA. CIG: Z4B37325EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN ALCUNE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: PISATURO FERDINANDO - SMART CIG: Z3E3723137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO SU STRADE, PIAZZE ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: “ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO” – SMARTCIG: ZCC3729F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER INTERVENTI DI DIVERSA NATURA, SU STRADE ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI DI OPERE IN LEGNO – O.E.: “MONTECORVINO LEGNO S.N.C. DI IMPARATO ANTONIO &amp; C.” – SMARTCIG: ZEA3731DC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DEI CORSI PRE ACCADEMICI IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA G. MARTUCCI. ANNO ACCADEMICO 2021/2022. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLARE FORNITURA PER SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CDS – SOFTWARE STUDIO CDS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 E COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DL N. 50 DEL 17.05.2022 “DECRETO AIUTI” – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AVVENUTA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA URGENTE PER LA SICUREZZA STRADALE - SAE SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CAPI VESTIARI PER GLI OPERATORI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - FATTURA N. 201/2022 - DITTA SICUR.AN S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RILEVAZIONE CENSUARIA AL DOTT. B. CIPOLLETTA- CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E RESPONSABILE U.C.C. INDAGINE TEMATICA “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED INDAGINI PRELIMINARI - CONTRIBUTO FISSO PER FUNZIONAMENTO U.C.C. ED ANTICIPO DEL 30% SULLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RESPONSABILE UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'O.E. REM SRL CON SEDE IN SALERNO AL CORSO VITTORIO EMANUELE, 127 (C.I.G. Z12372B57C). APPROVAZIONE ELENCHI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLZANO D. I. N. 1824/2019 RESO DAL TRIBUNALE DI BOLZANO SU RICORSO DELLA SOC. LADURNER SRL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA IMMEDIATA L. AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 476/2010 – IMPEGNO SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL’AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO  DALLA SOC. DERVIT SPA  E SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE CONVENUTO CON L’ AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA A. DELLE DONNE + 2  /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE CONVENUTO CON L’ AVV.  L. D’AURIA, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/2022 DEL 29/6/2022 EMESSA DAL  SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA A CONFINE SUL LATO EST – “N. 72 LOCULI A FORNETTO E N. 42 URNE CINERARIE” - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SPECIALISTICO PER  CONFIGURAZIONE J-CIM E CONFIGURAZIONE PAGO P.A.  - LIQUIDAZIONE FATTURA  2127199 DEL 31/5/2022  ALLA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.” – SMARTCIG: ZAB35EA9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SCHOOL MOVIE CINEDU’ 2022 X EDIZIONE” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE AGORA’   - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z39371EC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUSIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 353/2017 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA , DEFINITO CON SENTENZA N. 10/2022- LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. G.GRANATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA (CAT.C) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE MEDIANTE UTILIZZO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1”, DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ELENCHI DELLE DOMANDE PRESENTATE, DELLE DOMANDE AMMESSE AL BENEFICIO E DELLE DOMANDE ESCLUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DIFFUSORI AMPLIFICATI E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO DELL’AULA CONSILIARE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “MICHELE LANZETTA”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/05/2022-31/05/2022 - "NOI SOCIETA' COOP. SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA VIA G. UNGARETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 447/2022 (C.I.G. 78133536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI  PERIODO 30/6/2022 – 31/5/2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 – C. 2 LETT B) DEL D. LGVO N. 50/2016  IN FAVORE DELLA NOBIS  ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° SEMESTRE 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.157 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/04/2022-30/04/2022 - "NOI SOCIETA' COOP. SOCIALE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA VIA G. UNGARETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 345/2022 (C.I.G. 78133536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/01 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - IMPEGNO SPESA PER SALDO ONORARIO DOVUTO AI LEGALI INCARICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1” DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO   AI FINI DELLA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – O.E. DI VERNIERE GIUSEPPE – CUP: G75I22000000004 - CIG. 9114416E02. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA A CONFINE SUL LATO EST – “N. 72 LOCULI A FORNETTO E N. 42 URNE CINERARIE” - LIQUIDAZIONE  INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATO AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR” – CUP: G79J20000080004  – DR. GEOL. ANTONELLO CESTARI – SMARTCIG: Z6B3019EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – O.E.: ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z5634CB4F9 – ACCONTO AL SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA   PER  LA  COESIONE  TERRITORIALE  -  CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO  A  TEMPO  DETERMINATO  DI  PERSONALE NON  DIRIGENZIALE  DI  AREA  III-F1 (O CATEGORIE  EQUIPARATE  NELLE  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE),  CON   RUOLO   DI  COORDINAMENTO  NAZIONALE   NELL’AMBITO   DEGLI   INTERVENTI   PREVISTI   DALLA   POLITICA   DI   COESIONE   DELL’UNIONE   EUROPEA   E   NAZIONALE   PER   I   CICLI   DI   PROGRAMMAZIONE 2014-2020   E   2021-2027.  ASSUNZIONE   VINCITORE ASSEGNATO AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE:   RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;  ALL RISKS, STIPULATA CON  ENRICO GIUDICE SRL; INFORTUNI STIPULATA CON LA UNIPOLSAI ,  PROROGATE  PER IL PERIODO 31/3/2022 – 31/5/2022 – – LIQUIDAZIONE PREMI TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DIAGNOSTICO ON SITE ESEGUITO SUL SERVER HP  – LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA CONCRETE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO SX DELLA S.S. 164 DALLA SCUOLA ELEMENTARE M. PIA DI SAVOIA A PALAZZO ROSSO” – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ESPROPRIATIVA ALLA SIGNORA DE ROSA IMMACOLATA E COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/22 DEL 21/4/2022 ALL' AVV. LUCA IADECOLA DA TERAMO – ATTIVITA’ PRESTATA NEL PERIODO 15/10/2021-14/4/2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLONIA ESTIVA-CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2022 – APPROVAZIONE AVVISO  E MODULO D’ISCRIZIONE - AVVIO ISCRIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - AGGIORNAMENTO ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122263 DELL’11/5/2022  DITTA MAGGIOLI  S.P.A. – 2^ RATA A SALDO DEL CANONE  SEMESTRE 1/1/2022 -  30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI COMPENSAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “CIEMME SRL” - SMARTCIG: Z6E34E8261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO GIUDICE DI PACE E STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO – SMARTCIG: Z7C36E8FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE  APPLICATIVO PROTOCOLLO INFORMATICO – FORNITURA  SIGILLO  ELETTRONICO QUALIFICATO –  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002108659 DEL 24/2/2022  DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE “IL PERSONALE.IT” – LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002117158/22 ALLA MAGGIOLI SPA, CANONE 2^ ANNUALITA’ PERIODO APRILE 2022-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92  ALLA DIPENDENTE  MATRICOLA N° 298-RETTIFICA DETERMINA N°429/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/04/2022 – 19/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA C PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/2022 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACC. A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTO TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI - CIG Z3535754B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92  ALLA DIPENDENTE  MATRICOLA N° 146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SOUTHLAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE VALIDITA’ CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PERIODO 1/1/2022 – 1/1/2025 – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA NOBIS ASSICURAZIONI PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO E EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ENRICO GIUDICE  POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS - PERIODO 31/5/2022 – 31/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.250 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' DA UTILIZZARE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO CARTACEO ALL' UTENZA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE DEL 30/06/2022 CON MAURIZIO CASAGRANDE  - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z5336DF593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO  ON SITE ESEGUITO SUL SERVER HP  – LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA CONCRETE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE  CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2022 - DITTA MC PETROLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE” – LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI INTERNI RUP EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: LEAFUEL SRL – SMARTCIG: ZD3355D8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI PURIFICATORI D’ARIA AD ACQUA PER LA CASA COMUNALE – ODA MEPA N. 6767293 –  O.E.: GIOEL S.P.A. UNIPERSONALE – SMARTCIG: Z40360D645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLONIA ESTIVA- CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2022, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODULO ISTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 250 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DIFFUSORI AMPLIFICATI E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO DELL’AULA CONSILIARE – IMPEGNO SPESA  ALLA DITTA “MICHELE LANZETTA”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – APPROVAZIONE ELENCHI PROVVISORI DELLE DOMANDE PERVENUTE - DOMANDE AMMESSE AL BENEFICIO - DOMANDE ESCLUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 8/22; FATTURA N. FPA 11/2022 E FATTURA N. FPA 13/2022  - SERVIZIO ASSICURATO NEL PERIODO FEBBRAIO 2022 –APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO  DALLA SOC. DERVIT SPA  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. B. IANNUZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - CIG Z1136C3461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CSTP / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 4367/2017 CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.  503/2021- LIQUIDAZIONE 2^ RATA –  SCADENZA 30/6/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA BFF BANK SPA /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. N. ANDREOLASSI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - CIG: 8891834D88.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CUC SELE_PICENTINI  EDEL GETTONE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE E CONTESTUALE NOMINA DEL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO CARBUTTI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2021 (DAL 1.07.2021 AL 7.10.2021)- LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA  KASKO  STIPULATA CON  ASSIMED SRL PER  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AVENTE VALIDITA' DAL 31/3/2022 AL 31/3/2024 - LIQUIDAZIONE  PREMIO SEMESTRALE  PERIODO 31/3/2022 – 30/9/2022  TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ELENCO FORNITORI LIBRI DI TESTO - AVVIO PROCEDIMENTO PER CONFERMA/ISCRIZIONE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER VIRTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONE, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N.36, DEL SIG. RAGO MICHELE,  GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO DA ROMA CAPITALE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA ALLA DATA DEL 30.01.2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA C PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022- RETTIFICA DETERMINA N.330 DEL 28.04.2022 AD OGGETTO "COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PERIODO DI FRUIZIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART.42 D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I. DIPENDENTE MATRICOLA N. 280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/12/2021 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA IMPROTA C. / COMUNE – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUCIA PISCITELLI  DESIGNATA DALLA NOBIS ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E STURAMENTO RETE FOGNARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - O.E.: "MOSCARIELLO SRL" – SMARTCIG: Z41367F14F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO URBANO - CUP: G77H19001810002 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO URBANO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: SE.T.E. PSCARL – CIG: 8156993391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z0736AFDD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z5B36AFDE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CUP: G74H20000510001 – ACCONTO ING. ANIELLO SESSA – CIG: 8997018E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL RISTORO, ALL’IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA “G. GENTILE” IN LOCALITA’ SAN MARTINO – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2021” – CUP: G77H21077700001 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE – O.E.: D’ALESSIO GIUSEPPE – SMARTCIG: ZB33331631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  12/11/2021  SIG.P.SINNO –  DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL – IMPRESA APPALTATRICE: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGVO N. 50/2016 MEDIANTE R.D.O MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI -   AFFIDAMENTO, IN VIA D’URGENZA SOTTO RISERVA DI LEGGE,  ALLA NOBIS ASSICURAZIONI  STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO E ALLA ENRICO GIUDICE  POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS - PERIODO 31/5/2022 – 31/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1740/2019 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL – CIG: 6186289F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N.  470/2021 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/E DEL 13/04/2022 DI € 19.734,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA MEDIA  DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.03.2022/31.03.2022 -  " NOI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - FATTURA NR. 258 DEL 11.04.2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA TARI ORDINARIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO URBANO” – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z552D20B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE  E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI APRILE 2022 - INTEGRAZIONE PROGETTO ESTATE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SUL PORTALE RNA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN REGIME DI AIUTI DI STATO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE  E. GASPARI"  SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA36823F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA " – LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI INTERNI RUP EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” –  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DEL CONTRATTO PRINCIPALE E DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALL’ARCH. VINCENZO PERINELLI - CIG 4288054619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE A FRONTE DEI SERVIZI RESI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NELL’ALBO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. CIG Z552F39F00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA “G. GENTILE” IN LOCALITA’ SAN MARTINO – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2021” – CUP: G77H21077700001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: D’ALESSIO GIUSEPPE – SMARTCIG: ZB33331631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E BONUS GAS - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMART CIG: ZE51FC54AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ MACCHIA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –  O.E.: ACCARINO COSTRUZIONI DI GIUSEPPE &amp; LUCIANO ACCARINO SNC – SMARTCIG: ZC2333A47B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – O.E.: LABORATORIO MAGAVA SAS DI DE VITA FILOMENA &amp; C. – SMARTCIG: Z423667332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE MANI DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE – O.E.: BRILLITALIA S.R.L. – SMARTCIG: Z593666BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE - TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ALLA PREFETTURA - TRIBUNALE E CASA COMUNALE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI RELATIVI ALL’INTERVENTO “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO” – CUP: G74H20000510001 – ACCONTO DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: 8996996BF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/01 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI APRILE 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO APRILE/MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DELLE SPESE SOSTENUTE NEL I TRIMESTRE 2022 DALLA N.O.E. - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS FORNITURA N. 60 RISME DI CARTA F.TO A/4  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.17/E DI € 16.302,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO   DAL CO.FA.SER.  AVVERSO E PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ  DEL LODO ARBITRALE  TRA COFASER / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.  1694/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. PIERRI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MARCIAPIEDE DI VIA CAMPANIA E PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ENEL IN VIA PACE – O.E.: SE.T.E P.S.C. A R.L. – SMARTCIG: Z2231E523A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/03/2022 – 19/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLE DITTE "SUPERSEMAR" SOC. COOP. (PROT. 7014/2022) E "GENERAL STORE" (PROT. 5539) - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  12/11/2021  SIG.P.SINNO –  DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N.  470/2021 E  SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N.  1740/2019  -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI ADDESTRAMENTO PER TECNICHE OPERATIVE DI DIFESA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE NOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE – LIQUIDAZIONE ALLA EDENRED ITALIA SRL,  FATTURA N. 46651  DELL’ 1/4/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA TRIBUNALE DI SALERNO – R.G.E. 4385/2021 - ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME  RESA DAL G.E. IN DATA 4/4/2022 - LIQUIDAZIONE  SOMME  ASSEGNATE AL CREDITORE PROCEDENTE ARCH. A. GALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA – SEZ. DI SALERNO  DALLA SOC.  DERVIT SPA  AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE DI "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"   E  SUCCESSIVO RICORSO PER  MOTIVI AGGIUNTI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. B. IANNUZZI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA A. DELLE DONNE + 2 C/ COMUNE- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. L. D’AURIA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI IN RISME PER UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/PA/2022 DEL 22/3/2022 DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4-RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA- "LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”. PRESA D’ATTO LIQUIDAZIONE SALDO DELL’IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA –  O.E.: “RS PETROLI SRL” - SMARTCIG: ZE630C6875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. - DITTA EDILROAD SRL – CIG: 80930471A9 – LIQUIDAZIONE 3° ACC. DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA, ING. GENNARO CITRO – SMART CIG: Z1C2FEDFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO ON SITE DA ESEGUIRE SUL SERVER HP  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONCRETE SRL -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.10 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO MARZO/APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PURIFICATORI D’ARIA AD ACQUA PER LA CASA COMUNALE – O.E.: GIOEL S.P.A. – SMARTCIG: Z40360D645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. FRANCESCO CARBUTTI DAL 01/07/2021 AL 7/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA SICA  A. AVVERSO E PER ANNULLAMENTO INGIUNZIONE FISCALE N. 730/2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.A . FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE ARCH. TOMMASO CARRAFIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 -ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA, SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/01 DEL 31/03/2022  ALLA DITTA ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI DEL PLESSO “SCUOLE MEDIE DI MACCHIA”. SMART CIG Z7F3500C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/01 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MARZO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGVO N. 50/2016 MEDIANTE R.D.O MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:  STIPULA POLIZZE  RCT/O; ALL RISKS;  INFORTUNI  -   RETTIFICA E PRECISAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO  AVVERSO SENTENZA C.T.P. N. 2018/2020 RESA IN ORDINE AL RICORSO PROMOSSO DA I.FORTUNATO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL'AVV. A. FERRARA E RIMBORSO COSTO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/7/2016 - VERTENZA MONTELLA A. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA GDP N. 5228/2018, DEFINITA DAL TRIBUNALE DI SALERNO CON SENTENZA N.2948/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. M. MORRETTA, DIFENSORE  DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/12/2016 - VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA  PANTALENA M.E., DEFINITA CON SENTENZA N. 6000/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. MORRETTA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 4/22 DEL 12/2/ 2022 PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI GENNAIO 2022 E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LAMPADE VOTIVE E SISTEMAZIONE AREA D’INGRESSO DEL CIVICO – O.E.: “L.R. VI.MA.RA S.R.L.” – SMARTCIG: Z833359930.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – SMARTCIG: ZD23339C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A” – SMARTCIG: ZAB35EA9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)  E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: VIANGAS SRL – SMARTCIG: ZC535899D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA CONFIGURAZIONE DRIVER DI STAMPA E SCANSIONE SU N. 06 POSTAZIONI PC  PRESSO L’UFFICIO TECNICO – O.E.: “MARINO AMERIGO SRL” – SMARTCIG: Z4635EAA00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227DSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL  IN FAVORE  DELL’ O.E.:“I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z7F348CF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - O.E: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z28346E6EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AVVENUTA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CENTRALE OPERATIVA - APPARATI RADIO, GEOPOSIZIONAMENTO E TRACCIAMENTO/REGISTRAZIONE CHIAMATE – PROGETTO AUTORIZZATO AL COFINANZIAMENTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI MARZO 2022 - STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI TRASPORTO CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO  – CIG. 6010260F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO ECONOMICO -  PROGETTO " ESTATE 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE CONTABILE (CAT.C) MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT.C), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DEL COMUNE DI AMALFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT.C), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL COMUNE DI AMALFI AI FINI DELLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT.C) NELLA DOTAZIONE ORGANICA DI QUESTO COMUNE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO CATG.C 1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 24/36 ORE, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI SALVITELLE, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI SALVITELLE PER LA COPERTURA PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO -CAT. C 1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 24 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/02/2022 – 19/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL’AVV. G. SPARANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE  DI APPELLO  DI SALERNO N. 1319/2021- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. LEO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – O.E. DI VERNIERE GIUSEPPE – CUP: G75I22000000004 - CIG. 9114416E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALL’ING. GIUSEPPE PROCOPIO – CIG: 8997005366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA V.E.G.A. SRL – CIG: 899630950A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGVO N. 50/2016 MEDIANTE R.D.O MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI :  STIPULA POLIZZE  RCT/O; ALL RISKS;  INFORTUNI  -   DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA - OPERE COMPLEMENTARI – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE – O.E.: IDEA IMMOBIL SRL – SMARTCIG: ZBE3489596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE – DITTA ESECUTRICE IDEA IMMOBIL S.R.L. - CIG: 8670548A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATA A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CATEGORIA C, PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA ADIBITA A "PARCHEGGIO PUBBLICO", SITA IN VIA CAVOUR DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – ATTO DI STIPULA PRESSO IL NOTAIO CHIARA DENTATO – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO ASSOCIATO RUSSOMANDO STAR – SMARTCIG: Z2635CBC0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2021 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CUP: G79J20001490005 - CIG: 8673839660 - PRESA D’ATTO ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N 50/2016 – REVOCA DETERMINA N. 108/2022 IN FAVORE DELLA DERVIT SPA – AGGIUDICA IN FAVORE DEL R.T.I.: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL – SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE:   RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;  ALL RISKS, STIPULATA CON  ENRICO GIUDICE SRL; INFORTUNI STIPULATA CON LA UNIPOLSAI  - PROROGA PER IL PERIODO 31/3/2022 – 31/5/2022 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA ALLA DWF CLAIMS PER SINISTRI INDENNIZZATI SU POLIZZA ASSICURATIVA N. A 1891094 E SU POLIZZA ASSICURTAIVA N. A 1201642520 STIPULATE CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD’S CONTRO IL RISCHIO RCT/RCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 – C. 2 LETT B) DEL D. LGVO N. 50/2016 MEDIANTE R.D.O MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI -   AFFIDAMENTO  ALLA ASSIMED – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PER IL PERIODO 31/3/2022 – 31/3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER RIASSUNZIONE PROCESSO INTERROTTO R.G. 30000096/2013  ASSOCIAZIONE  ASD LUNA NUOVA PER IL SOCIALE CLUB LA FOLIE C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. E. D’ANTONIO – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 – O.E.: ING. MARCO LUPO – SMART CIG: Z7D3566644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - DL FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – CUP: G72H21000000001 – O.E.: L.R. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – CIG: 9120717DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SU SUOLO COMUNALE  –  O.E.: “ MA.ECO SNC”  – SMARTCIG: ZB73581F6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 – SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DI INFANTE ROSA E INFANTE FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.14 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE ISTRUTTORE TECNICO DI CAT.C 1, P.E. C1,A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SAPRI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER L’UFFICIO DI PIANO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “INFOBIT SHOP SRL”, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO VIDEOCAMERE PER CONTROLLO ABBANDANO RIFIUTI - FATTURA N. FPA 44/21 DEL 25.10.2021 - DITTA ELETTROSECURITY SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  16/7/2021 - CITAZIONE G.D.P. LIPARULO A. E CITAZIONE G.D.P. LIPARULO F. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. C. VITALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MONTELLA A. C/ COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 2948/2020 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E  LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. VIRGILIO VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL  TRIBUNALE DI SALERNO DA NESE R. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA  - LIQUIDAZIONE ACCONTO  ALL'AVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA ALLA ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA (GIA' ARISCOM SPA) PER INDENNIZZO SINISTRO DELL’11/5/2012 OCCORSO IN DANNO DI D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI SERVIZI  HOSTING ADVANCED LUNIX  PER  DOMINIO WEB SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E  PER  DOMINIO WEB ALBO ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO AD ARUBA SPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UNA SCALA DI COLLEGAMENTO LATO EST AL CIVICO CIMITERO ED AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI E AREE DA DESTINARE A CONCESSIONE PER CAPPELLE GENTILIZIE, NELL’AREA INTERNA ADIACENTE ALLE CONFRATERNITE NEL CIVICO CIMITERO – ING. GIANCARLO GIULIANO – SMARTCIG: ZAA35B3EEC - ZE635B3F68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI  RIPRISTINO EDILIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE ”  – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – SMARTCIG: Z142FFD5D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI UN IMPIANTO VOLLEY CON RETE – O.E.: GANA SPORT S.R.L. – SMARTCIG: ZE3349659D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' ( PUC) - LEGGE 28 MARZO 2019 NR. 26 -ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, NR. 13 - DISPOSIZIONI  PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI  PRIVATI - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI I GRADO - FEBBRAIO 2022- " NOI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA VIA G. UNGARETTI, SNC. - FATTURA NR. 166/2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA A CONFINE SUL LATO EST – CUP: G71E000004004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE IN FAVORE DELL’O.E.: LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL – CIG: 8407853BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL – IMPRESA APPALTATRICE: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – IMPRESA SUBAPPALTATRICE: SA.MA IMPIANTI S.R.L. – CIG: 88966113A6 – LIQUIDAZIONE 2° ACC. DIREZIONE LAVORI ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: ZBA32DA4DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI TERMOSCANNER CON LETTORE GREEN PASS DA INSTALLARE NELLA CASA COMUNALE – ODA MEPA N. 6571704 – O.E.: DAKART S.R.L. – SMARTCIG: ZB934A6BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - O.E. “CIEMME RL” -  SMART CIG: Z6B30C6B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – DIREZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO PREFABBRICATI ZOLA L DEL CIVICO CIMITERO” - ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMARTCIG: Z3F292475C – ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 881 DEL 21/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA "MACELLERIA DEL CORSO 2" DI METALDO LORIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT.3936/2022 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CRISCONIO MICHELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3546/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/22 DEL 07/03/2022 ALLA DITTA EVERLIVE ITALIA SRL, PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “CARNEVALE IN PIAZZA TRA MASCHERE E BURATTINI”. SMART CIG: Z5E355BA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FIORILLO GAETANO - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3500/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "FORTUNATO SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3497/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESAL S.C.R.L - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3328/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 E DELLO STRAORDINARIO EFFETTUATO OLTRE LE 35 ORE SETTIMANALI DURANTE L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE REGOLAZIONE QUALITA’ SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – TQRIF – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 – O.E.: GF AMBIENTE SRL – SMARTCIG: ZB635AA643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI VOTTA ANTONIO E IULIANO GAETANO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DELLA ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE - CIG: 8891834D88 CUP: G79J21008210004 PRESA D’ATTO E DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N°169 DEL 07/03/2022 DELLA  CUC – SELE PICENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI SAPRI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA" -CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C/1, A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 24 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011, AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021. AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 - ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS N. 118/2011 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO FORNITURE CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MC PETROLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA TECNICA PRIMA – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TASI  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI    CIG: Z3535754B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA TECNICA SECONDA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA EREDI MORRETTA ANTONIO C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE N.  4304/2015 - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DI MORRETTA L., FIGLIO  EREDE DI MORRETTA B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE DOVUTE A TITOLO DI INDENNITA’ DI POSIZIONE AL DOTT. F.CARBUTTI  PER IL PERIODO 16/03/2021 – 12/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA FINANZIARIA –ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA – U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO – PER ISTRUTTORIA DI AUTORIZZAZIONE SISIMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL CAMPO DI CALCIO UBICATO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “M. PROVENZA” SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA’ MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER ANNI QUINDICI DECORRENTI DALLA DATA DI APERTURA AL PUBBLICO. PRESA D’ATTO E DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N. 663 DEL 15/09/2021 DELLA CUC – SELE PICENTINI. CIG 8598341774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STRUTTURE VERTICALI IN TELA PER ARREDO UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - FATT. N. FPA 1/21 DEL 06/12/2021 - TAPPEZZERIA SAVARESE IRENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTO FIAT TIPO TARGATA YA530AK - II SEMESTRE 2021 - LEASYS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/E DI € 13.728,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MOMTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE ALLA SIG.RA ANNA DONNARUMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/01/2022 – 19/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “PROVENZA S.A.S.” (PROT. 3345/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI “PRO.LA.” SOC. COOPERATIVA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3543/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VELINO ANTONIO - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3547/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA "FROZEN FOOD" DI CAVALLO GABRIELLA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3760/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA MACELLERIA "AL VERO VITELLO" DI SALOMONE ALFREDO (PROT. 3866/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA IDEA CASA DI CESARO LUIGI  - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3268/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA MARFLOR S.R.L. - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3542/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA "FREDDA IDEA" DI PANICO SONIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3579/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI “SUPERSEMAR” SOC. COOPERATIVA  - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3594/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA TULIPANO MARCELLO - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3545/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA CAVALLO ANTONELLA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3570/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA GENERAL STORE SRL - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3452/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA GIRASOLE MATTEO (PROT. 2974/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “LE BONTA' SOTTO ZERO" DI FASULO ROSALINDA  - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3346).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA CORALLUZZO NATALINA  (PROT. 3249/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI “A.T.O. SALERNO” – LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  "GAS NATURALE 13 - LOTTO 9 (CAMPANIA)" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI CON O.E. "HERA COMM SPA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: “MA.ECO SNC” – SMARTCIG: ZB73581F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: D.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. – SMARTCIG: ZC4357DB5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI ASCENSORI POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI - O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A” – SMARTCIG: ZD930C0DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU TRATTI DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “OLIVEDIL SRL”  – SMARTCIG: Z3B34E825C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO – SMARTCIG: Z5834E8255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA  PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA L.145/2018 ART.1 COMMA 134 – ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ING. PENNELLA DOMENICO – SMART CIG: Z1A332BFDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI AL CIVICO CIMITERO – II ACCONTO ARCH. EMILIA LAMBERTI - SMARTCIG: Z2C2CEC79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE IN FORMA ELETTRONICA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE), LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1^ E  2^ GRADO (VOUCHER) E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-000027 DEL 28/02/2022 DI € 3.660,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. CON SEDE IN AVELLINO - CIG: ZC82E219F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'-DIRITTI-PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA-FATT.NN.2573/00-2574/00-2575/00-2576/00 DEL 31/05/2021,41/00-42/00-43/00-46/00-47/00 DEL 04/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI – O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z6E34E8261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01.01.2022/31.01.2022 - "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - VIA G. UNGARETTI- MONTECORVINO PUGLIANO (SA)- FATTURA NR. 66/2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER COLLAUDO STRUTTURALE - O.E.: PLP GROUP S.R.L. – SMARTCIG: Z38358847F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PROVENZA” ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DURATA ANNI DIECI - CUP: G79I21000040007 - CIG: 9137776B4B - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/01 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SPECIALISTICO PER  CONFIGURAZIONE J-CIM E CONFIGURAZIONE PAGO P.A. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatico CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA QUADIENT ITALY S.R.L. - C.I.G.   Z1F3574016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: LEAFUEL SRL – SMARTCIG: ZD3355D8BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 – C. 2 LETT B) DEL D. LGVO N. 50/2016 MEDIANTE R.D.O MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI -   DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE – LUGLIO 2021 – O.E.:”EUROIMPIANTI SRL” – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO PA (EX ART.2 COMMA 22 L.191/2009) ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEF - ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - CIG ZE5353CD1B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA – CIG: 8996858A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: “SLALOM CONSULTING SRL” – SMARTCIG: Z812CC2662.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: “SLALOM CONSULTING SRL” – SMARTCIG: ZC02CC26B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE JEEP RENEGADE TARGATA YA379AF - II SEMESTRE 2021 - LEASYS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - II SEMESTRE 2021 - DOG'S TOWN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “LA CASA DEL RISPARMIO” DI KEVIN LUIGI CHADEE  - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3019/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “SANITARIA ADRIANA” DI CARRAFIELLO EMANUELA- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3159/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA " MARFLOR S.R.L." CON  SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ( PROT. NR. 3277/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “RICCARDI SABATINA" - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 3015/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “L’ARTE DEL MACELLAIO” DI DI LASCIO EMANUELE- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 2692/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.355/2 DEL 16/02/2022 ALLA DITTA SEPEL SRL CON SEDE IN MINERBIO (BO). CIG: ZEF34D347E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/12/2019  IN DANNO DI MARTINO/COPPOLA - ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PROPOSTO DA LUPO L. + 3 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  AVV. LILIANA VICEDOMINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE PRESSO QUESTO COMUNE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT.C), A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORAMENTO DEL PREZZO DI CESSIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DEL SIG. FERRAIOLO COSIMO, SITO ALLA VIA TULLIO LENZA, 83, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 23 MAPPALE N. 1147 SUB. 26 E MAPPALE N.1147 SUB 29, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX I.A.C.P. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2021 EMESSA DAL  SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI MATERNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL’AMBITO PROGETTO “INIZIATIVE NATALIZIE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA -2021, COFINANZIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/12/2021 – 19/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA A NOLEGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - O.E.: “ADA AGENCY S.R.L.S.” – SMARTCIG: Z4F34969D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021 N°234, DELL’INDENNITÀ DI  FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NONCHÉ GETTONE DI PRESENZA PER CONSIGLIERI    COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE PANICO A. C/ COMUNE, DEFINITA CON PROPOSTA CONCILIATIVA AI SENSI DELL'ART. 185 C.P.C. - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI ALL'AVV. G. DE MAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - C. 2 - LETT. A)  DEL D.L.GVO 50/2016, ALLA DITTA L.S.  FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ROMA COMPETENZE PER DIPENTENTE RAGO MICHELE, UTILIZZATO DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO  - PERIODO 1/1/2020 – 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "GENERAL STORE SRL" - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. NR. 2553/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA FIREWALL – AFFIDAMENTO ALLA TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO/CASTELLO PER IL CIVICO CIMITERO – O.E.: FEDA SRL – SMARTCIG: ZE23365397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA URGENTE PER LA SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CENTRALE OPERATIVA - APARRATI RADIO, GEOPOSIZIONAMENTO E TRACCIAMENTO CHIAMATE - FINANZIAMENTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ED INDAGINI PRELIMINARI - CONTRIBUTO FISSO PER FUNZIONAMENTO U.C.C. ED ANTICIPO DEL 30% SULLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - O.E: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z28346E6EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL  IN FAVORE  DELL’ O.E.:“I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z7F348CF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE – ODA MEPA N. 6565711 –  O.E.: BRILLITALIA S.R.L. – SMARTCIG: Z57349B684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA QUARANTA CARMINE  - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 2285/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI - EFFEPI SOC.COOPERATIVA- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 2282/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI CLINICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO EX ART. 41 DELLA LEGGE 81/08 – O.E.: LABORATORIO MAGAVA SAS DI DE VITA FILOMENA &amp; C. – SMARTCIG: ZE435360FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "MARFLOR SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 1939/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI " SUPERSEMAR SOC. COOP."- CON SEDE IN  MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 1929/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “ FORTUNATO S.R.L." (PROT. 2103/2022) CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA, 57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOC. IN.CA. S.P.A. C/ COMUNE -  OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 1199/1971 E ASSISTENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA – CONFERIMENTO INCARICO AVV. L. LENTINI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA PER LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” – GEOM. ALDO MALFEO – SMARTCIG: Z183012D1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IMPIANTO EX INCENERITORE ALLOCATO NEL CIVICO CIMITERO – O.E.: EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA – SMARTCIG: ZD1318F89E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - MAGGIOI SPA - FATT. N. 0002108821 DEL 28/02/2019 E N. 0005961273 DEL 31/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, NR. 73, ART. 53, CONVERTITO CON MODIFICAIONI DALLA LEGGE 23.07.2021, NR. 106- SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE -APPROVAZIONE ELENCHI DELLE DOMANDE PERVENUTE- DELLE DOMANDE ESCLUSE- DELLE DOMANDE DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA CARPINETO DELLA FRAZIONE GAURO, AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 E  SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI SOTTOSERVIZI NEL CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA  – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –  O.E.: “COEDIL DI VASSALLO COSIMO”  - SMARTCIG: Z5F349BE8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “LECCA LECCA" DI CASALE ANGELA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 1598/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “L’ARTE DEL MACELLAIO” DI DI LASCIO EMANUELE- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 1791/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “ SANITARIA ADRIANA” DI CARRAFIELLO EMANUELA- CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 945/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA PISANO CHIARA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 1402/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA “LA CASA DEL RISPARMIO” DI KEVIN LUIGI CHADEE - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 914/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE PRESSO QUESTO COMUNE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C), A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI  E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI - ACQUISIZIONE TRAMITE ODA SU MEPA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’O.E. PROFESSIONAL CONSULTING SRLS – CIG ZB42B1C103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” – ING. ITALO D’ALESSIO – SMARTCIG: Z792DA4141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/2/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAGLI EREDI DEL SIG. GILIBERTI A.C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE, ALL'AVV. C. CURCI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI  APPELLO PROMOSSA DAL COMUNE DI BELLIZZI  C/ CSTP E  C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA  AVVERSO E PER  LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N.  4367/2017, DEFINITA CON SENTENZA N. 503/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L.CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA: GENOVESE M.; GENOVESE G.- RINALDI A. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. L. D'AURIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE J-PERS P/A – GESTIONE  PRESENZE E ASSENZE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Informatico CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AI  RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA: SANTE S.;  CASCINO G.;  VISCONTI R. - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL' AVV. N. ANDREOLASSI , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO CSTP  /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE -  LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO A EQUITALIA GIUSTIZIA CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.503/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA 10_22 DEL 20/1/2022 DITTA  M. VENETUCCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO NELL’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ENTE CAPOFILA - E IL COMUNE DI ACERNO  - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. D. TORIELLO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 10/1/2021 - 9/1/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR - R.G. N. 491/2021- PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA DOTT.SSA C. BONITO AVVERO E PER ANNULLAMENTO ATTI  CONNESSI ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE FRAZ. MACCHIA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. L.LENTINI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SOC. NEW ECOLOGY SRL C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE TRANSATTIVA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. M. GALELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3/1 DEL 16/11/2021 ALLA DITTA CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 -ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020 – L. N. 160 DEL 27.12.2019) – CUP: G77H20000870001 – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE ALL’O.E. DERVIT SPA – CIG: 8490128344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/01 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE CARBURANTI PER AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - FATT. 346/D - 383/D - 384/D - DITTA MC PETROLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 88966113A6 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: GEOSEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA RIVISTA “BORHI D’EUROPA” - EDIZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA  SMART CIG: ZD1351D1B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO AREA DENOMINATA ”SALA” ALLA FRAZIONE SAN MARTINO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI - O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – SMARTCIG: ZC33152838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  "ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 13 (CAMPANIA)" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PREZZO VARIABILE 12 MESI CON O.E. "HERA COMM SPA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DA REMOTO PER RE - INSTALLAZIONE PROCEDURA PAGHE (XPERS) E PRESENZE (KRONOS) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2157062 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149943 DEL 30/11/2021  DITTA MAGGIOLI  S.P.A. – 1^ RATA CANONE  SEMESTRE 1/7/2021 -  31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.7/E/2022 DI € 12.870,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – DISIMPEGNO SOMME PER ECONOMIE FORNITORE METAIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  SERVIZIO DI INTEGRAZIONE  PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132352 DEL 31/7/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CUP: G79J20001490005 - CIG: 8673839660 - PRESA D’ATTO DETERMINA CUC SELE-PICENTINI 934/2021 DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICA DEFINITIVA ED EFFICACE ALL’O.E. DERVIT SPA AI SENSI DELL’ART. 32, C. 5 E 7, DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PARZIALMENTE COMBUSTI IN PROPRIETA' DELL'ENTE A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 35/2021 DEL SINDACO DI PONTECAGNANO FAIANO  - O.E.: SARIM SRL – SMARTCIG: ZD83503DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2153862 DEL 28/12/2021 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220000422 DEL 14/01/2022 ALLA DITTA “MYO SPA” PER L’ACQUISTO DI  N. 1 STAMPANTE DA DESTINARE ALL’UFFICIO ELETTORALE CIG Z1B34A5CB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VELINO ANTONIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 895/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA EX TRIBUNALE – CUP: G77H21001900001 – LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI - SMARTCIG: ZB4324D041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE" – O.E.: SINEKO S.R.L. – SMARTCIG: Z893112B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI (CASA COMUNALE, SCUOLA EX TRIBUNALE VIALE DELLA REPUBBLICA) – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A” – SMARTCIG: ZBA33E54C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: Z34343A7C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SOC. NEW ECOLOGY SRL C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - DEFINIZIONE TRANSATTIVA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA LUPO GENERALI COSTRUZIONI SRL, DEFINITA CON SENTENZA N. 124/2022 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ANTONIO DI MARTINO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI DEL PLESSO “SCUOLE MEDIE DI MACCHIA". IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F3500C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE IN BRONZO DA INSTALLARE PRESSO LOCULI CIVICO CIMITERO LATO EST – O.E.: “LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”  – SMARTCIG: Z9432CC2ED;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'-DIRITTI-PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA-FATT.NN.3608/00-3609/00 DEL 15/09/2020,164/00-165/00 166/00-168/00-170/00-172/00 DEL 21/01/2021 E FATT.NN.2569/00-2570/00-2571/00-2572/00 DEL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL IV TRIMESTRE 2021 DALL'ASSOCIZIONE NOE - PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO DI IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ENTE PLANETARIO S.PIETRO C/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N. 1631/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV. G. PAGLIOCCA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO R.G. 2964/2015 PROMOSSA DA AVV. G. SPARANO C/ COMUNE  DEFINITA CON SENTENZA N. 1740/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: Z223033E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA - PANIFICIO MEMOLI  (PROT. 798/2022)  E DELLA DITTA TAMBASCO PAOLA (PROT. 715/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL’ING. ANIELLO SESSA – CIG: 8997018E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI, AL DOTT. GEOL. FULVIO MASTANTUONO – CIG: 89962650BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI, AL DOTT. GEOL. PASQUALE MARENNA – CIG: 89967966EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA ADVANCED ENGINEERING2020 SRL – CIG: 899640329D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI GEOLOGICI, AL DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO – CIG: 8996996BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA UNA SRL – CIG: 8996891552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’O.E.: “ENEL ENERGIA S.P.A.” PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE TRIFASICO IN VIA PATRIELLO ALLA FRAZIONE GAURO SMART CIG: Z7934CD6EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 42/2020 IN DITTA BUDETTA CARMELA PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22 DEL 4/1/2022 ALL' AVV. LUCA IADECOLA DA TERAMO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA M. PROVENZA AVVERSO ORIDINANZA  A.T.2^ N. 41/2021 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE ALL’ AVV. B.IANNUZZI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. D. BELLIFIORI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV. S. CRISCUOLO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE:   RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI; KASKO, STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;   ALL RISKS, STIPULATA CON  ENRICO GIUDICE SR, SARA ASSICURAZIONI ; INFORTUNI STIPULATA CON ASSIMED-ASSICURAZIONI UNIPOLSAI, PROROGATE PER IL PERIODO 30/11/2021 – 31/3/2022 – LIQUIDAZIONE PREMI TRAMITE CONSAI BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 63/2021 DEL 31/12/ 2021 PER IL SERVIZIO ASSIURATO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “RS PETROLI SRL” - SMARTCIG. ZE630C6875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI GESTIONE “TRASPARENZA RIFIUTI” IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA ARERA N. 444/2019 – O.E.: IMMEDIA SPA – SMART CIG: Z2E2D5E8CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA INSTALLARE NEL CED PRESSO LA CASA COMUNALE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL –– SMARTCIG: Z4431A3977;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 88966113A6 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E.: SA. MA IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TERMOSCANNER CON LETTORE GREEN PASS DA INSTALLARE NELLA CASA COMUNALE – O.E.: DAKART S.R.L. – SMARTCIG: ZB934A6BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DA E PER IL CIVICO CIMITERO NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2021- DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - FATTURA NR. 4/2022 -LIQUIDAZIONE ( C.I.G. Z8F33AB086)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE SALOMONE ALFREDO  (PROT. 511/2022) E SALOMONE CARMELA ( PROT. 529/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – O.E.: ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z5634CB4F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO CSTP  /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA – PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE -  IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.503/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G79J20000080004 – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – CIG: 90322543CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SPARO DI PETARDI E BOTTI DAL 30 DICEMBRE 2022                        AL 06 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. L. D’AURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CSTP / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 4367/2017 CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.  503/2021- LIQUIDAZIONE 1^ RATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DI SAN LAZZARO GIORNO 17.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA DAI BOSCHI PREVISTA DALL'ART. 76 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA NR. 3/2017 PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI IN ONORE DI  S.LAZZARO 17 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 0015047/2022 DEL 19/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE ANUTEL PER ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DEL 08 DICEMBRE 2022 NELLA FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO   N.  100 2020 00101164 78 000 EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  - SEDE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ AI TITOLI EDILIZI AL CORSO VITTORIO EMANUELE III CIV. 251 DELLA FRAZIONE SAN MARTINO – DITTA: SIG.RA LUCIA PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL  TRIBUNALE DI SALERNO DA NESE R. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. A.LEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – FABBRICATO CIVILE UBICATO ALLA VIA TINTORETTO N. 2 DELLA FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE  APPLICATIVO PROTOCOLLO INFORMATICO CON SIGILLO  ELETTRONICO QUALIFICATO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA MEDIANTE O.D.A. MEPA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN NICOLA DI BARI DEL 06 DICEMBRE 2022 NELLA FRAZIONE NUVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36. COMMA 2. LETTERA A E 37 DGLS N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE - CIG ZEF34D347E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU-TARI-II SEMESTRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA DAI BOSCHI PREVISTA DALL'ART. 76 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA NR. 3/2017 PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA RELIGIOSA IN ONORE DI S.ANDREA FRAZIONE GAURO 4 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ALLERTA METEO CHIUSURA SCUOLE, CIMITERO, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 22.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/11/2021 – 19/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA PRIMA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2022 – 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (LEGGE N. 689/81) RIF. VERBALE N. 46/2022 ELEVATO IN DATA 20/07/2022 DA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 - INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2022 DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ E IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA LOCALITA’ AIELLO – DITTA: DELLI BOVI CHRISTIAN + 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE AI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE MEDIE INFERIORI PERIODO 01.12.2021/31.12.2021 - SOCIETA' COOPERATIVA "NOI" - MONTECORVINO PUGLIANO (SA) VIA G. UNGARETTI SNC- FATTURA NR. 783/2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONI DI  ‘’ IL SENTIERO DEI LONGOBARDI ‘’  NEL GIORN0 30 OTTOBRE 2022 NELLA FRAZIONE OCCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - “CARTOLIBRERIA KRYPTON” CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA, 38 (C.I.G.   ZE43A107C) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001/2022 DEL 07/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II ACCONTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI PILOTA DI DRONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ E IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI ALLA LOCALITA’ SAN LORENZO – DITTA: MICHELE CONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO -LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA" – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN LOCALITA’ MACELLO VECCHIO DEL CAPOLUOGO: SIG.RI DI PASQUALE PIETRO E MOCCIA GIANLORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA ADIBITA A "PARCHEGGIO PUBBLICO", SITA IN VIA CAVOUR DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – ATTO DI STIPULA PRESSO IL NOTAIO CHIARA DENTATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – OPERE REALIZZATE IN ASSENZA AD I TITOLI EDILIZI ALLA PIAZZA MONSIGNOR FRANCHINI N. 10: SIGG. IULIANO GERARDO – CERZOSIMO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA" – LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D. LGS 267/2000) DI INTERDIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO CIVILE IN VICO DEL GELSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – INCENTIVI INTERNI AL D.E.C.  EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA VIA CONTRADA AIELLO N.40. DITTA: SIGG. BOTTIGLIERI - CAPPETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2021- ART. 6, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 102 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124- APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLE SPARTITRAFFICO SU SR 164 ALTEZZA ACCESSO CON AREA PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CIRCOLAZIONE IN COSSAIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO VIA VASARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E RELATIVE INDENNITA’ AI DIPENDENTI DELL’AREA FINANZIARIA – PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CONCERTO 17 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO IN VIA PEZZE DI SOTTO. DITTA: SIG. RI LEO WILLIAMS, ROCCO E SALVATORE STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 4865 /2017 “VERTENZA FERULLO D. C/ COMUNE” – RIMBORSO COSTO CTU EREDI FERLLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL  PUBBLICO SPETTACOLO DEL CIRCO BROWN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II ACCONTO IN FAVORE DEL  PARTNER PROGETTUALE “ARGONAUTA SOC. COOP.” PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO “TERRITORIO E CITTADINANZA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA NEBULANA PER LAVORI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II ACCONTO  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MADE IN GAURO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2007  - DECRETO DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 20/11/2018 -   RESTITUZIONE SOMME – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI SCIENZA, PATROCINATA DAL COMUNE, CHE SI SVOLGERA’ IL 10 SETTEMBRE 2022 NELL’AREA PEDONALE DELLA PIAZZA MARGHERITA HACK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'-DIRITTI-PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SO.G.E.T. SPA-FATT.NN.2244/00-2245/00-2246/00-2247/00 DEL 01/06/2020 E FATT.NN.3092/00-3093/00-3094/00-3095/00-3096/00-3097/00 DEL 30/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 42° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA BRACIOLA- 26, 27, 28 E 29 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO PER INTERVENTI FREQUENTI E PROGRAMMATI DI DISINFEZIONE (SANIFICAZIONE) APPROFONDITA DEL CENTRO VACCINALE ISTITUITO PRESSO LA PALESTRA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “TRIFONE”, O ALTRA SEDE COMUNALE - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z703000727 , Z3F31A905C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI ROSA A TUTELA DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DEI GENITORI CON BAMBINI FINO A 2 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI IMMISSIONE IN FOOGNATURA IN VIA VASARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 -  INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2022   DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C.D.S. CELESTINO GIUSEPPE C/ COMUNE DEFINITA CON SENTENZA N.7334/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. SERGIO PERINGINI, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA DAI BOSCHI PREVISTA DALL'ART. 76 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA NR. 3/2017 PER ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELL'ETERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DESIDERIO G. C/ COMUNE –  ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 2515/2020 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE  SPESE DI LITE ALL’AVV. FILIPPO VISCIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LA FESTA MADONNA DELL’ETERNO 20_21_22 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO DA PROVENZA M. ED ALTRI C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA DEFINITA CON SENTENZA N. 1666/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA  PREVISTA ALL’ART.76  DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 3/2017 E SMI PER ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO -  EVENTO "FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI IN ONORE DI SS SALVATORE" - FRAZ. GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA MEDIEVALE DI SAN MARTINO 30 E 31 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA CAVALLO ANTONELLA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 333/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLA PORCHETTA E DELLA LAGANE E CECI – 8^ EDIZIONE” FISSATA NEI GIORNI 30, 31 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA QUARANTA CARMINE - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 290/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA ORGANIZZATA DAL BAR DES ALLES E PATROCINATA DAL COMUNE CHE SI SVOLGERA’ IL 19 LUGLIO 2022 NELL’AREA PEDONALE DELLA PIAZZA MARGHERITA HACK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RICCARDI SABATINA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 228/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA TULIPANO MARCELLO - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 216/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LA SAGRA DI SAN PIETRO 01_02_03_04 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL  PUBBLICO SPETTACOLO DI MAURIZIO CASAGRANDE 30 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE “MACELLERIA DEL CORSO 2” DI LORIA METALDO (PROT. 61/2022) - “MARFLOR SRL” DI VASSALLO CARMINE (PROT. 18/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GENERAL STORE SRL - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 165/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PEDONALI ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EFFEPI" SOC.COOP. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 154/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIA PALLADIO - INVERSIONE SENSO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LA FIERA DEL 29 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELLA DITTA D'ALESSIO DOMENICO - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 214/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI PRO.LA SOCIETA COOPERATIVA - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 117/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI IMMISSIONE IN FOGNA VIA VASARI MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCC.COOP. "SUPERSEMAR"  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (PROT. 12/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO MONTEFUSCO V. C/ COMUNE –  ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 420/2020 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE  SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. DONATO DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA ORDINANZA LAVORI MACCARONERA PEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.  187/2019 GREEN PARK C/ COMUNE - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N.  726/2020 – LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. A. ESPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D. LGS 267/2000) EVENTO FRANOSO STRADA VICINALE RESIVO IN LOCALITÀ VOTRACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO D INTERVENTI SEGNALETICI: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORSO UMBETO I, PONTE MILEO E VIA FRATELLI ROSSELLI; DOSSI ARTIFICIALI IN PIAZZA BUDETTA, VIA MARATEA E VIA F. SPIRITO, RESTYLING COLONNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FIORILLO C. C/ COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1078/2021 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E  LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. GIOVANNI CONCILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - DITTA SAE DI SABIA VINCENZO &amp; C.S.N.C. - FATTURA N. 74 DEL 19/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER TRANMSITO VEICOLI PESANTI SU VIA CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DELL'ANNUNZIATA 24 APRILE 2022 SAN MARTINO - SALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI, PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET SPA - FATTURE NN. 1191 - 1192 DEL 02/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA/2022 DI € 841,80 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. CON SEDE IN SAN RUFO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE “ VIA CRUCIS” -   GIORNO 8 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE – MAZZARELLA GIOVANNA (PROT. 98/2022) - “LE BONTÀ SOTTO ZERO” DI FASULO ROSALINDA (PROT. 60/2022) – “FREDDA IDEA” DI PANICO SONIA (PROT. 81/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE “ VIA CRUCIS” MACCHIA -   GIORNO 15 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE CORALLUZZO NATALINA (PROT. 62/2021) - "FROZEN FOOD" DI CAVALLO GABRIELLA (PROT. 66/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE CAVOUR PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL CAP. GRAZIANO LAMANNA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA VIGILANZA – PERIODO  03 OTTOBRE 2022  – 03 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAIZONE PER LAVORI MACCARONERA PEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO, AD INTERIM, AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ DELL’AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.148/01 DEL 29/12/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/E/2021 DI € 17.160,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO IN VIA TIEPOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE GRADO MARESCIALLO PAGLIARULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA PEDONALE URBANA VIA CERINO/VIA VICINANZA- ATTIVAZIONE CON VARCO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/C/2021 DI € 136,03 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE GRADO DI MARESCIALLO ADAMI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ECONOMO COMUNALE AL DIPENDENTE  MICHELE STANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA PEDONALE URBANA VIA DIAZ - ATTIVAZIONE CON VARCO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO CARBUTTI, AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERIODO 01/01/2021 – 7/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  -  O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG  ZA533D2EDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE MACCARONERA-PEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2022 – 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - DOSSI SU VIA RECCO E VIA PACE; CORDOLI SULLA MEZZERIA A MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE – LIQUIDAZIONE ALLA EDENRED ITALIA SRL FATTURA N. 51261  DELL’ 8/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA CANNA FUMARIA E DEL PROSPETTO PRINCIPALE DEL FABBRICATO EX IACP-ACER IN VIA FRANCESCO SPIRITO 2 - CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETI ATTRIBUZIONE P.O. N. 4 , N. 5 E N. 6 ADOTTATI IN DATA 12/5/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE ANTICIPATA QUALE  LAVORATORE  PRECOCE DEL DIPENDENTE CAVALLO PIETRO AI SENSI DELLA LEGGE 232  DEL 2016 – DECORRENZA 01/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE PARROCCHIE “SAN PIETRO- SAN NICOLA- SANTA MARIA ASSUNTA” E “IMMACOLATA CONCEZIONE DI M.V.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL TEN . MASSIMILIANO GABRIELE FALCONE, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA VIGILANZA – PERIODO  12  MAGGIO 2022 – 22 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALLACCIO FOGNARIO VIA VICINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^  - PERIODO  12/5/2022 - 12/5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI UN CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE "PROVENZA SAS" (PROT. 53/2022) - "SANITARIA ADRIANA" DI CARRAFIELLO EMANUELA (PROT. 17/2022) - "IDEA CASA" DI CESARO LUIGI (PROT. 25/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGENTIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D. LGS 267/2000) PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO CIVILE IN PIAZZA FRATELLI CERVI CIVICI N° 12 E 13 - FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ING. PAOLO CARRAFIELLO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 2^ , PER IL PERIODO  12 MAGGIO 2022 –  12 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNERARIE ALLA DITTA ONORANZE CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER CITTADINO INDIGENTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE N. 02 CANI PRELEVATI E STERILIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, PER IL PERIODO 12 MAGGIO 2022 – 12 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/C/2021 DI € 31,46 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA -PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, C.4 DEL TUEL, PER LA CHIUSURA DELL’IIS GIAN CAMILLO GLORIOSO PER IL GIORNO 02/02/2022. – ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 02 DEL 01/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE MEDIE INFERIORI PERIODO 01.11.2021/30.11.2021 -  SOCIETA' COOPERATIVA "NOI"  -  MONTECORVINO PUGLIANO (SA) VIA G. UNGARETTI SNC-  FATTURA NR. 726/2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA FINANZIARIA, PER IL PERIODO  12 MAGGIO 2022 – 12 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, C.4 DEL TUEL, PER LA CHIUSURA DELL’IIS GIAN CAMILLO GLORIOSO PER IL GIORNO 02/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -ICI - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE AI LEGALI INCARICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE CESARE CARLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 45/2021; FATTURA N.  50/2021 E FATTURA N. 59/2021  PER IL SERVIZIO ASSIURATO NEL MESE DI SETTEMBRE, MESE DI OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL DECRETO N.11 DEL 13.05.2021 AD OGGETTO “MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONE ORDINARIA E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DA ESEGUIRSI NEL CIVICO CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA DEI DEFUNTI DALL’ANNO 1991 ALL’ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PEDONALE AL CIVICO CIMITERO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: COEDIL DI VASSALLO COSIMO – SMARTCIG: Z8B3339C85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO A FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER INIZIATIVE NATALIZIE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LE VARIE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z3534805CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE – O.E.: BRILLITALIA S.R.L. – SMARTCIG: Z57349B684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DI OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SOTTOSERVIZI NEL CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA – O.E.: COEDIL DI VASSALLO COSIMO – SMARTCIG: Z5F349BE8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE TECNICA COMUNALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II.– INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI –ANNO 2021 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE IN BRONZO DA INSTALLARE PRESSO LOCULI CIVICO CIMITERO LATO EST – O.E.: “LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”  – SMARTCIG: Z9432CC2ED;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E RACCOGLITORI PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO, DA SAN RUFO (SA) E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA C.I.G  Z1B34A5CB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL IN FAVORE DELL’O.E.: COSTRUZIONI PASTORE SRLS – CIG: 8547241E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI APPARTENETI ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA - CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE- P.ZZA BUDETTA, 38 MONTECORVINO ROVELLA - (C.I.G. ZE434A107C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CSTP / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 4367/2017 CONFERMATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N.  503/2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA - ORDINARIA MOTOVEICOLI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ACCONTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 23/2016 IN DITTA CAVALLO ANTONIO PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA - OPERE COMPLEMENTARI – CUP: G71D20001020004 – O.E.: IDEA IMMOBIL SRL – SMARTCIG: ZBE3489596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z28346E6EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: Z7F348CF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITÀ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – ARCH. ANTONELLA AURIELLO – SMARTCIG: Z4A22E05A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO STRUMENTI AUTOTUTELA OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - SICURAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA FRAZIONE DI GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDESTRAMENTO/ESERCITAZIONE BASE ED OPERATIVA ARMI DA FUOCO PRESSO TIRO A SEGNO - SHOOTING RANGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UNA SCALA DI COLLEGAMENTO LATO EST AL CIVICO CIMITERO – O.E.: LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – SMARTCIG: ZF134951DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PINETA DOG SRLS - FATT. N. 1 DEL 12/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO FREQUENZE ANNUALITÀ 2021 - 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE MOTOVEICOLI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - O.E.: “ADA AGENCY S.R.L.S.” – SMARTCIG: Z4F34969D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: Z34343A7C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO VOLLEY CON RETE – O.E.: GANA SPORT S.R.L. – SMARTCIG: ZE3349659D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO OROLOGIO DA TORRE SEDE COMUNALE – O.E.: ”SAIE CAMPANE SRL” – SMARTCIG: ZD53495DEB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 42, COMMI DA 5 A 5 QUINQUIES DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E SS.MM E II. – CONCESSIONE AL  DIPENDENTE MATRICOLA 0009 ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA  GENITORE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E SIM BANCA DATI AUTOSCAN PER CONTROLLO RCA E REVISIONI SCADUTE - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA5500MF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 42/2020 IN DITTA BUDETTA CARMELA PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOTTA UN’AIUOLA - ASSEGNAZIONE DELLE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIO ED UFFICIO - SOCIETA' UNIONE GRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ARREDO URBANO E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - DITTA DRAGONE SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DIANA,14 FRAZ. OCCIANO - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO/MACCHIA" - ANNUALITA'  2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: IDROTERMICA FAINO DI FAINO ANTONINO – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANN1 2013,2014,2015,2017 - SMARTCIG: ZA42ED0851 E Z0329B0353;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PROVE IN SITO E IN LABORATORIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI 104 LOCULI CIMITERIALI A FORNETTO ZONA L CIVICO CIMITERO”  –  O.E.: “PLP GROUP S.R.L.” – SMARTCIG: ZDE33E13F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE NELLA GESTIONE DELL’ UFFICIO RAGIONERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. O.E.:MAGGIOLI SPA CIG:Z2B34943B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ARGOGLOBAL  E   COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD’S - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL’1/11/2016 – VERTENZA G.D.P. BACCO M. C/ COMUNE – ESECUZIONE SENTENZA N. 445/2020 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL’AVV. V. VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PROFESSIONALI PER INCARICHI CONCLUSI SPETTANTI ALL’AVV. PASQUALE SALERNO DECEDUTO IN DATA 13/12/2020 – LIQUIDAZIONE ALLE EREDI LEGITTIME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PENDENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROMOSSO DA F.P. AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N. 1176/2019 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. P. IANNI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PENDENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROMOSSO DA S.A. AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N. 1176/2019 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. P. IANNI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/1/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA SINISCALCHI L. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. M. BOVE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/5/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA  DAL SIG. M. CORALLUZZO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R. BOCCHINI DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD’S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2021 EMESSA DAL  SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL MEDE DI  SETTEMBRE , OTTOBRE  E  NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.C.R.E - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE STRADALE IN LOCALITÀ PONTE MILEO (SP 164-VIA DELLA PACE)” – SALDO – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – SMARTCIG: Z8F2FFD79F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL SECCO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L’IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA – O.E.: “ECOAMBIENTE SALERNO SPA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - O.E. “CIEMME SRL” -  SMART CIG: Z6B30C6B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - O.E. “CIEMME SRL” - SMART CIG: Z3F2F83E61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DELL’ AUTOMEZZO (DAILY TARGATO DJ 322 JT) DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA - O.E.: OFFICINE CAVALLO S.R.L. -  SMARTCIG: ZBC3377F2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI  MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL SOTTOPASSO STRADALE IN LOCALITÀ COLLE PIANO - O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI SOCIETÀ COOPERATIVA - SMARTCIG: Z572EA715B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 LOCULI E N. 48 URNE CINERARIE AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA “EX INCENERITORE” – CUP: G75B20000000004- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE  DELL’ O.E.: EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG: 85266004E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO GEN-MAR 2021 - O.E.: “ DERVIT SPA” – SMARTCIG: Z09300BB40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA/2021 DI € 71,37 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CORALLUZZO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - CORSO VITTORIO EMANUELE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA/2021 DI € 266,20 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN SAS DI CITRO ADRIANA &amp; C. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA FRATELLI ROSSELLI,153 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/C/2021 DI € 216,55 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE  CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO  GENNAIO/DICEMBRE 2022  E GENNAIO/GIUGNO 2023. (C.I.G.:  78133536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° SEMESTRE 2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI –II SEMESTRE ANNO 2021 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI ANNO 2021 CONCESSE AI SENSI DELL'ART.24  DEL REGOLAMENTO TARI -APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI COVID-19 (C.D. FONDONE) – DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO AGO, SET, OTT, 2021 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE PRESSO LA FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ SANT’EUSTACHIO – O.E.: EDILROAD SRL – SMARTCIG:  Z9931DAC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” – SMARTCIG: Z1D339718A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVO AL CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA – ING. ITALO D’ALESSIO – SMARTCIG: Z792DA4141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI RICHIESTE DALL’U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO PER L’ISTANZA DI DENUNCIA LAVORI (L. 9/83) - O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: Z49346C2B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.141/01 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. MAGGIOLI S.P.A. - SMARTCIG: ZBB31881EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.130/01 DEL 29/10/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.40/E/2021 DI € 10.296,00 (IVA COMPRESA) E N.41/E/2021 DI € 18.018,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 28.314,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE  SECONDARIA DI PRIMO GRADO - OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 615/2021 - SOCIETA COOPERATIVA "NOI" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) ALLA VIA G. UNGARETTI  SNC.(CIG  71833536DD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “VI.MA.RA. SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO CORSO DI AUTO DIFESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE  E TONER PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA  SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA"  LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &amp; C." CON SEDE LEGALE IN S.RUFO (SA). C.I.G. Z9533F8297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2019/2021 - 3^ ANNUALITA' - IMPEGNO SPESA F.U.A. - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  CREDITORI CONSORZIO COMUNI BACINO SA2, IN LIQUIDAZIONE - PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO ORDINANZE RESE DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 20/11/2021 CONFERMATIVE DELLE ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME:  R.G.E. 3629/2020; R.G.E. 3679/2020; 3633/2020; 3630/2020 -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. MURINO -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CIMITERO COMUNALE – O.E.: FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C. - SMARTCIG: ZA533D2EDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO – ARCH. TIZIANA POLISCIANO – CIG: 0400565CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “R. TRIFONE” – DM 43/2020 – CUP: G76B20000410001 – DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SEZIONE SALERNO – PER DOMANDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI (CASA COMUNALE, SCUOLA EX TRIBUNALE VIALE DELLA REPUBBLICA); – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A” – SMARTCIG: ZBA33E54C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI (DL) DELL’ INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “R. TRIFONE” – DM 43/2020 – CUP: G76B20000410001 – O.E.: ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMART CIG: ZE234011E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA A PARCHEGGIO DELL’AREA DENOMINATA “SALA” ALLA FRAZIONE SAN MARTINO – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – SMARTCIG: Z7734610E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 20.01.08) – O.E.: AP AMBIENTE SRL – SMARTCIG: ZD1323F595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLAMI  E GIUDIZI DI MERITO AVVERSO ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME  A CREDITORI DEL CONCORZIO COMUNI BACINO SA2 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO UNIFICATO ALL’AGENZIA DELLE  ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE  - DITTA “L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C.”, CON SEDE IN SAN RUFO ALLA VIA SAN LORENZO- C.I.G. Z8C344E1B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA GREZZI INDENNITA’  PER SERVIZIO    A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER I GIORNI  15, 18, 25 E 28 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73, ART. 53, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23.07.2021, N. 106 – DESTINAZIONE SOMME PER IL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE- IMPEGNO DI SPESA E AVVIO ISTANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE DIPENDENTE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE – STATO CIVILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z83344E142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI E DOMANDE ANOMALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MACCHIA. LIQUIDAZIONE. C.I.G  Z0E326EBDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/08/2021 – 19/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. D. BELLIFIORI – IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE CONVENUTO CON  L' AVV. S. CRISCUOLO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO   N.  100 2020 00101164 78 000 EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  - SEDE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE TRA CURATELA FALLIMENTARE CORVINIA LAVORO E COMUNE MONTECORVINO ROVELLA CAUSA TRIBUNALE SALERNO DI OPPOSIZIONE A D.I. - R.G. N. 9570/2014  - LIQUIDAZIONE 1^ RATA   IN SCADENZA AL 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 539/2019 SUPERSEMAR C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. V.VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/6/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M. ROVELLA DA A.A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. VASSALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR  R.G.  809/2020, PROMOSSO DIANNZI AL TAR CAMPANIA DA M. CARRAFIELLO + 3, AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 14/2021 -CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. F. MURINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  - IMPEGNO SPESA A CARICO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/535 DEL 04/11/2021 DI € 534,36 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA S.R.L. CON SEDE IN CASANDRINO (NA) PER LA FORNITURA DI N.3 TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL III TRIMESTRE  DALL' ASSOCIAZIONE NOE PER IL SERVIZIO DI PRETEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE STRADALE IN LOCALITÀ PONTE MILEO (SP 164-VIA DELLA PACE)” – O.E.: CS TECNA PROGETTAZIONI INTEGRATE – SMARTCIG: Z892FCE9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI (DL) DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G75F2100090005 – ACCONTO PROGETTAZIONE ALL’ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: ZBA32DA4DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 10 (DIECI) PRONTUARI EGAF AGGIORNATI DEL CODICE DELLA STRADA - FATTURA N. 2021-V-VE2-613 DEL 07/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 30/11/2021 AL 31/3/2022  POLIZZE ASSICURATIVE:   RCT/O STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI; KASKO, STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;   ALL RISKS, STIPULATA CON  ENRICO GIUDICE SR, SARA ASSICURAZIONI ; INFORTUNI STIPULATA CON ASSIMED , ASSICURAZIONI UNIPOLSAI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNERARIE ALLA DITTA ONORANZE CUOMO  SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER CITTADINO INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE TRA CURATELA FALLIMENTARE CORVINIA LAVORO E COMUNE MONTECORVINO ROVELLA CAUSA TRIBUNALE SALERNO DI OPPOSIZIONE A D.I. - R.G. N. 9570/2014 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZO TARGATO AD157AJ  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “C&amp;B OFFICINE MECCANICHE SRL”  -  SMARTCIG: Z7D304E8D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. PERIODO APRILE-SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DEI 4 FABBRICATI CONDOMINIO DEL SOLE IN VIA CAMPANIA  N. 24,MONTECORVINO ROVELLA, PER IL TRIENNIO 2021/2024 - ED AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDOMINIALE DEL FABBRICATO UBICATO IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA MAIORINI N. 23 PER IL TRIENNIO 2021/2024 ALLA " IPER CASA IMMOBILIARE S.R.L." VIA GUARINO , 6 BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE – RIFERIMENTO ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO INTERNO DI SELEZIONE E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. F.CARBUTTI - PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ MATURATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITA’/ANTICIPATA DIPENDENTE COMUNALE ROSSOMANDO ANNA – DECORRENZA 01/05/2022 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI LEGITTIMI CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 4/11/2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA EX TRIBUNALE – CUP: G77H21001900001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –  O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI  SMARTCIG: ZB4324D041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  -  O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG ZA02CC0399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 5938/20/21 RGNR - N. 3785/2020 R.G.I.P., DEFINITO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -LIQUIDAZIONE A RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA MATRICOLA N. 279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 5938/20/21 RGNR - N.3785/2020 R.G.I.P., DEFINITO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA MATRICOLA N. 42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE PIAZZE E IMMOBILI  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL” - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2021 - CIG ZB930C6CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DELL’INTERO DEL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO ”- ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2020 - CIG ZB930C6818;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE – DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO – SMARTCIG: Z102D24035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO MONTECORVINO ROVELLA- ESTATE 2021 – LIQUIDAZIONE  FATT. N. 531_2021 DI “NOI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"- MONTECORVINO PUGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 03 – DITTA ESECUTRICE IDEA IMMOBIL S.R.L., CIG: 8670548A8D – DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ARCH. IVANO NERI, SMARTCIG: Z8F313C6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2021 FPA  DEL  04/10/2021  ALLA DITTA POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA PER L'AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DELL’INTERNO TERRITORIO COMUNALE – O.E.: “CIEMME SRL”- ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNO 2020 - SMARTCIG: Z3F2F83E61;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, ARTICOLO 53. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETREMINE NN°728/2020 E 430/2021-LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.337/PA/2021 DEL 31.08.2021 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. PER FORNITURA DI FOGLI DI REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVA RILEGATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: MARFLOR S.R.L - ALIMENTARI TULIPANO - GENARAL STORE S.R.L. - DITTA  VELINO ANTONIO  - FORTUNATO SRL -  GIULIANO CARLO -  SUPERSEMAR SOC. COOP  -RICCARDI SABATINA -  SANITARIA ADRIANA” DI CARRAFIELLO EMANUELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DELL’ AUTOMEZZO ( DAILY TARGATO DJ 322 JT ) DI PROPRIETÀ COMUNALE  IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA   - O.E.: OFFICINA CAVALLO S.R.L. -  SMARTCIG: ZBC3377F2D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – O.E.: “DI MA ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” – SMARTCIG: Z1D339718A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – CUP: G72C20000050001 – ING. NORMA FALIVENE – CIG: 8698081B80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.121/01 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.110/01 DEL 31/08/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI AGOSTO 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DI APPELLO PENDENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO- SEZ. PENALE,  PROMOSSO DA S.A. AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 1176/2019 - PRESA D'ATTO RINUNCIA AL MANDATO DELL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE RESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO  PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2021 -   DITTA " METE INFINITE   VIAGGI E TURISMO S.R.L. SEMPLIFICATA"-  FATTURA NR. 1/21 DEL   21.09.2021 - LIQUIDAZIONE - ( C.I.G.Z6A32DEF65 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO PER INTERVENTI FREQUENTI E PROGRAMMATI DI DISINFEZIONE (SANIFICAZIONE) APPROFONDITA DEL CENTRO VACCINALE ISTITUITO PRESSO LA PALESTRA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “TRIFONE”, O ALTRA SEDE COMUNALE - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z3F31A905C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO RESO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.  412 /2018  DEL G.D.P. DI MONT.ROVELLA - LIQUIDAZIONE  ONORARI DI SENTENZA E DI PRECETTO ALL'AVV. F. IMPARATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE E BANDIERE ITALIA E EUROPA- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36  C. 2 – LETT. A) DEL D.L.GVO N. 50/2016 E SUCC. M. E I. IN FAVORE DELLA DITTA LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &amp; C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE STRADALE IN LOCALITÀ PONTE MILEO (SP 164-VIA DELLA PACE)” – PRIMO ACCONTO – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – SMARTCIG: Z8F2FFD79F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DI APPELLO PENDENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO- SEZ. PENALE,  PROMOSSO DA F.P. AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 1176/2019 - PRESA D'ATTO RINUNCIA AL MANDATO DELL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE RESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO DI APPELLO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO PROMOSSO DA L.DE ROSA AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 2832/2018 - PRESA D'ATTO RINUNCIA AL MANDATO DELL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE RESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'IACP ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CTP DI  SALERNO N. 1892/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. G.SALAMONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI TRIBUNALE DI SALERNO PROMOSSI DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA AVVERSO ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME EMESSE DAL G.E. SU PROCEDURE ESECUTIVE PROMOSSE DA DIPENEDNTI CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 –  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. MURINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PROVA DI CARICO CUPOLA - LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – ING. SALVATORE PETRICCIONE - SMART CIG Z6F2F2770B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART.42 D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. - DITTA EDILROAD SRL – CIG: 80930471A9 – LIQUIDAZIONE 2° ACC. DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA, ING. GENNARO CITRO – SMART CIG: Z1C2FEDFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: MORRETTA IMPIANTI ELETTRICI DI FABIO MORRETTA – SMARTCIG: ZD23339C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL SOTTOPASSO STRADALE IN LOCALITÀ COLLE PIANO – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE STATO FINALE – O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI - SOCIETÀ COOPERATIVA – SMARTCIG: Z572EA715B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N. 135/2021 – O.E.: COSTRUZIONI PASTORE SRLS – CIG: 8547241E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRAZIONE VIDEOCAMERE A ROVELLA CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DIANA,14 FRAZ. OCCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA IN FRANA ALLA LOCALITÀ SPIRITO SANTO – SAN MARTINO – CUP: G74H20000500006 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL VALLONE SAN PIETRO – CUP: G74H20000510001 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTI LUNGO IL VERSANTE DI DISSESTO DEL FIUME CORNEA – CUP: G74H20000520001 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ICE OLIVETTI - ALL INCLUSIVE - FATTURE N. 237 DEL 27/01/2021 - 1118 DEL 26/04/2021 - 2051 DEL 28/07/2021 - DITTA LA GRECA ANGELO &amp; C.S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO   DA E PER IL CIVICO CIMITERO PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2021-  AFFIDAMENTO ALLA DITTA " RENTAL BUS SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA) ALLA  PIAZZA U. MADDALENA  1/D.  ( C.I.G. Z8F33AB086)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/11/2020 PAPARELLA C. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA DELLA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL - CIG ZC933A34EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 20.01.08) – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’O.E.: AP AMBIENTE SRL – SMARTCIG: ZD1323F595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, RESIDUI PULIZIA STRADALE, FARMACOLOGICI E GUAINA BITUMINOSA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’O.E. SINEKO SRL – SMARTCIG: Z893112B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE -  CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO DA  NOVEMBRE 2020 AD OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTA " FONTANELLA MAURIZIO" ( PROT. NR.  16502/2021 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.070/2021 DI € 9.190,54(IVA ESENTE) E N.093/2021 DI € 1.124,60 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA/2021 DI € 5.874,05 (IVA ESENTE) E N.3/PA/2021 DI € 756,16 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA FRATELLI ROSSELLI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/PA/2021 DI € 3.374,32 (IVA ESENTE) E N.4/PA/2021 DI € 628,71 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA  CORALLUZZO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - CORSO VITTORIO EMANUELE - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/C/2021 DI € 11.083,87 (IVA ESENTE) E N. 7/C/2021 DI € 1.601,12 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO CAPI VESTIARI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA  PIZZUTI L. AVVERSO ORDINANZA N. 21/2021 DELL'A.T. 2^ - CONFERIMENTO INCARICO  AVV. L. LENTINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D.L.GVO 267/2000 - AFFIDAMENTO AI SENSI  DELL'ART.36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016 FORNITURA  MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO ALLA  DITTA CUOMO SNC - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA M. PROVENZA AVVERSO ORIDINANZA  A.T.2^ N. 41/2021 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. B.IANNUZZI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DOTT.SSA C. BONITO  AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA  DETERMINAZIONE A.A. N. 91/2021 "AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA COMUNALE" E ATTI COLLEGATI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. L.LENTINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO PER IL PERIODO DI ANNI TRE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERNI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.3/C/2021 DI € 6.737,57 (IVA ESENTE) E N.6/C/2021 DI € 113,63 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA- PIAZZA MATTEOTTI - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO/CASTELLO PER IL CIVICO CIMITERO – O.E.: FEDA SRL – SMARTCIG: ZE23365397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO GENERALE PER LE FUNZIONI DI CANCELLERIA PENALE SVOLTE, AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2166 DEL  22/9/2016 RESO DAL G.D.P. DI SALERNO SU RICORSO DELLA DOTT.SSA M.DI GIUDA, DEFINITO CON SENTENZA N.  2198/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P.BONITO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTA " ALIMENTARI TULIPANO" (PROT. 16371/2021) -  DITTA " MARFLOR" S.R.L. (PROT. 16254/2021) - MINIMARKET "DELLI BOVI" (PROT. 16163/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “RS PETROLI SRL” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DI ANNI TRE - LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 04/10/2021 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CORALLUZZO MARIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - C.SO VITTORIO EMANUELE N.272 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INNOVAZIONE - FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA E DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: ZC13383AD0 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.058 DEL 30/09/2021 DI € 3.124,22 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA,38 - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 01/10/2021 DI € 4.181,65 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA F.LLI ROSSELLI N.153 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PALI A LED DA VIA PATRIELLO DELLA FRAZIONE GAURO FINO ALL’ INNESTO SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 26/B” - CUP G71B21004880005 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.01 - DITTA “EURO IMPIANTI SRL” – CIG.877915865D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO USI CIVICI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE DELLO STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL – CIG: 7034774F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - STRAORDINARIO ANNO 2020 - GENNAIO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR.154. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 51 C.C.D.I. 2018-2020 – ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE AL MESSO NOTIFICATORE COMUNALE, QUOTA DIRITTI DI NOTIFICA INCASSATI DALLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE PER GLI ANNI 2019 E 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTA " GENERAL STORE S.R.L." (PROT. NR. 15363/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (CER 20.01.08) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: ZF9318EAE3 E ZA732631A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 02 – DITTA ESECUTRICE IDEA IMMOBIL S.R.L., CIG: 8670548A8D – DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ARCH. IVANO NERI, SMARTCIG: Z8F313C6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE IN FAVORE DELL’O.E.: VI.MA.RA. SRL – CIG: 8071142514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’O.E. SLALOM CONSULTING SRL – INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SMARTCIG: Z812CC2662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPRAY AL PEPERONCINO - SCUDO PER T.S.O. E BASTONE TELESCOPICO SINTETICO TACTIC 580 PER LA DOTAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO STRUTTURE VERTICALI IN TELA PER ARREDO UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA NON ESCLUSIVA A SICUREZZA ED AMBIENTE PER IL RIPRISTINO POST INCIDENTE A TITOLO GRATUITO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’O.E. SLALOM CONSULTING SRL – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SMARTCIG: ZC02CC26B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2021 EMESSA DAL  SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA DAL MESE DI  APRILE  2021  AL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL MAESTRO LORENZO PUSCEDDU PER PRESTAZIONE DIDATTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MUSICA DI INSIEME II EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA – U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO – PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SISIMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO FORNITURE CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA MC PETROLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AI  RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA: SANTE SICA;  CASCINO GERARDO;  VISCONTI ROSA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. N. ANDREOLASSI - IMPEGNO SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RINGHIERA DI INGRESSO AL CIVICO CIMITERO - O.E.: “ARTFER LAVORAZIONE DEL FERRO” DI NOVELLINO LAZZARO – SMARTCIG: Z97332D6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE PRESSO LA FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ SANT’EUSTACHIO – O.E.: EDILROAD SRL – SMARTCIG:  Z9931DAC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROROGA EX ART. 106, C. 11, DEL D.LGS. 50/2016 – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA IN LOC. MACCHIA” – CUP: G71D20001020004 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO APPROVATA CON D.G.C. N°154 DEL 10/09/2021 – O.E.: “IDEA IMMOBIL SRL” – CIG.877915865D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ MACCHIA – O.E.: ACCARINO COSTRUZIONI DI GIUSEPPE &amp; LUCIANO ACCARINO SNC – SMARTCIG: ZC2333A47B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PEDONALE AL CIVICO CIMITERO – O.E.: COEDIL DI VASSALLO COSIMO – SMARTCIG: Z8B3339C85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LAMPADE VOTIVE E SISTEMAZIONE AREA D’INGRESSO DEL CIVICO CIMITERO – O.E.: VI.MA.RA S.R.L. – SMARTCIG: Z833359930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI CALCESTRUZZO RCK 250 DA UTILIZZARE SU TRATTI DI STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE  –  O.E.: “DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL”  – SMARTCIG: Z1D2EF809C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI” - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE IN FAVORE DELLA DITTA R. E C. COSTRUZIONI SRL – SMARTCIG: Z402FD17EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 20.01.08) – O.E.: AP AMBIENTE SRL – SMARTCIG: ZD1323F595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE" – O.E.: SINEKO S.R.L. – SMARTCIG: Z893112B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLE LINEE GUIDA ARERA - PEF 2021 – O.E.: MAGGIOLI SPA – SMARTCIG: Z0530C7A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO A FAVORE DELLA PARROCCHIA " S. PIETRO - S. NICOLA - SANTA MARIA ASSUNTA" PER UTILIZZO LOCALI UBICATI  ALLA P.ZZA DUOMO - SEDE MICRO-NIDO COMUNALE. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 9 - LOTTO 9 - REGIONE CAMPANIA - AGGIUDICATA ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2021 DEL 13/07/2021 ALLA DITTA POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA PER L'AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TASI -TARI- I SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI M. ROVELLA N. 547/2020 – VERTENZA BACCO A. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI M. ROVELLA N. 268/2020 – VERTENZA CORRADO G. - MAGAZZENO V. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA N.446/2020  RELATIVA ALLA VERTENZA  CORALLUZZO M./GAETA M. C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA N.345/2020  RELATIVA ALLA VERTENZA  CITRO G. C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZI  TRIBUNALE DI SALERNO PROMOSSI DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA AVVERSO ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME EMESSE DAL G.E. SU PROCEDURE ESECUTIVE PROMOSSE DA DIPENEDNTI CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 –  IMPEGNO SPESA E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL’AVV. F. MURINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO ROVELLA - MACCHIA" - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020 – L. N. 160 DEL 27.12.2019) – CUP: G77H20000870001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG: 8490128344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA “G. GENTILE” IN LOCALITA’ SAN MARTINO – DPCM 17.07.2020 “DECRETO SUD” – CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI, ANNO 2021 – CUP: G77H21077700001 – O.E.: D’ALESSIO GIUSEPPE – SMARTCIG: ZB33331631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/22 - SERVIZIO ON LINE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE (LICEO) - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.31 DEL 26/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - FONDI REGIONE CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL’O.E.: L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N. 6 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTO DI RETE BASSA TENSIONE IN VIA PACE – O.E.: E-DISTRIBUZIONE SPA – SMARTCIG: Z50316072A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA N. 726/2020  RELATIVA AD OPPOSIZIONE A D.I. SOC. GREEN PARK. -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA N. 2/2020  RELATIVA ALLA VERTENZA  RUSSO M. C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALTÁ AUMENTATA FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – O.E.: BESTPON SRL – SMARTCIG: ZA0332781E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ING. PENNELLA DOMENICO – SMART CIG: Z1A332BFDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO:  2^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO -IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA MAESTRO PUSCEDDU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA A CONFINE SUL LATO EST – CUP: G71E000004004 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL 02 IN FAVORE DELL’O.E. LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL – CIG: 8407853BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “R. TRIFONE” – DM 43/2020 – CUP: G76B20000410001 – O.E.: I.G.T.S. DI BENCARDINO ALBERTO – CIG: 890832130C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE AGRONOMICA ARBORICOLTURALE E TRATTAMENTO FITOSANITARIO DEI PLATANI IN CORSO UMBERTO – O.E.: STUDIO TECNICO DOTT.RI DE DOMINICIS – MEMOLI – SMARTCIG: Z33320EF91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 01 – DITTA ESECUTRICE IDEA IMMOBIL S.R.L., CIG: 8670548A8D – DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ARCH. IVANO NERI, SMARTCIG: Z8F313C6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISISZIONE  PARERE LEGALE SU DIFFIDA  ALL'IMMEDIATO ADEMPIMENTO  DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO  SOMME AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 , IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. F.MURINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 32/21 DEL  7/8/2021 E FATTURA N. 37 DE/21 DEL 12/9/2021  PER IL SERVIZIO ASSIURATO NEL MESE DI LUGLIO E NEL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 5938/20/21 RGNR -  N. 3785/2020 R.G.I.P.   , DEFINITO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  - RIMBORSO SPESE LEGALI AL  DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  MATRICOLA N. 279 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 5938/20/21 RGNR -  N. 3785/2020 R.G.I.P. , DEFINITO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  - RIMBORSO SPESE LEGALI AL  DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  MATRICOLA N. 42- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA E BANDIERE DA ESTERNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/PA/2021 DEL  21/772021 ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/11/2020 P.C. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - DEFINZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  30/1/2000 - VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO SINISCALCHI V. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N. 835/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. O. VASSALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA EX ART. 17/BIS DEL D.L.GVO 546/1992 PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SALERNO   DA I.  FORTUNATO C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 2018/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA DA P.A. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON PROPOSTA CONCILIATIVA  FORMULATA DAL GDP AI SENSI DELL'ART.185 C.P.C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/1/2013 - VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO FIORILLO C. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 1078/2021  - LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. C. INFANTE, DIFENSORE  DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO AVV. A. BISOGNO C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 891/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA MOBILIARE ATTIVATA C/ AVV. A. BISOGNO , CONCLUSA CON RECUPERO DEL CREDITO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. ARMINIO, LEGALE INCARICATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DOTT. SALVATORE ZIMBARDI, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 1/8/2021 - 13/8/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE HARDWARE NECESSARIO AD ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA  ALF COMPUTERS S.N.C. -  CIG:  Z263053E37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  IN RIASSUNZIONE EX ART. 32 C.P.A.  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. ALTHEA SRL, DEFINITO CON SENTENZA N.  1743/2021 -  LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI   ALL'AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE  2 E 4  NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA - COMPENSAZIONE SOMME A CREDITO CON SOMME A DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO  PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA SCARPINATI A., DEFINITA CON SENTENZA N.3341/2016     - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL  PROCEDIMENTO PENALE N. 113 /2011 APERTO  DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO – SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA , DEFINITO CON SENTENZA N. 1840/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA DA A. FABROCINO C/ COMUNE ,  CONCLUSA CON  DECRETO DI PERENZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO AI SENSI DELLA LEGGE 689/81,  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA,   DALLA ONORANSE FUNEBRI LAMBERTI S.N.C., DEFINITO CON SENTENZA N. 418/2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO, DA SICA P., DEFINITA CON SENTENZA N. 82/2015   - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" -  LIQUIDAZIONE FATTURA N.  0073388537 DEL 28//2021 ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA  SRL PER CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALITA' 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO  PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA MONTEFUSCO  V. , DEFINITA CON SENTENZA N. 490/2020 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA E. LAMBIASE  C/ COMUNE MONT.ROVELLA , DEFINITA CON SENTENZA N. N. 511/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA N. 2/2020; SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA 268/2020; SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA  345/2020;  SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA 446/2020; SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA 547/2020; SENTENZA G.D.P. DI M.ROVELLA 726/2020 -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA SOC. ALIBERTI  SRL,  CONCLUSA CON  DECRETO DI PERENZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO, DA CONTE R.G, DEFINITA CON SENTENZA N. 2/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MELE. DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E L’A.S.D. “SPORT AL CENTRO” PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA – DIFFERIMENTO DI UN ANNO DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO REP. 58/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E RELATIVE INDENNITA’ AL RAG. MICHELE STANCO – PERIODO 01.08.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL CAMPO DI CALCIO UBICATO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “M. PROVENZA” SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA – AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZA531FAA62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE FATTURA N47/EL DEL 31/05/2021.DEL FORNITORE MULTISTAMPA SRL. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA - POTENZIAMENTO DI ULTERIORI 18 ORE SETTIMANALI DELL'OPERATORE DI POLIZIA LOCALE CARNEVALE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ (APU) – POR CAMPANIA 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE – OBIETTIVO TEMATICO 8 – OBIETTIVO SPECIFICO I – AZIONE 8.5.1 CODICE UFFICIO: 173 CODICE MONITORAGGIO SURF: 17010AP000000193 - CUP: G79F17000050006, DENOMINATO “RI…COLLOCAMI”. RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA SOMME NON EROGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06290/S DEL 15/06/2021 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONE PIATTAFORMA” OMNIA COMMERCIO OLTRE 7000 ABITANTI”. CIG ZF03197992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 (ARTICOLO 105, COMMA 1, LETTERA A), DECRETO LEGGE 34/2020, CONVERTITO CON  LA LEGGE NR. 77/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA TRIBUNALE DI SALERNO  R.G. N. 3332/2020- ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME  RESA DAL G.E. IN DATA 8/4/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. R. SANTESE E LIQUIDAZIONE  SOMME AL CREDITORE PROCEDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N.  25/21 DEL  12/7/2021 PER IL SERVIZIO ASSIURATO NEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/07/2021 – 19/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO  MARINO PER LA " TERZA ETÀ" - ANNO 2021 -  APPROVAZIONE ELENCHI PARTECIPANTI - IMPEGNO DI SPESA    PER ULTERIORI  RICHIEDENTI AMMESSI ( C.I.G. NR. Z6A32DEF65 ) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/01 DEL 30/07/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.84/01 DEL 30/06/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA MC PETROLI  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – LEGGE DI BILANCIO 2020, DM 11 NOVEMBRE 2020 – CUP: G75F21000900005 – CIG: 88966113A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016, ALLA MAGGIOLI SPA, SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB; CIG: ZBD32F4952 – PER IL PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI “A.T.O. SALERNO” – LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019 E 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DI PICCOLA SEGNALETICA STRADALE - FATTURA N. 1/9 DEL 20/07/2021 - SOCIETÀ COOPERATIVA ROVELLA MULTISERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE JEEP RENEGADE TARGATA YA379AF - I SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A DITTA IDONEA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE E DELL’ESTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, E PATRIMONIALI DEL COMUNEDI MONTECORVINO ROVELLA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLA RICERCA DELL’EVASIONE ERARIALE – DETERMINA A CONTRARRE- CODICE CIG: 8891834D88 CUP: G79J21008210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: TULIPANO MARCELLO (P. 13241/2021)-DITTA "L'ARTE DEL MACELLAIO" DI DI LASCIO EMANUELE (P. 13310/2021) - DITTA DE.SAL.  S.R.L.  (P. 13200/2021- 13308/2021)- DITTA "BONTA' SOTTOZERO"  DI FASULO ROSALINDA (P. 13338/2021) - GENERAL STORE S.R.L. (P. 13309/2021)- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E RELATIVE INDENNITA’ ALL’ARCH. ALESSIA CRISCUOLO – PERIODO 01.09.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: FIORILLO GAETANO ( PROT. 12936/2021)- CAVALLO GABRIELLA ( P. 12934/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO MONTECORVINO ROVELLA 2021 –  IMPEGNO DELLE SOMME EROGATE EX 63 DEL “DECRETO SOSTEGNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: MARFLOR S.R.L.(P. 13224/2021); SUPERSEMAR SOC. COOP. ( P. 13217/2021); CAVALLO ANTONELLA ( P. 13113/2021);  FORTUNATO SRL ( P. 13218/2021); PANICO SONIA ( P. 13112/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: FIERRO PASQUALE ( PROT. 12240/21)- RICCARDI SABATINA ( PROT. 12598/21)- CESARO LUIGI ( P. 12602/2021) - MAZZARELLA GIOVANNA ( PROT. 12849/21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITÀ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” CUP: G74H11000080005 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E LAVORI COMPLEMENTARI – O.E. AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/7/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA G.G. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. C. TELESE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/3/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA L.R.  C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. S. DI CUONZO - IMPEGNO PSESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI (DL) DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G75F2100090005 – O.E.: ARCH. PAOLA CERINO – SMART CIG: ZBA32DA4DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO MARINO A FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2021- AFFIDAMENTO ALLA DITTA "METE INFINITE – VIAGGI E  TURISMO S.R.L. SEMPLIFICATA  CON SEDE IN   MONTECORVINO ROVELLA AL  C.SO UMBERTO I- IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE  "AVVISO PUBBLICO" E "MODULO D'ISCRIZIONE" - (C.I.G. Z6A32DEF65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE DELL’ASL DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G75F2100090005 – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: Z9B32D9F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE ALL’O.E. SARIM SRL E IMPEGNI SPESA PER STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DIPENDENTE COMUNALE SCARPIELLO GIOVANNI – DECORRENZA 01/01/2022 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA DELLA FORNITURA DI FOGLI DI REGISTRI DI STATO CVILE E RELATIVA RILEGATURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S - CIG Z673298EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N° 451  DEL 09/07/2021 AVENTE AD OGGETTO “ORDINANZA USI CIVICI COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI NAPOLI, DEL 02/02/1951. LEGITTIMARIO D’AIUTOLO GIOVANNI – ATTO DI AFFRANCO A FAVORE DI DE NICOLO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI DUE BAGNI POSTI ALL’INTERNO DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO SRLS” – SMARTCIG: Z3431C3DC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA  TARI ORDINARIA  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO  1° SEMESTRE 2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE STRADALE IN LOCALITÀ PONTE MILEO (SP 164-VIA DELLA PACE)” – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – SMARTCIG: Z8F2FFD79F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI IN RISME PER UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1780857 - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI L.MARMO &amp; C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 -ART.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO 2/12 AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MACCHIA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G  Z0E326EBDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTO FIAT TIPO TARGATA YA530AK I SEMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI FREQUENTI E PROGRAMMATI DI DISINFEZIONE (SANIFICAZIONE) APPROFONDITA DEL CENTRO VACCINALE ISTITUITO PRESSO LA PALESTRA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “TRIFONE”, O ALTRA SEDE COMUNALE - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z3F31A905C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI GESTIONE “TRASPARENZA RIFIUTI” IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA ARERA N. 444/2019 – O.E.: IMMEDIA SPA – SMART CIG: Z2E2D5E8CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 28/07/2021 ALLA DITTA SCOMEGNA EDIZIONI MUSICALI SRL. PER L’ACQUISTO DI PARTITURE MUSICALI DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “MUSICA D’INSIEME II EDIZIONE.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.417/2021 DI € 1779,54 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA NOI COOP.SOCIALE CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E 1^ GRADO - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.21/E DI € 8.360,00 (IVA INCLUSA) E 22/E DI € 1.144,00 (IVA INCLUSA) DEL 25/06/2021 ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 9.504,00 (IVA INCLUSA) - CIG8136295B07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA AREA FINANZIARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INCENTIVO ICI ANNI 2018 -2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE MCTC ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU-TASI - TARI –I SEMESTRE ANNO 2021 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/06/2021 – 19/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/22 - AVVIO ISCRIZIONI - APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROROGA MESI DUE (AGOSTO E SETTEMBRE 2021) – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’O.E. SARIM SRL – CIG: 810403091C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2021/22 - FORNITURA LIBRI DI TESTO CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA E CON IL SISTEMA DEI VOUCHER PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ E 2^ GRADO - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD "COUPONSBOOK".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (CER 20.01.08) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: Z1730C4B23 E ZF9318EAE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL – CIG: 80765904E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - PINETA DOG S.R.L.S. - II SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - FATT. N. 26/PA - DOG'S TOWN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARMADIO PER ARMERIA - FATT. N. 52/01 DEL 04/03/2021 - DITTA MARCO POLO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE – FORNITURA DEL SOFTWARE DI REDAZIONE E GESTIONE DEL PEF E DEL PT ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ SUI RIFIUTI (ARERA) – O.E.: MAGGIOLI SPA – SMARTCIG: Z0F328E02E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- PERIODO 01.05.2021/31.05.2021- " NOI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - FATTURA NR.336/2021 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N. 3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - MANCATO ACCOGLIMENTO N.1 ISTANZA - PERIODO 14/19 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO 15/22 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA DEL GENITORE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL’ART. 42, COMMI DA 5 A 5 QUINQUIES DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E SS.MM E II. DIPENDENTE MATRICOLA 0009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI NR 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C), A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE. IT" STIPULATO CON MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002116235 DEL 19/4/2021  CANONE DI RINNOVO 1^ ANNUALITA': PERIODO APRILE 2021/APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120161 DEL 12/5/2021  DITTA MAGGIOLI  S.P.A. – 2^ RATA A SALDO CANONE  SEMESTRE 1/1/2021 -  30/6/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  LICENZA D'USO CERTIFICATO X.509 PER ACCESSO PIATTAFORMA MINISTERIALE SIOPE+ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118107 DEL 30/4/2021 DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO STABILE A. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N. 3237/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. E. D'ANTONIO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  AL  DOTT. SALVATORE ZIMBARDI - REVISORE UNICO DEI CONTI -  PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO / LUGLIO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARTITURE PER L’EVENTO:  2^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO -01-05 SETTEMBRE 2021–AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SCOMEGNA EDIZIONI MUSICALI SRL -.IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO MONTECORVINO ROVELLA 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI NUMERO DUE DIPENDENTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FASE DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - O.E.: ECOCHIMICA S.R.L. – SMARTCIG: Z703000727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO RESO DALL’AVV. F. IMPARATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA N. 412/2018 (DEPOSITATA IN DATA 2/2/2021) – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ALLESTIMENTO DEL PRESIDIO SANITARIO TEMPORANEO - CENTRO VACCINALE PER L’EMERGENZA COVID 19 - NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PRESSO LA PALESTRA RICOMPRESA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO ROMUALDO TRIFONE, SITA ALLA VIA PIANO DEL CAPOLUOGO” – LIQUIDAZIONE ALL’O.E. ADA AGENCY SRLS, DA GIFFONI VALLE PIANA (SA) – SMARTCIG: Z7F3125AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE DEI LOCALI IN UN APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE (SEDE DELLA GUARDIA MEDICA) E SISTEMAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN VARI PLESSI SCOLASTICI – O.E.: “TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE” – SMARTCIG: Z9E2FFDAAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI E MASCHERINE DI PROTEZIONE FACCIALE FFP2 CERTIFICATE – O.E.: “L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO” – SMARTCIG: Z1631324ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI PARAFIATI (PANNELLI SEPARATORI) IN PLEXIGLASS PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI – O.E.: INPLEX S.A.S. DI POTENA MARCO &amp; C. – SMARTCIG: ZFA3164D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI  FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO  ARMADIO PER CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA  – O.E.: DERVIT SPA – SMARTCIG : ZE12F9584C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA D.V. , AVVERSO SENTENZA GDP DI MONTECORVINO ROVELLA N. 742/2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. L. VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: “SLALOM CONSULTING SRL” – SMARTCIG: Z812CC2662.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.  – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: ZC02CC26B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE EDIFICIO SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ALLA FRAZIONE MACCHIA“ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL – SMARTCIG: Z3931C3D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITÀ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 4° ULTIMO SAL LAVORI DEL CONTRATTO PRINCIPALE E 2° ULTIMO SAL DEI LAVORI COMPLEMENTARI - ARCH. VINCENZO PERINELLI – CIG: 4288054619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 /2021 A FAVORE DELLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E MEDIA INFERIORE RESO NEL MESE DI APRILE 2021 (C.I.G. 78133536DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI   TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 01.05.2021/31.05.2021 - DITTA RENTAL BUS S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO ( C.I.G. 8136295B07) - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 18/E - 2021  - 19/E-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/01 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - CIG: 8177969183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  2/10/2015  A.D.P. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 135/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. L. MANNARA, DIFENSORE DI CONTROPARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - NOE - II TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA  BUONI PASTO ELETTRONICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2220/35 DEL 19/5/2021 DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI CHE HANNO ASSICURATO IL SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA “S. EUSTACHIO” FRAZ. S. EUSTACHIO – CUP: G72G19000610001 E DELLA SCUOLA “GLORIOSI” FRAZ. GAURO – CUP: G72G19000620001 – APPROVAZIONE RELAZIONE E INDAGINI ESEGUITE DALL’O.E.: ISTEMI SRL – SMARTCIG: ZF12E66263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA “G. GENTILE” IN PIAZZA A. SABINI – FRAZ. S. MARTINO – CUP: G72G19000600001 – APPROVAZIONE RELAZIONE E INDAGINI ESEGUITE DALL’O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: ZCF2E32BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA“ – LIQUIDAZIONE   FATTURA N. 2_21 DEL 19/04/2021 IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL PER ONERI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA – CIG: 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 -  UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PALI A LED DA VIA PATRIELLO DELLA FRAZIONE GAURO FINO ALL’INNESTO SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 26/B" - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI, DA GIFFONI VALLE PIANA (SA) E IMPEGNO SPESA – CIG. ZA632718C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO A FORMAZIONE DI GRADUATORIA FUNZIONALE ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE) DI NNR. 2 RISORSE UMANE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1, DA IMPIEGARE AI FINI DEL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 7. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONEN.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.154 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI MATERNITA' - PERIODO LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA , AFFIDATO AL GEOM. A . MAZZEO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N.  21/21 DEL 6/6/2021 E FATT. N. 22/21 DEL 6/6/2021 PER IL SERVIZIO ASSIURATO NEL PERIODO DAL  15/4/2021 AL 31/5/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA  RCT. STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA   ALL RISKS STIPULATA CON  ENRICO GIUDICE SRL  - LIQUIDAZIONE  2^ RATA DI PREMIO SEMESTRALE  TRAMITE CONSAI SRL BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO  RG.7956/2020 - SOC. SEMAR C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO -ANTICIPAZIONE ALL'AVV. G. PAOLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIO AD USO PRIVATO- ANNO 2019 - 2020 -  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PRATICA N. 346208/ZAU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA USI CIVICI COMMISSARIO REGIONALE  PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI NAPOLI, DEL 02/02/1951. LEGITTIMATARIO D’AIUTOLO GIOVANNI.  - ATTO DI AFFRANCO A FAVORE DI DE NICOLO ANTONIO - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI IN FERRO SU STRADE E PIAZZE DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “FUTURA FERRO SRLS”  – SMARTCIG: Z832F5009A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/05/2021 – 19/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 20.01.08) – O.E.: AP AMBIENTE SRL – SMARTCIG: ZD1323F595.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2021 CANONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 200108) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: ZA732631A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “ECOAMBIENTE SALERNO SPA” – SMARTCIG: Z062FFFC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMART CIG ZE51FC54AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO ECONOMICO - INDENNITÀ SERVIZI ESTERNI -  MATURATO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ECONOMICO PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE LE 35 ORE SETTIMANALI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTIVO ANNO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO ALLA  FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DA INSTALLARE NEL CED PRESSO LA CASA COMUNALE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG:Z4431A3977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA“ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CIG: 8165250176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE FRANATO IN VIA ENRICO QUARANTA – O.E.:COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI -  SMARTCIG: ZCB2DEE231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: OFFICINE CAVALLO S.R.L. – SMARTCIG: Z0931BB10;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INERENTE I LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO-TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLNETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – VERIFICA SERRAGGIO BULLONI, PROVA DI CARICO STRUTTURA METALLICA CUPOLA E NOLEGGIO A CALDO PIATTAFORMA MOBILE – SOCIETA’ PLP GROUP SRL – SMARTCIG: Z1630C16E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI – O.E.: EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO – SMARTCIG: ZB930C6818;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOTTA UN’AIUOLA - APPROVAZIONE: SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO A), SCHEMA DI DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INESISTENZA DI IMPEDIMENTI A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ALLEGATO B), N. 4 SCHEMI DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE/CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZA531FAA62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. F.MURINO PER ESAME E REDAZIONE PARERE LEGALE SU DIFFIDA  ALL'IMMEDIATO ADEMPIMENTO  DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO  SOMME AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 , IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE – CUP G77H14000150006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1^SEMESTRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MARCIAPIEDE DI VIA CAMPANIA E PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ENEL IN VIA PACE – O.E.: SE.T.E P.S.C. A.R.L.– CIG: Z2231E523A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA EX TRIBUNALE” – CUP: G77H21001900001 – O.E.: EUROEDIL DI VASSALLO GIOVANNI – SMARTCIG: ZB4324D041.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTO DI RETE BASSA TENSIONE IN VIA PACE – O.E.: E-DISTRIBUZIONE SPA – SMARTCIG: Z50316072A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 DEL 26/4/2021 ALL' AVV. LUCA IADECOLA DA TERAMO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  - APRILE 2021 - DITTA " RENTAL BUS S.R.L" - P.ZZA UMBERTO  MADDALENA, 1/D - MONTECORVINO PUGLIANO (SA) - LIQUIDAZIONE  FATTURE NR.    16/E - 17/E - 2021 - C.I.G. 8136295B07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DEI " CENTRI ESTIVI - ANNO 2021" - ART. 63 D.L. 25 MAGGIO 2021, NR. 73. - APPROVAZIONE AVVISO  E MODULO PER LA PRESENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’O.E.: VI.MA.RA. SRL – CIG: 8071142514.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE ( ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 E CANONE LAMPADE VOTIVE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO A FORMAZIONE DI GRADUATORIA FUNZIONALE ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE) DI NNR. 2 RISORSE UMANE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1, DA IMPIEGARE AI FINI DEL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 7. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE" – O.E.: SINEKO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE:  TULIPANO MARCELLO ( P. 8520/21)-  " SUPER SEMAR"  SOC. COOPERATIVA ( P.8860/21)- FIERRO PASQUALE ( P. 8617/21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GDP Z. A. C/ COMUNE, DEFINITA CON  SENTENZA N.4629/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. E,. D'ANTONIO - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI RELATIVI AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E BONUS GAS - PERIODO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE INERENTI IL PROGETTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – O.E.: HARD &amp; SOFT HOUSE SRL – SMARTCIG: Z843172AA7 - RETTIFICA ORDINE DI ACQUISTO MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  LODO ABRITRALE N.  974/2018  OSSERVATORIO ASTRONOMICO/COMUNE MONTECORVINO ROVELLA -LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO-  UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PROCEDIMENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 22958/2017 COMUNE MONTECORVINO ROVELLA C/ G.PARANO – LIQUIDAZIONE IMPOSTA  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  I ACCONTO  IN FAVORE DEL PARTNER PROGETTUALE “ARGONAUTA SOC. COOP.” PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO “TERRITORIO E CITTADINANZA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: CAVALLO GABRIELLA ( P. 9118/2021); GIRASOLE MATTEO ( P. 9171/21); CARRAFIELLO EMANUELA ( P. 9119/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTA “ FORTUNATO S.R.L. - DI FORTUNATO GIOVANNI - (PROT. 9533/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTA “ FRUTTERIA  VELINO ANTONIO.” (PROT. 9020/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. N.431/98 - ANNUALITA' 2019 . INTEGRAZIONE EX D.D. REGIONE CAMPANIA N. 85/2020 – ACCREDITAMENTO SOMME RESIDUE DEL  62% E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RESTANTI BENEFICIARI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA EX DETERMINA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 48 DEL 28/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.51 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI MATERNITA' - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.15 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - MANCATO ACCOGLIMENTO N. 4 ISTANZE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI “MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELL’O.E.: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – SMARTCIG: Z142FFD5D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI DUE BAGNI POSTI ALL’INTERNO DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO SRLS” – SMARTCIG: Z3431C3DC8;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. - ATTIVITÀ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE AGRONOMICA ARBORICOLTURALE E TRATTAMENTO FITOSANITARIO DEI PLATANI IN CORSO UMBERTO – O.E.: STUDIO TECNICO DOTT.RI DE DOMINICIS – MEMOLI – SMARTCIG: Z33320EF91;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 383 DEL 07/06/2021 E RIPROPOSTA DELLA LIQUIDAZIONE  DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI, AVVISI DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL' O.E.: POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA - CIG: Z0B30AC2A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA V.C. , AVVERSO SENTENZA GDP DI MONTECORVINO ROVELLA N. 744/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. C. VITALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/04/2021 – 19/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PALI A LED DA VIA PATRIELLO DELLA FRAZIONE GAURO FINO ALL’INNESTO SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 26/B" SUL MEPA ALLA DITTA “EURO IMPIANTI SRL” – CIG. 877915865D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE EDIFICIO SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ALLA FRAZIONE MACCHIA – O.E.: AURA SRL – SMARTCIG: Z3931C3D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZB2300074B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO DIPENDENTE  MATRICOLA N° 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA PER LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” – GEOM. ALDO MALFEO – SMARTCIG: Z183012D1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA SINISTRO DEL  22/5/2005 – DANNEGGIATO T.P. - LIQUIDAZIONE ALLA M.B. CREDIT SOLUTIONS SPA,  MANDATARIA  DELLA GENERALI ITALIA SPA ALL'INCASSO DEI CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA ALLA ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA (GIA' ARISCOM SPA) PER INDENNIZZO SINISTRO DEL 17/10/2011 OCCORSO IN DANNO DI M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/01 DEL 30/04/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI APRILE 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI SEGNALETICI F.S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOTTA UN’AIUOLA – ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO – APPROVAZIONE ELENCO AREE VERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 C. 5 E C. 7 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. – O.E.: IDEA IMMOBIL S.R.L. – CUP: G71D20001020004 – CIG: 8670548A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – O.E.: MEOLA MARIO – CIG: 8739507553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI, AVVISI DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL' O.E.: POSTA EXPRESS DI MARIO SILLA - CIG: Z0B30AC2A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE CON POZZETTO E RELATIVA TUBAZIONE SOTTOSTANTE LA STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA – O.E.: “L.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL” – SMARTCIG: ZD62F63F13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO APR-MAG 2020 - O.E.: EURO IMPIANTI S.R.L. – SMARTCIG: Z2F2C8300C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021- FASULO ROSALINDA 7764   DEL 17.05.2021; MAZZARELLA GIOVANNA 7789 DEL 17.05.2021; RICCARDI SABATINA 7754 DEL 17.05.2021; FONTANELLA MAURIZIO 7869 DEL 18.05.2021; PANICO SONIA 7867 DEL 18.05.2021; FIORILLO  GAETANO 7947 DEL 19.05.2021; SPERA ALFREDO 7988 DEL 20.05.2021; LORIA METALDO 7870 DEL 18.05.2021; GIACENTE FIORAVANTE 8308 DEL 25.05.2021; CAVALLO ANTONELLA 7872 DEL 18.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 50 % AL FORNITORE DOTT. LUCA BORSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE E TELEASSISTENZA PER LA SUITE SICR@WEB - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA FATTURA N. 2155415 DEL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E RIMBORSO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERNO (SA), SIG.RA LOREDANA VILLECCO,  SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER  L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI ISTITUTO PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2018 IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DOTT. VINCENZO CARRELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 50,00%  AL FORNITORE ARCH. TOMMASO CARRAFIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE OCCUPANO SENZA TITOLO ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOMANDA E DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL’O.E. SARIM SRL – CIG: 810403091C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONE PIATTAFORMA OMNIA COMMERCIO- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA A MEZZO ODA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARRI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF03197992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE AL CARRELLO ELEVATORE UBICATO NEL FABBRICATO A/2 DEL CONDOMINIO PALAZZO DEL SOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE - DITTA  QUADIENT ITALY  S.R.L.  - C.I.G.  ZBB2D1BADF IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 50 % AL FORNITORE DOTT. FELICE PERCIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 50,00%  AL FORNITORE DLS VIAGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PALI A LED DA VIA PATRIELLO DELLA FRAZIONE GAURO FINO ALL’INNESTO SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 26/B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA COMUNALE  - ING VITTORIO CAMMARANO – SMARTCIG: ZCE2FFE89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA A CONSUMO  PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI - O.E.: ECOCHIMICA S.R.L. – SMARTCIG: Z703000727;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO AREA DENOMINATA ”SALA” ALLA FRAZIONE SAN MARTINO – O.E.: GRUPPO ALIBERTI SRL – SMARTCIG: ZC33152838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RAPPORTATE AL 2° S.A.L. – ING. GIAN PAOLO VITOLO – SMARTCIG: Z3F2A6F8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% AL FORNITORE PLAN B SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" CUP G79D17000860005 – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 40% AL FORNITORE  COSTRUZIONI PASTORE SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELL’O.E.: COSTRUZIONI PASTORE SRLS – CIG: 8547241E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI, E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI NELLE PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “LIQUORI IMPIANTI DI LIGUORI GIUSEPPE – SMARTCIG: Z6B30AEE2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/7/2014 - MINORE G. G.  - VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO, DEFINITA CON SENTENZA N. 1398/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV.  G. CARUCCI, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONNECTIVIA SRL PER IL SERVIZZIO ASSICURATO NEL PERIODO DALL’1/2/2021 AL 31/3/2021 - CIG: Z812C1B891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO IL SIAN – ADESIONE AL BANDO A VALERE SUL GAL COLLINE SALERNITANE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1 – O.E.: “STUDIO TECNICO DOTT.RI DE DOMINICIS – MEMOLI” – CIG: Z972A896C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA N. 361/2019 GIUDIZIO A: BUONANNO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 511/2018  RELATIVA AL GIUDIZIO E. LAMBIASE C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA AL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - ANNI 2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI SALERNO :  A.W; F.M. M.G. , DEFINITA CON SENTENZA N. 1185/2018 -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. MASCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INTEGRATIVA DEL BANDO, E DELL’ALLEGATA MODULISTICA, INERENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO, PROCEDURA INDETTA CON ATTO DI DETERMINA DEL RESPONSABILE PRO TEMPORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA NR. 175 DEL 16/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” -DURATA MESI SEI - LIQUIDAZIONE  INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: R.S. PETROLI SRL – SMARTCIG: ZE630C6875;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO 2^ RATA DI PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE RCT E ALL RISKS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: LODO ABRITRALE N.  974/2018  OSSERVATORIO ASTRONOMICO/COMUNE MONTECORVINO ROVELLA  E REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA ENTRATE DI ROMA:  PROCEDIMENTO  ESECUTIVO N. 22958/2017 COMUNE MONTECORVINO ROVELLA C/ G.PARANO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – O.E.: ARCH. IVANO NERI – SMART CIG: Z8F313C6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO URBANO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A. LAVORI IN FAVORE DELL’O.E. “SERRONI TERMOIDRAUICA EDILIZIA – SE.T.E. PSCARL” – CUP: G77H19001810002 - CIG: 8156993391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.108/2021 DI € 378,20 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PLAYMATICA DI FATTORUSSO DOMENICO, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO URBANO” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RAPPORTATE AL 2° S.A.L. – ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z552D20B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: CRISCONIO MICHELE (PROT. 7647/2021) - GIULIANO CARLO (P. 7433/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTA “ DESAL S.C.R.L.” - MONTECORVINO   ROVELLA - (PROT. 7506/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 – DITTE: TAMBASCO PAOLA ( PROT. 6734) - SALOMONE CARMELA ( PROT. 6786)-  CESARO LUIGI ( PROT. 6880 ) - QUARANTA CARMINE  (PROT. 6802 ) - SALOMONE ALFREDO (P.6785).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/03/2021 – 19/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 - DITTA MARFLOR S.R.L. (PROT. 7279/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - DL. N.154/2021 - DITTA GENERAL STORE S.R.L. (PROT.5440/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 - DITTA MARFLOR S.R.L. (PROT. 4759/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE MESE APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO IN FAVORE DEI DOCENTI PER IL CONVEGNO DEL 3 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/1/2016 - GIUDIZIO G.D.P. SALERNO PROMOSSO DA G.T. C/ COMUNE MONTECRVINO ROVELLA, DEFINITO CON SENTENZA N.470/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FRAZIONAMENTO STRADA COMUNALE ALLA LOCALITA’ AIELLO-CRISPI – LIQUIDAZIONE AL GEOM. PASQUALE PELLEGRINO, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2021 EMESSA DAL  SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA DAL MESE DI DICEMBRE 2020 AL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI N° 20 CESTINI N ACCIAIO ZINCATO COLORE GRIGIO ANTRACITE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE E TABELLA IN RAME PER L’AULA CONSILIARE – O.E.: GALLO MAURIZIO – SMARTCIG: Z6A30355A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO  RG.7956/2020 - SOC. SEMAR C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA N. 361/2019 E SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 511/2018 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA E BANDIERE DA ESTERNO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2-LETT.A) DEL D.LGVO 50/2016 ALLA DITTA L.S. FORNITURE DA S. RUFO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA D.V. , AVVERSO SENTENZA GDP DI MONTECORVINO ROVELLA N. 742/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. L. VICEDOMINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CUP: G79D08000170006 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 16° SAL ALLA DITTA CIELLE SRLS – CIG: 0400565CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI LAPIDI E RICORRENZE IN MARMO BIANCO NECESSARI PER RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI TOMBE E VIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE – O.E.: “LA CATTOLICA MARMI S.R.L.”  -  SMARTCIG: Z4B2F3B8BD;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZB2300074B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ENTE CAPOFILA - E IL COMUNE DI ACERNO -  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. DONATO TORIELLO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 10 LUGLIO 2020 - 9 GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 – O.E.: MAGGIOLI SPA – SMARTCIG: ZBB31881EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EP SPA PER FORNITURA N. 1361 BUONI PASTO ELETTRONICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PRIODO AGOSTO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LAVORO A SCAVALCO VIGILE PAGLIARULO GIUSEPPE PRESSO IL COMUNE DI ACERNO FINO AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI N. 42533  DEL 20/04/2021  - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE  MATRICOLA N° 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 - DITTA SUPERSEMAR SOC.COOP. (PROT.5516/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE FALCONE COSIMO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ IN REGIME DI CUMULO. DECORRENZA 01/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI “SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" (CER 20.01.08) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: Z042FFD66F - Z1730C4B23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “RS PETROLI SRL” - SMARTCIG. Z632D7F101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SOC. ALTHEA SRL - ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 623/2020 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA P. A. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 6611/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI ATTRIBUITE ALL'AVV. LUCIA MANNARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA N. R. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N.  323/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  ATTRIBUITE ALL'AVV. L. MANNARA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI  CONCORSO  NOMINATE CON DETERMINAZIONI:  A.A. N. 35 DELL’8/2/2018; A.A. N.73 DEL 27/2/2018; A.A. N.543 DEL 2/11/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI ESPERTI  ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – LIQUIDAZIONE SALDO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. MICHELE CIANCIULLI – SMARTCIG: Z6C2DFE1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – LIQUIDAZIONE SALDO SULLO STATO FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DITTA MEOLA MARIO – CIG: 8404022259</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE INERENTI IL PROGETTO “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – O.E.: HARD &amp; SOFT HOUSE SRL – SMARTCIG: Z843172AA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IMPIANTO EX INCENERITORE ALLOCATO NEL CIVICO CIMITERO – O.E.: EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA – SMARTCIG: ZD1318F89E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE   - O.E.: OFFICINA CAVALLO S.R.L. -  SMARTCIG: Z09316BB10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DELLA FONTANA ADIACENTE ALL’EX CINEMA MEO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI URBANI – O.E.: “D’ALESSIO IMPIANTI DI GIOVANNI D’ALESSIO”– SMARTCIG: Z73304C6C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO SOC.COOP.PROGETTO 2000 C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 3250/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. O. VASSALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/3/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA P. R. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. P. DI FILIPPO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L., SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CODICE CIG Z2A31759F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.L.GS.50/2016) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE  ALLA DITTA VI.MA.RA  S.R.L. DA NAPOLI. CIG ZB43177461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERI PUC – DIRITTI DI ISTRUTTORIA PROVINCIA DI SALERNO PER PARERE DI COERENZA – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO SIFTWARE "CONCILIA" - DITTA INTERCOM SRL - FATTURA N. 7/78 DEL 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI OUTSOURCING SUPPORTO GESTIONE VERBALI AL CDS - ANNO 2020. DITTA SOFTWARE STUDIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - FATTURA N. 269/2020 DEL 30/12/2020 -DITTA SICUR.AN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 200108) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: ZF9318EAE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/1 DEL 26/04/2021 E N. 2/3 DEL 29/04/2021 ALLA DITTA UNIONE GRAFICA SNC , PER LA FORNITURA DI MATERIALE COMUNICATIVO  DESTINATO ALLA BILBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARAFIATI (PANNELLI SEPARATORI) IN PLEXIGLASS PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI  – O.E.: INPLEX S.A.S. DI POTENA MARCO &amp; C. – SMARTCIG:  ZFA3164D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI E MASCHERINE DI PROTEZIONE FACCIALE FFP2 CERTIFICATE – O.E.: L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO – SMARTCIG: Z1631324ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/01 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI MARZO 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA NR 7 (SETTE) ARMI DA FUOCO, MANETTE E MUNIZIONI -  SHOOTING RANGER SOCIETÀ - FATTURA NR. 2 DEL 02/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE AL TIRO E CORSO BASE DI TIRO OPERATIVO - SOCIETÀ SHOOTING RANGE - FATTURA N. 3 DEL 02/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO G.D.P. SALERNO  V.M. /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N.4591/2018  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE   EREDI CIOCIOLA V. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON ORDINANZA N. 6140/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. E. D'ANTONIO - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO C.S. /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N.1946/2020 DEL TRIBUNALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  IN RIASSUNZIONE EX ART. 32 C.P.A.  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. ALTHEA SRL,  NOTIFICATO IN DATA 24/2/2021 PROT. 3098 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. B. IANNUZZI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SALERNO GROUPAMA /COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N. 642/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. E. D'ANTONIO , DIFENSORE DELL'ENTE  - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/2014 IN DITTA ORILIA ROSA E ALTRI PER OPERE NON REALIZZATE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI REGISTRI PER IL CIVICO CIMITERO, PER LA REGISTRAZIONE DI INUMAZIONI, TUMULAZIONI E ESTUMULAZIONI E REGISTRI DECEDUTI E RELATIVA CAUSA DI MORTE. – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL, DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO IN FAVORE DELL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA SPECIALISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA  N. 1666/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 8/6/2020 IN ORDINE ALLA VERTENZA PROVENZA M. + 3 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. ARMINIO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA  SEDUTE CONSILIARI DEL 26/10/2020; 14/12/2020;  30/12/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2  DEL 26/1/2021  EMESSA DALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA’ COMUNICATIVA  DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX D.G.R.C. N. 51 DEL 09/10/2020. CIG: Z68316BB2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO-SISMICO DEL PUC DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA“ – LIQUIDAZIONE PULIZIA CAMPO E  SPESE SOSTENUTE DALLA DITTA AURA SRL PER CONTO DEL COMUNE – CIG: 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE DA EFFETTUARE NELLA CASA COMUNALE, UFFICI G.D.P., LICEO G. GLORIOSO - O.E.: SARIM SRL – SMARTCIG: ZDB2CFF4B7;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOE PROTEZIONE CIVILE SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO MARZO/APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.16 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO MARZO/APRILE 2021 - 2^ INVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.125 DEL 28/02/2021 DI € 12.161,16 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/2021 DEL 26/03/2021 ALLA DITTA COMPUTER ON LINE DI PASQUALE MELILLO, PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE DESTINATI ALLA BILBLIOTECA COMUNALE  - SMART CIG: ZE930503FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RIDETERMINAZIONE PIANO ECONOMICO POST-APPALTO - LINEA AGGIUNTIVA PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “EUROFERRAMENTA S.N.C DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” - SMARTCIG: Z562D104BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE – PIANO DEL TRAFFICO ALLA FRAZIONE MACCHIA - O.E.: “LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA” – SMARTCIG: Z4828A5750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DOSSI ARTIFICIALI, SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, TABELLONE RILEVA VELOCITA', SEPARATORI DI CORSIA, AIUOLE. FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO VARIO. FORNITURA KIT SICUREZZA PER INCIDENTI STRADALI. FORNITURA TRANSENNE, SPECCHI, NEW JERSEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 02 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E N. 02 AIUOLE IN RILEVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/02/2021 – 19/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA E DELLE MOVIMENTAZIONI DI SPESA E DI ENTRATA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE  DELL' O.E. INTERCOM S.R.L.  – SMART CIG: Z4D2E9F9FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO SENATORE - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE  - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - DITTA MC PETROLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N.366/2019 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO (AVVISO LIQUIDAZIONE N.  2019/015/SC/000000366/0/002 - PROT.3180/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA  N. 410/2019 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO (AVVISO LIQUIDAZIONE N.  2019/015/SC/000000410/0/002 - PROT. 3179/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 6611/2018 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO (AVVISO LIQUIDAZIONE N.  2018/004/SC/000006611/0/002 - PROT. 2962/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 6550/2018 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO (AVVISO LIQUIDAZIONE N.  2018/004/SC/000006550/0/002 - PROT. 2961/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 5228/2018 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO (AVVISO LIQUIDAZIONE N.  2018/004/SC/000005228/0/002 - PROT. 2271/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2021 DEL 14/04/2021 ALLA DITTA DA.VI 3.0 SRLS, PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO TECHE DESTINATE  ALLA BILBLIOTECA COMUNALE  - SMART CIG: Z75311DE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.  E COSTI PER ONERI DI DISCARICA IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL – CIG: 80930471A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” – CUP: G71B19000120002 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° S.A.L. ALL’ING. GENNARO CITRO – SMART CIG: Z1C2FEDFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - CIG: 80930471A9 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E DEL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATA DAL DIPENDENTE L. DECOROSO NEL PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) ALLA DITTA MAZZEO AMEDEO  SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - CIG: Z0E3141EC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020 – AREA TECNICA PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, CIG: Z0E3141EC0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO  AVVERSO SENTENZA C.T.P. N. 2018/2020 RESA IN ORDINE AL RICORSO PROMOSSO DA I.FORTUNATO C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR – O.E.: ING. NORMA FALIVENE – CIG: 8698081B80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO“ – CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA SERRAGGIO DEI BULLONI, PROVA DI CARICO SU STRUTTURA METALLICA A CUPOLA E NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA MOBILE ALLA SOCIETA’ PLP GROUP SRL – SMART CIG: Z1630C16E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 02 SCOOTER KYMCO AGILITY 200- DITTA BARTMOTO SRL - FATT. N. 2/3 DEL 26/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA FINANZIARIA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE  DELL’O.E. L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.  – SMART CIG: Z482A2C8AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NECESSARI PER L’ADATTAMENTO E L’ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – CUP: G741120000430004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELL’O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE – CIG: 8426060CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.5/E DEL 01/03/2021 DI € 13.585,00 (IVA INCLUSA) E N.6/E DEL 01/03/2021 DI € 2.717,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 16.302,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 11/03/2021 ALLA DITTA GI.RO SCUOLA SRL PER LA FORNITURA DI BENI DA DESTINARE ALL’EX CONVENTO DI SANTA SOFIA .NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020”.  CIG: Z242DE05AD - CUP G79I17000030005;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011, AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020. AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA’ COMUNICATIVA  DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX D.G.R.C. N. 51 DEL 09/10/2020. CIG: Z74313BFAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA TECNICA SECONDA – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  LICENZA D'USO CERTIFICATO X.509 PER ACCESSO PIATTAFORMA MINISTERIALE SIOPE+ - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA TAPPETINI ANTITRAUMA PER PARCO GIOCHI E PENSILINA FERMATA AUTOBUS – O.E.: “MA.ECO S.N.C.” – SMARTCIG: ZA628A5728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E  POSA IN OPERA  ATTREZZATURA LUDICA PER PARCO GIOCHI – O.E.: “MA.ECO S.N.C.” – SMARTCIG: Z0A28D28E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIOINE PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE IN FORMA ELETTRONICA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE), LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDAERIA I^ E II^ GRADO (VOUCHER) E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.01-000028 DEL 01/03/2021 DI € 3.660,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. CON SEDE IN AVELLINO - CIG.ZC82E219F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 - ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS N. 118/2011 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI IL “SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” – “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RICREATIVE E INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – CUP: G72I19000220006 – R.T.P.: ING. FRANCESCO ARIANO – ACTAA SRLS – SMARTCIG: ZB73110505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)  E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – DITTA: VIANGAS SRL – SMARTCIG: Z223033E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE HARDWARE NECESSARIO AD ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ALF COMPUTERS S.N.C. -  CIG:  Z263053E37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA IL PERSONALE.IT - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, RESIDUI PULIZIA STRADALE, FARMACOLOGICI E GUAINA BITUMINOSA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: SINEKO SRL – SMARTCIG: Z893112B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI POSTI ALL’INTERNO DELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – O.E.: “THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A” – SMARTCIG: ZD930C0DB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – O.E.: EURO IMPIANTI SRL – SMART CIG: Z79310227D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INERENTE I LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO-TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLNETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – CONTROLLO DELLE COPPIE DI SERRAGGIO BULLONI CUPOLA E PIASTRE A PIE’ D’OPERA – SOCIETA’ PLP GROUP SRL – SMART CIG Z962DE818C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA A CONFINE SUL LATO EST – CUP: G71E000004004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL  IN FAVORE  DELL’ O.E.: LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL – CIG: 8407853BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/01 DEL 26/02/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE JEEP RENEGADE TARGATA YA379AF - II SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FIAT TIPO TARGATA YA530AK - II SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO TECHE IN CRISTALLO DALLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX D.G.R.C. N. 51 DEL 09/10/2020. SMART CIG: Z75311DE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA FINANZIARIA –ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6-7- AZIONE  9.1.2.-9.2.1-9.2.2 ( D.D. NR. 191 DEL 22 GIUGNO 2018). PROGETTO "CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE  SELE-PICENTINI S4"- CUP  F31E18000110008.  TIROCINIO FORMATIVO – MODIFICA PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE – TIROCINANTE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’“ALLESTIMENTO DEL PRESIDIO SANITARIO TEMPORANEO - CENTRO VACCINALE PER L’EMERGENZA COVID 19 - NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PRESSO LA PALESTRA RICOMPRESA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO ROMUALDO TRIFONE, SITA ALLA VIA PIANO DEL CAPOLUOGO” – O.E.: ADA AGENCY SRLS – SMARTCIG: Z7F3125AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO RETE FOGNARIA, REALIZZAZIONE E PULIZIA GRIGLIE PER LA RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI SAS DI LUPO MICHELE – SMART CIG: Z1A2F95E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DIPENDENTE  COMUNALE LUPO EMILIO – DECORRENZA 01/08/2021 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLAYMATICA DI FATTORUSSO DOMENICO, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z08311921A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI, ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EP S.P.A., AVENTE SEDE LEGALE IN ROMA - CODICE CIG ZDF30E3E2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/01/2021 – 19/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG: Z631EAC86B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA A. PALMENTIERI  C/ COMUNE, AVVERSO E PER ANNULLAMENTO ORDINANZA  A.T.2^  N. 91/2020 - NOMINA AVV. M. ANNUNZIATA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/1/2013 - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA S.G., DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO, AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA  N. 2661/2020, RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - NOMINA AVV. F. TORRETTA DESIGNATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO DA R.D.G. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. M. ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU – PROROGA AFFIDAMENTO ALL’O.E.: SARIM SRL – CIG: 810403091C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CUP: G79J20001490005 - CIG: 8673839660 - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI GESTIONE “TRASPARENZA RIFIUTI” IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA ARERA N. 444/2019 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA O.E. IMMEDIA SPA – SMART CIG: Z2E2D5E8CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SU TUTTI I  PLESSI SCOLASTICI  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: ZEC30050C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2144908 DEL 13/11/2020  ALLA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO DA E.C. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. M. ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  IN RIASSUNZIONE EX ART. 32 C.P.A.  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. ALTHEA SRL,  NOTIFICATO IN DATA 24/2/2021 PROT. 3098- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN DIFESA DELL'ENTE,  AVV. B.IANNUZZI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI ALLA SUITE SICRAWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA  2105512 DEL 31/1/2021 DELLA DITTA MAGGIOLI - 1^ RATA PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/5/2018 -VERTENZA  G.D.P. DI MONT.ROVELLA  PROMOSSA DA   V. C.  C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 744/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. VITALE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/9/2020 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA V.D. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R. SIBILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA N. 410/2019 E SENTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA N. 366/2019 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/5/2020 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA G.S. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. R. CATINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO PROT. 1977 DELL'8/2/2021 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. D'ALESSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 5228/2018 ;SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 6550/2018; SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 6611/2018  – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z703000727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA” – CUP: G71D20001020004 – CIG: 8670548A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.21 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - 1^ INVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AI DIPENDENTI VOTTA ANTONIO E IULIANO GAETANO PER SERVIZIO PRESTATO C/O IL GIUDICE DI PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITI TRATTATIVA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 100 DEL 01/03/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI, ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARIANO VENETUCCI, AVENTE SEDE LEGALE IN SALERNO, VIALE KENNEDY 23, P. IVA 01442430763 - CODICE CIG Z5630C1C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX L. 68/1999, ART. 1, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO A FORMAZIONE DI GRADUATORIA FUNZIONALE ALL’ASSUNZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE) DI NNR. 2 RISORSE UMANE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1, DA IMPIEGARE AI FINI DEL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' ( PUC) - LEGGE 28 MARZO 2019 NR. 26 -ADEMPIMENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO  PARZIALE PAGAMENTO TASI  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE PAGAMENTO TARI 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI PER MOROSITA’ TARI ANNI 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2912/2015 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE  SALERNO SPA - NOMINA AVV. O. VASSALLO IN SOSTITUZIONE DELL’AVV. P. S. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CODICE CIG ZDF30E3E2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: Z672E7F85D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE STRADE E PIAZZE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE – O.E.:“ECOCHIMICA S.R.L.”– SMARTCIG: Z072F96618;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 LOCULI E N. 48 URNE CINERARIE AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA EX INCENERITORE” – CUP: G75B20000000004 – O.E.: EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA  – CIG: 85266004E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR  COOP.EDILFAMIGLIA  C/ COMUNE DEFINITA CON SENTENZA N.1352/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR  COOP. P. GIOVANNI DA MONNTECORVINO  C/ COMUNE DEFINITA CON SENTENZA N.1352/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR IPPOLITO/SANTESE C/ COMUNE DEFINITA CON DECRETO N. 211/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR VASSALLO I C/ COMUNE DEFINITA CON DECRETO N. 304/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR M.MORRETTA  C/ COMUNE DEFINITA CON DECRETO N.252/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID 19 - A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELL’AVV. G. SPARANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. F. ARMINIO, INCARICATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONNECTIVIA SRL PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL PERIODO DALL’1/8/2020 AL 31/1/2021 - CIG: Z812C1B891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GDP S. C. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 366/2019 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GDP V.D. C/ COMUNE DEFINITA CON SENTENZA N. 4521/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. MAINA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 -ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO AL FORNITORE ASSOCIAZIONE SOUTH LAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 –  LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE IN FAVORE DELL’ING. MICHELE CIANCIULLI – SMARTCIG: Z6C2DFE1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA -  PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE METAIA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL  SALDO AL FORNITORE METE INFINITE VIAGGI E TURISMO SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO IN FAVORE DELL’ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO AL FORNITORE KAEGIS COMUNICAZIONE DI ANTONIO DE ANGELIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE GOLDEN GRAPHIC DI LUCA COPPOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE ADA AGENCY SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE – O.E.: “PISANO DI G.&amp; V. PISANO &amp; C. SRL” – SMARTCIG: ZE72FF612C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI GUAINA SUL PIANO COPERTURA DEGLI UFFICI CIMITERIALI – O.E.: “STELLACCIO BRUNO” – SMARTCIG:ZE73055F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL FORNITORE PROVENZA ACHILLE SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO AL FORNITORE A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO AL FORNITORE AZZURRA SPETTACOLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO AL FORNITORE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO   AL FORNITORE SUONI&amp;SCENE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE SALDO AL FORNITORE PLAN B SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI, BANCHI, SEDIE E SUPPELLETTILI NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG:  ZD4303E006;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI, E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI NELLE PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “LIQUORI IMPIANTI DI LIGUORI GIUSEPPE – SMARTCIG: Z6B30AEE2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CIG: 8165250176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DELLA SOMMA STANZIATA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ARCHEOCLUB D’ITALIA, SEDE LOCALE DI MONTECORVINO ROVELLA “ROBERTO SGUAZZO” PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “LE AFFINITÀ ELETTIVE – D’ARMINIO E DAMOLIDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. FORNITURA E STAMPA DI TICKET CARTACEI ALLA DITTA BESTPON S.R.L.S CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA  - LIQUIDAZIONE - (C.I.G. Z8A2FAB086).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/6/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M. ROVELLA DA A.A. C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. VASSALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI”  – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL – SMARTCIG: Z0A166C334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.73 DEL 16/02/2021 DI € 1.782,28 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" (ART. 2 D.L.23 NOVEMBRE 2020, NR. 154) - APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO  AI "BUONI SPESA" II FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 –  LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLO STATO FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DITTA MEOLA MARIO – CIG: 8404022259</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL SECCO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L’IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ “ECO AMBIENTE SALERNO SPA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “CREATIVITY EVENT”, SEDE VIA PEZZE 23 - MONTECORVINO  PER LA REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “SPENDIAMONTECORVINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 17/12/2020 TRIENNIO 2016 - 2018. LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  – O.E.: “ DERVIT SPA” – SMARTCIG: Z222D06A83;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" (CER 20.01.08) – LIQUIDAZIONE NEW ECOLOGY SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI    CIG :Z0B30AC2A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZO TARGATO AD157AJ  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “C&amp;B OFFICINE MECCANICHE SRL”  -  SMARTCIG: Z7D304E8D5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N° 20 CESTINI N ACCIAIO ZINCATO COLORE GRIGIO ANTRACITE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE E TABELLA IN RAME PER L’AULA CONSILIARE – O.E.: GALLO MAURIZIO – SMARTCIG: Z6A30355A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DELLA FONTANA ADIACENTE ALL’EX CINEMA MEO  E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AULA CONSILIARE CASA COMUNALE – O.E.: D’ALESSIO IMPIANTI DI GIOVANNI D’ALESSIO – SMARTCIG: Z73304C6C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA COMUNALE  - ING VITTORIO CAMMARANO – SMARTCIG: ZCE2FFE89A - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N. 941 DEL 30.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI – O.E.: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z6B30C6B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/E DEL 04/02/2021 DI € 10.725,00 (IVA INCLUSA) E N.3/E DEL 05/02/2021 DI € 715,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 11.440,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DI ULTERIORI 18 ORE SETTIMANALI DELL'OPERATORE DI POLIZIA LOCALE CARNEVALE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DI ANNI TRE ‐ CIG: 8136295B07. LIQUIDAZIONE COMPETENZE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO  TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE NECESSARIO AD ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, CIG:  Z263053E37 -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_FE DEL 16/01/2021 ALLA DITTA DE.CA SERVICE SAS DI D’ELIA MARCO &amp;C.  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI DEL PLESSO “MARIA PIA DI SAVOIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/01 DEL 29/01/2021 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021 - CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LINEA INTEGRATIVA -   PERIODO 01.02.2021/28.02.2021- IMPEGNO DI SPESA   (CIG 8136295B07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.230/2 DEL 01/02/2021 ALLA DITTA SEPEL SRL CON SEDE IN MINERBIO (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU TRATTI DI STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “OLIVEDIL SRL”  – SMARTCIG:ZB930C6CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CODICE CIG Z5630C1C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDIVIDUAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE ART. 1 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 200108) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: Z1730C4B23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLE LINEE GUIDA ARERA - PEF 2021 E 2022 – O.E.: MAGGIOLI SPA – SMARTCIG: Z0530C7A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA – CUP: G71D20001020004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE PREVIO ACCORDO TRA ENTI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1, ARCH. ALESSIA CRISCUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO DALLA SOC. SEMAR SRL E DAI SOCI SIG. M. C.  E SIG. S. C.  C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G.PAOLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  14/2/2018 - RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAGLI EREDI DI G.A. C/ COMUNE -  CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA’ MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER ANNI QUINDICI DECORRENTI DALLA DATA DI APERTURA AL PUBBLICO; CIG 8598341774 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO “EX TRIBUNALE” IN VIALE DELLA REPUBBLICA -   O.E.: “SCHINDLER S.P.A.” – SMARTCIG: ZDE2F7D143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE DITTA SINEKO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ALBERO DI NATALE CON RELATIVI ADDOBBI NATALIZI -  O.E.: “DECOR-LED DI CONTTALDO RAFFAELE” – SMARTCIG: Z7F2F9E686.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE PREVIO ACCORDO TRA ENTI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1, GEOM. ATTILIO BUONFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – REVOCA ORDINANZA N. 79/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2020 - DITTA GENERAL STORE SRL (PROT.1745/2021 - 3^ INVIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 - DITTA SUPERSEMAR SOC.COOP. (PROT.1737/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE CAUTELARI, PREVENTIVE E TEMPORANEE MIRATE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ED ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DAL CONTAGIO DA SARS-COV-2. CHIUSURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, IN DATA 22/12/2021, OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN MARTINO”, PER LA SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARI BOTTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2021 - DITTA SUPERMERCATO DESAL SCRL (PROT.1687/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA DI SABATO 25/12/2021 A VENERDÌ 24/12/2021 E DI SABATO 01/01/2022 A VENERDÌ 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2020 - DITTA MARFLOR SRL (PROT.1536/2021 - 2^ INVIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 - DITTA GENERAL STORE (PROT.938/2021 - 2^ INVIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19-MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE-RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2020- DITTE:MACELLERIA QUARANTA(PROT.1747/2021);MACELLERIA SALOMONE A. (PROT.1738/2021); MACELLERIA SALOMONE C. (PROT.1739/2021);MACELLERIA FIORILLO (PROT.1790/2021);DITTA RICCARDI S. (PROT.1746/2021); MINI MARKET FIERRO(PROT.1835/2021);FORTUNATO SRL (PROT.1973/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO ALLA VIA MOLENADI, N. 44 DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: Z602C37892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – PROROGA MESI 2 (DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI NOLA COMPETENZE PER DIPENDENTE ARCH.GIOVANNI PEDUTO, UTILIZZATO DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO  PER IL PERIODO  1/3/2020 – 30/6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA RISERVATA A DIVERSAMENTE ABILI IN VIA TIEPOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VARIA SUL TERRITORIO - VIA BRODOLINI INCROCIO VIALE DELLA REPUBBLICA, PARAPEDONALI SCUOLE M PIA DI SAVOIA, STOP VIA G. ALMIRANTE, LIMITE E PERICOLO SCUOLE LICEO, INGRESSO VIA RECCO LIMITE DI SAGOMA, STOP PEZZE DI SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  IMPIANTO AUDIO DA DESTINARE ALL’EX CONVENTO DI SANTA SOFIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OPEN S.PA.C.E”, BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020. TRAMITE T.D. MEPA DI CONSIP – CIG: Z242DE05AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA” – ESECUZIONE D.G.C. N. 165/2020 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CIG: 8165250176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISLOCAZIONE DOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE: VIA RECCO, VIA TULLIO LENZA, VIA L DA VINCI, VIA LUIGI GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI ICI  - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE - PRESA D'ATTO RINUNCIA AVV. A. LEO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. PAOLO BONITO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – TERRENO SITO ALLA LOCALITA’ SAN LORENZO DELLA FRAZIONE MACCHIA. DITTA: SIG. PIERPAOLO MAISTO + ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE VIA TULLIO LENZA / VIA FRATELLI ROSSELLI RIPRISTINO MARCIAPIEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/12/2020 – 19/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2020 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE VIA TINTORETTO LAVORI MESSA IN FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO DA V. A. AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE N. 763/2019 EMANATA DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIA MASACCIO DIVIETO TRANSITO VEICOLI CON MPS &gt; A 7,5 T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/10/2018 IN DANNO DI DENZA F. – LIQUIDAZIONE QUOTA FRANCHIGIA ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA DELLA VIABILITA’  AL CIVICO CIMITERO “ SS. ANNUNZIATA” IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI “ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 OTTOBRE 2021 ED IL 02 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA ENRICO CORRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/4/2015 - VERTENZA G.D.P. DRAGONETTI V. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 742/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2020- DITTE: PRO.LA.COPP.(PROT.1558/21); CENTRO FRUTTA CORALLUZZO (PROT.1591/21); MACELLERIA DEL CORSO (PROT.1557/21); FRUTTERIA VELINO (PROT.1656/21); CAVALLO A. (PROT.1683/21); ALIMENTARI TULIPANO (PROT.1714/21); LE BONTA' SOTTOZERO (PROT.1734/21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE LAVORI CORSO VITTORIO EMANUELE 22 E 23 OTT 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI ,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – PROROGA MESI 2 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA G. CUOMO - DIVIETO DI FERMATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. N.154/2020 - DITTE: MINI MARKET DELLI BOVI(PROT.1245-1294/2021);MACELLERIA GIRASOLE (PROT.1444/2021);CASALE A. (PROT.1529/2021);FROZEN FOOD (PROT.1507/2021);CASALINGHI CESARO (PROT.1539/2021;SANITARIA ADRIANA (PROT.1538/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SU FABBRICATO CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO,  PER ASSICURARE GENERI DI PRIMA NECESSITA' ALLA POPOLAZIONE INDIGENTE, ALLE PARROCCHIE CHE GARANTISCONO IL SERVIZIO DI "BANCO ALIMENTARE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE III - LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE – FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ,STRADE E PIAZZE –  DITTA : “EUROFERRAMENTA S.N.C. DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” – SMARTCIG: ZAA2C6DAA9; Z2D2CEB349;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/3/2018 - VERTENZA BRULLO M.  C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N. 462/2019- LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO  BRULLO M. , COMPENSATO CON DEBITI TRIBUTARI E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. G. ESPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CAUSA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI DEVIAZIONE DEL TRACCIATO DELLA CONDOTTA IDRICA IN CORSO VITTORIO EMANUELE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAVALLARO M. C/ COMUNE MONT.ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA C.T.P. N. 3384/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. L. MANNARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CAUSA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO UN COMPLESSO DI FABBRICATI UBICATI IN VIA F. ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. N. 7962/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. L. SPAMPINATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. N. 51 DEL 06/07/2021– SOSPENSIONE TEMPORANEA ESECUTORIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA NR. 85 DEL 16/04/2015 - INTERVENTI PER LAVORI OCCASIONALI. RENDICONTAZIONE/RESTITUZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE A CAUSA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI IN CORSO UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CAUSA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO UN COMPLESSO DI FABBRICATI UBICATI IN VIA F. ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL 30% DELLA SOMMA STANZIATA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ARCHEOCLUB D’ITALIA, SEDE LOCALE DI MONTECORVINO ROVELLA “ROBERTO SGUAZZO” PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “LE AFFINITÀ ELETTIVE – D’ARMINIO E DAMOLIDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO 12 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO EMERGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA -  (C.I.G. 8136295B07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/3/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DA P. R. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. P. DI FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEL PIAZZALE ANTISTANTE NUOVI UFFICI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – TERRENO SITO ALLE PEZZE DI GAURO. DITTA: SIG. GIUSEPPE CANNONIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE: KASKO, STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;  RCT. STIPULATA CON LA NOBIS ASSICURAZIONI;  ALL RISKS, STIPULATA CON  ENRICO GIUDICE SRL; INFORTUNI STIPULATA CON LA UNIPOLSAI - LIQUIDAZIONE PREMI TRAMITE CONSAI SRL BROKER ASSICURATIVO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88 - RETTIFICA ALLEGATO "A" DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 35 DEL 20.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 4692 DEL 25/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE ALL’O.E. VI.MA.RA. SRL – CIG: 8071142514.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE CANI STERILIZZATI E MICROCIPPATI IN CDA PEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 863 DEL 19/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NELLA CASA COMUNALE, UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E PLESSI SCOLASTICI - O.E.: SARIM SRL – SMARTCIG: Z703000727 - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N. 940 DEL 30.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA CONTRADA PEZZE N. 25. DITTA: SIG.RA TORIELLO KATIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNARIO IN VIA F ROSSELLI 186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOTOCOPIATRICE ( NASHUATEC MODELLO 2851 )  POSTA AGLI UFFICI CIMITERIALI - O.E.: “MARINO AMERIGO S.R.L.” – SMARTCIG:Z71306CFD5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA CONTRADA PEZZE N. 16. DITTA: SIG. ALBERICO DELLI BOVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI GUAINA SUL PIANO COPERTURA DEGLI UFFICI CIMITERIALI   – O.E.: “ STELLACCIO BRUNO” – SMARTCIG:ZE73055F9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATO AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE E STRADA VIA CAVOUR” – DR. GEOL. ANTONELLO CESTARI – SMARTCIG: Z6B3019EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA VIA F. SPIRITO N.2 DEL CAPOLUOGO. DITTA: SIG. ROBERTO RAINONE E ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMPORTI PROVENTI VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE- LAVORI FOGNARI DI COLLEGAMENTO CON IL CAMPO SPORTIVO SU SR 164 08 E 08 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. N.431/98 - ANNUALITA' 2019 . INTEGRAZIONE EX D.D. REGIONE CAMPANIA N. 85/2020 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI AGLI ULTERIORI BENEFICIARI, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL TOTALE DELLE SOMME ATTUALMENTE TRASFERITE IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – PROROGA MESI 3 (LUG, AGO E SET 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOC. PONTE MILEO – RIQUALIFICAZIONE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6-7- AZIONE  9.1.2.-9.2.1-9.2.2 ( D.D. NR. 191 DEL 22 GIUGNO 2018). PROGETTO "CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE  SELE-PICENTINI S4"- CUP  F31E18000110008. ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2  LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX D.G.R.C. N. 51 DEL 09/10/2020. CIG: ZE930503FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN PIETRO DEL 29 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSI IMPORTI BUONI SPESA ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTOPROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - D.L. 23/2020 N.154 - DITTE: IDEA CASA (PROT.19477/2020; CENTRO FRUTTA CORALLUZZO (PROT.20012/2020); ALIMENTARI MAZZARELLA G. (PROT.20013/2020); ORTOFRUTTA CAVOUR (PROT.19349/2020); PROVENZA S.A.S.(PROT.20176/2020); ALIMENTARI CRISCONIO (PROT.19451/20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92  ALLA DIPENDENTE  MATRICOLA N°280CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92  ALLA DIPENDENTE  MATRICOLA N°280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DEL TRAFFICO PER PROSECUZIONE LAVORI RITONNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO IN LOCALITA’ SERRONI ALTO. DITTA: SIG.RA SPARANO MILENA SERENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “FERMENTI IN COMUNE” – APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE   ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA CONTRADA PEZZE N. 64. DITTA: SIG.RA CHIARA CARBONE E SIG. DONATO MANCINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “FERMENTI IN COMUNE” – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ PARTCOLARI PER L'ANNO 2021 A CUI ATTRIBUIRE L'INDENNITA' DI FUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA CONTRADA SAN LORENZO. DITTA: SIG. MICHELE PROVENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL PER ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU CORSO UMBERTO I – ALLACCIO FOGNARIO COLLETTORE PRINCIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE IN SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN SPIAZZO CONSALVO – MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 42 DEL 30.06.2020 ISTITUTIVA DELLA ZTL VIA DIAZ E ALL’ORDINANZA 34 DEL 18.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. AREA TECNICA SECONDA – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIAMENTO GAS METANO SU VIA SAN BERNANRDINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2021 – 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – ADEGUAMENTO INDENNITA’ PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE , RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO RURALE,  PRODOTTO DAL SIG. LONGOBARDI CARMINE, PROTOCOLLO DEL 28/10/2020 CON IL N. 17002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CUP: G79C20000320004 - CIG: 8601373D88 - DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E  DECADENZA DELLA S.C.I.A.  PROT. N. 2882 DEL 19/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI, BANCHI, SEDIE E SUPPELLETTILI NELLE VARIE STRUTTURE COMUNALI  – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG:  ZD4303E006;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN SPIAZZO CONSALVO – MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 42 DEL 30.06.2020 ISTITUTIVA DELLA ZTL VIA DIAZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 -  INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA FINANZIARIA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA SCUOLA INFANZIA ALLA FRAZIONE MACCHIA PER IL GIORNO 14/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  - PERSONALE DIPENDENTE - SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. F.CARBUTTI -  PER IL PERIODO 20/09/2019-31/12/2019;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU CORSO UMBERTO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “FERMENTI IN COMUNE” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA G D'AIUTOLO PER LAVORI IMMISSIONE IN FOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA INTERO PLESSO SIA SCUOLA PRIMARIA CHE SECONDARIA DI 1° GRADO ALLA FRAZIONE MACCHIA DAL 01/05/2021 AL 15/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  3/11/2019 - RICORSO  PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA CAPACCHIONE M. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. M. BOVE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI – APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/2/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAGLI EREDI DEL SIG. GILIBERTI A.C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE, AVV. C. CURCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA SCUOLA INFANZIA ALLA FRAZIONE MACCHIA DAL 30/04/2021 AL 13/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA CARLA GREZZI QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/1/2018 - CITRO G. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  345/2020 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. A. CINQUE DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – PROROGA MESI 2 (MAG E GIU 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AD INTERIM DELLA RESPONSABILITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA GREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO CONTRADA AIELLO N. 34. DITTA: SIG. FULVIO MORRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO 12/12/2016 - PANTALENA M.E. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA GDP N. 6000/2019 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI ATTRIBUITE ALL'AVV. A.ALFANO, DIFENSORE DI PARTE  RICORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE, AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020- RETTIFICA DECRETO SINDACALE N.22/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA FRAZIONE MACCHIA. DITTA: SIG. MONTELLA GIUSEPPE + ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FERULLO D. C/ COMUNE  MONTECORVINO ROVELLA -  ESECUZIONE ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 4865/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. R. SIBILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MANCINO A. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 538/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. G. DELLI BOVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE VIA TULLIO LENZA LAVORI ALLACCIO FOGNARIO 24/25 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 4 DEL 09/02/2021 PER LO SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO AL VICOLO FOSCARI N. 10 DEL CAPOLUOGO – PROROGA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ -  ADEGUAMENTO INDENNITÀ PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE, AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DELL'ART.36 DEL DPR 380/01 E SS.MM. E II. - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ - DEL 15/12/2020 CON IL N.20016 - DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LEG.VO 50/2016 ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL CON SEDE IN NAPOLI - ANNUALITA' 2021/2023 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N.154 - DITTA GENERAL STOR S.R.L. (PROT.19845/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA E. QUARANTA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL TRATTO POSTO NELLE PROSSIMITA’ DEL LICEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO, AD INTERIM,  ING. PAOLO CARRAFIELLO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ DELL’AREA AMMINISTRATIVA – DECORRENZA  1/8/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 02 ISOLE DI TRAFFICO IN RILEVATO – AIUOLE – IN PIAZZA BUDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/20202 - DITTA MARFLOR SRL (PROT.19496/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  DECRETO SINDACALE N. 9 DEL  16/3/2021 AD OGGETTO: " CONFERIMENTO, AD INTERIM, AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ DELL’AREA AMMINISTRATIVA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI TRA I DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN SR EX SS 164 – FRAZIONE MACCHIA TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE VIA FRATELLI ROSSELLI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA S.P. 428 ED IL PARCO CAPODANNO. BANDE SONORE SU VIA FRATELLI ROSSELLI. TABELLONE LUMINOSO RILEVATORE DELLA VELOCITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO QUALIFICA DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE AI VOLONTARI OPERATIVI DELLA ONLUS SOUTHLAND CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI PER IL GIORNO DI PASQUA E PASQUETTA 4 E 5 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 - D.L.23/22/2020 N.154 - DITTA DESAL SCRL (PROT.20010/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO NEL CENTRO ABITATO DI SAN MARTINO - SU EX SS ORA SR ALTEZZA INTERSEZIONE VIA RECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 - D.L. 23/11/2020 N.154 -  DITTE LE BONTA' SOTTOZERO (PROT.19412/2020), MACELLERIA FIORILLO (PROT.2006/2020),  MINI MARKET EFFEPI (PROT.2008/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA FINANZIARIA, PER IL PERIODO  11 MAGGIO 2021 – 11 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36. COMMA 2. LETTERA A E 37 DGLS N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE - CIG Z93301C2EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, PER IL PERIODO 11 MAGGIO 2021 – 11 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE ED ISTITUZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIALE CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PROVVISORIA - SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER ESECUZIONE LAVORI DI INFRASTRUTTURA STRADALE SU VIALE CAVOUR E CORSO VITTORIO EMANUELE DALLE ORE 20:00 DEL 29.03.2021 ALLE ORE 05:00 DEL 30.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^  - PERIODO  11/5/2021 - 11/5/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ING. PAOLO CARRAFIELLO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 2^ , PER IL PERIODO  11 MAGGIO 2021 –  11 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE ISTITUZIONI DOSSI ARTIFICIALI: VIA VICINANZA, VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MASACCIO, VIA NEBULANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 - D.L. 23/11/2020 N.154 - DITTA SUPER SEMAR SOC.COOP. (PROT.19708/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/E DEL 07/12/2020 DI € 9.240,00 (IVA INCLUSA) E N.21/E DEL 23/12/2020 DI € 6.160,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 15.400,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL TEN . MASSIMILIANO GABRIELE FALCONE, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA VIGILANZA – PERIODO  11  MAGGIO 2021 – 11 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO SU VIA P D'AIUTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE ANNO 2021. CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA, VIA CAMPANIA - MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – MANUFATTO AL PIANO TERRA AD USO RESIDENZIALE, IN CATASTO SUL SOGLIO 14, PART. 742, SUB. 5, SITO ALLA VIA FAUSTO COPPI. DITTA: SIG.RA PASTORE PINA JANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DR. BIAGIO CIPOLLETTA QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA AMMINISTRATIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – MANUFATTO AL PIANO TERRA SITO ALLA VIA FAUSTO COPPI. DITTA: SIG.RE PASTORE PINA JANE E ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO, AD INTERIM, AL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ DELL’AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL 40% DELLA SOMMA STANZIATA QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ARCHEOCLUB D’ITALIA, SEDE LOCALE DI MONTECORVINO ROVELLA “ROBERTO SGUAZZO” PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “LE AFFINITÀ ELETTIVE – D’ARMINIO E DAMOLIDEI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI DI ALLACCIO FOGNA IN VIA TULLIO LENZA IN DATA 27.02.2021 - LENZA VALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO SINDACALE  PROT. N. 13957 DEL 20/9/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA RAFFAELLO 13 - LAVORI FOGNARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI DELLA INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ -  ADEGUAMENTO INDENNITÀ PERIODO 01.01.2020- 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ATTRIBUZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL COMANDANTE PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/11/2020 – 19/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI GRUGLIE SU VIA VICINANZA E VIA CERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO - REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE LAVORI A MACCHIA CONDOMINIO FEZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'OPERATORE DI PL CAVALLO PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE SR 164 MACCHIA CONDOMINIO FEZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'OPERATORE DI PL LUPO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ -  ADEGUAMENTO INDENNITÀ PERIODO 01.01.2020- 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN  FAVORE DI PERSONA IN STATO DI INDIGENZA- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'OPERATORE DI PL PAGLIARULO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000) PER LO SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SITO AL VICOLO FOSCARI N. 10 DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.219/2020 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020. CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'OPERATORE DI PL ADAMI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – PROROGA MESI 3 (FEB, MAR E APR 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI (SHORT LIST) PER IL BIENNIO 2021-2022 PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE -  APPROVAZIONE ELENCO IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'OPERATRICE DI PL DAMOLIDEO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'OPERATORE DI PL RAGO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SCOLASTICI DEL PLESSO “MARIA PIA DI SAVOIA”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3930145B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA ALLA FRAZIONE MACCHIA PER IL GIORNO 28 GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER L’UFFICIO DI PIANO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  ASSICURAZIONE R.C. PER  TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INCLUSINE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA- (C.I.G. 8470234238)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI NR. NSA (NETWORK ATTACHED STORAGE), POSTAZIONE FISSA DESKTOP, PC PORTATILE ED ALTRO MATERIALE HARDWARE NECESSARIO AD ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO  RICONOSCIUTI LEGITTIMI CON DELIBERA DI  C.C. N. 47 DEL  30/12/2020 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE PER INTERVENTI DI  RIPRISTINO EDILIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE ”  – O.E.: COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO S.R.L.S. – SMARTCIG: Z142FFD5D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE STRADALE IN LOCALITÀ PONTE MILEO (SP 164-VIA DELLA PACE)” – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – SMARTCIG: Z8F2FFD79F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA DERVIT SPA – SMARTCIG: Z09300BB40;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DI PALI DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: DERVIT SPA – SMARTCIG: ZE03008959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI”  – O.E.: R. E C. COSTRUZIONI SRL – SMARTCIG: Z402FD17EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO RETE FOGNARIA, REALIZZAZIONE E PULIZIA GRIGLIE PER LA RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE”  – O.E.: LUPO COSTRUZIONI SAS DI MICHELE LUPO – SMARTCIG: Z1A2F95E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE –  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PITTURAZIONE E RIPRISTINO DELL’INTONACO IN TALUNE ZONE NEI LOCALI AL PIANO - 2  PRESSO  LA CASA COMUNALE – DITTA: “IMPRESA EDILE STRADALE E LAVORI DI PITTURAZIONI DI D’ALESSIO GIUSEPPE” – SMARTCIG: Z592AFAD95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONI PROGETTO E S.C.I.A. AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – O.E.: ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO – SMARTCIG: Z732FFC44F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA COMM. SABATO DE LUCA – CUP: G74H20000050002 – O.E.: COSTRUZIONI PASTORE SRLS – CIG: 8547241E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE, TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE PREVIO ACCORDO TRA ENTI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1; ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO DI NNR. 2 RISORSE UMANE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZB2300074B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI ANNO 2020 CONCESSE AI SENSI DELL'ART.24  DEL REGOLAMENTO TARI .IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. N.431/98 - ANNUALITA' 2019 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRETTORIALE REGIONE CAMPANIA N. 85 DEL 31 AGOSTO 2020, ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE INTEGRATIVE. QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEL CONTRIBUTO AGLI ULTERIORI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  AL  DOTT. SALVATORE ZIMBARDI - REVISORE UNICO DEI CONTI -  PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO LUGLIO  / DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N. 77/2018 DELLA DITTA CUOMO SNC - ESECUZIONE SENTENZA  G.D.P. N. 87/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CUOMO SNC E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. G. DELLI BOVI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO STAMPATI PASS ZTL, BLOCCHETTI PER VERBALI CDS, SEGNALETICA TEMPORANEA - DITTA MULTISTAMPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA INTEGRATIVA PER UTENTI DEBOLI DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO A SCAVALCO PER ULTERIORI 3 MESI - CAVALLO PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA  N. 10 PRONTUARI AGGIORNATI DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO PRONTUARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E VIGILANZA EDILIZIA - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA PRESSO LA CASA COMUNALE   - ING CAMMARANO VITTORIO  – SMARTCIG: ZCE2FFE89A,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NELLA CASA COMUNALE, UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E PLESSI SCOLASTICI - O.E.: SARIM SRL – SMARTCIG: Z703000727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SU TUTTI I  PLESSI SCOLASTICI  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO” – SMARTCIG: ZEC30050C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “ECOAMBIENTE SALERNO SPA” – SMARTCIG: Z062FFFC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – SMARTCIG: Z472FFFC1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: SINEKO SRL – SMARTCIG: ZCF3003654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI VESTIARIO  IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE AGLI OPERAI COMUNALI – O.E.: “ROSMINO S.R.L.” – SMARTCIG: ZD52F3EBA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERIODO NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 .- ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONA IN STATO DI INDIGENZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO  DI DERATTIZZAZIONE  STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NEI  PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E: “CHIARA MULTISERVICE DI SCHETTINI FERDINANDO” – SMARTCIG: ZA12EE9B76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE DEI LOCALI IN  UN  APPARTAMENTO  DI PROPRIETÀ COMUNALE (SEDE DELLA GUARDIA MEDICA) E SISTEMAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN VARI PLESSI  SCOLASTICI  – O.E: “TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE” – SMARTCIG: Z9E2FFDAAF .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE – O.E.: “PISANO DI G.&amp; V. PISANO &amp; C. SRL” – SMARTCIG: ZE72FF612C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 3/12/2017 - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAI SIGG.RI VASSALO A. /GENEROSO A: AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 330/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.C.CIOPPA DELLO STUDIO LEGALE   CIOPPA-FRIGERIO &amp; ASSOCIATI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE (COD. CER 200108) – O.E.: NEW ECOLOGY SYSTEM SRL – SMARTCIG: Z042FFD66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER DUE MESI PART-TIME - SILVESTRO TESAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COPIE E CANCELLERIA PER LA REDAZIONE DEL PUC – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MULTISTAMPA SRL”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE TECNICA COMUNALE LEGGE 219/81 – INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2016 IN DITTA CICALESE SIMONA PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 107/2011 IN DITTA GIORGIO CARMINE PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI FRAZIONAMENTO STRADA COMUNALE ALLA LOCALITA’ AIELLO – AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PASQUALE PELLEGRINO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ARCHEOCLUB D’ITALIA – SEDE LOCALE DI MONTECORVINO ROVELLA “ROBERTO SGUAZZO” PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “LE AFFINITÀ ELETTIVE – D’ARMINIO E DAMOLIDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.C.R.E. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE  , CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1/1/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA DISTRIBUIRE ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – O.E.: “L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO” – SMARTCIG: ZEA2F0F87A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO“ – CONFERIMENTO INCARICO PER CONTROLLO DELLE COPPIE DI SERRAGGIO DEI BULLONI IN OPERA DELLA CUPOLA, DELLE PIASTRE A PIE’ D’OPERA DELLA STESSA E NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA MOBILE ALLA SOCIETA’ PLP GROUP SRL – SMARTCIG: Z962DE818C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA CAMPO SPORTIVO ALLA FRAZIONE MACCHIA – ING. GIANLUIGI FARINA – SMARTCIG: ZE22E4B8BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI APPOSITE ANALISI CLINICHE E TAMPONI ORO – FARINGEO AI DIPENDENTI COMUNALI  –  O.E.: “LABORATORIO MAGAVA ANALISI CLINICHE DI DE VITA FILOMENA E C.S.A.S.”  –  SMARTCIG: ZB82F05307;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE DI MUSEI, BIBLIOTECHE ED ISTITUTI CULTURALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “AVV. PASQUALE BUDETTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE  INIZIATIVA “ SPENDIAMOMONTECORVINO” - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE  DITTA MA.ECO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CORSO ADDESTRAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO AL TIRO  E CORSO BASE DI TIRO OPERATIVO - PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI - PERIODO 01/10/2020 AL 31/12/2020. DITTA DOG'S TOWN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATI IN DATA 26/10/2020 DA CREDITORI DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. A. PIERRI PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" ( ART. 2 D.L.23NOVEMBRE 2020, NR. 154) – RETTIFICA DETERMINA  NR. 896/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ANPS - PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTRASTO MALTRATTAMENTI AGLI ANIMALI - FARMACIA VETERINARIA MARVET SRL - FATT. N. 11723 DEL 19/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO PER ERMERIA CON COMBINAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE ADDETTO – O.E.: “EUROFERRAMENTA S.N.C DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” - SMARTCIG: Z272A84C78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA “CORSO UMBERTO” E SCUOLA ELEMENTARE “SAN MARTINO”) E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CAMPANIA) – O.E.: “EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA” – SMARTCIG: Z692F18631;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO “ – CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE  PROVA DI CARICO SULLA REALIZZANDA CUPOLA  ALL’ING. SALVATORE PETRICCIONE CON STUDIO IN CERCOLA (NA) – IMPEGNO SPESA – SMARTCIG Z6F2F2770B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE PER RACCOLTA DI ACQUA PIOVANE SU STRADE COMUNALI – O.E.: “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO SRLS” – SMARTCIG: ZF72E55565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE  -  O.E. “FAC ELETTRICITA’ SAS DI FERRAIOLI CARMINE E CROCAMO SILVANO &amp; C.”  SMART CIG ZA02CC0399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEL FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE –    O .E.: “PISANO DI G.&amp; V. PISANO &amp; C. SRL” - SMARTCIG: Z102D4AFC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" ( ART. 2 D.L.23 NOVEMBRE 2020, NR. 154) -  APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO  AI " BUONI SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI N° 1 PENSILINA COMPOSTA DA MONTANTI IN TUBO TONDO D’ACCIAIO ZINCATO CON PARETI IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTI DA COLLOCARE SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “F.S.G. FORNITURE E SERVIZI GENERALI SRL” – SMARTCIG: Z9A2EE9A8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZATI COPERTI DA GARANZIA RCT – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° SEMESTRE 2020 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA“ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  2°  SAL LAVORI COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL – CIG: 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA“ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  4°  SAL IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL – CIG: 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA SCORREVOLE PRESSO L’UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: G&amp;ASRL – SMARTCIG: ZEB2F3B8B9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – O.E.: “DI MA ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO” . – SMARTCIG Z612E74839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI  IN MONTECORVINO ROVELLA  – DITTA: I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – SMARTCIG: Z4B2CAAB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CORPI DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO – DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO CON STUDIO IN PONTECAGNANO FAIANO – SMARTCIG: Z102D24035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GDP ZURLO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N.4629/2019 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI ALL'AVV. G. PELLEGRINO, DIFENSORE DELLA SIG.RA ZURLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “RS PETROLI SRL” - SMARTCIG. Z632D7F101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA PANICO A. C/COMUNE- DEFINITA CON ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL G.D.P. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZO TARGATO AD157AJ  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “C&amp;B OFFICINE MECCANICHE SRL”  -  SMARTCIG: Z0E2F0524F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI PORTE DI MISURA E VETRO CAMERA  AL PIANO MENO 2 DELLA CASA COMUNALE DA ADIBIRE AL COMANDO VIGILI URBANI – O.E.: ANTONIO DI LASCIO LAVORAZIONI ALLUMINIO ANODIZZATO - SMART CIG: ZA12E41EF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO PREFABBRICATI ZOLA L DEL CIVICO CIMITERO” IN FAVORE DELL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO PER LA DIREZIONE LAVORI – SMARTCIG: Z3F292475C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA NUNZIATA ROSA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N.  323/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO  RISARCIMENTO DANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONNECTIVIA SRL PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL PERIODO 1/6 - 31/7/2020 - CIG: Z812C1B891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI OUTSOURCING PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI VERBALI AL CDS - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RECUPERO E RICONVERSIONE IMPIANTI SEMAFORICI - DITTA SAE DI SABIA VINCENZO &amp; C.S.N.C. - FATT. 118/E DEL 30/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO CANI - DITTA PINETA DOG S.R.L. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI NEW JERSEY PREFABBRICATO CONFEZIONATI CON CEMENTO – O.E.: “T.P.&amp;T.  S.R.L.”– SMARTCIG : Z862D11C75;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER I “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA IACOVINO” – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: Z042FC498A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA TRENGA L. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 115/2020 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE DI  LITE ALL'AVV. C.SANTARSIERE , DIFENSORE DI  TRENGA L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE IN LOCALITA’ PONTE MILEO” – O.E.: CSTECNA PROGETTAZIONI INTEGRATE SRL – SMARTCIG: Z892FCE9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE DIPENDENTE MATRICOLA N° 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CIG: 8165250176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 15° SAL ALLA DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2020 EMESSA DAL  SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE  SETTEMBRE / NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PM - MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER LAVORI DI “COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MACCHIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "MISURE  URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"  - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 NR. 154. AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA DI  TICKET CARTACEI ALLA DITTA BESTPON S.R.L.S CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA  (C.I.G. Z8A2FAB086)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/10/2020 – 19/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2019/2021 - 2^ ANNUALITA' - IMPEGNO SPESA F.U.A. - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ENTE CAPOFILA - E IL COMUNE DI ACERNO -  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. DONATO TORIELLO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 10 GENNAIO / 9 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVE RISCHI VARI RINNOVATE PER IL PERIODO 28/8/2020 – 30/10/2020 E POLIZZA ASSICURATIVA  RCT/ RCO PROROGATA PER IL PERIODO 30/9/2020 - 31/10/2020 - LIQUIDAZIONE PREMI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI TRAMITE GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. M. CARRAFIELLO + 3  AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 34/2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI AVV. F.MURINO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO E POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI , PROROGATE PER IL PERIODO 1/11/2020 – 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE PREMI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI TRAMITE GEFINA BROKER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO INTERVENUTO CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA PER RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE ALLA M.B. CREDIT SOLUTIONS SPA,  MANDATARIA ALL'INCASSO DEI CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI APPLICATIVI DI: “SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL SUAP”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL PORTALE E-GOV (EROGAZIONE DI SERVIZI ON LINE AL CITTADINO)”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL GEOPORTALE”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER LA COMUNICAZIONE ENTE-CITTADINO”; AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA -   CIG: Z602F99B7F - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  SUL MEPA (O.D.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO” – DURATA MESI SEI -  INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO-SISMICO PUC DI MONTECORVINO ROVELLA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – SETTEMBRE-OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140162 DEL 26/10/2020 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO/MACCHIA" - ANNUALITA'  2020 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" CIG: 7678503520 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE-PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO NOVEMBRE 2019 AD OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALBERO DI NATALE CON RELATIVI ADDOBBI NATALIZI: O.E.: “DECOR-LED DI CONTTALDO RAFFAELE” – SMARTCIG: Z7F2F9E686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE  STRADE E PIAZZE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE - : O.E.: “ECOCHIMICA S.R.L..” – SMARTCIG: Z072F96618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO  ARMADIO PER CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA  – O.E.: DERVIT SPA – SMARTCIG : ZE12F9584C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA ARMI OBSOLETE/INUTILIZZABILI ED ACQUISTO NUOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATT. N. 868 DEL 24/04/2020, FATT. N. 1930 DEL 29/07/2020, FATT. N. 2679 DEL 29/10/2020 - DITTA " LA GRECA ANGELO ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “EUROFERRAMENTA S.N.C DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO” - SMARTCIG: Z562D104BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU – PROROGA AFFIDAMENTO ALL’O.E.: SARIM SRL – CIG: 810403091C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI -  O.E. “CIEMME RL” -  SMART CIG : Z822D0F815.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI – DITTA: CIEMME SRL – SMARTCIG: Z3F2F83E61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 4367/2017 VERTENZA CSTP C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA E C/ COMUNE BELLIZZI - VERSAMENTO AL  COMUNE DI BELLIZZI ANTICIPAZIONE  QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA “CORSO UMBERTO” E SCUOLA ELEMENTARE “SAN MARTINO”) E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CAMPANIA) – O.E.: “EDIL SETER SOCIETÀ COOPERATIVA” – SMARTCIG: Z692F18631;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO “EX TRIBUNALE” IN VIALE DELLA REPUBBLICA - : O.E.: “SCHINDLER S.P.A.” – SMARTCIG: ZDE2F7D143 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE CON POZZETTO E RELATIVA TUBAZIONE SOTTOSTANTE ALLA STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA – O.E.: “L.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL” – SMARTCIG: ZD62F63F13;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANILE DOG'S TOWN - GENNAIO/SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FERULLO D. C/ COMUNE  MONTECORVINO ROVELLA -  ESECUZIONE ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 4865/2017 - LIQUIDAZIONE ONORARIO DI C.T.U. ALL' ING. F. D'ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAGAZZENO MARCO DEFINITA CON SENTENZA N. 319/2018 DEL G.D.P. DI  SALERNO  - LIQUIDAZIONE ONORARI AL C.T.U. , DOTT. S. FOCCILLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI NNR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C), A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO E DI NNR. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C), NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C), NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO; APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO INTERNO DI SELEZIONE E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RIF. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.198/2020 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.519/2020 DI € 585,60 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO  &amp; C. - CON SEDE IN SAN RUFO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.500 DEL 17/11/2020 DI € 2.545,68 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 27/11/2020 DI € 391,89 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA CORALLUZZO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 4^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.120/2020 DI € 200,00 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 3^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DELL' 11/11/2020 DI € 132,00 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA CORALLUZZO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 3^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI AL 30/06/2020  RIVALSA SPESE NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI ICI  - ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE - AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144892 DEL 13/11/2002  DITTA MAGGIOLI  S.P.A. – 1^ RATA CANONE  SEMESTRE 1/7/2020 -  31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE – O.E.: “A.F.G. IMBOTTITI SRL” – SMARTCIG: Z332ED22BA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI OLTRE AI TRE PREVISTI AL PUNTO 4.1 DELL’ALLEGATO A E DELLE LINEE DETERIORATE E AL COLLEGAMENTO DEL PISTONE A SCOMPARSA IN PIAZZA MATTEOTTI ALLA LINEA ELETTRICA - DITTA EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z7F2901C04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.17/E DEL 05/11/2020 DI € 16.445,00 (IVA INCLUSA) E N. 18/E DEL 05/11/2020 DI € 1.144,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO ORDINARIO ED AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1^ GRADO  RESO NEI  MESI DI  SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - IMPORTO TOTALE € 17.589,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTI 1 (POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CIG 8470234238), 2 (POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL-RISKS - CIG 847035995D), 3  (POLIZZA ASSICURATIVA  INFORTUNI - CIG 847039356D) - AGGIUDICAZIONE ALLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SOCIETÀ PER AZIONI DI BORGARO TORINESE (LOTTO 1), ALLA ENRICO GIUDICE SRLU DI SARNO (LOTTO 2) ED ALLA ASSI.MED.SRL DI SALERNO (LOTTO 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI NNR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C), A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO E DI NNR. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C), NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C), NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO; NOMINA COMMISSIONE   ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" CIG: 7678503520 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA SCORREVOLE PRESSO L’UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PROPRIETÀ COMUNALE  – DITTA: G&amp;ASRL – SMARTCIG: ZEB2F3B8B9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO  IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE AGLI OPERAI COMUNALI – O.E.: “ROSMINO S.R.L.” – SMARTCIG: ZD52F3EBA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI  IN FERRO ( RINGHIERE, TOMBINI, CHIUSINI,  PORTE, CERNIERE ,GRIGLIE, TELAI ) NELLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALI IN MONTECORVINO ROVELLA  – O.E.:: FUTURA FERRO SRLS  – SMARTCIG: Z832F5009A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAPIDI E RICORRENZE IN MARMO BIANCO NECESSARI PER RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI TOMBE E VIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE – O.E.: “LA CATTOLICA MARMI S.P.A”  -  SMARTCIG: Z4B2F3B8BD;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO QUAD CF MOTO MOD. CFORCE 450 4X4 BASIC MODEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO N. 6 CASCHI PER MOTOCICLISTA E MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCICLI IN DOTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI COATTIVI CDS 2015_2016_2017_2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO &amp; C. CON SEDE IN SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA ESTERNA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 34 BIS DEL D.LGS 165/2001 PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI NNR. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO”, NR. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE”, NR. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. “C”, A TEMPO PIENO;  APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE   ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONVENZIONE CON ANPS - GRUPPO VOLONTARIO DELLA POLIZIA DI STATO SEZ. DI EBOLI (SA) - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PICCOLA SEGNALETICA - AFFIDAMENTO COOP SOCIALE ROVELLA SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE SALVATORE LUIGI  - RETTIFICA DETERMINA N. 537 DELL’1/9/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEI PLESSI SCOLASTICI  – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG:Z2B2E76F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” – DOTT. GEOL. ANTONIO SENESE CON STUDIO IN BATTIPAGLIA – SMARTCIG Z632DDF843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 4367/2017 VERTENZA CSTP C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA E C/ COMUNE BELLIZZI - IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO COMPETENZE PER DIPENTENTE ANTONIO VECCHIONE, UTILIZZATO DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO  DALL’1/4/2018  AL 20/8/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI STRUMENTALI, MICROFONI PER CONFERENZE E MIXER DA DESTINARE ALL’EX CONVENTO DI SANTA SOFIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVOERE DELLA DITTA COMPUTER ON LINE DI MELILLO PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA ESTERNA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 34 BIS DEL D.LGS 165/2001 PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI NNR. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO”, NR. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE”, NR. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. “C”, A TEMPO PIENO;  NOMINA COMMISSIONE   ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” –  LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, RILIEVO TOPOGRAFICO IN 3D E CALCOLI STRUTTURALI MURI IN C.A. ALL’ING. GENNARO CITRO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA – SMARTCIG: Z321FC6718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO URBANO” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° S.A.L. – ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z552D20B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 30/09/2020 ALLA POSTESUD –SRLS  DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/09/2020 – 19/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE ECONOMICO REGIONALE PER L'EMERGENZA " COVID-19" - MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA- RICOGNIZIONE FABBISOGNO COMUNALE DEFINITIVO E RIPARTIZIONE  RISORSE INTEGRATIVE AI COMUNI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE  -  MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NELL’ALBO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E SUCCESSIVE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - SEMESTRE GENNAIO /GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTECORVINO-MACCHIA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA - DITTA F.S.G. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO VIDEOCAMERE PER CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RICONVERSIONE IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO URBANO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELL’O.E. “SERRONI TERMOIDRAUICA EDILIZIA – SE.T.E. PSCARL” – CUP: G77H19001810002 - CIG: 8156993391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI AL CIVICO CIMITERO – ACCONTO PROGETTAZIONE ARCH. EMILIA LAMBERTI - SMARTCIG: Z2C2CEC79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI DERATTIZZAZIONE  STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NEI  PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E: “CHIARA MULTISERVICE DI SCHETTINI FERDINANDO” – SMARTCIG: ZA12EE9B76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  – DITTA “ DERVIT SPA” – SMARTCIG: Z222D06A83;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO  RICONOSCIUTI LEGITTIMI CON DELIBERA DI  C.C. N. 40 DEL 26/10/2020 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL 25/5/2020; 1/6/2020;  30/7/2020 E 29/8/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 2/9/2020  EMESSA DALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1779 BUONI PASTO ELETTRONICI ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/TC DEL 29/10/2002 DITTA E.P. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI (SHORT LIST) PER IL BIENNIO 2021-2022 PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/38 DEL 02/11/2020 ALLA DITTA GI.RO SCUOLA SRL PER LA FORNITURA DI BENI DA DESTINARE ALL’EX CONVENTO DI SANTA SOFIA .NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020”.  CIG: Z822DF55D2 - CUP G79I17000030005;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DITTA OFFICINE CAVALLO S.R.L. – SMARTCIG: Z9D2CCE44C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPOSITE ANALISI CLINICHE  E TAMPONI ORO –FARINGEO AI DIPENDENTI COMUNALI  –  O.E.: “LABORATORIO MAGAVA ANALISI CLINICHE DI DE VITA FILOMENA E C.S.A.S.”  – SMARTCIG:  ZB82F05307;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA DISTRIBUIRE ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DITTA: L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO – SMARTCIG: ZEA2F0F87A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – SMARTCIG: ZF62EEF606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/C DEL 02/11/2020 DI € 517,00 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 3^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E BONUS GAS - PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2016 IN DITTA CICALESE SIMONA PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZO TARGATO AD157AJ  DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “C&amp;B OFFICINE MECCANICHE SRL”  -  SMARTCIG: Z0E2F0524F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 PENSILINA COMPOSTA DA MONTANTI IN TUBO TONDO D’ACCIAIO ZINCATO CON PARETI IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTI DA COLLOCARE SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE  – DITTA: “F.S.G. FORNITURE E SERVIZI GENERALI SRL” – SMARTCIG: Z9A2EE9A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' -PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO INTERVENUTO CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA PER RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO KASKO - CIG 8470425FD2 - AGGIUDICAZIONE ALLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SOCIETÀ PER AZIONI DI BORGARO TORINESE (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE  ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA (RM) PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE (LEGGE DI BILANCIO 2020 – L. N. 160 DEL 27.12.2019) – CUP: G77H20000870001 – O.E.: DERVIT SPA – CIG: 8490128344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.181/2020 ALLA DITTA PENTAGONO SERVICE – SOCIETA’ COOPERATIVA, SEDE IN LUCERA (FG) ALLA VIA MONTALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2020. CIG 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.03.07 E COD. CER 20.02.01– O.E.: “SINEKO SRL” – SMARTCIG: ZC92D2606C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 17.03.01 (MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE) PROVENIENTI DA DANNEGGIAMENTI AI MANUFATTI CIMITERIALI CAUSATI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEL CIMITERO COMUNALE - O.E.: “SINEKO SRL” – SMARTCIG: ZE52DD06CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RAEE (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO) CODICI CER 20.01.35 E CER 20.01.36 -  (O.E.: “SINEKO SRL” – SMARTCIG: Z1E2DD0719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DIPENDENTE COMUNALE SALVATO DONATO – DECORRENZA 31/12/2020 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “DIPOGAS SRL” – SMARTCIG: Z672E7F85D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO  TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER MESI 12 -  LOTTO 1) RCTO: GIG 8470234238 - LOTTO 2) ALL-RISKS: CIG 847035995D - LOTTO 3) INFORTUNI: CIG 847039356D  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI NNR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C), A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO E DI NNR. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C), NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C), NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C), A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROROGA MESI DUE (NOV E DIC 2020) ALL’O.E.: DERVIT SPA – SMARTCIG: Z222D06A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DI TRE ANNI – LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL FINE DI STIPULARE CON IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CONVENZIONE PER L'ACCREDITAMENTO DELL’ENTE, AI SENSI DELLA CIRCOLARE 9 MAGGIO 2018 “TESTO COORDINATO E INTEGRATO DELLA CIRCOLARE 3 AGOSTO 2017 “ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NORME E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE” E DELLA CIRCOLARE 12 DICEMBRE 2017 “INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE 3 AGOSTO 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI  “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” - CUP: G71B19000120002 - ACCONTO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DI INFANTE FILOMENA E PER ESSA ALLA TUTRICE INFANTE ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI A CANTERA E URNE CINERARIE NEL CIVICO CIMITERO –  CUP: G73J9000040004 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL – CIG: 79239813FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALCESTRUZZO RCK 250 DA UTILIZZARE SU TRATTI DI STRADA DI PROPRIETÀ COMUNALE  –  O.E.: “DI MAIO GEOM FRANCESCO SRL”  – SMARTCIG:Z1D2EF809C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI STIPULA  POLIZZA ASSICURATIVA  RISCHI VARI PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020-    DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG ZA12F02E6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI DITTA FLORILANDIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA- PROCEDURA T.D. NR. 1447664 SUL ME.PA. DI CONSIP- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. CON SEDE IN SAN RUFO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ECONOMO COMUNALE ALLA DIPENDENTE ELVIRA CARDALESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, A SALDO, CARTA E CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA  2020-4181 DEL 12/10/2020 DITTA WORLD OFFICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NECESSARI PER L’ADATTAMENTO E L’ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – CUP: G741120000430004 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELL’O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE – CIG: 8426060CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA LAMBERTI PASQUALE  C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 410/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA ATTRIBUITE ALL'AVV. M. FORTUNATO DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1/3/1 DEL 10/9/2020 DITTA CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA” – CUP: G71B19000120002 - CIG: 80930471A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA RENTALBUS SRL PER LE SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE DEL PULMINO COMUNALE UTILIZZATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE DA EFFETTUARE NELLA CASA COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI- DITTA: SARIM SRL – SMARTCIG: ZF92E621DF;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA PALMENTIERI A. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  PER OPPOSIZIONE ALL'AVV. M. ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 114 DEL 29/06/2020 - DITTA SISMIC SISTEMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO FEB/MAR 2020 ADDESTRAMENTO USO BASTONE ESTENSIBILE E SPRAY AL PEPERONCINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1^2^ E 3 TRIMESTRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CIG: 8165250176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PER CHIAMATA IN CAUSA -   TRIBUNALE DI SALERNO - SOC. EDILFAMIGLIA C/ COMUNE M.ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. M. LAVORATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A MEZZO STENOTIPIA DELLE FONOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI E DEL SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA STRUMENTAZIONE, INSTALLAZIONE DELLA STESSA PRESSO LA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E  PRESENZA DI OPERATORE  ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FUNZIONALE ALL’ESPERIMENTO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRATICABILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER L’ACQUISIZIONE DI APPLICATIVI DI: “SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL SUAP”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL PORTALE E-GOV (EROGAZIONE DI SERVIZI ON LINE AL CITTADINO)”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL GEOPORTALE”; “SOLUZIONI INFORMATICHE PER LA COMUNICAZIONE ENTE-CITTADINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONNECTIVIA SRL PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL PERIODO 1/4 - 31/5/2020 - CIG: Z812C1B891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/2020 DEL 17/10/2020 DI € 5.262,00 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA, 39 -  PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO  AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 21/10/2020 DI E 1.015,45 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA CORALLUZZO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANILE PINETA DOG I SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/PA DEL 17/02/2020 - DITTA MA.ECO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 8_20 DEL 29/01/2020 - DITTA " LA SEGNALETICA ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO F.S.G. SEGNALETICA PER SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE CARBURANTI PERIODO DAL 19/03/2020 AL 06/10/2020 - DITTA MC PETROLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNIFORMI POLIZIA LOCALE SICURAN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE - NOE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI  AFFIDATA ALLA DITTA WORLD OFFICE  SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  “SERVIZIO BAAS E DRAAS PER SICRAWEB”; “SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ANNO 2019”; “SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA”; AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA -   CIG: ZE02ECFA18 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “RS PETROLI SRL” - SMARTCIG. Z632D7F101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLA SOLA PRESTAZIONE D’OPERA CON MATERIALE A CARICO DELLA COMMITTENZA SUGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE– DITTA: “ IDROTERMICA FAINO DI FAINO ANTONINO”– SMARTCIG: ZA42ED0851.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE: “S. EUSTACHIO” FRAZ. S. EUSTACHIO, CUP: G72G19000610001 – “GLORIOSI” FRAZ. GAURO, CUP: G72G19000620001. O.E.: ISTEMI SRL – SMARTCIG: ZF12E66263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  SOCIALE ECONOMICO REGIONALE PER L'EMERGENZA " COVID-19 "- MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA- RICOGNIZIONE FABBISOGNO COMUNALE DEFINITIVO  E RIPARTIZIONE RISORSE INTEGRATIVE AI COMUNI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/C DEL 12/10/2020 DI € 6.651,88 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA MATTEOTTI 33 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 08/01/2020 DI € 4.048,74 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA CORALLUZZO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - CORSO VITTORIO EMANUELE 172, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 14/10/2020 DI € 588,00 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA F.LLI ROSSELLI 153 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL SOTTOPASSO STRADALE IN LOCALITÀ COLLE PIANO – O.E.: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI - SOCIETÀ COOPERATIVA – SMARTCIG: Z572EA715B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROCIDA M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA  N. 145/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. E. SABATINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 13/10/2020 DI € 4.484,21 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - VIA F.LLI ROSSELLI 153 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.074/2020 DEL 04/10/2020 DI € 2.962,10 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA 39 - PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/2014 IN DITTA ORILIA ROSA + ALTRI PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON RISTRUTTURAZIONE DI UN LABORATORIO SANITARIO IN VIA RAFFAELLO FRAZ. MACCHIA – O.E.: L.R. COSTRUZIONI SRL” –  SMARTCIG: Z4F2C379DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI“ –  PRESA D’ATTO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE   STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – CIG 7898051DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TARI- ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE TNT  – O.E.: “MEATON DI D’AURIA MARCO.”– SMARTCIG: Z212E413F8;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/C DEL 05/01/2020 DI € 5.108,67 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 2^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA BIANCA F.TO A/4 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/PA/2020 -  DITTA L.S. FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA- PROCEDURA T.D. NR. 1447664 SUL ME.PA. DI CONSIP- DITTA " L.S. FORNITURE S.A.S.  DI LUIGI MARMO &amp; C." CON SEDE IN SAN RUFO- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLLA PROVINCIA DI SALERNO  COMPETENZE PER DIPENTENTI DAMOLIDEO ANNA E BOVI ROBERTINA , UTILIZZATE  DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/12/2015 - VERTENZA MALANGONE P. C/ COMUNE , DEFINITA CON PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL G.D.P. - LIQUIDAZIONE  SPESE LEGALI ALL’AVV. MARIO IVONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – O.E.: “OLIVEDIL SRL”  – SMARTCIG Z1E2D5A7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE – O.E.: “A.F.G. IMBOTTITI SRL” – SMARTCIG: Z332ED22BA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE – EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – ING. EUSTACHIO BARATTOLO – SMARTCIG: Z212EBA851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO 2020/2021 ASSISTENZA DISPOSITIVO AUTOSCAN ART 193 E 80 CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016, ALLA MAGGIOLI SPA, SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB; CIG: Z972E4194D – PER IL PERIODO  1/7/2020 – 30/6/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI COMUNALI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI” – CUP: G79J16000750004 – CIG: 7034774F23. AFFIDAMENTO ALL’O.E. GRUPPO ALIBERTI SRL, IN SEGUITO A PROCEURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.L.GS N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/21 - SERVIZIO ON LINE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DITTA MEOLA MARIO – CIG: 8404022259 – E DEL DIRETTORE LAVORI/COORDINATORE DELLA SICUREZZA ING. MICHELE CIANCIULLI – SMART CIG Z6C2DFE1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016)  E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL A CONSUMO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – DITTA: VIANGAS SRL – SMARTCIG: Z672E7F85D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DITTA OFFICINA CAVALLO S.R.L. -  SMARTCIG: Z9D2CCE44C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – DITTA: “DI MA ESTINTORI  DI DI FLORIO MARIO” . – SMARTCIG: Z612E74839.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO  PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO PER CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA  (ENEL) AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN FILIPPO – O.E.: EURO IMPIANTI SRL  – SMARTCIG: Z712E3BDAE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE PER RACCOLTA DI ACQUA PIOVANE SU STRADE COMUNALI – O.E.: “COSTRUZIONI GENERALI PAGLIARULO SRLS” – SMARTCIG: ZF72E55565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE  – O.E.: GIULIANO FRANCESCO – SMARTCIG: ZA32E91B11;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – O.E.: NORAP SRL – SMARTCIG: Z172D40AFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO  TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO -  LOTTO 1) RCTO: GIG 8470234238- LOTTO 2) ALL-RISKS: CIG 847035995D - LOTTO 3) INFORTUNI : CIG 847039356D – LOTTO 4) KASKO CIG:  8470425FD2-  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020- ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARFLOR SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECOVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURE SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID 19 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NELLA CASA COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI- DITTA: SARIM SRL – SMARTCIG: ZF92E621DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, DI MASCHERINE PROTETTIVE TNT   – O.E.: “MEATON DI D’AURIA MARCO.”– SMARTCIG: Z212E413F8;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER IL PERIODO DI UN TRIENNIO SCOLASTICO C.I.G.78133536DD. - DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N. 671 DEL 13/10/2020 DELLA CUC – SELE PICENTINI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DELLA RIATTIVAZIONE CONSEGUENTE ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 623/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - EMERGENZA COVID 19 - MARZO - MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA” – DOTT. GEOL. FABIOCAIAZZO CON STUDIO IN PONTECAGNANO FAIANO – SMARTCIG Z8E2D7DB42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 23/09/2020 ALLA DITTA GI.RO SCUOLA SRL PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  TRIBUNALE DI SALERNO PROMOSSA  DA G. SPARANO C/ COMUNE  PER RICONOSCIMENTO PROPRIETA' CONSERVATORIO S. SOFIA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2/839 DEL 29/08/2020 DI € 1.452,23 (IVA COMPRESA) E N.2/980 DEL 28/09/2020 DI € 1.452,23 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA  LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE), PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.904,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/9/1998 - VERTENZA G.D.P. DI SALERNO CAVALIERO GERARDO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL’ AVV. A. DEL REGNO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI -  O.E. “CIEMME RL” -  SMART CIG : Z822D0F815.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020 - SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARIM SRL DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DELL' 08/10/2020 DI € 3.428,03 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CORALLUZZO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 1^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA  ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI STIPULA  POLIZZA ASSICURATIVA  RCT/RCO  PERIODO:  30/9/2020 - 31/10/2020 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANNO 2019 OUTSOURCING SOFTWARE STUDIO DATA ENTRY UFFICIO VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA AD ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI (GIA’ ARISCOM ASSICURAZIONI)  PER SINISTRI INDENNIZZATI IN VIGENZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 20554  - PERIODO 21/6/2011 - 21/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI - DITTA: I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – SMARTCIG: Z352CAAB0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  – DITTA “ DERVIT SPA” – SMARTCIG: Z222D06A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/08/2020 – 19/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO) - CIG ZB92CBAC36 -  AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO LEGALE AVV. LUCA IADECOLA DI TERAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CDS GIANNATTASIO E. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  SALDO  COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CLOUD SICR@WEB AGILE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2122362 DEL 1862020 - DITTA MAGGIOLI SPA  -  CIG  Z672CA2C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120172 DEL 31/5/2020  DITTA MAGGIOLI  S.P.A. QUALE  2^ RATA  DEL CANONE   PERIODO 1/7/2019 -  30/6/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA APICELLA A. C/ COMUNE -   APPELLO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S. DAL COMUNE DI MONTECORVO ROVELLA AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 449/2017  - LIQUIDAZIONE  COMPENTENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO ASD DECOROSOMO MONTECORVINO C/ COMUNE, LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI,  A SALDO, ALL'AVV. A.FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR VASSALLO LUIGI C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , A SALDO, ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/E DEL 31/07/2020 DI € 1.441,54 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL - CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO - PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/E DEL 31/07/2020 DI € 264,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL - CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO -PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/569 DEL 29/06/2020 DI € 1.452,23 (IVA INCLUSA) E  N.2/684 DEL 30/07/2020 DI € 1.452,23 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.904,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ACCONTO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CABINA ENEL AREA PIP IN LOCALITÀ SAN MARTINO – DOTT. GEOL. FABIO CAIAZZO CON STUDIO IN PONTECAGNANO FAIANO – SMARTCIG: Z102D24035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO DIURNO PER MINORI ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE   A FAVORE DI  " PROGETTO 2000 -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"- PONTECAGNANO FAIANO (SA)  - C.I.G.   Z542E19C91 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI NAPOLI N. 40647 DEL 24/09/2020 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE  MATRICOLA N° 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO AERAULICO  (CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE) NELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG: Z842D477CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AGENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/C DEL 29/09/2020 DI € 9.316,95 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA LEO MARIA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 1^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA“ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  1°  SAL LAVORI COMPLEMENTARI IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO – CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA “ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  3°  SAL IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO – CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E RIMBORSO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERNO (SA), SIG.RA LOREDANA VILLECCO, DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER  L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI ISTITUTO PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  DI SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA  DI CUI  AL DGR NR. 170 DEL 7 APRILE 2020- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI PROC. PEN. 5453/R.G. A  CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA NR. 7, DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE NR. 303/2020, DEPOSITATA IN DATA 03.06.2020, ED EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ENTE CAPOFILA - E IL COMUNE DI ACERNO - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO ALL'O.I.V.,  DOTT. DONATO TORIELLO - TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER  RIMBORSO  AL CONDOMINIO DEL SOLE, PER LAVORI DI  RIPARAZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE.( FABBRICATO A/2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA E DELLE MOVIMENTAZIONI DI SPESA E DI ENTRATA- CIG Z4D2E9F9FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.100/E DEL 18/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLO TIPO - I SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI –ANNO 2020 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLO JEEP - I SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 29/09/2020 DI € 7.355,37 (IVA ESENTE) ALLA DITTA PETER PAN SAS DI CITROI ADRIANA, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 1^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.055/2020 DEL 26/09/2020 DI € 7.009,00 (ESENTE IVA) ALLA CARTOLERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 1^ TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DI TRE ANNI – IMPEGNO PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA E TRASPORTO A.S. 2019/2020 PER MESI NON FRUITI CAUSA PANDEMIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNERARIE ALLA DITTA ONORANZE CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER CITTADINA INDIGENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE - DITTA:PISANO ASCENSORI-SMARTCIG:Z3F2C9A01D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI PARAFIATI (PANNELLI SEPARATORI) IN PLEXIGLASS PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI E DEL GDP – DITTA: BESTPON SRLS – SMARTCIG: Z6F2D34FE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IN PERIODO EMERGENZIALE, PER IL TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/30 DEL 31/07/2020 ALLA DITTA NUOVE POSTE SRL PER AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/11/2016 - VERTENZA PROMOSSA DINAZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA BACCO M. C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 445/2020- - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESIONALI ALL'AVV. CATERINA ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE  SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI -INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 461 DEL 13/7/2020- CIG Z442D9D6CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/11/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA GONELLA M. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICHEL'ANGELO PICCININI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/1/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA  MAGAZZENO  V. E RISI L.  C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MATTEO CERRETTI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECOVINO ROVELLA   - IMPEGNO SPESA A CARICO DEL BILANCIO 2020 /2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ROMA COMPETENZE PER DIPENDENTE RAGO MICHELE, ASSEGNATO AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA IN POSIZIONE DI COMANDO  1/5/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO DI GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 548 DEL 07/09/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8- LOTTO  9 REGIONE CAMPANIA -  AGGIUDICATA ALLA EP S.P.A. - CIG NR. Z0D2E630B3 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO(MEDIA) E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - PRESA D'ATTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.314 DEL 23/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZD12DB3A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLA “G. GENTILE” IN PIAZZA A. SABINI – FRAZ. S. MARTINO – CUP: G72G19000600001 – O.E.: CSW ENGINEERING SRL – SMARTCIG: ZCF2E32BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN CLS SU UN MURO PERIMETRALE ESISTENTE PRESSO IL CIVICO CIMITERO – DITTA: “STELLACCIO BRUNO” – SMARTCIG: Z992D12580.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PERIODO 20/07/2020 – 19/08/2020 ALL'O.E. GEOM. FORTUNATO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FINALE VESTIARIO PL CANTALUPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.03.07 – O.E.: “SINEKO SRL” – SMARTCIG: ZC92D2606C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI PARAFIATI (PANNELLI SEPARATORI) IN PLEXIGLASS PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI E DEL GDP – DITTA: INPLEX S.A.S. DI POTENA MARCO &amp; C. – SMARTCIG: Z612D47829.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI SOGLIE SU MISURA IN MARMO DA COLLOCARE AL PIANO MENO 2 DELLA CASA COMUNALE – O.E. “LA CATTOLICA MARMI S.P.A” – SMARTCIG: Z262C377A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DA DESTINARE ALL’EX CONVENTO DI SANTA SOFIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OPEN S.PA.C.E”, BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020. TRAMITE T.D. MEPA DI CONSIP – CIG: Z822DF55D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/3/2017 - VERTENZA  PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI  MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA PUNZI A. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 103/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. VITALE DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" -  LIQUIDAZIONE FATTURA N.  0072513831 /2020   ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA  SRL PER CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALITA' 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA’- ANNO 2020. PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA DESERTA E REVOCA DELLA GARA DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALARIO ACCESSORIO - AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DI ANNI TRE C.I.G. 8136295B07. DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N. 587 DEL 16/09/2020 DELLA CUC – SELE PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E IMPEGNO SPESA. CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020- SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO  IMMOBILE SITO IN MONTECORVINO ROVELLA, P.ZZA DUOMO,  SEDE DEL MICRO-NIDO COMUNALE " IL NIDO DEI CUCCIOLI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL  PERIODO  01/09/2020-30/06/2021-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO DIURNO PER MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA ANNO 2020 - ART. 105 D.L. 19 MAGGIO 2020  NR. 34  ( C.I.G. Z542E19C91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 DGRG  170/2020 - SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020- ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO ALLA  FORNITURA DI PORTE DI MISURA E VETRO CAMERA  AL PIANO MENO 2 DELLA CASA COMUNALE DA ADIBIRE AL COMANDO VIGILI URBANI - DITTA: ANTONIO DI LASCIO LAVORAZIONI ALLUMINIO ANODIZZATO - SMART CIG: ZA12E41EF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  SUL MEPA (O.D.A.)   DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB; CIG: Z972E4194D - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/7/2014 - MINORE GIORDANO G.  - VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO, DEFINITA CON SENTENZA N. 1398/2017 - IMPEGNO SPESA PER SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV.  G. CARUCCI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BUONANNO ANTONIO C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 361/2019 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. P. BUDETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA  TARI ORDINARIA  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNERARIE ALLA DITTA ONORANZE CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER CITTADINA INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NECESSARI PER L’ADATTAMENTO E L’ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – CUP: G74H20000430004 – O.E.: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE – CIG: 8426060CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART.11 - L. N.431/98 - ANNUALITA' 2019 DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 60 DEL 09.06.2020 -QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/21 - AVVIO ISCRIZIONI - APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL SECCO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L’IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ “ECO AMBIENTE SALERNO SPA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2, DA SALERNO ALLA SOCIETÀ EURO SERVIZI S.R.L., DA OFFIDA (AP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE VIARIA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MA.ECO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE E DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEGLI HOTSPOT WI-FI INERENTI L'INIZIATIVA EUROPEA WIFI4EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA – O.E.: “VIANGAS SRL” – SMARTCIG: ZBA2E25EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO NELL’AREA A CONFINE SUL LATO EST – CUP: G71E20000040004 – O.E.: LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL – CIG: 8407853BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DI UNA PENSILINA IN LEGNO POSTA SUL BALCONE DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DEL PONTE – DITTA: L.R. COSTRUZIONI SRL” – SMARTCIG: Z302D1A227.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – SMART CIG Z712E1F2D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEI PLESSI SCOLASTICI – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: Z2B2E276F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI  APPELLO DI SALERNO DALL'AVV. G. SPARANO, AVVERSO LA SENTENZA N. 1411/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  IN ORDINE AL GIUDIZIO R.G. 7863/2015 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCO ARMINIO- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSA SCOLASTICA - CEDOLE LIBRARIE - RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ACQUISIZIONE PIATTAFORMA IN CLOUD - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA A MEZZO ODA ALLA DITTA ASTRO-TEL SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZC82E219F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL'L11/11/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DALLA SIG.RA STABILE PALMA C/ COMUNE  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. SABRINA DI CUONZO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI STIPULA  POLIZZE ASSICURATIVE  RISCHI VARI PERIODO 28/8/2020 - 31/10/2020  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020- AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2019 – ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ALLOGGI ( L. 431/98). ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI REGIONALI 2020- SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZD12DB3A7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE SALVATORE LUIGI PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ IN REGIME DI CUMULO. DECORRENZA 26/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART..66 E 74 - D.LEG.VO26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU – PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI  TRE ALL’O.E.: SARIM SRL – CIG: 810403091C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE DELLA ZONA D NEL CIVICO CIMITERO - O.E.: “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L.”  -  SMARTCIG: ZF12B5C356.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI CIMITERIALI  - O.E.: “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L.” -  SMARTCIG: Z6D2A33996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  TRIBUNALE DI SALERNO PROMOSSA  DA G. SPARANO C/ COMUNE  PER RICONOSCIMENTO PROPRIETA' CONSERVATORIO S. SOFIA - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI DA RICONOSCERE ALL'AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3^ SAL LAVORI CONDOMINIO PANICO C.S VITTORIO EMANUELE II N. 17 - MONTECORVINO ROVELLA, IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/9/1998 - VERTENZA G.D.P. DI SALERNO CAVALIERO GERARDO C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI DA RICONOSCERE AL DIFENSORE DELL'ENTE , AVV. A. DEL REGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI  DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ALLA VIA S. FILIPPO DELLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - DITTA: LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL-SMARTCIG:ZFO2D465D6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA- STAMPA- IMBUSTAMENTO -SPEDIZIONE/RECAPITO) AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020. CODICE CIG:Z782DCE96E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2020/21 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI E PER LA SCUOLA SECONDARAI DI PRIMO GRADO E DEL LICEO SCIENTIFICO DI MONTECORVINO ROVELLA CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD "COUPONSBOOK".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 17.03.01 (MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE) PROVENIENTI DA DANNEGGIAMENTI AI MANUFATTI CIMITERIALI CAUSATI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEL CIMITERO COMUNALE – O.E.: SINEKO SRL – SMARTCIG: ZE52DD06CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. P. FRANCHETTI AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 34/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G.PAOLINO - IMPEGNO SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RAEE (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO) CODICI CER 20.01.35 E CER 20.01.36 – O.E.: SINEKO SRL – SMARTCIG: Z1E2DD0719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROTEZIONE CIVILE NOE II TRIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – ING. MICHELE CIANCIULLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA – AVVISO PUBBLICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 13194 DEL 24.06.2020 – CUP: G74H20000060001 – O.E.: DITTA MEOLA MARIO – CIG: 8404022259</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 3,71% 2005-2025” CODICE ISIN IT0003876619. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO N. 20040021055 TRASMESSO A QUESTO ENTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO (NS. PROT. NR. 12915 DEL 13.08.2020); PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 3,71% 2005-2025” CODICE ISIN IT0003876619. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PL - LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN FUNZIONE DELL’APPARECCHIATURA DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAMENTO DI TEMPERATURA PRESSO LA CASA COMUNALE – DITTA: “A.C. IMPIANTI S.R.L.”– SMARTCIG: Z972D1078C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ROMUALDO TRIFONE” – ING. ERRA ENRICO CON STUDIO IN BATTIPAGLIA – SMARTCIG Z541F99F9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART.11 - L. N.431/98 - ANNUALITA' 2019 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 60 DEL 09.06.2020 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA CONTRIBUTO A BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO PROVENZA M. + 3 - PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1666/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN DATA 8/6/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. ARMINIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA AD ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI  SPA (GIA’ ARISCOM ASSICURAZIONI)  PER SINISTRI INDENNIZZATI IN VIGENZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 20554  - PERIODO 21/6/2011 - 21/6/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DI TRE ANNI – DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/344 DEL 13/05/2020 DI € 1.452,23 (IVA INCLUSA) E N.2/471 DEL 15/06/2020 DI € 1.452,23 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.904,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI BATTIPAGLIA COMPETENZE PER DIPENTENTE BIANCULLO  DOMENICO, UTILIZZATO DA QUESTO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO  PER IL PERIODO  22/8/2019 – 19/9/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C.D.S. COMUNE C/ SOC. EDILSED PER APPELLO SENTENZA TAR N. 302/2017 , DEFINITA CON SENTENZA N. 4153/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. ANGELA FERRARA, PRCURATORE  DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 3222/2019 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA NAPPI SUD C/ COMUNE -RIMBORSO ALLA NAPPI SUD  SPESE  LEGALI   DEL PROCEDIMENTO MONITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA F. CIBELE C/ COMUNE MONT.ROVELLA- AVVERSO E PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 121/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E BONUS GAS - PERIODO 2013/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI ALL’ARCH. VALERIANO PESCE – SMARTCIG: Z751FBEDED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI COMUNALI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI” – CUP: G79J16000750004 – CIG: 7034774F23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.L.GS N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL SECCO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L’IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ “ECO AMBIENTE SALERNO SPA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE FRANATO IN VIA ENRICO QUARANTA - DITTA: COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI -  SMARTCIG: ZCB2DEE231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. M. CARRAFIELLO + 3  AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 34/2020 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FABRIZIO MURINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 17/1/2019 - DITTA CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SALERNO DALL'  IACP   DI SALERNO, AVVERSO E PER L'ANNULAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - PROVVEDIMENTO N. 1693 DEL 4/9/2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. P. SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL SECCO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20.03.01) PRESSO L’IMPIANTO STIR DI BATTIPAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ “ECO AMBIENTE SALERNO SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA STAFFE COMPATTE PER CHIUSURA LAPIDI LOCULI COMUNALI AL CIVICO CIMITERO – DITTA LUPO COSTRUZIONI SAS DI LUPO MICHELE - SMARTCIG: Z682D900F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE –  SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO A DISCARICA DEI RSU NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - DITTA: “EURO SERVIZI SRL” –SMARTCIG: ZE127AE61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: ROVELLA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – SMARTCIG: ZD12DB3A7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIOSCO IN VIA CAVOUR : RISPRISTINO STATO DEI  LUOGHI - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE PER ESECUZIONE ORDINANZA  PROT.17476/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CODICE CIG: Z4A2C63494 -  AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSULENZE E SERVIZI ASSICURATIVI INTEGRATI S.R.L. - CON.S.A.I. S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/2020 DI € 190,32 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BOMBOLE DA CUCINA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL DLGS 50/2016. CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO ESTIVO DIURNO ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGRAMMA DEFINITIVO, ELENCO DOMANDE PERVENUTE, ELENCO AMMESSI,ELENCO ESCLUSI, ELENCO MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 31/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PLAN B SRLS , PER IL SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP, QUALI COORDINAMENTO DEL PROGETTO E MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO/RENDICONTAZIONE “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI , POR-FSE CAMPANIA 2014/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA  LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AL CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA ED AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA – ING. ITALO D’ALESSIO – SMARTCIG: Z6A2DA4122 E Z792DA4141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E.: FILOMENO VILLECCO – SMARTCIG: Z672CF02A6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI, VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA STAFFE COMPATTE PER CHIUSURA LAPIDI LOCULI COMUNALI AL CIVICO CIMITERO - DITTA: LUPO COSTRUZIONI SAS DI LUPO MICHELE - SMART CIG: Z682D900F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E  AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) AVVISI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020.  CODICE CIG ZAF2D89F6C-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PACIFICO ANNALISA C/ COMUNE -   LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA PACIFICO A.,  SALDO DEL  RISARCIMENTO DANNO RICONOSCIUTO CON  SENTENZA DEL G.D.P. DI SALERNO N. 6611/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAGAZZENO MARCO  C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N. 319/2018- LIQUIDAZIONE SALDO RISARCIMENTO DANNO  E LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. D. DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI A CANTERA E URNE CINERARIE NEL CIVICO CIMITERO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI SAS DI LUPO MICHELE – SMARTCIG: ZBE2C51822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI CONNETTIVITÀ INTERNET SCUOLE MACCHIA E DIREZIONE DIDATTICA - AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO E SISTEMAZIONE CAPPELLA FUNERARIA E FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONI VIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO – DITTA: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE – SMARTCIG: ZB42CAAAF6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: “RS PETROLI SRL” - SMARTCIG. ZB52C378EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE  APRILE /GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO  ESTIVO DIURNO PER  MINORI  - ESTATE 2020"  APPROVAZIONE PROGETTO- MODULO D'ISCRIZIONE E AVVISO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 3222/2019 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA NAPPI SUD C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE  LEGALI   DEL PROCEDIMENTO MONITORIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI MACCHIA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G  Z162D73B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° SEMESTRE 2020 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/E DEL 13/03/2020 DI € 11.051,80 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI IN COSTANZA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19– AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE- CIG Z442D9D6CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – SMART CIG ZE12D7C778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE -  SERVIZO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE - DITTA “MARINO AMERIGO S.R.L.” - SMARTCIG: ZBC2AC7829.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO GEN-MAR 2020 – DITTA EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: ZEB2C1A031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI TRA I DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/E DEL 13/03/2020 DI € 2.024,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE FONTANELLA M.(PROT. 8923/2020) - PISANO C.(PROT. 8724/2020) - SPERA A.(PROT. 8669/2020) - CASALE A. (PROT. 8715/2020)- GIULIANO C.(PROT. 8822/2020) - CRISCONIO M.(PROT. 9157/2020) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE FASULO R.(PROT. 8832/2020) - TULIPANO M.(9071/2020) -CAVALLO G.(9156/2020) - CESARO L.(8725/2020) - PANICO SONIA (8999/2020) - DELLI BOVI V.(9092/2020) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE MACELLERIA FIORILLO G.(PROT. 8862/2020) - MACELLERIA DEL CORSO DI LORIA M (PROT. 9000/2020. -  MINI MARKET EFFEPI (PROT. 8612/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERI PUC – DIRITTI DI ISTRUTTORIA REGIONE CAMPANIA, UOD VALUTAZIONI AMBIENTALI (VI) E ASL SALERNO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA MACELLERIA QUARANTA C.(PROT. 8816/2020) - DITTA CAVALLO ANTONELLA (PROT. 9001/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA DESAL S.C.R.L.( PROT. 8838/2020) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA MARFLOR SRL (PROT. 8969/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA SUPER SEMAR SOC.COOP.( PROT 8823/2020) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA GENERAL STORE SRL (PROT. 8861/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA NUNZIATA ROSA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N.  323/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI ALL'AVV. L. MANNARA , PROCURATORE DI NUNZIATA R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/2/2018 - VERTENZA GDP TRENGA L. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 115/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. L. DI GREGORIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO B.CIPOLLETTA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. STEFANO SALIMBENE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GRATUITO DI TRASPORTO DA E VERSO IL CIVICO CIMITERO PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2019 – LIQUIDAZIONE ALLA RENTAL BUS S.R.L., DA MONTECORVINO PUGLIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASSISTENZA DEL SISTEMA TVCC DEL TERRITORIO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA SEDAB IMPIANTI SRL, DA CAVA DE' TIRRENI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DITTA BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z1C2CE6B0D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER TRE MESI DUE UNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO COMANDO PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA FRAZIONE GAURO - DITTA EURO IMPIANTI SRL – SMARTCIG: Z8B2CD776B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATO AI LAVORI DI “CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA” – DR. GEOL. FABIO CAIAZZO – SMARTCIG: Z8E2D7DB42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR BUDETTA A. C/ COMUNE -  R.G.N.  1545/2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SARNO C. C/COMUNE - R.G. 1574/2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VESOVIC DANIELA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N. 4521/2018- LIQUIDAZIONE SALDO RISARCIMENTO DANNO  VESOVIC D. , COMPENSATO CON DEBITI TRIBUTARI E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. D. DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEL FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE - DITTA PISANO ASCENSORI - SMARTCIG: ZF72A96DE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO FIERRO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.  4 DEL 27/3/2019   DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER IL SERVIZIO ASSICURATO PER LE  SEDUTE DEL 10/10/2019; 11/11/2019; 30/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI  DELL'ART.36-C.2 LETT.A) DEL D.L.GVO 50/2016 FORNITURA  MANIFESTI ISTITUZIONALI DI PARTECIPAZIONE LUTTO - DITTA CUOMO SNC - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INERENTE I LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO-TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLNETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” - PROVE DI CARICO A SPINTA CON MARTINETTO IDRAULICO SUI PARAPETTI DEL REALIZZANDO PLANETARIO SAN PIETRO – SOCIETA’ PLP GROUP SRL – SMART CIG ZA628AF117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING ANNI 2019-2022 - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. FPA 7/19 DEL 18/12/2019 DITTA PA360 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INTERVENTO DI ESPURGO DEL POZZETTO D’ISPEZIONE UBICATO IN VIA NUVOLA 4, - DITTA: MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO - SMARTCIG: ZC92A84B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTI CASERMA CARABINIERI - DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE -  SMARTCIG: Z2D2A0C67C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO QUOTA AL FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DITTA OFFICINE CAVALLO S.R.L. – SMARTCIG: ZC92A84B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA – O.E.: R.S. PETROLI SRL – SMARTCIG: Z632D7F101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI GESTIONE “TRASPARENZA RIFIUTI” IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA ARERA N. 444/2019 – O.E.: IMMEDIA SPA – SMARTCIG: Z2E2D5E8CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO CAVALLO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  -  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DITTA MI.DI. DI DI FILITTO ANTONIO - SMARTCIG: Z302B4E0CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI IN PVC CON VISIERA DIAMETRO 60 DA INSTALLARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA F.S.G. SRL – CIG. Z112B5F3CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE AREE INTERNE UFFICI G.D.P. DITTA ECOCHIMICA S.R.L. – CIG. Z5A2C989FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/8/2016 - VERTENZA G.D.P. BUONANNO A. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 361/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. T.AVAGLIANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/ RCO N.  65/164253320/2 PROROGATA PER IL PERIODO 31/3/2020 - 30/9/2020 - LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI TRAMITE GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE ASSOCIAZIONE SOUTH LAND.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2020 CANONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI NR. 1 RISORSA UMANA, CON PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO” DI CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 3, NELLA PERSONA DELLA SIGNOR PEDUTO GIOVANNI, CON ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALL’AREA TECNICA, MEDIANTE STIPULAZIONE DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL GRUPPO SCOUT MONTECORVINO I “BEATO GIOVANNI” PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO TEAM BUILDING NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI , POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE DI PIERNO  LUIGI PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ IN REGIME DI CUMULO. DECORRENZA 09/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 300 RISME DEL F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-2006 DEL 22/5/2020  DITTA WORLD OFFICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE KAEGIS COMUNICAZIONE DI ANTONIO DE ANGELIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48%, IN FAVORE DELL’ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE PROVENZA ACHILLE SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48%, IN FAVORE DELL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA SPECIALISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE METE INFINITEVIAGGI E TURISMO SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE GOLDEN GRAPHIC DI LUCA COPPOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE METAIA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE FINO ALLA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 . CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” -   LIQUIDAZIONE  INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 PER PROGRAMMAZIONE SPESA E PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA” – CIG 80930471A9 – DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N. 308 DEL 22/04/2020 DELLA CUC – SELE PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO  DEI LAVORI  DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ALLA VIA S. FILIPPO DELLA FRAZIONE SAN MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - DITTA: LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - SMART CIG: ZFO2D465D6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 48%, IN FAVORE DEI DOCENTI PER IL CONVEGNO DEL 3 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. - ATTIVITÀ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) 1° SEMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE - DITTA: “PISANO DI G.&amp; V. PISANO &amp; C. SRL” – SMARTCIG: Z102D4AFC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – O.E.: “OLIVEDIL SRL”  – SMARTCIG:Z1E2D5A7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2020 PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO ESTERNO GIFFONI FILM FESTIVAL RETRIBUITO DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE,  PER ANNI TRE, DI UN  IMPIANTO PUBBLICITARIO SITUATO LUNGO C.SO CAVOUR DI MONTECORVINO ROVELLA DI DIMENSIONI 1 MQ-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48,00% AL FORNITORE SUONI&amp;SCENE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 E GENNAIO/DICEMBBRE 2021. C.I.G.:  78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARAFIATI (PANNELLI SEPARATORI) IN PLEXIGLASS PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI E DEL GDP – DITTA: INPLEX S.A.S. DI POTENA MARCO &amp; C. – SMARTCIG: Z612D47829.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO AERAULICO  (CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE) NELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE – OP. ECON.: MORRETTA FRANCESCO &amp; C.  RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SRL – SMARTCIG:Z842D477CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI – DITTA: EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO – SMARTCIG: Z562D104BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E. - ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE ALIMENTARI LAUDISIO -PROVENZA SAS -ALIMENTARI FORTUNATO SRL - ALIMENTARI D'ALESSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – O.E.: NORAP SRL – SMARTCIG: Z172D40AFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 29.03.2020 FINO ALLA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO A CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI – DITTA: CIEMME SRL – SMARTCIG:Z822D0F815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPODIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 - DITTE MACELLERIA FONTANELLA MAURIZIO - MACELLERIA GIRASOLE MATTEO - MINIMARKET PISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMB9ORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNLAE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020- DITTE MACELLERIA CAVALLO -MACELLERIA QUARANTA - CENTRO FRUTTA CORALLUZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 138/2019 - SOC. ALOE C/O COMUNE M.ROVELLA E C/ COMUNE ACERNO - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI  SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ECOAMBIENTE C/ COMUNE - R.G. 2873/2017 - LIQUIDAZIONE AL C.T.U. , DOTT. GIANCARLO FERRI ,  COMPENSO LIQUIDATO NEL DECRETO N. 7808/2019 RESO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/1/2010 - VERTENZA G.D.P. MAGAZZENO V. /CORRADO G. , DEFINITA CON SENTENZA N. 268/2020 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. T. AVAGLIANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE MACELLERIA DEL CORSO - MACELLERIA FIORILLO - MINI MARKET EFFEPI SOC.COOP. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE ORTOFRUTTA CAVOUR E ALIMENTARI MAZZARELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELLÌELENCO COMUNLAE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE MINIMARKET DELLI BOVI - FREDDA IDEA SURGELATI - IDEA CASA CESARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNLAE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA DESAL SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTE FROZEN FOOD - ALIMENTARI TULIPANO - LE BONTA' SOTTOZERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA MARFLOR SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTALE DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA GENERAL STORE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL'ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. DITTA SUPER SEMAR SOC.COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA – ISOLA ECOLOGICA – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 C. 5 E C. 7 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. – O.E.: COEDIL DI VASSALLO COSIMO – CIG: 8165250176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. CERZOSIMO LAZZARO AVVERSO E PER LA  RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA N. 384/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE  DI MONT.ROVELLA- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECOVINO ROVELLA   - LIQUIDAZIONE FATTURE SIG. MAZZARO ALESSANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AD ATTO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA RUSSO L. AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 574/2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. C. VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE PLAN B SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTO DI TULLIO DE PISCOPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: ZC02CC26B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – O.E.: SLALOM CONSULTING SRL – SMARTCIG: Z812CC2662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE – FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NONCHÈ DELLE STRADE E PIAZZE – DITTA OLIVEDIL SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.15 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 20/04/2020 PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA – PERIODO MARZO 2020 – DITTA NOI SOC. COOP. SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN CLS SU UN MURO PERIMETRALE ESISTENTE PRESSO IL CIVICO CIMITERO  – DITTA: “ STELLACCIO BRUNO” – SMARTCIG: Z992D12580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NEW JERSEY PREFABBRICATI – DITTA: TOLOMEO  PREFABBRICATI – SMARTCIG: Z862D11C75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.18 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA  LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ E 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CORPI DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO E DELLA CABINA ENEL NELL’AREA PIP IN LOCALITÀ SAN MARTINO – DR. GEOL. FABIO CAIAZZO – SMARTCIG: Z102D24035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO A SCAVALCO OPERATORE DI PL PIETRO CAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DA ERRA E. + 10 E DALLA FECUNDITAS - SOC. AGRICOLA, AVVERSO E PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA  N. 447/2020  RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.P.PIZZUTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – O.E.: SINEKO SRL – SMARTCIG: ZC92D2606C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARAFIATI (PANNELLI SEPARATORI) IN PLEXIGLASS PER IL CONTRASTO AL COVID-19 DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI E GDP – DITTA: BESTPON SRLS  – SMARTCIG: Z6F2D34FE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – O.E.: “GES.CO. AMBIENTE SCARL” - SMARTCIG: Z5D2C9E4FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER IL PERIODO DI UN TRIENNIO SCOLASTICO C.I.G.78133536DD. – ESECUZIONE SENTENZA TAR SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 14° SAL ALLA DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE ALLA FRAZIONE GAURO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL GEOM. CRISTIAN FAINO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO &amp; P. CON SDE IN GIFFONI VALLE PIANA – SMART CIG. ZEE2A8210A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – DETERMINA INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L’ACCATASTAMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E FRAZIONAMENTO DELL’AREA IN LOCALITÀ SAN MARTINO – AREA PIP – GEOM. PASQUALE PELLEGRINO – SMARTCIG: Z172CEC3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO “ – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO - CIG ZE51FC54AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO URBANO” – ING. NORMA FALIVENE – SMARTCIG: Z552D20B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI AL CIVICO CIMITERO” – ARCH. EMILIA LAMBERTI – SMARTCIG: Z2C2CEC79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE ADA AGENCY SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA'" - TRASFERIMENTO SOMMA DI € 1.268,08 A FAVORE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S4 QUALE QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COFINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL II ACCONTO NELLA MISURA DEL 48% AL FORNITORE AZZURRA SPETTACOLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA DITTA DI LORENZO 10  SRLS C/COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - R.G. 1732/2019- LIQUIDAZIONE ACCNTO SU COMPENSO PROFESSIONALE ALL' AVV. LORENZO LENTINI , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA LUPO GENERALI COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. ANTONIO DI MARTINO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CRINTEA M.A. C/ COMUNE -LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI LITE  ALL'AVV. LUCIA MANNARA ATTRIBUITE CON SENTENZA DEL G.D.P. N.  1562/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – O.E.: DERVIT SPA – SMARTCIG: Z222D06A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI EDILI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTI CASERMA CARABINIERI –  DITTA  TAVORONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE– CIG. Z102AC9F1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PACIFICO ANNALISA C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 6611/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI ATTRIBUITE ALL'AVV. LUCIA MANNARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO IN DANNO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DI UNA PENSILINA IN LEGNO POSTA SUL BALCONE DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DEL PONTE – DITTA: L.R. COSTRUZIONI SRL” – SMARTCIG: Z302D1A227.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN FUNZIONE DELL’APPARECCHIATURA DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAMENTO DI TEMPERATURA PRESSO LA CASA COMUNALE  – DITTA: “A.C. IMPIANTI S.R.L.”– SMARTCIG: Z972D1078C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CARMINE MAORINI LOCALITA’ PONTE MILEO –DITTA   STELLACCIO BRUNO – CIG. Z832B5F51B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E. FILOMENO VILLECCO – SMARTCIG: Z672CF02A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOE I TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI A CANTERA E URNE CINERARIE NEL CIVICO CIMITERO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI SAS DI LUPO MICHELE – SMARTCIG: ZBE2C51822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OBIETTIVO INDIVIDUALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIPENDENTE ROSARIO ALFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORE LATERALI IN ALLUMINIO PRESSO LA CASA COMUNALE - DITTA “ANTONIO DI LASCIO LAVORAZIONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO” - SMARTCIG: Z152AC7745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIDEOCAMERE RIFIUTI - ELETTROSECURITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AL TRIBUNALE DI BOLZANO DALLA LADURNER S.R.L. – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TURNO, REPERIBILITA' APRILE 2020 E SERVIZI ESTERNI DIC 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL PERIODO APRILE – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TARI – SECONDO  SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA FINANZIARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NELLA CASA COMUNALE, UFFICI G.D.P., LICEO G. GLORIOSO - DITTA: SARIM SRL – SMARTCIG: ZDB2CFF4B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  DECRETO INGIUNTIVO N. 41  DEL 24/6/2009, RESO DAL G.D. P. DI ROCCADASPIDE SU RICORSO DELLA DIPOGAS C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 539/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  SU RICORSO DELLA SIG.RA LINGUITI ANNA  C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  N. 1589/2018 RESA SU RECLAMO PROPOSTO DA  BENINCASA ALFREDO / COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3820/2018 RESA DAL GIUDICE DI PACE  DI SALERNO  SU RICORSO DEL  SIG. RICCIARDIELLO ALFREDO   C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2688/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  SU RICORSO DEL  SIG. CAPODANNO PATRIZIO  C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO - UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  PRESTATO PER L’AREA FINANZIARIA DAL DIPENDENTE FORTUNATO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MCTC ANTICIPATA PER ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI TRASPORTO CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO  – CIG. 6010260F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RILEVAZIONE CENSUARIA AL DOTT. B. CIPOLLETTA- CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E RESPONSABILE U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL – CIG. 80765904E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO DI COLORE BIANCO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA IN LOCALITA’ SAN MARTINO –  DITTA ANTONIO DI LASCIO  LAVORAZIONI ALLUMINIO ANODIZZATO  – CIG. ZF92AD40EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CALAMITA’ NATURALE A SEGUITO DELLE PIOGGIE PERSISTENTI DEI GIORNI 13, 21 E 22 DICEMBRE 2019 – DITTA GIULIANO FRANCESCO – CIG ZBC2BB3210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA RUOTE ED ASSI PER CARRELLATI DA UTILIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE  DITTA CO-IMBA SAS DI CERULLO PIETRO  – CIG. Z3A2B607AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/104 DEL 02/03/2020 DI € 1.452,23 (IVA COMPRESA) E N.2/187 DEL 25/03/2020 DI € 1452,23 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.904,46 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE DITTA SINEKO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - CIG Z4223D4B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  REFEZIONE SCOLASTICA  PER UN TRIENNIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020- LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO ALLA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE RILEVAZIONE AREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° S.A.L. – ING. GIAN PAOLO VITOLO – SMARTCIG: Z3F2A6F8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 – AREA TECNICA SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.267 DEL 30/04/2020 DI € 8.737,65 (IVA INCLUSA) ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOI, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 – AREA TECNICA PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE HARD DISK PRESSO SERVER CENTRALE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “HARD &amp; SOFT HOUSE S.R.L” DA BELLIZZI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019 - ASSOCIAZIONE U.N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE: D.I. N. 41/2019 DEL G.D.P. DI ROCCADASPIDE; ORDINANZA N. 1589/2018 DEL  TRIBUNALE DI SALERNO; SENTENZA N. 539/2018 DEL TRIBUNALE DI SALERNO; SENTENZA N. 2688 DEL TRIBUNALE DISALERNO; SENTENZA N. 3820 DEL G.D.P. DI SALERNO;  SENTENZA N. 138/2019 DEL G.D.P. DI M.ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA LAVORO A SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI ACERNO - PAGLIARULO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ACCATASTAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE E FRAZIONAMENTO DELL’AREA IN LOCALITÀ SAN MARTINO – AREA PIP – GEOM. PASQUALE PELLEGRINO – SMARTCIG: Z172CEC3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – O.E. FILOMENO VILLECCO – SMARTCIG: Z672CF02A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/12/2015 - VERTENZA MALANGONE P. C/ COMUNE , DEFINITA CON PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL G.D.P. - LIQUIDAZIONE  SOMMA A RISARCIMENTO DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DITTA: EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO – SMARTCIG: Z2D2CEB349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ARTT.192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DITTA: BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – SMARTCIG: Z1C2CE6B0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  EVENTI - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PARROCCHIA SS.PIETRO, NICOLA E S.MARIA ASSUNTA PER UTILIZZO AUDITORIUM DON GERARDO SENATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149258 DEL 30/11/2019  DITTA MAGGIOLI  S.P.A. - CANONE PERIODO 1/7/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE (CER 20.03.01) PER QUEI QUANTITATIVI NON CONFERIBILI PRESSO L’IMPIANTO DELLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R-TRE SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 213 DEL 17/04/2020 (“AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICOGIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO); DETERMINAZIONE A CONTRARRE; CIG: ZB92CBAC36”); RETTIFICA CATEGORIA MERCEOLOGICA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI -   DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI N. 2  IMPIANTI PUBBLICITARI SITUATI LUNGO C.SO CAVOUR DI DIMENSIONI 1 MQ CADAUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE – SMARTCIG: ZA02CC0399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI N° 104 LOCULI A FORNETTO PREFABBRICATI ZONA L – CIVICO CIMITERO “ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  2° S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL CON SEDE IN PORTICI – CIG 79239813FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI A CANTERA E URNE CINERARIE NEL CIVICO CIMITERO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA – SMARTCIG: ZBE2C51822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE –  PROGETTO “ACCENDI IL TUO FUTURO” CON NOLEGGIO DI OPERE ARTISTICHE LUMINOSE  SUL TERRITORIO COMUNALE   SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  FILI D’ERBA– CIG. Z392AD402A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE , STRADE E PLESSI SCOLASTICI  DITTA OLIVEDIL SRL – CIG. ZB42B4E113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE IN FORMA ELETTRONICA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE), LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO (VOUCHER) E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/33 DEL 28/02/2019 DI € 2440,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ASTRO-TEL S.R.L. CON SEDE IN AVELLINO - CIG:Z46293773B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA  DI N° 1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA “D3” POSIZIONE ECONOMICA “D3”   “FUNZIONARIO AREA TECNICA II ” - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA " MONTECORVINO ROVELLA SICURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL” – SMART CIG Z152CD0832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO ROMUALDO TRIFONE“ – LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA DITTA “EDILROAD SRL” – CIG 789796895E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. DITTA SUPER SEMAR SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. DITTA GENERAL STORE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. DITTA MARFLOR SRL. RIMBORSO BUONI SPESA, RICHIESTA PROT. 6479/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020. APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ALL`EROGAZIONE DEI VOUCHER. SECONDA FASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER PROCEDURA STRAORDINARIA DI ALIENAZIONE VEICOLI - VOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIMBORSO IMPORTI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI NELL’ELENCO COMUNALE ISTITUITO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO E SISTEMAZIONE CAPPELLA E FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE VIALI ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO – DITTA: TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE – SMART CIG: ZB42CAAAF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 LETTORI DI BADGE PER RILEVAZIONE INFORMATIZZATA  PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE JEEP RENEGADE II SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO  ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO /DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2020 - SALARIO ACCESSORIO OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA PRIMA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2020 – 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AÌRT. 82 D.L.GVO 267/2000- ATTRIBUZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CANILE DOG'S TOWN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLO FIAT TIPO II SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE SMART WORKING -   REVOCA ATTO DI DETERMINA N. 191 DEL 08/04/2020 - ACQUISTO PRESSO LA  NANOSYSTEMS S.R.L. DI ASCOLI PICENO (AP), SERVIZIO  SUPREMO – IMPEGNO SPESA - CIG Z5B2CBF2F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/2020 DI € 16.175,99 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SR., CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19. DONAZIONI PERVENUTE E EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSICURARE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ ALLA POPOLAZIONE INDIGENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2020 – 31/12/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019 DOG'S TOWN CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORAP SRL CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MONTECOVINO ROVELLA  - IMPEGNO SPESA ASSUNTO NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.L.GVO 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LUG_AGO 2019 CANILE PINETA DOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA PRESSO IL CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI E MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  –  DITTA CIEMME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - DITTA RS PETROLI  SRL – CIG. ZB52C378EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2019 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA SNOOPY LEO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI LA GRECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY E DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO); DETERMINAZIONE A CONTRARRE; CIG: ZB92CBAC36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI INVITO-DIFFIDA RELATIVI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE – LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ NUOVEPOSTE SRL DA CAPACCIO SCALO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA EX ART. 17/BIS DEL D.L.GVO 546/1992 PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SALERNO   DALLA SIG.RA IOLE  FORTUNATO C COMUNE -  NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/12/2015 - VERTENZA G.D.P. MALANGONE P. / COMUNE, DEFINITA CON  L' ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL G.D.P.  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL DEL 14.09.2000 A FAVORE DEL MESSO NOTIFICATORE. LIQUIDAZIONE ANNI 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98- ART.65 - CONCESSIONE N.9  ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE  STRADE E PIAZZE  DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE   DITTA ECOCHIMICA S.R.L. – CIG ZC442C68B63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU TUTTI I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE   DITTA ECOCHIMICA S.R.L. – CIG. Z4C2C3DD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE  AREE  INTERNE DEL MUNICIPIO,UFFICI G.D.P. DISTRETTO SANITARIO E DIREZIONE DIDATTICA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE   DITTA ECOCHIMICA S.R.L. – CIG.ZA22C68B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – INTERVENTO DI DISINFEZIONE SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE  STRADE E PIAZZE  DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE IN DATA 20/03/202 E NEGLI UFFICI COMUNALI  DITTA ECOCHIMICA S.R.L. – CIG ZA42C7C16A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA WORLD OFFICE SRL , DA NAPOLI CARTA E CARTONICINI IN RISME PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE IN COMODATO DI NR. 1 (UNO) O PIÙ AUTOMEZZI SPONSORIZZATI ATTREZZATI PER L’EFFETTUAZIONE DI TRASPORTO A FINI ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020. APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO ALL`EROGAZIONE DEI VOUCHER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E STAMPA DI BUONI SPESA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MULTISTAMPA SRL”. CIG: Z452CA8E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODULO ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODULO ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER IL   SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI  IN MONTECORVINO ROVELLA  – DITTA: I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – SMARTCIG: Z4B2CAAB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI  E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO EX CONSERVATORIO S.SOFIA   – DITTA: I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO – SMARTCIG: Z352CAAB0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE  – DITTA: PISANO ASCENSORI – SMARTCIG: ZF72A96DE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA UNIPOLSAI POLIZZA ASSICURATIVA RCT /RCO N. 65/164253320/1PRIODO 31/12/2019 - 31/3/2010 - LIQUIDAZIONE PREMIO  TRAMITE GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE SMART WORKING -   ACQUISTO PRESSO LA  ANYDESK SOFTWARE , SERVIZIO  ANYDESK POWER – IMPEGNO SPESA - CIG ZB92CA2AE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CANILE DOG'S TOWN I SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA E 1^/2^ SUPERIORE) - ANNO SCOLASTICO 2015/16 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CLOUD SICR@WEB AGILE - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO SPESA -  CIG  Z672CA2C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA, SERVIZI FINALIZZATI A GIORNATA INTERVENTO TECNICO DA REMOTO PER RE - INSTALLAZIONE PROCEDURA PAGHE (XPERS) E PRESENZE (KRONOS) – IMPEGNO SPESA - CIG   Z0D2CA2B97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ “GES.CO.AMBIENTE SCARL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)  -  ARCH. GIUSEPPE GUIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEI PDC NN. 86/2006, 38/2007, 18/2008 E 93/2008 IN DITTA FORTUNATO IOLE PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI A GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020, DETERMINAZIONE A CONTRARRE; CIG: Z492C9FC08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E RIMBORSO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACERNO (SA), SIG.RA LOREDANA VILLECCO, DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER  L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI ISTITUTO PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA EURO IMPIANTI S.R.L. – PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2019 CIG. Z7F2901C04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE CON RISTRUTTURAZIONE DI UN LABORATORIO SANITARIO IN VIA RAFFAELLO FRAZ.MACCHIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG :Z4F2C379DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ “VERDE GENTILE DI FABRIZIO GENTILE” PER LA SISTEMAZIONE N° 4 AIUOLE SITE IN PIAZZA PADRE GIOVANNI DA MONTECORVINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2 COMPUTER PER GLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA  MUNICIPALE - DITTA " MATT COMPUTER"   DI PERITO MATTEO - BELLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  253/2019 - ( C.I.G.  ZBB26678D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIGONO DI TIRO PER ESERCITAZIONI DI TIRO SVOLTE NEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA; CIG: Z812C1B891 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT /RCO  N. 65/164253320 - PROROGA ALLA  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI PER LA DURATA DI MESI SEI :  31/3/2020 -  30/9/2020  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E DEL 15/01/2020 DI € 1.584,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCHIMICA S.R.L PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE AREE INTERNE  UFFICI G.D.P, -  CIG  -Z5A2C989FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CODICE CIG: Z4A2C63494 -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI -2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 30/11/2019 ALLA POSTESUD –SRLS  DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2016 - VERTENZA GALLO G.M. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA  DEL G.D.P. N. 5159/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE CONVENUTO CON L'AVV. C. BONADUCE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/11/2017 -VERTENZA RUSSO L. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA DEL G.D.P. N. 574/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. VESTUTI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/7/2016 -VERTENZA  A. LANGELLA C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA DEL G.D.P. DI SALERNO N. 1686/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. BONITO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DENZA FRANCESCA , DEFINITA CON ACCORDO BONARIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. P. DI FILIPPO PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE PRESTATA IN FAVORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S. DA C. AIELLO  AVVERSO  E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.  692/2019 -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  22/3/2018 -VERTENZA  M. BRULLO C/ C0MUNE, DEFINITA CON SENTENZA  DEL G.D.P.  N. 462/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. M.FOGLIA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VISURE MCTC ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO LUNGO TERMINE JEEP RENEGADE 2020_2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOE ULTIMO BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VISURE MCTC II SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA  LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA' - ANNUALITA' 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. CERZOSIMO LAZZARO AVVERSO E PER LA  RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA N. 384/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE  DI MONT.ROVELLA-  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. L. VICEDOMINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/E DEL 03/02/2020 DI € 10.571,29 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DEL 03/02/2020 DI € 1.936,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 07/01/2020 DI € 12.984,67 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.201 DEL 31/12/2019 DI € 18.845,78 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSICURARE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ ALLA POPOLAZIONE INDIGENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DEL 15/01/2020 DI € 8.649,23 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 30/11/2019 ALLA POSTESUD –SRLS  DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. IVA   E MOD. IRAP 2019- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. DONATO TORIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA E POSA IN OPERA RAMPA PER DISABILI PRESSO LA CASA COMUNALE DITTA FUTURA FERRO S.R.L.S -  CIG. Z8B2AC77B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.17 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO-FEBBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2/433 DEL 18/02/2020 ALLA DITTA SEPEL SRL CON SEDE IN MINERBIO (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.13/98 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTANZA PROT. N.11534/2005 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/45 DEL 31/01/2020 DI € 1.452,23 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE), PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROROGA AFFIDAMENTO MESI DUE E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ “GES.CO.AMBIENTE SCARL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE DELLE ZONE F-G-H-I NEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ECOCHIMICA S.R.L” PER SECONDO INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE STRADE E PIAZZE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE IN DATA 20/03/2020 E NEGLI UFFICI COMUNALI-  CIG  - ZA42C7C16A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCHIMICA S.R.L ’PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE  STRADE E PIAZZE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE  -  CIG  -ZC42C68B63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCHIMICA S.R.L ’PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLE AREE INTERNE DEL MUNICIPIO, UFFICI G.D.P, DISTRETTO SANITARIO E DIREZIONE DIDATTICA RICADENTI NEL TERRITORIO ’COMUNALE -  CIG  -ZA22C68B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI DEFINITI DALL’ARERA- AUTORITÀ SUI RIFIUTI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA SU STRADE E PIAZZE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZAA2C6DAA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI N. 2  IMPIANTI PUBBLICITARI SITUATI LUNGO C.SO CAVOUR DI DIMENSIONI 1MQ CADAUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 32 DEL D.LGS. 50/2016) E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI A CANTERA E URNE CINERARIE NEL CIVICO CIMITERO – O.E.: LUPO COSTRUZIONI S.A.S. DI MICHELE LUPO – SMARTCIG: ZBE2C51822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RILEVAZIONE CENSUARIA   AL  DOTT. B. CIPOLLETTA- CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E RESPONSABILE U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/3/2018 - VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. CERZOSIMO L. C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA , DEFINITA CON SENTENZA N. 384/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. VICEDOMINI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.C.R.E. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO CELESTINO G. C/ COMUNE PER RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE N. 673/2017 - DEFINITA CON SENTENZA DI APPELLO N. 632/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO,  ALL'AVV. G. PAOLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA FERULLO D. C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 2118/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI,  A SALDO, ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E AFFISSIONE  MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3/2 DEL 4/10/2019 DITTA  CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA’ ANNO 2020. MEDIANTE RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z112C54F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA  A NOLEGGIO DI FILIARI DI LUCI A LED SUL TERRITORIO COMUNALE  DITTA ADA AGENENCY S.R.L.S– CIG. Z8D2AE83CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INISTRO DEL 21/11/2017 - VERTENZA BARBONE L. C/ COMUNE, PENDENTE DINANZI AL  GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO DI  C.T.P. MEDICO  LEGALE, IN FAVORE DELLA DOTT.SSA  S.CORNETTA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  27/1/2016 - VERTENZA SENATORE A. C/ COMUNE, PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO DI  C.T.P. MEDICO  LEGALE, IN FAVORE DELLA DOTT.SSA  S.CORNETTA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR R.G. 1732/2019, PROPOSTI  DINANZI AL TAR CAMPANIA  SEZ. DI SALERNO DALLA DI LORENZO 10 SRLS C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. L.LENTINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” - AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PROMOTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTOLICA MARMI ’PER FORNITURA DI SOGLIE SU MISURA IN MARMO DA COLLOCARE AL PIANO – 2 DELLA CASA COMUNALE -  CIG  -Z262C377A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA LIGNANTE DONATINA, SITO ALLA VIA PONTE MILEO, 133, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 15 MAPPALE N. 1185 SUB. 67  FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COOP. SUD 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ.MACCHIA – CIG. ZE02A84B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI" - REVOCA INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONFERIMENTO NUOVO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE BAGNI FACENTI PARTI DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CARMINE MAORINI LOCALITA’ PONTE MILEO –DITTA   STELLACCIO BRUNO – CIG. ZE92AC7886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CALAMITA’ NATURALE A SEGUITO DELLE PIOGGIE PERSISTENTI DEI GIORNI 13, 21 E 22 DICEMBRE 2019 – DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – CIG Z702BFAE4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CALAMITA’ NATURALE A SEGUITO DELLE PIOGGIE PERSISTENTI DEI GIORNI 13, 21 E 22 DICEMBRE 2019 – DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI – CIG Z612BFAE2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 29.03.2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2016 IN DITTA CICALESE SIMONA PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI -   LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  E MANUTENZIONE TECNICA APPARATO INFORMATICO COMUNALE -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2019  DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO/CARINCI - ATTIVITA' PRESTATA  NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO PROMOSSA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO  DA A. CERRATO C/ COMUNE, PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR N. 1417/2018  -  DEFINITA CON SENTENZA N.  6852/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. S. PERONGINI E AVV. B. MEROLA, LEGALI INCARICATI DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCHIMICA S.R.L ’PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU TUTTI I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO ’COMUNALE -  CIG  -Z4C2C3DD12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ.MACCHIA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z602C37892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA  – CIG:ZB52C378EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO OPERATORI POLIZIA LOCALE ALL'USO DEL BASTONE ESTENSIBILE E SPRAY AL PEPERONCINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA; DETERMINAZIONE A CONTRARRE; CIG: Z812C1B891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINI IN RISME PER  UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.73 DEL 13/02/2020 AD OGGETTO ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI EDILI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTI CASERMA CARABINIERI –  DITTA  TAVORONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE– CIG. Z102AC9F1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTOSERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 –LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 30/11/2019 ALLA POSTESUD –SRLS  DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO MESI TRE E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA SU VIA BRAMANTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LAVORI PRESSO IL FORNO LEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA' " - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S4 DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL COFINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARI BOTTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU, PER MESI SEI, MEDIANTE CUC SELE PICENTINI. -  CODICE CIG: 810403091C; APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5 E 7 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DEL 02/03/2020 ACQUISITA AL PROT. GENERALE DELL’ENTE AL N. 3695 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIA GIOVANNI XXIII E VIA E QUARANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA CONTRADA AIELLO N.27. DITTA: SIG.RA MARIA CAVALLO E SIG. CARMINE D’AURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE N. 100/2016 IN DITTA DE VITA IVONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ATTRAVERSO RDO SUL MEPA. NOMINA COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 77 DEL D.LGS N° 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE SALARIO ACCESSORIO IV TRIMESTRE 2019 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA VIA SAN MARCO LOCALITA’ SANTA CROCE. DITTA: SIG. RI IMMEDIATA FRANCESCO, LAZZARO E MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO CONTRADA SAN LORENZO N.54. DITTA: SIG. DOMENICO PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ANTONIO BASSI PER ASSISTENZA LEGALE PRESTATA IN FAVORE DEL DOTT. GEOL. S. OLIVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI ASFALTO ROVELLA CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267). CONFERMA E AGGIORNAMENTO ORDINANZA N. 81/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA  DEL 4 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA SERVICE -  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIORDANO MATTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO LOCALITA’ TEMPONI N. 34. DITTA: SIG. LUCIO PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA IMPANTI ELETRICI ED ALLARME EDIFICI SCOLASTICI –  DITTA BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE – CIG. Z2129B0391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CASTELLETTO ESTERNO IN ACCIAIO, PER LA POSA IN OPERA  PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I°, SEDE DEL GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “G&amp;A SRL” DA MONTECORVINO PUGLIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- SEMESTRE LUGLIO -  DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA VIA MONIGNOR FRANCHINI DELLA FRAZIONE VOTRACI. DITTA: SIG. ANTONIO FENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA VIA BUSCAGLIA N.6. – DITTA: SIG. FRANCESCO D’ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  N. 1  UNITA'  PROFILO  “FUNZIONARIO TECNICO” –  CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – PROROGA MESI 3 (NOV E DIC 2020, GEN 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2020 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2 LETTERA A) E 37 DGLS N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA SEPEL EDITRICE. IMPEGNO SPESA. CIG Z5A2BA3EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA DI “BASSI ROMANO” E “CORSO UMBERTO” PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE (CER 20.03.01) PER QUEI QUANTITATIVI NON CONFERIBILI PRESSO L’IMPIANTO DELLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R-TRE SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER L' INSTALLAZIONE DI CONTATORE AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA’ MACCHIA  CIG  -  ZCD2BFADDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA DELLA VIABILITA’  AL CIVICO CIMITERO “ SS. ANNUNZIATA” IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI “ NEI GIORNI 01 E 02 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER L’INSTALLAZIONE DI CONTATORE IN VIA CARPINETO  FRAZ. GAURO  DI MONTECORVINO ROVELLA -  CIG  -  Z312BFADFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL  CIMITERO COMUNALE  IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEI GIORNI 1 E 2   NOVEMBRE 2020 - PRESCRIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA G XXIII REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA CABINA ENEL TIPO DG2061 INSTALLATA NELL’AREA PIP LOCALITA’ SAN MARTINO – CIG. Z29292F1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI POSTEGGIO RISERVATO AI VEICOLI DI EMERGENZA IN VIA CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI  –  DITTA  TAVORONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE– CIG. Z2D2A0C67C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – PER FORNITURA DI SCALE A4 E A6 GRADINI PER IL CIVICO CIMITERO – CIG. ZDE2A15647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA VIA FAUSTO COPPI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: SIG. CARMINE CUOZZO E ELSA SCARPINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONITINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000, RELATIVA ALL’IMMOBILE IN VIA RECCO 14, IN SEGUITO ALL’INCENDIO DEL 07.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALI  –  DITTA MORRETTA FRANCESCO – CIG. Z6B28F19AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 PER PROBLEMA TECNICO ALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI  - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R-TRE SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ALLERTA METEO CHIUSURA SCUOLE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 28/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE AL 28 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.8.1 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 306 DEL 7 SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.A.M.I. SAS, DI VOTO ALESSANDRO &amp; C., DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CIRCOLAZIONE PROVVISORIA VIA DEL CARMINE 22_09_20 - RITONNARO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRAOCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI ALL'ARCH. VALERIANO PESCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTICENDIO CON MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE   –  DITTA  DI.MA ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO – CIG.Z4D28793C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTO SP26/B RITONNARO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ROMUALDO TRIFONE” – LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOLOGO SETTIMIO OLIVIERI, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE FESTIVAL ARTE E CULTURA 2020 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA CONTRADA PEZZE. DITTA SIG. SALVATORE GIOVANNI E CERRONE GERARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. A. BASSI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 LETTORI DI BADGE PER RILEVAZIONE INFORMAZITTAZA PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. - IMPEGNO  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA CONTRADA CAPPELLA. DITTA SIG.RA CARMELA ZITO E SIG.RA BUFANO GELSOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA CONTRADA PEZZE. DITTA SIG. PUNZI GENNARO E GIUGGIOLA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/4/2014 - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA SORTA TRA ELIA M.L. C/ COMUNE -  - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE  BILANCIO CONSOLIDATO  ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2139625 DEL 24/9/2019 DELLA DITTA  MAGGIOLI  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE SITO ALLA VIA CAMPANIAN. 61 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: “CARLO AIELLO” E “PIA RINALDI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. ULTERIORI ISTANZE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO 13 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL 30 AGOSTO E 03 SETTEMBRE IN PIAZZA SPIRITO SANTO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA' - ULTERIORI ISTANZE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE SPARTITI MUSICALI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “MUSICA DI INSIEME”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PROVVISORIA SU VIA GIANNONI IN OCCASIONE DEI LAVORI ENEL-SOIGEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA TRATTO STRADA AREA PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BARTILOMO M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP.N.4644/2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO  PER CTU PRESTATA DAL DOTT. A. DI LULLO, DIPENDENTE DELL'A.O.  S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA VIA E. QUARANTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE MESSE DOMENICALI IN PIAZZA SANTO SPIRITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE DI VECE ERALDO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DECORRENZA 27/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PACIFICO ANNALISA C/ COMUNE - ESECUZIONE  SENTENZA G.D.P. N. 6611/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO RISARCIMENTO DANNO RICONOSCIUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE ORDINANZA CDS 44 DEL 03.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PROVVISORIA SU VIA GIANNONI CON PERCORSO ALTERNATIVO PER LAVORI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019 E NOMINA COMMISSIONE D’ESAME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVA AREA PEDONALE ESTIVA 2020 - CORSO UMBERTO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/E DELL'11/12/2019 DI € 2.112,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514 – RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 31.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/E DELL'11/12/2019 DI € 11.532,31 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MOTECORVINO  PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA- AFFIDAMENTO A  GEFINA BROKER PER  MESI TRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, NELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/C DEL 17/01/2020 DI € 427,00 (ESENTE IVA) ALLA DITTA LEO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE LAVORI SU PIAZZA MEO E VIA GIUDICE MATTEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA CONTRADA CAPPELLA. DITTA SIG. GRANOZIO PIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/1057 DEL 17/12/2019 DI € 566,69 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL, CON SEDE IN CASANDRINO (NA), PER LA FORNITURA DI N.3 TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE E DI UN LETTORE BAR-CODE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE INCENDI PERIODO MASSIMA PERICOLOSITA' ESTATE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 4.356,69 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINAZIONE DIACONALE PRESSO LA CHIESA DI SAN PIETRO IN DATA 11 LUGLIO 2020 - VIABILITA' PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/3/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DA SINISCALCHI L. C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  AVV. P. BONITO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/1/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DAL SIG. BUONOMO L. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. M.BOVE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO UMBERTO I LAVORI ENEL - VIABILITA' PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/45 DEL 22/11/2019 ALLA DITTA GI.RO SCUOLA SRL PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREE PEDONALI ESTATE 2020 VIALE CAVOUR E VIA TULLIO LENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DISMESSO, ALLA LOCALITÀ AIELLO DELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 1251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET  SPA –FATT. NN.3190-3191 DEL 18/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET  SPA –FATT. NN.4112-4113 DEL 02/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZTL VIA DIAZ, VICOLO CASTELLO E VIA IORIO CON VARCO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET  SPA –FATT. NN.6103/00-6104 6101/00-6105/00  DEL 21/11//2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZTL VIA VICINANZA E VIA CERINO CON VARCO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SCAVO PER SOSTITUZIONE CAVO ENEL VIA CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET  SPA –FATT. NN.4483-4482 -4484 -4485  DEL 27/08//2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI MESI DUE. C.I.G.:  Z292BCE307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CORIANO_MAROTTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E ART.50 DEL TUEL. - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PROSEGUIMENTO MERCATO SETTIMANALE IN VIALE CAVOUR E CORSO UMBERTO PRIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CDS GIANNATTASIO E. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA CONTRADA PEZZE N. 56 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA: “ALFANO ANTONIETTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI MESI DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 34  DEL 27/01/2020 :COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DIPENDENTE COMUNALE ROSARIO ALFANO - DECORRENZA 01/05/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E ART.50 DEL TUEL. - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PROSEGUIMENTO MERCATO SETTIMANALE IN VIALE CAVOUR CON RIAPERTURA ANCHE AI GENERI NON ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E ART.50 DEL TUEL. - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PROSEGUIMENTO MERCATO PER SABATO 23/05/2020 IN VIA CAVOUR, ESCLUSIVAMENTE PER SOLI GENERI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ATTRAVERSO RDO SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE RDO. CIG: 8177969183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI DELLA RABBIA CANE MC 380260042974366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DIPENDENTE COMUNALE ROSARIO ALFANO – DECORRENZA 01/05/2020 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI – DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA CIRCOLAZIONE VIA F. SPIRITO PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI IN MODO INCONTROLLATO- ARTT.192-256 D.LGS. N°152 DEL 03/04/2006 NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), ALLA CONTRADA PEZZE N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL PER ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILI SITI ALLA CONTRADA PEZZE N. 13 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – DITTA MAGAZZENO ANIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA DELLA MADONNA DELL’ETERNO, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E ART.50 DEL TUEL. - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI DI SOLI GENERI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/C DEL 22/10/2019 DI € 6.290,08 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2018/2019 PRESTATO PER L’AREA FINANZIARIA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO SU VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE P.E.O. - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI DECORRENZA 1/1/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DOTT. DOTT. MASSIMILIANO GABRIELE FALCONE QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA VIGILANZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI POMERIGGIO DEL 25 APRILE 2020, NELLA GIORNATA DEL 26 APRILE 2020 E NELLA GIORNATA DEL 1 MAGGIO 2020. RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 26/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 4^ E 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI GIORNI 25 E 26 APRILE E 01 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’ING. PAOLO CARRAFIELLO QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA TECNICA 2^ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA TECNICA 1^ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – IMMOBILE INDUSTRIALE – ARTIGIANALE SITO ALLA CONTRADA CAPPELLA DELLA FRAZIONE SAN MARTINO - DITTA “TOGAS SRL” E “GREEN COLOR SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2019 DEL 07/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA ON THE ROCK DI VERTUCCI GIUSEPPE, PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE , PER MANIFESTAZIONE “NOTTE SOTTO LE STELLE” 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DR. BIAGIO CIPOLLETTA QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI PER PASQUA E PASQUETTA (LUNEDI’ IN ALBIS). RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 23/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO  SPESE PER  IL SERVIZIO  IN  CONVENZIONE   ASSOCIATA  DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE  PER IL PERIODO 18/3/2019 - 17/9/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DR.SSA MATILDE LIGUORI QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA FINANZIARIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/E DEL 12/11/2019 DI € 2.376,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI PER PASQUA E PASQUETTA DALLE ORE 13,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/E DEL 12/11/2019 DI € 12.973,85 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DR. FRANCESCO CARBUTTI QUALE REFERENTE PRIVACY  IN CAPO ALL’AREA AMMINISTRATIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DISMESSO, ALLA LOCALITÀ AIELLO DELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 1251 – ANNULLAMENTO PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 12.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 20/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DI CUI ALL'ART.17 DEL D.LGS. N.82/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/11/2015  - VERTENZA  G.D.P MONT.ROVELLA SCHETTINI C. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 366/2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PROFESSIONALI A SALDO AVV. C.VITALE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL MOMENTO CONSENTITE, COME RIPORTATE DA ELENCO ALLEGATO 1 DPCM 11 MARZO 2020, ALLA SOLA FASCIA ORARIA QUOTIDIANA DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 19.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO GRADI ASSISTENTE CAPO DAMOLIDEO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PER CHIAMATA IN CAUSA -   TRIBUNALE DI SALERNO - SOC. EDILFAMIGLIA C/ COMUNE M.ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. M. LAVORATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE GRADI DI MARESCIALLO CAPO A ROSSOMANDO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO TEMPORANEO PER ALLOCAZIONE CASSONI SCARRABILI A TENUTA NELL’AREA DELL’EX MATTATOIO COMUNALE DISMESSO, ALLA LOCALITÀ AIELLO DELLA FRAZIONE SAN MARTINO, INDIVIDUATA AL FG. 18, PART. 1251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, CAPO AREA TECNICA PRIMA, QUALE RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI TUTELA PAESAGGISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE, CON SEDE IN CASAGIOVE (CE) - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 4.356,69 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E ART.50 DEL TUEL. - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^  - PERIODO  1/7/2020 - 4/5/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – MANUFATTI POSTI AL PIANO -2 DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA DIANA DELLA FRAZIONE OCCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA CRUCIS - REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA FINANZIARIA – RETTIFICA DECRETO N. 10 DEL 6/5/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' - PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^  - RETTIFICA DECRETO N. 8 DEL  6/5/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI STRADALI - RITONNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.177/2019 DI € 16.660,28 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  12/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DALLA SIG.RA A. ROSSOMANDO C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R. CATINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA ALLE MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ARMA AL VIGILE PAGLIARULO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ATTRIBUZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL VIGILE RAGO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA DEI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619037209 DEL 28/10/2019 IN FAVORE DELLA SIAE PER IL CONCERTO DI DONATO ZOPPO DEL 21/07/2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.424/PA/2019 DEL 05/11/2019 DI € 917,44 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO E C. CON SEDE IN SAN RUFO PER LA FORNITURA DI TONER E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL TEN . MASSIMILIANO GABRIELE FALCONE, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA VIGILANZA – PERIODO 04 MAGGIO 2020 – 20 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA - ISOLA ECOLOGICA” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANE MORSICATORE - MICROCHIP N.380260042999209 – ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROPRIETARIO/DETENTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2020 – 04 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE MARIANA - PROCESSIONE DEL 22 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  29/7/2016  - LANGELLA A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. DI  SALERNO N.  1616/2018 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA MATILDE LIGUORI, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA FINANZIARIA, PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2020 – 04 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ING. PAOLO CARRAFIELLO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 2^ , PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2020 – 04 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO SOC. AQUAMET C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA DELLA CORTE DI  APPELLO  N.  180/2017-ILIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. W. FEZZA , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^ , PER IL PERIODO 4/5/2020 -  30/6/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – LOCALE PIZZERIA VIALE DELLA REPUBBLICA N. 57 DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA N. 17/2017 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO  SU RICORSO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE IN FAVORE DELL'AVV. G. DELLI BOVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO SINDACO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1/02/2019 DELLA DITTA BELMONTE MOBILI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE ART. 31, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I. – PIAZZALE ESPOSIZIONE E MANUFATTO IN FERRO ALLA FRAZIONE SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALL’ARCH. GIOVANNI PEDUTO, INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILITÀ  DELL’AREA TECNICA 1^ , PER IL PERIODO 5/3/2020 – 30/4/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE E TELEASSISTENZA PER LA SUITE SICR@WEB - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA FATTURA N. 2129172/2018; N. 2146024/2018; N. 2149990/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ TESSERAMENTO SOCI ANNO 2020”- CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 DEL TUEL - CHIUSURA CAUTELATIVA E TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “GIOVANNI GENTILE” ALLA FRAZIONE SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE MONTECORVINESE XXI EDIZIONE. CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA  PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA -LIQUIDAZIONE FATTURA  166/PA/2019 DITTA L.S.FORNITURE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZIO RISERVATO EMOTECA AVIS RACCOLTA SANGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. R.G.  N. 8941/12 E RGNR  N. 1344  NEI CONFRONTI DI S.A. E F.P., DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE  N. 1176/2019  - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “GIORNATA DEL DONO DEL SANGUE” DEL 22/02/2020- CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SU CORSO UMBERTO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 02 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON ZONA 30 KM/H IN FRAZIONE MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.  25/2019 E N. 33 /2019 IN FAVORE DELLA  DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER IL SERVIZIO ASSICURATO PER LE  SEDUTE DEL 28/5/2019; 28/6/2019; 29/7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “…..E TU COME STAI?” 2020- CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. N°267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FESTA MEDIEVALE SAN MARTINO - 2020” - CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E ZONA 30 KM/H IN CENTRO ABITATO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 50, COMMA 5 DEL DLGS 267/2000 - CHIUSURA PLESSI "CORSO UMBERTO" E "BASSI ROMANO"  PER IL GIORNO 13 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ “GES.CO.AMBIENTE SCARL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “CORSO MICOLOGICO: LA RACCOLTA DEI FUNGHI IN SICUREZZA E LEGALITÀ”- CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA CANI ACCALAPPIATI PRESSO CANILI CONVENZIONATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI, PASS, CARTELLI PLASTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO  RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI  C.C. N. 47 DEL 30/12/2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT /RCO N. 65/164253320 - PROROGA IN FAVORE  DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI PER LA DURATA DI MESI TRE, CON DECORRENZA 31/12/2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COPIE E CANCELLERIA PER LA REDAZIONE DEL PUC – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MULTISTAMPA SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CALAMITÀ NATURALE A SEGUITO DELLE PIOGGE PERSISTENTI DEI GIORNI 13, 21 E 22 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE STRAORDINARIA PER ALIENAZIONE VEICOLI RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 02 VARCHI ZTL COMPRENSIVI SI SOFTWARE, ASSISTENZA, GARANZIA, PANNELLI LUMINOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD AUTOMEZZI  DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA -  CIG Z482B663AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL CONTROLLO DELL'ABBANDONO RIFIUTI TRAMITE VIDEOCAMERE MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDMANENTO IN OUTSOURCING PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 02 SCOOTER 200 ALLESTITI PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IN LOC. MACCHIA CENTRO ABITATO N. 02 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AÌRT. 82 D.L.GVO 267/2000- ATTRIBUZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PSESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E DEL 4 NOVEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORILANDIA DI ZOTTOLA GERARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 DEL C.C.N.L. 21/05/2018) PER MOTIVI PERSONALI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E.DI VECE -  MATRICOLA N° 18 - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RUOTE ED ASSI PER CARRELLATI DA UTILIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE    –  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z3A2B607AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AL TRIBUNALE DI BOLZANO DELLA LADURNER S.R.L. – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI IN PVC CON VISIERA DIAMETRO 60 DA INSTALLARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  -  Z112B5F3CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA ALTHEA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA  LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CARMINE MAIORINI LACALITA’PONTE MILEO  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  - Z832B5F51B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO URBANO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE - LAVORI DI "REALIZZAZIONE N° 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO NELLA ZONA L DEL CIVICO CIMITERO" - ACCONTO COMPETENZE TECNICE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. FABRIZIO BALDI CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI PARTE DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONE UMIDA DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIOCHI DESTINATI A MINORI CON DISABILITÀ” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE  , CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1/1/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE DELLA ZONA D NEL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ATTRAVERSO RDO SUL MEPA. APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO POSITIVO  PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 -  ASSUNZIONE IN SERVIZO SIG.RA MOTTOLA V.,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PROFILO  “ISTRUTTORE CONTABILE” –  CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MIGLIORAMENTO URBANO” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE, STRADE E  PLESSI SCOLASTICI DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZB42B4E113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE STRADE E PLESSI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z302B4E0CB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNIFORMI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA NON ESCLUSIVA A SICUREZZA ED AMBIENTE PER IL RIPRISTINO POST INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER IL PERIODO DI UN TRIENNIO SCOLASTICO C.I.G.78133536DD. - DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N. 1072 DEL 16/12/2019 DELLA CUC – SELE PICENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/C DEL 22/11/2019 DI € 7.696,10 (ESENTE IVA) ALLA CARTOLERIA LEO MARIA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO "PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE" - DURATA MESI SEI - NOMINA COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 77 DEL D.LGS N° 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6_18 DEL 12/02/2018 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA PER SERVIZIO DI ALLACCIAMENTODELLE LUMINARIE SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. A. MAZZARO, ADDETTO STAMPA DEL SINDACO, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEI MESI DA LUGLIO 2019  A NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PER 36 MESI FOTOCOPIATORE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5500MF DITTA LA GRECA ANGELO E C SRL AGROPOLI - CIG Z222B2A263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI - A.S. 2015/16 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  N.15 DEL 03/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  CARTA BIANCA F.TO A/4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2- LETT A) DEL D.L.GVO N. 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO ROMUALDO TRIFONE“ –  APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA “EDILROAD SRL” CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA – CIG 789796895E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI   D-COPIA 4500 MF PLUS- CANONE PERIODO 01.07.2018/30.09.2018 - FATTURA NR.  A20020181000035014 DEL 30.09.2018 -  ( C.I.G.  Z7D107A3E7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE – FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE – DITTA OLIVEDIL SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI E BAGNI AL PIANO -2 DELLA CASA COMUNALE - DITTA MI.DI. IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO - CIG Z39283EBED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE " D-COPIA 4500 PLUS C"   PER  GLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA " OLIVETTI S.P.A" CON SEDE IN IVREA (TO)- FATTURA NR. A20020181000048885 DEL 31.12.2018 ( C.I.G. Z7D107A3E7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/10/2014 - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA SORTA TRA ELIA M.L. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8- LOTTO  9 REGIONE CAMPANIA -  AGGIUDICATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA SECONDA, INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA PRIMA, INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI -II SEMESTRE 2019-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA O INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2014/2018 .APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORMITURA E POSA IN OPERA N. 02 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - MANUTENZIONE ED INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO - DITTA VILLECCO FILOMENO - CIG ZF129B3AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI N°104 LOCULI COMUNALI – CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL’ARCH. CERZOSIMO MASSIMILIANO CIG ZB62ACD2B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 13° SAL ALLA DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE BAGNI  FACENTI PARTI DELL’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CARMINE MAIORINI LACALITA’PONTE MILENO  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  -  ZE92AC7886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI ANNO 2019 CONCESSE AI SENSI DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO IUC .IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE -INGIUNZIONI AVVISI D'ACCERTAMENTO TARSU/TARES PER OMESSO PAGAMENTO ANNI 2012-ACCONTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL POLIGONO TIRO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/10/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA DENZA F. C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. P. DI FILIPPO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E-LEARNING ANNI 2019-2022 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA PA360 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  N. 1  UNITA'  DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° SEMESTRE 2019- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI – ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA – CIG ZB42B1C103- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 16/07/2019  ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL, DA NAPOLI, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3 TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE MODELLO NEOPOST 15330 E DI UN LETTORE "BAR-CODE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL CON SEDE IN CASANDRINO (NA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ (APU) – POR CAMPANIA 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE – OBIETTIVO TEMATICO 8 – OBIETTIVO SPECIFICO I – AZIONE 8.5.1 CODICE UFFICIO: 173 CODICE MONITORAGGIO SURF: 17010AP000000193 - CUP: G79F17000050006, DENOMINATO “RI…COLLOCAMI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/12/2012 - VERTENZA PITTA M. C/ COMUNE, PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO DI  C.T.P. MEDICO  LEGALE, IN FAVORE DEL DOTT. C. SARACINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INCENTIVO ICI ANNO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORMAZIONE E-LEARNING ANNI 2019-2022 -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE -  CIG: Z2B2ACFE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO DI COLORE BIANCO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA IN LOCALITA’ SAN MARTINO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  -  ZF92AD40EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PITTURAZIONE E RIPRISTINO DELL’INTONACO IN TALUNE ZONE NEI LOCALI AL PIANO - 2  PRESSO  LA CASA COMUNALE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  - Z592AFAD95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI FILARI DI LUCI A LED  SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z8D2AE83CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA DITTA DI LORENZO 10  SRLS C/COMUNE MONTECORVINO ROVELLA -  NOMINA LEGALE AVV. LORENZO LENTINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON ORARIO PIENO E A TEMPO                   INDETERMINATO, DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA D3; NOMINA DEI COMPONENTI AGGIUNTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ACCENDI IL TUO FUTURO” CON NOLEGGIO OPERE ARTISTICHE LUMINOSE SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z392AD402A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “MUSICA DI INSIEME”. LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER IL CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 29/08/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL MAESTRO MICHELE MANGANI PER PRESTAZIONE DIDATTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MUSICA DI INSIEME”.  CIG: Z582946379; CIG: Z3329CCA74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI PILOTA DI DRONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONE “MUSICA DI INSIEME”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE POSTA ALL’UFFICIO TECNICO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE     – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZBC2AC7829;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z272A84C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON ORARIO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO, DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA D3 – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910- - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE   -APPROVAZIONE ELENCHI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI - RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E L’A.S.D. “SPORT AL CENTRO” PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE DI N. 10 GIOVANI PER IL CORSO PILOTA DI DRONE A CURA DEL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OPEN SPACE-OPEN SYSTEM OF MUNICIPALITY FOR CITIZEN'S EXPERIENCE” CUP G79I17000030005- AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI"- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI (L.R. N. 26/16-DGR N. 114 DEL 22/3/16)-POR FSE CAMPANIA 2014/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA TRASPARENZA DELLA SUITE SICR@WEB –  SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA ON SITE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2117536 /2019  ALLA MAGGIOLI SPA, DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 24/10/2019 DI € 2.734,83 (ESENTE IVA) ALLA CARTOLERIA PETER PAN SAS DI CITRO ADRIANA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.4/PA DEL 25/10/2019 DI € 4.840,31 - N.5/PA DEL 29/10/2019 DI € 248,38 - N.6/PA DEL 07/11/2019 DI € 12,75 - N.7/PA DEL 14/11/2019 DI € 367,00 - IVA ESENTI - ALLA CARTOLERIA CORALLUZZO MARIA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - AS. 2019/2020- IMPORTO COMPLESSIVO € 5.468,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.073/2019 DEL 28/10/2019 DI € 6.006,75 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI - PERIODO DI GARANZIA 28/8/2019 - 28/8/2020 - LIQUIDAZIONE PREMI IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI , AGENZIA DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2019 - LIQUIDAZIONE,  IN FAVORE DEL SIG. MAURO MICHELE, SOMMA CONVENUTA A DEFINIZIONE BONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" -  LIQUIDAZIONE FATTURA N.  54515623/2019   ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA  SRL PER CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALITA' 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 3/8/2016 - BOVE ILARIA  C/ COMUNE- ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  759/2019- . LIQUIDAZIONE DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. M. VOLPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/9/2016 - DE MAIO ANNA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N. 6550/2018 - LIQUIDAZIONE DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. M. VOLPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE CIPOLLETTA B. C/ COMUNE - ESECUZIONE ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI SALERNO N.  17040/2018 E ESECUZIONE ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI SALERNO RESA SUL RECLAMO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI LITE IN FAVORE DEL''AVV. A. DI NUNNO,  PROCURATORE ANTISTATRIO DI PARTE ATTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO ASCENSORE POSTO ALL’INTERNO DELLA CASA COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF72A96DE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZ.MACCHIA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE02A84B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI" - REVOCA INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI E CONFERIMENTO NUOVO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE LATERALI IN ALLUMINIO BIANCO LATTE PRESSO  LA CASA COMUNALE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  -  Z152AC7745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RAMPA PER DISABILI PRESSO LA CASA COMUNALE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA  CIG  -  Z8B2AC77B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ESPURGO   DEL POZZETTO D’ISPEZIONE UBICATO IN VIA NUVOLA,4 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA -  CIGZC92A84B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - DITTA EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO - CIG Z5F289CA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO - CIG Z042A48A05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE MACCHIA - DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE - CIG. Z4229B02A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO CALDAIA EX CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA - DITTA I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE PER L’ADESIONE ALL’ENTE DI AMBITO (EDA) QUALE ENTE DI GOVERNO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DEL CICLO DEI RIFIUTI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLTRONA DIREZIONALE PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  433/2018 DITTA LS FORNITURE SAS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 65 RISME DI CARTA BIANCA F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 418 /2019 IN FAVORE DELLA DITTA  L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET  SPA –I^ TRIMESTRE 2019- FATT. NN.1788-1789-1790-1791-1804-1805 DEL 10/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNZIONI FISCALI ICI  -IMU ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE -INGIUNZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA / INFEDELE DENUNCIA -TARSU -TARES-TARI- ANNI 2012/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE - APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE METE INFINITEVIAGGI E TURISMO SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI ED IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTI ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2019 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FORUM DEI GIOVANI DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO CINE-AUDIOVISIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON ORARIO PIENO E A TEMPO                   INDETERMINATO, DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA D3 – RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 631 DEL 14.10.2019 DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI, EX ART. 11, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO A SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI ACERNO A FAVORE DELL'OPERATORE DI POLIZIA LOCALE PAGLIARULO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 -  INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2019  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA FINANZIARIA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA N. 1 PROFILO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – INDIZIONE MOBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 34 BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165; RIF. ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  N. 1  UNITA'  PROFILO  “ISTRUTTORE CONTABILE” –  CATEGORIA “C”  , POSIZIONE ECONOMICA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO POSITIVO  PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 -  ASSUNZIONE IN SERVIZO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  N. 1  UNITA'  PROFILO  “ISTRUTTORE CONTABILE” –  CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU, PER MESI SEI, MEDIANTE CUC SELE PICENTINI. -  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA L’ART. 21-NONIES, COMMA 1°, DELLA L. 241/1990 DELLA DETERMINA N. 649 DEL 16/10/2019 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO, SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. LAVORO DAL SIG. E. DI VECE C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. P. MONTELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE PER DIPENDENTI COMUNALI COLLOCATI IN PENSIONE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA MULTISTAMPA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GAGLIARDETTI CON STEMMA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MULTISTAPMA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA  LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.31 DEL 02/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA APICELLA M. E CERINO G. C/ COMUNE- REGISTRAZIONE  SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N. 1865/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOST ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85%, IN FAVORE DELL’ING. EUSTACHIO BARATTOLO PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA SPECIALISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85%, IN FAVORE DELL’ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 -  INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2019  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 24/10/2019 DI € 4.413,28 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA PETER PAN DI CITRO ADRIANA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO A VALERE SUL GAL COLLINE SALERNITANE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO IL SIAN E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ANNO 2019; RETTIFICA DETERMINAZIONE A.A. N.  683 DEL  31/10/2019  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA - VIALE DELLA REPUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, CODICE CIG: 80930471A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE ALLA FRAZIONE GAURO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA PRIMA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI (ART.36 COMMA 1 LETT. A  DEL  D.L.G.S.50/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE, PER MANIFESTAZIONE “NOTTE SOTTO LE STELLE” 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 24/10/2019 DI € 3.762,26 (IVA ESENTE) ALLA DITTA NON SOLO SCUOLA DI CORALLUZZO MARIA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.060/2019  DEL 22/10/2019 DI € 3.437,22 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE ASSOCIAZIONE SOUTH LAND.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85%, IN FAVORE DEI DOCENTI PER IL CONVEGNO DEL 3 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE  2019 - AFFIDAMENTO FORNITURE : FIORI E SERVICE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/12/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. P.PECORALE C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELLL'AVV. A.D'ALESSIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO / PARZIALE PAGAMENTO TASI  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE“ –  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE – CIG Z4223D4B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN  APPELLO  PROPOSTO DA  S.A. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO  AVVERSO LA SENTENZA N. 1176/2019 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. C. ALBANO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN  APPELLO  PROPOSTO DA  F.P. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO  AVVERSO LA SENTENZA N. 1176/2019 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. C. ALBANO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE SAS CON SEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2019/2021 - 1^ ANNUALITA' - IMPEGNO SPESA F.U.A. - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P.  CRINTEA MIHAI A. C/ COMUNE  - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1562/2018 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO IMU ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI PER MOROSITA’ TARI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N.26  DEL 31/07/2019 ALLA POSTESUD –SRLS  DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE METAIA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE N.O.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA APICELLA M. /CERINO G. C/ COMUNE- REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N. 1865/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GRATUITO DI TRASPORTO DA E VERSO IL CIVICO CIMITERO PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE P.V. – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO DI ANNI TRE. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO INTERNO DI SELEZIONE  E  SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RIF. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019) – CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019)” - "AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 912 LEGGE 145/2018) - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 65 RISME DI CARTA BIANCA F.TO A/4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2- LETT A) DEL D.L.GVO N. 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA. PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA ALTHEA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE KAEGIS COMUNICAZIONE DI ANTONIO DE ANGELIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA L. 58/2019)” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/E DEL 14/10/2019 DI € 1.496,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/E DEL 14/10/2019 DI € 8.168,72 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - IMPORTO € 8.168,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE GOLDEN GRAPHIC DI LUCA COPPOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE IMPRESA PROVENZA ACHILLE SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  30/4/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO  DAL  SIG. TORTORA FRANCESCO  - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELLL'AVV. MATTEO CERRETTI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/12/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT. ROVELLA DALLA  SIG.RA IOLLA MARIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELLL'AVV. MATTEO CERRETTI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE SICR@WEB  : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147383 DEL 21/11/2018 E FATTURA N.  2149848   DITTA MAGGIOLI SPA ,  PER  SERVIZIO PRESTATO NEL  PERIODO 1/1 - 30/6/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE  PALAZZO CAUCEGLIA. PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CATTOLICA MARMI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO III TRIMESTRE 2019 A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA FIERRO G. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/1/ 2019- VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL  G.D.P. DA STELLACCIO ANTONIO C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. A.MAISTO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N. 3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE GIACENZA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. N°267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON ORARIO PIENO E A TEMPO                   INDETERMINATO, DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA 3 – AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE   ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA . CODICE CIG Z482A2C8AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE ADA AGENCY SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE AZZURRA SPETTACOLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE PLAN B SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE SUONI&amp;SCENE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" - PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018. - LINEA 1: "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN FORMA SINGOLA" – LIQUIDAZIONE DEL I ACCONTO NELLA MISURA DEL 42,85% AL FORNITORE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALE A 4 E A 6 GRADINI PER IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO – DETERMINA A CONTRARRE, CODICE CIG: 8071142514.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA FERULLO DOMENICO C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 2118/2014 - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE  IN FAVORE DELL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE SICR@WEB  : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147383 DEL 21/11/2018 E FATTURA N.  2149848   DITTA MAGGIOLI SPA ,  PER  SERVIZIO PRESTATO NEL  PERIODO 1/7 - 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU, PER MESI SEI, MEDIANTE CUC SELE PICENTINI. -  INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO, SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNOI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE PER ANZIANI- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MADE IN GAURO PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2019 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2012 MINORE C.M.F. - ESECUZIONE SENTENZA N. 29812017 RESA  DAL G.D.P. DI SALERNO - LIQUIDAZIONE DANNO  IN FAVORE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. C. TOZZI, PROCURATORE ANTISTATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO N. 2018018535 DEL 30/7/2019 E DIFFIDA AD ADEMPIERE DELL'INPS DI SALERNO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. F. D'ANGELO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VITTO  DEL MAESTRO MICHELE MANGANI  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MUSICA DI INSIEME”.  CIG: ZBA29DA535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/1/ 2019- VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL  G.D.P. DA STELLACCIO MICHELE C/ COMUNE - CONFERIMENO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. A.MAISTO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DEI COMUNI DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED ACERNO (SA) PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA LUPO GENERALI COSTRUZIONI SRL - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. A. DI MARTINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12906/S DEL 20.06.2019 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER L'ACQUISTO  DELLA PRATICA ON-LINE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DELL'ENTE LOCALE ALLA LUCE DELL'ART. 15 DEL D.L.  N. 34/2019 " DECRETO CRESCITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ED INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO” – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4588/74/2019 DEL 16/09/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PARTY TRAVEL SAS , PER IL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI –ANNO- 2019, PRESSO IL VILLAGGIO TURISTICO ITACA NAUSICAA  A ROSSANO CALABRO (CS) PER IL PERIODO 08/09/2019-15/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTI CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” -   LIQUIDAZIONE AL RUP INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE  LUGLIO – SETTEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON ORARIO PIENO E A TEMPO                   INDETERMINATO, DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA D3 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI, EX ART. 11, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ E 2^ SAL LAVORI CONDOMINIO PANICO C.SO VITTORIO EMANUELE II^ N°17 MONTECORVINO ROVELLA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TASI-TARES-TARI -  PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN P.ZZA DUOMO, ADIBITO A SCUOLA MATERNA, DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA  IMPEGNO SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/09/2019 AL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI N° 104 LOCULI A FORNETTO PREFABBRICATI ZONA L – CIVICO CIMITERO “ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  1° S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL CON SEDE IN PORTICI – CIG 79239813FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MESSA IN ESERCIZIO CALDAIA EX CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO “ – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL LABORATORIO TECNOLAB SRL CON SEDE IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) PER PROVE DI COMPRESSIONE CUBETTI E TRAZIONE FERRI PER ARMATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.7/548 DEL 23/05/2019 - 7/584 DELL'08/06/2019 - 7/657 DEL 22/06/2019 ALLA DITTA LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE - CASAGIOVE (CE) - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 8.713,37 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AUTUORI-FERRO-MARRA- LIQUIDAZIONE , IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N.  1185/2018, SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. C. MANCINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IRIDE NELL’AMBITO  DEL PROGETTO “SERVIZIO CIVILE MONTECORVINO INFORMA”.  CIG: ZA4295EC89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROCEDURA N.RO 862/2019 R.G.E. – DEBITORE ESECUTATO CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.B.C. S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE (CER 20.03.01) PER QUEI QUANTITATIVI NON CONFERIBILI PRESSO L’IMPIANTO DELLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R-TRE SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 2° SAL ALL'ARCH. VINCENZO PERINELLI CON STUDIO IN CHIETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” -  INCENTIVI INTERNI ART. 113 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE PER L’ADESIONE ALL’ENTE DI AMBITO (EDA) QUALE ENTE DI GOVERNO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DEL CICLO DEI RIFIUTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.  187/2019 RESO DAL G.D.P. DI MONT.ROVELLA SU RICORSO DELLA GREEN PARK - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. P. SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO DA VERZOLA N. E VERZOLA F.  C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. F. MURINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SCANNAPIECO GIUSEPPE - DEBITORE ESECUTATO CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA A DUE BATTENTI DI COLORE BRONZO COMPLETA DI MANIGLIONE ANTIPANICO E VETRI VISARM 6/7. DITTA DI LASCIO ANTONIO - CIG. Z992745F9B -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA. PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA ALTHEA S.R.L. IMPEGNO DISPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON CITYPOSTE PAYMENT SPA PER INCASSO BOLLETTINI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" – DECADENZA AGGIUDICAZIONE E REVOCA DETERMINA N. 400 DEL 14/06/2019 - DITTA “BALESTRIERI APPALTI SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MONTECORVINO ROVELLA - A.S. 2019/20 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/E DEL 06/09/2019 IN FAVORE DELLA DITTA GIORDANO MATTEO PER LA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI DONATO ZOPPO DEL 21/07/2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" – REVOCA DETERMINA N. 400 DEL 14/06/2019 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “BALESTRIERI APPALTI SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO PER N. 2 AULE DELLA SCUOLA MEDIA DI MACCHIA - PROCEDURA T.D.  NR. 1026011 SUL ME.PA. DI CONSIP - DITTA " GI.RO SCUOLA SRL." CON SEDE IN SALERNO ALLA VIA G. CAROLA N.1.  IMPEGNO DI SPESA - C.I.G  Z77197483D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 -  LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ESITO POSITIVO  PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 -  ASSUNZIONE IN SERVIZO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  N. 2  UNITA'  PROFILO  “ISTRUTTORE” –  CATEGORIA C)  , POSIZIONE ECONOMICA C1 - ASSEGNAZIONE A.T. 1^ E 2^.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.S.G. SRL CON SEDE IN EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268V32019 DEL 31/07/2019  IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO 2000 SOC. COOP. SOCIALE , PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA COLONIA MARINA E CAMPO ESTIVO MINORI ANNO 2019. CIG: Z1128AA69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELL’ARTISTA DONATO ZOPPO PER LO SPETTACOLO MUSICALE  “IL NOSTRO CARO LUCIO” DEL 21/07/2019.  CIG: Z252943E32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 531 DEL 08/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SI SALERNO  LA MONACA L. C/ COMUNE - SALDO  COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. S. DEL GIORNO, DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI AGOSTO M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MULTISTAMPA SRL - COMPENSAZIONE CREDITO / DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA SENATORE A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA EURO IMPIANTI S.R.L. CIG. 77696169F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ALLARME EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI PARTE DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO 11 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI - TASI - I SEMESTRE 2019-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO SANGIOVANNI A.  C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 4703/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO , DIFENSORE DELL'ENTE -  COMPENSAZIONE CREDITO / DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  PROMOSSA DINANZI AL CDS DA E. BALDI + 3 , PER CASSAZIONE SENTENZA CTR 7643/2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIOANLI IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/2/2008 - VERTENZA G.D.P.  DI SALERNO PROMOSSA DA TAVARONE A. C/COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N.  4198/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE  - COMPENSAZIONE  CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA- AFFIDAMENTO ANNO 2019 IN FAVORE DI GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  LINEA  TELEFONICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FRAZ. MACCCHIA -  AFFIDAMENTO ALLA TIM SPA - ADESIONE OFFERTA COMMERCIALE  TIM SENZA LIMITI XDSL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI - ANNUALITA' 2019 /2020 - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI DIVISIONE UNIPOL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO DIPENDENTE I.S. MATRICOLA N° 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO DIPENDENTE V.A. MATRICOLA N° 49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONE UMIDA DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA DOTAZIONE DEL COMANDO P.M.  – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO – LOTTO 4 –  IMPEGNO SPESA. (CIG: 73101720C6 –  CIG: DERIVATO ZDA29A959D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.11 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE "MONTECORVINO INFORMA" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCREDITAMENTO E PROGETTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IRIDE" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI (SHORT LIST) BIENNIO 2019-2020 PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – APPROVAZIONE ELENCO IDONEI E NON IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 80 RISNE DI CARTA DEL F.TO A/4 E N. 5 RISME DI F.TO A/3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FT00373/2/S DEL 23/7/2019 IN FAVORE DELLA DITTA TOP 88 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELEGAZIONE COMUNALE PRESSO CITTA' GEMELLATA SEESEN - LIQUIDAZIONE FATTURA DITA GALLO MAURIZIO PER  ACQUISTO OPERA ARTIGIANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALL'AVV. G. SPARANO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 1740 DEL 21/5/2019- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. F. ARMINIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI LIGITTIMI CON DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 29/7/2019 - IMPEGNO SPESA A CARICO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE  BILANCIO CONSOLIDATO  ESERCIZIO FINANZIARIO 2018- AFFIDAMENTO IN FAVORE DI MAGGIOLI INFORMATICA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  IN FAVORE DEL GRUPPO SCOUT MONTECORVINO I “BEATO GIOVANNI” PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO TEAM BUILDING NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI , POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2019 DEL 28/03/2019 IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE PER IL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO CREAZIONE D’IMPRESA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI , POR-FSE CAMPANIA 2014/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MODULO APPLICATIVO, CONFIGURAZIONE E SERVIZI CONNESSI  PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITA’ WEB SERVICES INTEGRATO CON LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEMOGRAFICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DENOMINATO SICR@WEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2125194/2019 E FATTURA N.  2130248/2019 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO NEL TERRITORIO CITTADINO - ASSOCIAZIONE " U.N.A." - CARMINE LONGO- CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELLA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M.  PER COMPENSI SPETTANTI QUALE SALARIO ACCESSORIO - PERIODO 2° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE DELLE ZONE F-G-H-I NEL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZIO ON-LINE MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA DITTA AURA SRL ALLA LND SERVIZI SRL PER COLLAUDO SOTTOFONDO, GIUSTA FATTURA N° 8_19 DEL 17/05/2019 - CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 12° SAL ALLA DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO - CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE– LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "NOTTE SOTTO LE STELLE" ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO FORNITURE – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB12978CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C - POS. ECON. C1 ,  MEDIANTE UTILIZZO DI  GRADUATORIA DI ALTRO ENTE -PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE CIPOLLETTA B. C/ COMUNE - ESECUZIONE ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE DI SALERNO N.  17040/2018 E ESECUZIONE ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI SALERNO RESA SUL RECLAMO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE DI LITE IN FAVORE DEL''AVV. A. DI NUNNO,  PROCURATORE ANTISTATRIO DI PARTE ATTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 426 DEL 10/07/2019 INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019. – CIG: ZB628BA2F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. - DITTA LIGUORI GIUSEPPE- CIG. Z2D265FC4A -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2017 IN DITTA DAILY FRESH MILK S.R.L. PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - DITTA FERRAMENTA ERRA S.N.C.  CIG. Z5428EF708-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI STABILITA’, CON METODO V.T.A. STRUMENTALE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.A.M.I. SAS DI VOTO ALESSANDRO &amp; C., DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI DECLORAZIONE ACQUE REFLUE DELLA PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACQUA LIGHT DI FERDINANDO MONTELLA CON SEDE IN EBOLI - CIG Z2523D4B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N° 104 LOCULI A FORNETTO PREFABBRICATI ZONA L - CIVICO CIMITERO" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL CON SEDE IN PORTICI - CIG 79239813FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - CIG 7898051DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.-DITTA OFFICINE CAVALLO S.R.L. - CIG. ZF32480681 - ZD2265FBA9 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. - FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA. DITTA GALLO MAURIZIO - CIG. Z3A282583E -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01" – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO PER N. 2  AULE DELLA SCUOLA MEDIA DI MACCHIA - PROCEDURA ODA  NR. 5073123 SUL ME.PA. DI CONSIP - DITTA " VASTARREDO SRL." CON SEDE IN VASTO (CH) ALLA  VIA OSCA 67.  IMPEGNO DI SPESA - C.I.G  Z77197483D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI E ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/EL DEL  31/5/2019 IN FAVORE DELLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE N.O.E. - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA AL C.SO UMBERTO I - PER LE ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL PERIODO MAGGIO LUGLIO 2019   - CONVENZIONE PROT. NR. 2497/2019- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 31/05/2019 ALLA POSTESUD –SRLS  DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2019 CANONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2019 - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA INSORTA TRA IL SIG. MAURO MICHELE C/ COMUNE DI MONTECORINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/12/2015 - VERTENZA G.D.P.  MALANGONE P.  C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. A. MAZZARO, ADDETTO STAMPA DEL SINDACO, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL MESE DI MARZO 2019 E NEL MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO  DELL'11/11/2016 - VERTENZA GDP DE MAIO ANNA, DEFINITA CON SENTENZA N. 6550/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE AVV. G. CECERE,  DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA FIAT TIPO 1.6 MJT PER IL COMANDO P.M. - DITTA LEASYS SPA, C.SO AGNELLI, 200 (TO). FATTURA NR.0000201930007726/2019 E FATTURA NR.00002019300010938/2019  - (C.I.G. Z1F25E43D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° SEMESTRE 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S. DA C. AIELLO  AVVERSO  E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.  692/2019 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLL'AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. A. MAZZARO, ADDETTO STAMPA DEL SINDACO, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL MESE DI MAGGIO 2019 E NEL MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  PER MESI 60  DI NR. 1 AUTOVETTURA PER IL   COMANDO P.M. - MARCA FIAT   - MOD. TIPO  1,6 MJT 120CV BUSINESS SW EURO  6D - DITTA "  LEASYS" CON SEDE IN TORINO   ALLA VIA AGNELLI, 200. -  C.I.G. Z1F25E43D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ROSSOMANDO A. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 2445/2015 - LIQUIDAZIONE ONORARIO A SALDO AL CTU, DOTT. M. ORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE  BILANCIO CONSOLIDATO  ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2142705 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE SIOPE + E  CONSERVAZIONE DIGITALE OPI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133800 DEL 31/7/2018  ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/8/2015 IN DANNO DEL SIG. IMMEDIATA F.  - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER IL SERVIZIO ASSICURATO PER LE  SEDUTE DEL 28/1/2019; 7/3/2019; 29/4/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA  DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER IL SERVIZIO ASSICURATO PER LA SEDUTA DEL 27/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR PER  CHIARIMENTI IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO ADOTTAO DAL COMMISSARIO AD ACTA  PER CORRETTA ESECUZIONE DELLE SENTENZA NN. 452/2001 E  2955/2005, DEFINITO CON SENTENZA N. 1531/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGENO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. A. FERRARA, LEGALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 IN FAVORE DELLE GRAFICHE GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/1/2015 -VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL  GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA  DA   A. DI GIORGIO C/ COMUNE MONT. ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV.  E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO CERINO U. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO , DIFENSORE DELL'ENTE -  COMPENSAZIONE CREDITO / DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA ZURGO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. - CAD/2019- DITTA "MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001110353/19 - 0001109826/19. CIG. ZE326FB8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI EFFETTUATE NEL 1° E 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/E DEL 04/06/2019 DI € 6.134,70 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.130/2019 DI € 19.135,52 (IVA INCLUSA) - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MARZO 2019  E N.147/2019 DI € 244,30 (ESENTE IVA) - FORNITURA BOMBOLE GAS AI PLESSI CON CENTRO DI COTTURA RESO NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019, ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - IMPORTO COMPLESSIVO € 19.379,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA “NAPPI SUD SRL”, QUALE DEBITO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESECUTATO CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SALERNO 2 – LIQUIDAZIONE E RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO GIUGNO 2019. DITTA PINETADOG SRL TORRE DEL GRECO. FATTURA N° 12 DEL 01.07.2019. CIG: Z671E6805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA PATRONALE SS.PIETRO E NICOLA E S.MARIA ASSUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. - CAD/2018- DITTA " MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001113845/19- 0001113281/19 CIG. ZE326FB8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA PER  CATEGORIE “D”  -  RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA – PRESA D’ATTO ISTANZA PRESENTATA – ASSEGNAZIONE DIPENDENTE DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14408/S DEL 12/07/2019 DI € 1.586,00 (IVA INCLUSA) ALA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL, CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI N.2.000 BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.77 DEL 31/03/2019 DI € 15.877,97 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA PER IL COMANDO P.M. - DITTA LEASYS SPA, C.SO AGNELLI, 200 (TO). FATTURA NR.0000201930007726/2019 E FATTURA NR.00002019300010939/2019  - (C.I.G. Z4E20D537D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. - CAD/2019- DITTA "MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001102564/19 - 0001103131/19 - 0001106178/19 – 0001106698. CIG. ZE326FB8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO P.M. - MOD. D-COPIA 4500MF PLUS C LXP4501329000000000014462794- DITTA " OLIVETTI S.P.A" CON SEDE IN IVREA (TO). FATTURE NR. A20020191000010166/2019 - PERIODO 01.01.2019/31.03.2018. (C.I.G. Z7D107A3E7)- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA MODULISTICA GRAFICA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - P. I.V.A. IT04783150651 MEDIANTE ODA SU MEPA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE NR. 15/PA – 2018, NR. 16/PA – 2018 E NR 17/PA-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.103 DEL 30/04/2019 DI E 12.732,18 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/E DEL 04/06/2019 DI € 15.856,93 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2015 - CAPPETTA M. C/ COMUNE  -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 6 /2018 - LIQUIDAZIONE SALDO RISARCIMENTO DANNI E  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. R.MAGAZZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE CO.FA.SER C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. A. PIERRI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DOTT. GERARDO ROSANIA, AFFERENTI IL PERIODO DAL 2° SEMESTRE 2014  AL 1° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2015 - VERTENZA SALOMONE G. C/ COMUNE, DEFINITA CON ORDINANZA GIUDIZIALE RESA IN DATA  12/3/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESISONALI ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO CONTRIBUTO PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 85/2007 IN DITTA COLANGELO BRUNO E RACHELE PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - ADEGUAMENTO ROTATORIA FRAZ. S. MARTINO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 04 PENSILINE ATTESA-BUS SUL TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - CIG. ZB12536079 - Z0922507432- Z06273848F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/5/2015 - VERTENZA GDP : AUTORI V.; FERRO M.; MARRA G. - ESECUZIONE SENTENZA N. 1185/2018 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2019/20 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO CON IL SISTEMA DEI VOUCHER - AVVIO ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD COUPONSBOOK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO MAGGIO 2019. DITTA PINETADOG SRL TORRE DEL GRECO. FATTURA N° 5 DEL 03.06.2019. CIG: Z671E6805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GDP MONTELLA ALESSIO C/COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 5228/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. MARINA MORRETTA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA PER IL COMANDO P.M. - DITTA LEASYS SPA, C.SO AGNELLI, 200 (TO). FATTURA NR.0000201930006221/2019 E FATTURA NR.0000201930004515/2019  - (C.I.G. Z4E20D537D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE STIPULATO CON  MAGGIOLI EDITORE  ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE. IT" - LIQUIDAZIONE CANONE 2^ ANNUALITA' : PERIODO APRILE 2019 /APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SOC.GUARIGLIA AGENZIA FUNEBRE DI GUARIGLIA VITO &amp; C. SAS , DEFINITO CON SENTENZA N. 575/2019 - LIQUIDAZIONE COMTENZE PROFESSIONALI  IN FAVORE DELL'AVV. F. MURINO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/11/2016 - VERTENZA  GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA  R. NUNZIATA  C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 323/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PROFESSIONALI  IN FAVORE DELL'AVV. S. AMDOLFI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIOEN FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – FORNITURA SEGNALETICA STRADALE, ARCHI PARAPEDONALI E ASSORBENTE PER OLI - DITTA F.S.G. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6_19 DEL 18/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 31/01/2019 DI € 16.562,55 (IVA COMPRESA) ALLLA DITTA P.A. FOOD SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 28/02/2019 DI € 16.262,92 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ALTHEA RISTORAZIONE SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI I E II GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE CON IL SISTEMA DI VOUCHER E CEDOLE LIBRARIE VIRTUALI - ISTITUZIONE E FORMAZIONE ALBO COMUNALE DEI FORNITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE IN FORMA ELETTRONICA DELLE PROCEDURE DI RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE) E LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO (VOUCHER) - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA A MEZZO ODA  ALLA DITTA ASTRO-TEL SRL - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  CARTA DEL F.TO  A/4 E F.TO A/3  - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A), IN FAVORE DELLA DITTA TOP 88 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  05551  DEL 28/5/2019  DITTA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S.FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA) PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA 1^ EDIZIONE DEL CORSO DI MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO -26-29 AGOSTO 2019- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI P.O. ANNO 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/E DEL 22/02/2019 DI € 10.571,29 (IVA INCLUSA) E N.8/E DEL 18/03/2019 DI € 11.532,31 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 22.103,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 21/07/2019 "IL NOSTRO CARO LUCIO - STORIA, CANZONI E SEGRETI DI UN GIGANTE DELLA MUSICA ITALIANA" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE HARD DISK PRESSO SERVER CENTRALE DELL’ENTE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “HARD AND SOFT HOUSE S.R.L” E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.16/E DELL'11/04/2019 DI € 11.532,31 (IVA INCLUSA) E N.19/E DEL 06/05/2019 DI € 8.168,72 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 19.701,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.17/E DELL'11/04/2019 DI € 4.461,60 (IVA INCLUSA) E N.20/E DI € 3.160,30 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO €  7.621,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO URGENTE DI RICOVERO, CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. CIG: Z6129308DA. AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO OROLOGIO DA TORRE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BREVETTI GIANNATTASIO S.A.S., DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIPENDENTE CAVALLO GERARDO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (PROGETTI PTOF/PON) RESO NEL PERIODO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE DI N. 20 GIOVANI PER IL LABORATORIO N. 2 “PERCORSO DI TEAM BUILDING” A CURA DI GRUPPO SCOUT MONTECORVINO  I “BEATO GIOVANNI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OPEN SPACE-OPEN SYSTEM OF MUNICIPALITY FOR CITIZEN'S EXPERIENCE” CUP G79I17000030005- AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI"- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI (L.R. N. 26/16-DGR N. 114 DEL 22/3/16)-POR FSE CAMPANIA 2014/2020- DD.DD. N 527 DEL 30/11/16 E N 1 DEL 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MOBILITÀ INTERNA PER  CATEGORIE “D”  -  RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. N. 8941/12 RG - N. 1344/14 R.G.N.R. – IMPEGNO SPESA  PER SALDO COMPENSO  PROFESSIONALE IN FAVORE DELL' AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CRINTEA M.A. - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO SENTENZA G.D.P. N. 1562/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L.GS. N° 50/2016 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CABINA ENEL TIPO DG2061 REV. 7.1 DA INSTALLARE NELL’AREA PIP LOCALITA’ SAN MARTINO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL’ARREDO IN LEGNO DELL’AULA CONSILIARE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE N° 4 AIUOLE SITE IN PIAZZA PADRE GIOVANNI DA MONTECORVINO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2 COMPUTER PER GLI UFFICI DEL COMANDO P.M.- AGGIUDICAZIONE FORNITURA A DITTA " MATT COMPUTER" CON SEDE IN BELLIZZI (SA) ALLA VIA VENEZIA, 16. - (C.I.G. ZBB26678D8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI N. 2  AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C - POS. ECON. C1 ,  MEDIANTE UTILIZZO DI  GRADUATORIA DI ALTRO ENTE -PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO SOC. AQUAMET C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA DI APPELLO  N.  180/2017-IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DOVUTO ALL'AVV. W. FEZZA , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA A CARICO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI 5 ANNI -CIG 7665504E00  - PRESA D’ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INTESA SAN PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANDATO ALL’INCASSO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA2, DA SALERNO CONFERITO ALLA SOCIETÀ GEL S.P.A., DA CASTELFIDARDO (AN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC32908696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI N° 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO PREFABBRICATI, ZONA L - CIVICO CIMITERO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. - "AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 912 LEGGE 145/2018) - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE (CER 20.03.01) PER QUEI QUANTITATIVI NON CONFERIBILI PRESSO L’IMPIANTO DELLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R-TRE SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N° 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO PREFABBRICATI, ZONA L – CIVICO CIMITERO” – CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI NEGLI IMMOBILI DI PROPRITA' COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA ESTERNA INGRESSO LOCALE CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO S. MARTINO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE DA INSTALLARE NELL’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI AL CIVICO CIMITERO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER ON LINE DI PASQUALE MELILLO, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA , TRAMITE   R.D.O. SUL  M.E.P.A., AI SENDI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTOD EL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019. – AGGIUDICAZIONE  -  CIG: ZB628BA2F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/5/2008 - VERTENZA GRANOZIO M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  TRIBUNALE DI SALERNO N. 599/2017-  LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO  STIPULATA CON UNIPOL SAI ASICURAZIONI -PERIODO  31/12/2018 - 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER LA FORMAZIONE DI UN “ALBO DI LIBRERIE/CARTOLERIE" - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA PATRONALE SS.PIETRO E NICOLA E S.MARIA ASSUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016. CIG. 78751489B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR EDILFAMIGLIA E VERTENZA TAR P.G. DA MONTECORVINO -LIQUIDAZIONE COMPETENTE ALL'ING. B. PAPA, NOMINATO VERIFICATORE   CON ORDINANZA TAR N. 1142/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO  SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER LA DURATA DI ANNI  1 (UNO) -  IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - CONFERIMENTO INCARICO PER PROVE DI CARICO A SPINTA CON MARTINETTO IDRAULICO SU PARAPETTI ALLA DITTA PLP GROUP SRL CON SEDE IN BARONISSI (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - CONFERIMENTO INCARICO PER PROVE DI COMPRESSIONE CUBETTI E TRAZIONE FERRI PER ARMATURE ALLA DITTA TECNOLAB SRL CON SEDE IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA  DA POMEZIA (RM), FATT. N. 19119228 DEL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" - AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA  SRL , PER IL TRIENNIO 2019/2021 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI “DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI QUESTO COMUNE IN VIA SOSTITUTIVA DELLA GESTIONE DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 IN LIQUIDAZIONE” PER IL PERIODO 03/04/2019 – 03/05/2019. DITTA: "BALESTRIERI APPALTI SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZXA TAR EDILGAMIGLIA E VERTENZA TAR P.G. DA MONTECORVINO - PRESA ATTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE EMESSO IN FAVORE DEL VERIFICATORE, ING. B. PAPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA E CAMPO ESTIVO MINORI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE ANTICORRUZIONE  N. 190/2012  E SUCCESSIVE MODIFICHE - INTERVENTO FORMATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE-  AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELEGAZIONE COMUNALE PRESSO CITTÀ  GEMELLATA DI SEESEN - ACQUISTO OPERA ARTIGIANALE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DEL SIG. G. GALL0 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAPPETTA MARIANNA C/ COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 6/2018 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO PANICO C.SO VITTORIO EMANUELE  II^ N°17 MONTECORVINO ROVELLA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE IN QUOTA MILLESIMALE AI LAVORI CONDOMINIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURA LUDICA PER PARCO GIOCHI  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. DEI COMPENSI SPETTANTI QUALE SALARIO ACCESSORIO - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTI VARI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON ORARIO PIENO E A TEMPO                   INDETERMINATO, DI CATEGORIA D3 – POSIZIONE ECONOMICA D3 – NOMINA COMMISSIONE   ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" – DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA N. 391 DEL 02/05/2019 DELLA CUC – SELE PICENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE DEL COMPARTO PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA APPARATO INFORMATICO COMUNALE-  AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROROGA,  IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO/CARINCI, PER IL PERIODO 1/6/2019  - 30/6/2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/8/2015  IN DANNO DEL SIG. IMMEDIATA L. DEFINITO CON ACCORDO BONARIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PREVITE VIVIANA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP DI SALERNO N.  1398/2017 - RISARCIMENTO DANNO LESIONI SUBITE DA MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO SU APPARATOFIREWOLL  SOPHOS XG 135 PER LA SICUREZZA DEI DATI INFORMATICI  E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE- AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CONVENTO DI SANTA SOFIA – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAGAZZENO M. C/COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P.  N.  319/2018 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA NUNZIATA R- C/ COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 323/2018 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI DISCARICO  TARES-TARI -PRODOTTE NELL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA TRASPARENZA DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA, DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI E MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA. – CIG. Z1D2887228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE DA INSTALLARE NELL’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI AL CIVICO CIMITERO – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COMPUTER ON LINE DI PASQUALE MELILLO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL TRAFFICO ALLA FRAZIONE MACCHIA – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TAPPETINI ANTITRAUMA PER PARCO GIOCHI  E PENSILINA FERMATA AUTOBUS - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI, IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5F289CA71 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMMA ", LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z4D28793C8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRATICA ON- LINE   PREDISPOSTA PER I COMUNI CHE INTENDONO ADERIRE ALLA DEFINIZIONE  AGEVOLATA  ALLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL REGIO DECRETO 14 APRILE 1910, N. 639, NOTIFICATI, NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2017.IMPEGNO SPESA DITTA GASPARI DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE AGGIO ALLA SOGET  SPA – FATT. NN.2152-2153 DEL 30/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° S.A.L. ALL'ARCH. VINCENZO PERINELLI CON STUDIO IN CHIETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI "RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01" - DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL CON SEDE IN PORTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RSU SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MULTISTAMPA SRL - COMPENSAZIONE CREDITO / DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE E PERGAMENE  CONSEGNATE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI  ISTITUZIONALI  DELL'AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  - SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. - DITTA D'ALESSIO GIOVANNI- CIG.: Z8A2831963.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE - DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CIG. Z9F2842EA3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI  PALAZZO CAUCEGLIA , PERIODO GENNAIO – APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.5/E DEL 22/02/2019 DI € 4.089,80 (IVA INCLUSA) E N. 9/E DEL 18/03/2019 DI € 4.461,60 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 8.551,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA DELLA SOMMA DI € 6.237,86 PER CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE PER L’UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 02.04.2019 ALLA DITTA “MATT COMPUTER” - DI PERITO MATTEO. CIG: Z93266C749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA AUTOSCAN-DITTA MAGGIOLI SRL TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 000211563 DEL 19.03.2019 CIG: Z632785C6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO MARZO 2019. DITTA GREEN PARK SRL TORRE DEL GRECO. FATTURA N° 22 DEL 01.04.2019. CIG: Z671E6805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019. DITTA GREEN PARK SRL TORRE DEL GRECO. FATTURE N° 29 E N° 30 DEL 09.04.2019. CIG: Z671E6805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/1/2013 - RICCIRADIELLO ALFREDO C/ COMUNE - ESECUZIONE DENTENZA GDP DI SALERNO N.  3820/2018 - LIQUIDAZNIONE DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DILITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULRIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE DANNI DI FORZA MAGGIORE IN FAVORE DELLA DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N.50/2016, MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG: ZB628BA2F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  PROMOSSA DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL'AVV. G. SPARANO PER  OTTENERE LA CASSAZIONE DELLA  SENTENZA N. 602/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO, DEFINITA CON SENTENZA N.  29835 /2018 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE  AVV. R. MARTONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEL SINDACO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BELMONTE MOBILI SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019- SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.10 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA MARINA E CAMPO ESTIVO MINORI ANNO 2019 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: Z1128AA69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA N. 4 PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – INDIZIONE MOBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 34 BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA PER IL COMANDO P.M. - DITTA LEASYS SPA, C.SO AGNELLI, 200 (TO). FATTURA NR.0000201930001907/2018 - (C.I.G. Z4E20D537D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA PER IL COMANDO P.M. - DITTA LEASYS SPA, C.SO AGNELLI, 200 (TO). FATTURA NR.0000201930003344 DEL 08.03.2019 - (C.I.G. Z4E20D537D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. - CAD/2018- DITTA " MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001126186/18- 0001125635/18- 0001135465/18- CIG. Z15215C4C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ EDIZIONE "GIORNATA DEL RICORDO 2016" - LIQUIDAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI N. 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO PREFABBRICATI, ZONA L – CIVICO CIMITERO” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO (LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMA 912), PREVIA CONSULTAZIONE MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DI TRE OPERATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. - RICARICA ESTINTORI A POLVERE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E NEI PLESSI SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. DITTA DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO   - CIG. ZA125AAFCC -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - DITTA CIEMME SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DITTA EUROFERRAMENTA S.N.C. DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO - CIG. ZD627BD555 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/7/2015 - VERTENZA GDP IVASUC A.S. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA  N. 2821/2018 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. A. AMATURO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/5/2015 - VERTENZA GDP BARTILOMO U C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 2587/2018 -LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. V.SORRENTINO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOP 88 SRL PER FORNITURA N. 250 RISME DI CARTA DEL F.TO A/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA  DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI CUNZOLO E CARINCI PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO DA  OTTOBRE 2018 A MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. - LAVORI DI RIPARAZIONE RINGHIERE PIAZZA BELVEDERE, VIALE CORSO UMBERTO I° E PARCHEGGIO  LATO BANCA. - DITTA DELL'ANGELO DARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE.- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO TERRA EX TRIBUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA. DITTA STELLACCIO BRUNO.  CIG: Z07280BF5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEI QUATTRO FABBRICATI ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI ALLA VIA CAMPANIA DEL CAPOLUOGO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFISSI IN ALLUMINIO; NEI PLESSI SCOLASTICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA DEL CORVO VINCENZIO - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RICHIESTA COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017-2018. - CIG: Z5F24806DO - Z1627457C0 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - RILIEVI LASER SCANNER - SOCIETA' PRISMA SRL CON SEDE IN SANT'AGNELLO (NA) - CIG Z682554B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE “CONCILIA”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOM – CONCESSIONARIA MAGGIOLI, CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) MEDIANTE PROCEDURA SU SUL ME.PA. DI - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z2A287D2E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE N.O.E. - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA AL C.SO UMBERTO I - PER LE ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2019   - CONVENZIONE PROT. NR. 2497/2019- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.44/2016, N.10/2018 E N.11/2018 ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "GIORNATA  DEL RICORDO 2016" - "RAGAZZI IN GAMBA 2017" - "RAGAZZI IN GAMBA 2018" - COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO DIPENDENTE LUPO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIUONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZINTALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GRANOZIO  M. C/ COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 599  DEL 6/12/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAPPETTA MARIANNA C/ COMUNE -  REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELEL ENTRATE DI SALERNO , SENTENZA G.D.P. N. 6/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO 2 MAGGIO / 8 GIUGNO 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAGAZZENO MARCO C/ COMUNE -  REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELEL ENTRATE DI SALERNO , SENTENZA G.D.P. N. 319/2018 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - PROCEDURA ESECUTIVA (R.G. N. 241/2015)  ATTIVATA NEI CONFRONTI DELLA IMMOBILIARE ALIBERTI SRL , IN LIQUIDAZIONE ( RIF. INCARICO PROFESSIONALE DETERMINA  A.A. 103/2015) -     LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELLE EREDI DELL'AVV. FERNANDO CAVALLO, LEGALE INCARICATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA  LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. DEI COMPENSI SPETTANTI QUALE SALARIO ACCESSORIO - PERIODO GENNAIO MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " N.O.E. NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA" PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA E TUTELA AMBIENTALE E PER QUANTO ALTRO GIUDICATO DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA QUALE EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA DI STIMA VALORE FARMACIA COMUNALE - FRAZ. MACCHIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROFESSIONALE AL DOTT. A. NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA E N° 2 POLTRONE OPERATIVE PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA - DITTA L.S. FORNITURE SAS CON SEDE IN SAN RUFO (SA) - CIG Z6924D43D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI BUSTE E CARRELLATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA NORAP SRL CON SEDE IN NAPOLI - CIG Z322537FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' ENI SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - CIG Z4223D4B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/12 DEL 05/02/2019 DI € 346,46 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL DI CASANDRINO (NA) PER FORNITURA N.2 TONER ALL' AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 19/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - CIG Z4223D4B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE BONARIA E TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE A SALDO IN DITTA PALMIERI  ANTONIETTA E PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.19 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA IUC COMPONENTE TARI ORDINARIA  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE  CONCERTO DI TULLIO DE PISCOPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO - CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE STATO FINALE – AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE N° 61 DEL 19.6.2002 - DELEGATO: SIG. MONTEFUSCO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE LAVORI - CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI, BAGNI AL PIANO - 2 DELLA CASA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z39283EBED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA LS FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA NUNZIATA R.C/COMUNE - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO , SENTENZA G.D.P. N. 323/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “CANTALUPO 1971 S.R.L.”, CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA BOSCO II – Z.I. - RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNIFORMI, CALZATURE E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZA12194469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANIMALISTA U.N.A. PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)  -  LIQUIDAZIONE  2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.11/E DEL 04/12/2018 DI € 2.484,90 (IVA INCLUSA), N. 12/E DEL 04/12/2018 DI € 5.030,30 (IVA INCLUSA), N. 13/E DEL 04/12/2018 DI € 4.275,70 (IVA INCLUSA) E N.3/E DEL 22/02/2019 DI € 3.346,20 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 15.137,10 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.10/E DEL 04/12/2018 DI € 11.051,80 (IVA COMPRESA) E N.2/E DEL 22/02/2019 DI € 8.649,23 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 19.701,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. - "AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA 912 LEGGE 145/2018) - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI "SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE CODICE CER 20.03.01" - DITTA R-TRE SRL - CIG Z4826DD8A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 282 DEL 07.5.2019 AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI TULLIO DE PISCOPO,12 MAGGIO 2019, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE” OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  14/1/2019 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA M. CORRADO C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. M. FOGLIA- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  3/8/2016 - VERTENZA G.D.P. BOVE I. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N.  759/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE AVV. G. CECERE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA I.FORTUNATO C/COMUNE (ANNULLAMENTO NOTA 2015/2019) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. L.LENTINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/4/2015 - VERTENZA G.D.P.  BENINCASA G. C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE  IN FAVORE DELL'AVV. S. DI FLORIO, DIFENSORE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO “ROMUALDO TRIFONE” – CONFERIMENTO INCARICO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO “ROMUALDO TRIFONE” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- SERVIZIO DI POTATURA DEI PLATANI RADICATI NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI MONTECORVINO  ROVELLA (SA). - DITTA VERDE GENTILE DI GENTILE FABRIZIO. CIG. : Z1427AF962 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI” – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI – CONFERIMENTO INCARICO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL 70% AI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ (APU) – POR CAMPANIA 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE – OBIETTIVO TEMATICO 8 – OBIETTIVO SPECIFICO I – AZIONE 8.5.1   CODICE UFFICIO: 173 CODICE MONITORAGGIO  SURF : 17010AP000000193 - CUP:  G79F17000050006, DENOMINATO “RI….COLLOCAMI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA R-TRE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO  DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI TULLIO DE PISCOPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”.  OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI TULLIO DE PISCOPO PREVISTO PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2019 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE” OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/A DEL 31/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA “MULTISTAMPA SRL” , PER LA FORNITURA DI COPIE DEL LIBRO DEL PROF. TAVARONE “RACCONTO STORICO ARTISTICO DELLA CAPPELLA DI S. MARIA DELLA GRAZIE IN MONTECORVINO ROVELLA”  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRA BORGHI MUSICA E CULTURA……CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA SERVIZIO IN VIA D’URGENZA SOTTO RISERVA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “ALLESTIMENTO SEGGI – CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI – PROPAGANDA ELETTORALE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAVARONE COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 E CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA CONVEGNO “LA CHIESA ALTOMEDIEVALE DI SANT’AMBROGIO ALLA RIENNA – ACQUISIZIONI STORICHE, STORICO-ARTISTICHE E ARCHEOLOGICHE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI 2018” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”. IMPEGNO DI SPESA. OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI STRUTTURE E SERVIZI  ED ORGANIZZAZIONE PERCORSI GASTRONOMICI  PER GLI EVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”.  OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO INTERO EVENTO (3-5 MAGGIO 2019) NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”. OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH RENATO ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' A.I.C.R.E.E. - ANNO 2019 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO 1^ MARZO / 30 APRILE 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO OROLOGIO DA TORRE CASA COMUNALE.  DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA  2, LETT. A), DEL D.LGS N°50/2016 - IMPEGNO DI SPESA . CIG. ZA328207B6-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE,CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ING. CARMINE SALERNO E ARCH. GIUSEPPE RICCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3A282583E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA APPARATO INFORMATICO COMUNALE-  AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROROGA,  IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO/CARINCI, PER IL PERIODO 1/4/2019  - 31/5/2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/9/2008 IN DANNO DI CAPPETTA G. - VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO , GESTITA DA GENERALI ITALIA - SOSTITUZIONE LEGALE - CONFERIMENTO NUOVO INCARICO ALL'AVV. G. DE DIVITIIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L'ANNO 2019 MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA LITOTIPOGRAFIA MULTISTAMPA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GRANOZIO M. C/ COMUNE -  REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELEL ENTRATE DI SALERNO SENTENZA TRIBUNALE N. 599/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA TECNICA SECONDA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA TECNICA PRIMA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE/MUSICALE   DELLE ARTISTE EBBANESIS ALLA DITTA SUONI&amp;SCENE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.31 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AL CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 250 DEL 19/04/2019 AVENTE AD OGGETTO: POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO  DELL’ARTISTA  TULLIO DE PISCOPO ALLA DITTA L’AZZURRA SPETTACOLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI SAFETY E SECURITY PER INTERO EVENTO (3-5 MAGGIO 2019) NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”. AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE “SOUTH LAND”. OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SALERNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”.  OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLESTIMENTO STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER GLI EVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”. OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 - DITTA SERGEMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CIG: Z9A25C5D51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 -  DITTA SERGEMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GIG:  ZCF24A9399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2018 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA BAGNI CHIMICI E BARRIERE STRADALI NEW JERSEY NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”.  OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI TULLIO DE PISCOPO ALLA DITTA L’AZZURRA SPETTACOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MIGLIOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. CIG. 78751489B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERIVIO DI ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DOCENTI PER  WORKSHOP LONGOBARD EXPERIENCE. OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”, LAB.LUDICO DIDATTICO OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE” OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPE, BROCHURE, MANIFESTI T.-SHIRT OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE”. IMPEGNO DI SPESA OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO-LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA AUTOSCAN-DITTA MAGGIOLI SRL TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z632785C6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNUALE BANCA DATI M.C.T.C. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 2, COMMA 6, CCNL 2016/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI- RICONOSCIMENTO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 16/2019 RESO DAL G.D.P. DI MONT. ROVELLA SU RICORSO DELLA GENERALI ITALIA SPA - NOMINA LEGALE  DELL'ENTE, AVV. A. LEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TARI.  SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA  DETERMINA N°202/2019 “COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO- ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARIRERE ARCHIETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2018 - TRASMISSIONE FABBISOGNO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.15 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE - CASAGIOVE (CE) - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.904,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA” – DITTA “DE.CA. SERVICE S.A.S. DI D’ELIA MARCO &amp; C.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI "RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01" – DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI - DITTA “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DEL SIG. PALMENTIERI VINCENZO, SITO ALLA VIA TULLIO LENZA, 57, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 23 MAPPALE N. 1147 SUB. 39 E MAPPALE N.1147 SUB 48, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX I.A.C.P. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA, DENOMONATO "PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE" DI MONTECORVINO ROVELLA, CIG: 7678503520 - PRESA D'ATTO CONFERMA PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA ASPIRATORE CENTRIFUGATO IN LINEA ALLA PISCINA COMUNALE - DITTA BUFANO ALFREDO CON SEDE IN BATTIPAGLIA - CIG Z6023D4BCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ARCH. GIOVANNI GIANNATTASIO E GEOM. LEONARDO PIRILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE. - LAVORI DI RIPARAZIONE BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " R. TRIFONE " DITTA DI FILITTO ANTONIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE- FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA I.B.C. S.R.L -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L.GS N° 81/08 - SOCIETA' SINTESI SRL CON SEDE IN SOLOFRA - CIG Z1923EAE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA - DITTA L.S. FORNITURE SAS CON SEDE IN  SAN RUFO - CIG Z6E1DC31D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE .- LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA S. MARTINO E SCUOLA DELL'INFANZIA IACOVINO - DITTA DELLI BOVI MATTEO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE SITO WEB OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED II EDIZIONE” OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE  PER IL TURISMO E PER LA CULTURA”-PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – PERIODO: GIUGNO 2018- GIUGNO 2019. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX D.G.R.C. N. 322/2018, - LINEA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI  ANNO 2019 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA F. FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA NOTIFICA A MEZZO RACCOMADANTA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO /PARZIALE PAGAMENTO SALDO TARES ANNO 2013-ACCONTO E SALDO TARI  2014.    LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/E DEL 31/01/2019-ALLA DITTA  POSTE SUD SRLS DA CAPACCIO SCALO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/6/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA  DI VECE MT. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE DELL'ENTE, AVV. A. LEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/5/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA VIRONE C. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE DELL'ENTE, AVV. C.VITALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/2/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA TRENGA L. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE DELL'ENTE, AVV. L. DI GREGORIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI E DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI (SHORT LIST) BIENNIO 2019-2020 PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA AL 31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARMINE MAIORINI LOCALITA' PONTE MILEO. - CIG. ZD027715E5 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.184 DEL 30/11/2018 DI € 20.811,90 (IVA INCLUSA) - N. 183 DEL 30/11/2018 DI € 18.009,66 (IVA INCLUSA) - N.211 DEL 31/12/2018 DI € 13.387,78 (IVA INCLUSA) .ALLA DITTA  P.A. FOOD SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 52.050,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER DEFINIZIONE PRATICA INAIL, EX ISPESL, PER CONSERVATORIO SANTA SOFIA E PRATICA VIGLI DEL FUOCO PER CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE–DOMENICA 26 MAGGIO 2019-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/329 DEL 06/02/2019 ALLA SEPEL S.A.S DI MINERBIO (BO) PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 136/2019 AD OGGETTO ”AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  PER  IL  PERIODO  DI  UN  TRIENNIO SCOLASTICO.  DETERMINA  A CONTRARRE. C.I.G.78133536DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA/2019 DEL 31/01/2019 DI € 1005,28 , IVA INCLUSA, ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. CON SEDE IN SAN RUFO (SA), PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA-PORTA DENOMINATO :"PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECORVINO ROVELLA". CIG 7678503520 - PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI, ESPERTI IN ELETTROTECNICA,  DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL-LIQUIDAZIONE PER QUOTA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2018. DITTA GREEN PARK SRL TORRE DEL GRECO. FATTURA N° 46 DEL 31.07.2018. CIG: Z671E6805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI STABILITA’, CON METODO V.T.A. STRUMENTALE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL EX OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 19/07/2018 ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL, DA NAPOLI, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DEI PLATANI RADICTI NEL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO A DISCARICA DEI RSU NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA “EURO SERVIZI SRL”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA GAS SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA - DITTA VIANGAS SRL - CIG. Z342736F9F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE, AL CORSO VITTORIO EMAN. FRAZ. S. MARTINO - DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO - COMPLESSO MONUMENTALE EX CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA - SERVIZI PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE INAIL EX ISPESL PER MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DITTA I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO - CIG ZB625620D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA CONVENTO DI SANTA SOFIA - DITTA I.G.T.S. DI ALBERTO BENCARDINO - CIG Z0526F6453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" - DITTA SINEKO SRL CIG: ZB92368DA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIRITTI SIAE, PER CONCERTI  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRA BORGHI MUSICA E CULTURA……CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DEL SIG. FERRAIOLO COSIMO, SITO ALLA VIA TULLIO LENZA, 83, CENSITO IN CATASTO SUL FOGLIO N. 23 MAPPALE N. 1147 SUB. 26 E MAPPALE N.1147 SUB 29, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX I.A.C.P. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E  PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE TECNICA DEL CAPITOLATO DI APPALTO NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  3 DEL 2/10/2018 IN FAVORE DELLA DITTA  CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE EGIDIO ROSSOMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. A. MAZZARO, ADDETTO STAMPA DEL SINDACO, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL MESE DI DICEMBRE 2018 E  NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TESTA L. E DELLI BOVI R. - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N.  3913/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA  DELEL ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE ATTO REP. N. 56 DELL'11/10/2018- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPOGEST SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. S. ZIMBARDI, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER L'ATTIVITA' PRESTATA  NEL PERIODO  AGOSTO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE ARCH.  S. ROSANOVA C/ COMUNE MONT.ROVELLA, DEFINITA CON SENTENZA N.  4436/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA EREDI MORRETTA ANTONIO C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE N.  4304/2015 - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DI NAPOLI ANNA, CONIUGE EREDE DI MORRETTA B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/10/2015 - VERTENZA G.D.P.  DI PASQUALE A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA  TORTORA M.G . C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. S. PERONGINI (RIF. INC. G.C. N. 49/2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PREVITE V. C/ COMUNE DI MONTECORINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  1398/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ATTRIBUITE ALL'AVV. A CORRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VESOVIC DANIELA C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE  SENTENZA G.D.P. N. 4521/2018 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO RISARCIMENTO DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO MARIA C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 4541/2018 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GRASSO M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 3452/2018 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. B. ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZOTTOLA GERARDA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORALLUZZO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SIG.RA VERRIOLI A. C/COMUNE, DEFINITO CON SENTENZA N.  1181/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO SOC. L'IGIENE URBANA C/ COMUNE, DEFINITO CON SENTENZA N. 894/2013 - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/12/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DAL SIG. DI NICOLA G. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 115/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. A.MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/12/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA CICCARIELLO R. C/COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 133/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DOCENTI PROGETTO ERASMUS  PLUS E  ORGANIZZAZIONE  GIORNATA DEDICATA ALLA LEGALITA' - LIQUIDAZIONE FATTUTA DITTA A. SANTORO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. CO.GI.PA. SRL  C/O COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 806/2013 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/12/2012 - RICORSO PROMOSSO DINANZI AL G.D.P. DA CAPRIO G. C/COMUNE, DEFINITO CON SENTENZA N. 475/2014 - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702/BIS DEL C.P.C. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALL'AVV. S. PERONGINI C/ COMUNE, DEFINITO CON ORDINANZA N. 2584/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. A. MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/1/2013  - RICORSO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DAL SIG. MAURO D. C/ COMUNE, DEFINITO CON SENTENZA N. 177/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. A. MELE , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA CALABRESE G. C/COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N. 71/2014 -  LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE  ALL'AVV. A.MELE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IVASUC ALINA.S.A. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  2821/2018 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA TECNICA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE VIARIA. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA ", LETT. A), DEL D.LGS N. 50/96 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDE2754115-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE VIARIA. DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MODULO APPLICATIVO, CONFIGURAZIONE E SERVIZI DI CONNESSI  PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITA’ WEB SERVICES INTEGRATO CON LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEMOGRAFICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DENOMINATO SICR@WEB - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI MAGGIOLI INFORMATICA SPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA BENINCASA G.,  AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL G.D.P. DI SALERNO N. 4217/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'AVV. S.DI FLORIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SICA P. C/ COMUNE - REGISTRAZIONE  SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N.  5597/2016 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  SCARPINATI A. C/ COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE N.  3341/2016 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TESTA L. E DELLI BOVI  R. - REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO , SENTENZA TRIBUNALE N. 3913/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO PIANOFORTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL’8/12/2018 PRESSO PARROCCHIA SANT’EUSTACHIO - DITTA “D’ALESSANDRO PIANOFORTI” DI GENNARO D’ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA EURO IMPIANTI SRL - CIG. Z1C2512CBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.03.01 - PROROGA ALLA DITTA R-TRE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000001-2018-E DEL 04/12/2018 DI € 4.643,07 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA PETER PAN SAS DI CITRO ADRIANA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE_011_2018 DEL 09/11/2018 DI € 2.882,39 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DELL' 08/02/2019 DI € 3.760,47 ALLA DITTA NON SOLO SCUOLA DI CORALLUZZO MARIA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1 DEL 16/10/2018 DI € 6.007,94 (IVA ESENTE) E N.2 DEL 22/11/2018 DI € 1.118,52 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 - IMPORTO COMPLESSIVO € 7.126,46 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN ALLUMINIO INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA DELL'INFANZIA CORSO UMBERTO I°. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z992745F9B -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMPLESSO MONUMENTALE EX CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA - SERVIZI PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE INAIL EX ISPESL PER MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DITTA I.G.T.S DI ALBERTO BENCARDINO - CIG ZB625620D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  PER  IL  PERIODO  DI  UN  TRIENNIO SCOLASTICO.  DETERMINA  A CONTRARRE. C.I.G.78133536DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO MASTRANGELO G. C/ COMUNE -  REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 5637/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 250 RISME  CARTA DEL F.TO  A/4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A), IN FAVORE DELLA DITTA TOP 88 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 26/02/2019 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO ROVELLA”, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI  PERCORSI ENOGASTRONOMICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRA BORGHI MUSICA E CULTURA……CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - PRESA D'ATTO MANDATO ALL'INCASSO - CIG 69962185BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE SU MEPA – CONVENZIONE “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1” – FORNITORE ENI SPA. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE  CIVILE  - CANONE ANNO   2019  E VISURE. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVA ALL'ACCESSO  AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE  - TRANSAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.10.2018/31.12.2018. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO PER NR. 8 OPERATORI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI DI P.S. - " SHOOTING RANGE SOCIETA' SPORTIVA  D."  FATTURA NR. 14/E DEL 19.12.2018- LIQUIDAZIONE ( C.I.G.  Z1D25550E6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL-IMPEGNO SPESA PER QUOTA ANUTEL 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI ,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 31/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PLAN B SRLS , PER IL SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP, QUALI COORDINAMENTO DEL PROGETTO E MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO/RENDICONTAZIONE “BANDO BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI , POR-FSE CAMPANIA 2014/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.8.1 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 306 DEL 7 SETTEMBRE 2018 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA  PER IL COMANDO P.M. - DITTA LEASYS SPA , C.SO AGNELLI, 200 (TO). FATTURA NR. 0000201830010512/2018 - ( C.I.G. Z4E20D537D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO LUNGO TERMINE  AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - TG. ES643GZ -  ER282WM -  FATTURE NR. INRF 109163/18 - INRF499984/18-INRF058007/18 - LIQUIDAZIONE - ( C.I.G.  XE006B3BBB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO   MODULO DI MEMORIA RAM  "KINGSTON "  8 GB  E CONVERTITORE VGA/HDMI - DITTA " HARD &amp; SOFT HOUSE " CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) - FATTURA NR. 0000071/18   -  ( C.I.G. Z0E2248D73). LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2019-  PRATICA 346208/CAU- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M.  PER COMPENSI SPETTANTI  QUALI SALARIO ACCESSORIO - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018  E  LAVORO STRAORDINARIO  ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA DAL SIG. V. DRAGONETTI C/ COMUNE - NOMINA LEGALE  DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. L. VICEDOMINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA " STYLIGRAFIX ITALIANA SRL" CON SEDE IN SCANDICCI (FI) - FATTURA NR.  18PA- 02263 DEL 31.10.2018 - C.I.G. - ZEE257D583- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE  E CONTROLLO DEL RANDAGISMO NEL TERRITORIO CITTADINO -  ASSOCIAZIONE " U.N.A." - CARMINE LONGO- CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.09.2018/31.12.2018- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 77/2018 RESO DAL G.D.P. DI MONT.ROVELLA SU RICORSO DELLA DITTA CUOMO SNC - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. P. SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2019/PA DEL 21/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA COMMUNICO SRLS, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP, ORGANIZZAZONE GENERALE EVENTI, ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DI PROGETTO E RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 08/02/2019 IN FAVORE DELLA DITTA ADA AGENCY SRLS , PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI SCENOGRAFIE, SERVICE AUDIO/LUCI , CASETTE DI LEGNO E GAZEBI  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRA BORGHI MUSICA E CULTURA……CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DEL 18/01/2019 IN FAVORE DELLA DITTA "AUTOLINEE  E NOLEGGI DELL'ALTO SELE SRL" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS GT CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DEI COMPONENTI DELL'ORCHESTRA "SONORA JUNIOR SAX" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA....CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2018 DIPENDENTI AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SPARI BOTTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA PRIMA, INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART .54 DEL TUEL  PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ – FRANA SU VIA ENRICO QUARANTA AL CAPOLUOGO PER EVENTI CLIMATICI AVVERSI DEL 13/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA SECONDA, INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL’AREA FINANZIARIA INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA FRAZIONE GAURO "UN NATALE FUORI DAL COMUNE" 22_23 DIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SAN LAZZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE NOE NEL   PERIODO  01.10.2018/31.12.2018 PER SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZIONE  PROT. NR. 17555/2015- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA ED EMERGENZIALE SU VIA E. QUARANTA A SEGUITO DI SMOTTAMENTO TERRENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI 104 LOCULI COMUNALI A FORNETTO NELLA ZONA L DEL CIVICO CIMITERO.  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAEMNTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLE DETERMINE DEL CAPO AREA TECNICA PRO-TEMPORE N. 651 DEL 17.12.2018 E 672 DEL 24.12.2018 RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. DELL'INDENNITÀ NON CONDIVISA RELATIVA, RISPETTIVAMENTE, AI LAVORI DI "RECUPERO ZONA PIANO" E AI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA PRETURA” NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA DISTANZA EX ART. 7 DPGR N. 387/2003 - ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LAZZARO- FRAZ. SAN LAZZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADALE  ALLA VIA VANVITELLI  NEL  PERIODO  COMPRESO TRA IL  2 E IL  10  DICEMBRE  2019   PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL “ PALAZZO CORALLUZZO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICA PRO-TEMPORE N. 652 DEL 17/12/2018 RELATIVA ALL' AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. DELL'INDENNITÀ NON CONDIVISA RELATIVA AI LAVORI DI "RECUPERO ZONA PIANO" NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE  DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE   - GIORNO 8 DICEMBRE 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA  AMMINISTRATIVA , INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA  E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - PERIODO 01.12.2018/31.12.2018.  FATTURA NR. 88 DEL 31.12.2018 -     ( C.I.G.  Z671E6805A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE  DI SANTA LUCIA  -  13/14/15 DICEMBRE 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE    DI   SAN NICOLA  - GIORNO  6 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA " MAGGIOLI S.P.A " CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - FATTURA NR.  0002107004/2018 - C.I.G.  Z49214A99A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA  MEPA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA " MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C.I.G. ZE326FB8AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE    DI   SANT’ANDREA  APOSTOLO  GIORNO 30 NOVEMBRE 2019  - GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM DEI GIOVANI - PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA 2018" . LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE ALLE DITTE GRIMALDI SERVICE DI CASTEL SAN GIORGIO, ALESSANDRA E PAOLA CORALLUZZO SNC DI MONTECORVINO ROVELLA E S.I.A.E. DI ROMA  PER FORNITURE E SERVIZI RESI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.235,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA EX ART. 7 - DPGR N. 387/2003 - ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA LUCIA - FRAZ. SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE  SENTENZA TRUBUNALE SALERNO N.  5637/2017 RESA SUL GIUDIZIO DI APPELLO  MASTRANGELO G. C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA EX ART.7 DPGR N. 387/2003-  ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANDREA - FRAZ. GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZTL VIA VICINANZA - MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  SCARPINATI A. C/ COMUNE - REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO SENTENZA TRIBUNALE N.  3341/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PRINCIPE DI PIEMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SICA P. C/ COMUNE - REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SLAERNO SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N.  5597/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO  DA A. CERRATO C/ COMUNE, PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR N. 1417/2018  - CONFERIMENTO INCARAICO LEGALE AVV. S. PERONGINI E AVV. B. MEROLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS VIA CAVOUR E CORSO VITTORIO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADALE  ALLA VIA VANVITELLI – NEL  PERIODO  COMPRESO TRA IL  04 E  IL 06 NOVEMBRE 2019   PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL “ PALAZZO PIZZUTI ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL3/12/2017- CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAI SIGG.RI VASSALLO A. E GENEROSO A., ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE VASSALLO L.   C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, PER OPPOSIZIONE,  ALLO STUDIO LEGALE CIOPPA-FRIGERIO  &amp; ASSOCIATI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIARI ALLA P. ZZA   UMBERTO I -  C. SO UMBERTO I  VIA ROMA -NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 IN OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE   CELEBRATIVA DEL  “ IV NOVEMBRE  GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE  E DELLE FORZE ARMATE “.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  TEMPORANEA DELLA VIABILITA’  AL CIVICO CIMITERO “ SS. ANNUNZIATA” IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI “ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 31 OTTOBRE 2019 E IL 3 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 05.9.2018 ALLA DITTA ARMINIO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA CAVOUR,115 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE PER APERTURA CANTIERE STRADALE IN VIA  VIA PADRE D’ENZA E VIA SAN LAZZARO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 30.10.2018 ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN PIAZZA F.LLI LUMIERE, SNC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CDS ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA VANVITELLI NEL PERIODO 23.10.19 - 29.10.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2018-PA DEL 28.9.2018 ALLA DITTA F.S.G. S.R.L. CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 20/22 DEL COMUNE DI EBOLI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN FRAZIONE MACCHIA - VIA VICINANZA E VIA TULLIO LENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2018 DEL 16.10.2018 ALLA DITTA D'ALESSIO GIOVANNI, CON SEDE IN VIA IGNAZIO PORRO,13 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ GIORNATA  DEL DONO DEL SANGUE”  -  SABATO 12 OTTOBRE 2019 -   PROVVEDIMENTI VIARI ALLA P.ZZA BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO ( AREA PARCHEGGIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-18 DEL 17.6.2018 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADALE  - VIA CELLINI – VIA MICHELANGELO- GIORNO 10 OTTOBRE 2019  PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL “ PALAZZO MAGLIARO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-17 DEL 29.11.2017 ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06 – DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI 04 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BICICLANDO –  IV EDIZIONE”  FISSATA NEL GIORNO 15 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/4/2016 AVVENUTO IN DANNO DEL SIG. N. DE ROSA - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE DANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 DEL TUEL - CHIUSURA CAUTELATIVA E TEMPORANEA  DEL PLESSO SCOLASTICO ALLA LOCALITÀ IACOVINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. - CAD/2018- DITTA " MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE  FATTURE NR. 0001128522/18- 0001132020/18- 0001132599/18-0001135466 /18- 0001127920/18- CIG.      Z15215C4C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. -  AUTOVETTURA  TG. YA379AF - DITTA " LEASYS S.P.A." CON SEDE IN TORINO AL C.SO AGNELLI, 100-  FATTURE NR.  0000201930000393 - 0000201830011678 - PERIODO 01.11.2018/31.12.2018-  ( C.I.G. Z4E20D537D) - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PICENTIA SHORT FILM FESTIVAL – 3 EDIZIONE   - PERIODO 11-15 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO 7 GENNAIO/28 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DEI GIOVANI 2019 CHE AVRA’ LUOGO NEI GIORNI DALL’1 ALL’8 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE MODELLO NEOPOST 1S330 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL DI CASANDRINO (NA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLA PORCHETTA E DELLA LAGANE E CECI – 7^ EDIZIONE” FISSATA NEI GIORNI 30, 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MONTECORVINO IN MUSICA D’INSIEME I EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI "RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01" - DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN PIAZZA MATTEOTTI OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DELLA BRACIOLA- 41^ EDIZIONE” - GIORNI 23 27 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 19.5.2017 ALLA DITTA TERENZIANO ALFONSO CON SEDE IN BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DELLA BRACIOLA- 41^ EDIZIONE” – GIORNI 23-24-25-26 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1/PA DEL 15.10.2018  ALLA DITTA LIGUORI GIUSEPPE CON SEDE IN VIA CHIARELLI,18 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALLA PIAZZA BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “41^ SAGRA DELLA BRACIOLA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ACCONTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2017 IN DITTA DAILY FRESH MILK S.R.L. PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ALLA P.ZZA SEESEN HARZ DURANTE IL PERIODO COMPRESO TRA IL 22 AGOSTO ED IL 2 SETTEMBRE 2019 PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA "MARIA PIA DI SAVOIA" DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/2018 DELL'11/09/2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECTON STUDI ASSOCIATI SRL PER LA VERIFICA EX ART. 26 DEL D.LGS N° 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.  DIVIETO DI USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA BRACIOLA DAL 23 AL 26 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.DETERMINA DI AFFIDAMENTO SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLA DISTANZE MINIME, EX ART. LEGGE REGIONALE N. 11/96, ACCENSIONE FUOCHI  ARTIFICIALI LOCALITA' MADONNA DELL'ETERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – SERVIZIO DI “SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06” – DITTA NAPPI SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI -II SEMESTRE 2018-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. DELL'ETERNO” - GIORNI 17-18-19 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO IUC .IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIARI IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI "MARIA SS. DELL'ETERNO" - GIORNO 18 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE " PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sportello al cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DEL PROSCIUTTO” NEI GIORNI 11, 12 E 13 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ' ALLA FRAZIONE GAURO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DEL “SS. SALVATORE” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  TRASFERIMENTO PRESSO QUESTO COMUNE, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMI 1 E 2 BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,  SIG. PAGLIARULO GIUSEPPE PROVENIENTE DAL COMUNE DI SERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE ORARIA DELLA SOSTA VEICOLARE NEGLI STALLI IN VIA ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.   - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA  ( RN) - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0002140499/2017 - 0002131244/2017 - C.I.G.  ZF81B3E257.  RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 14 DEL 17.01.2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “FESTA MEDIEVALE SAN MARTINO” – GIORNI 6 E 7 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO PRESSO TRIBUNALE SALERNO ISTANZA PER  ESCUTIVITÀ LODO ARBITRALE   COMUNE M.ROVELLA / ENTE PLANETARIO S.PIETRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. G. PAGLIOCCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO DI IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ENTE PLANETARIO S.PIETRO C/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV. G. PAGLIOCCA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SALVATORE - FUOCHI ARTIFICIALI. DEROGA EX ART. 7 DEL DPGR CAMPANIA N. 387/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI “IL GIFFONI FILM FESTIVAL INCONTRA LA LUNA” DEL 20/07/2019 E “IL NOSTRO CARO LUCIO” DEL 21/07/2019 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – DITTA LADURNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE – ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE PROCEDURE N.RO 4872/18 R.G.E. E 4871/18 R.G.E. – DEBITORE ESECUTATO CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA BERNINI, VIA CELLINI ED IN LOCALITÀ PONTE MILEO CAUSA LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI. GIORNI 22-23-24 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA SOC. EDILSED, DEFINITA CON SENTENZA N.  302/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. AMATURO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ' IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI "S. MARIA DELLA PACE" NELLA GIORNATA DEL 05.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA EDILSED  PER EMISSIONE D.I. E ALTRE DOMANDE, DEFINITOCON SENTENZA N.  395 DEL 15/3/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIARI IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA “BEATA VERGINE MARIA DEL CARMINE”- GIORNO 16 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P. CAPPETTA M. C/ COMUNE PER SINISTRO DEL 7/10/2015, DEFINITA CON SENTENZA N. 6/2018 - LIIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , A SALDO, ALL'AVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA BERNINI E VIA CELLINI CAUSA LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELL’EVENTO “COMMEMORAZIONE CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO APOLLO 11” GIORNI 13/07/2019 E 14/07/2019 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE SICR@WEB  : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI PER  SERVIZIO PRESTATO NEL  PERIODO 1/1 - 30/6/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DEL CAVATELLO I EDIZIONE” NEI GIORNI 5, 6 E 7 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL CDS DALLA SOC. INCA AVVERSO SENTENZA TAR N.  1123/2017 -   LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE , E IMPEGNO SPESA PER SPESE VIVE ANTICIPATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.03.01 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA R-TRE SRL - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA FONDI INCOLTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO PRESSO TRIBUNALE SALERNO ISTANZA PER  ESCUTIVITÀ LODO ARBITRALE  OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.C. GLORIOSI  C/ COMUNE M.ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. G. PAGLIOCCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPAZIO DI SOSTA A TITOLO GRATUITO A PERSONA CON DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA, NELLA VIA MICHELANGELO, NEI PRESSI DEI CIVICI 14/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA , A SALDO,  N. 300 RISME CARTA A/4 E N. 20 RISME CARTA  A/3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530 DEL DEL18/10/2018   DITTA TOP 88 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO – GIORNI 29/06/2019, 30/06/2019 E 01/07/2019 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO – PROVVEDIMENTI VIARI ALLA P.ZZA “BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO” (AREA PARCHEGGIO) ED ALLA PIAZZA “UMBERTO I” PER I GIORNI COMPRESI TRA IL 28 GIUGNO ED IL 2 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CRINTEA M.A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  1562/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE DI LITE ALL'AVV. L. MANNARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIARI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI " SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO" - GIORNO 29 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAGAZZENO MARCO C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 319/2017 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SU RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. D. DE  STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIARI IN OCCASIONE DELLA SOLENNE PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI PATRONI –“SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO” - GIORNO 29 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DEL GONFALONE COMUNALE  ALLE CELEBRAZIONI DI S.FRANCESCO PATRONO D'ITALIA, SVOLTESI IN ASSISI IL 3 E 4 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO SPESA  SOSTENUTE DAGLI AGENTI DI P.M. - RIMBORSO IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DELLA P.M., M.LLO GIOVANNA ROSSOMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI2 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI - POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - DD.DD. N. 527 DEL 30/11/16 E N. 1 DEL 10/01/17 - PROPOSTA PROGEWTTUALE DENOMINATA "OPEN S.PA.C.E." - OPEN SYSTEM OF MUNICIPALITY FOR CITIZEN'S EXPERIENCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  (ART. 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, 267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  (ART. 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, 267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – DITTA LADURNER SRL - AGGIORNAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA NOTIFICA A MEZZO RACCOMADANTA DEI SOLLECITI PER MOROSITA’ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2016  -   LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/E DEL 30/11/2018-ALLA DITTA  POSTE SUD SRLS DA CAPACCIO SCALO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIARI ALLA FRAZIONE MACCHIA - GIORNO 23 GIUGNO 2019 - IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DEL “CORPUS DOMINI” ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA “IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIARI PER IL GIORNO 23 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DEL “CORPUS DOMINI” ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA “SS. PIETRO NICOLA E S. MARIA ASSUNTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E TUTORAGGIO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED - II EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.28 DEL 21/01/2019 AD OGGETTO "APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DA ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO SALDO TARES ANNO 2013-ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - ACCORDO BONARIO RISOLUTIVO DELLE RISERVE RELATIVE AI LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - DITTA CIELLE SRLS CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIARI IN OCCASIONE DELLA SOLENNE PROCESSIONE IN ONORE DEL "CORPUS DOMINI" - GIORNO 23 GIUGNO 2018 - PARROCCHIA " SPIRITO SANTO E SAN FILIPPO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE “CORPUS DOMINI” - PARROCCHIA “SS. EUSTACHIO E BERNARDINO” GIORNO 22.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/1/2015 - RICORSO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA  DAL SIG-. A. DI GIORGIO C/ COMUNE MONT. ROVELLA - NOMINA LEGALE IN DIFESA DELL'ENTE , AVV. E.D'ANTONIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ALLA P.ZZA SEESEN HARZ DURANTE IL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 GIUGNO ED IL 3 LUGLIO 2019 PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO " RI...COLLOCAMI"  FINANZIATO CON LE RISORSE POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL RISCHIO RCT - LIQUIDAZIONE RATA DI PREMIO IN  FAVORE DELLA UNIPOLSAI, TRAMITE GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/5/2017- CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA LAMBERTI T. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, PER OPPOSIZIONE,  ALLO STUDIO LEGALE CIOPPA-FRIGERIO  &amp; ASSOCIATI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AL RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA DITTA MAGAZZENO VINCENZO ED ARMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio edilizia privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  15/4/2016 IN DANNO DEL SIG. DE ROSA NICOLA - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SOC.GUARIGLIA AGENZIA FUNEBRE DI GUARIGLIA VITO &amp; C. SAS -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE, AVV. F. MURINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA L. DA VINCI- VIA RAFFAELLO, VIA TINTORETTO, VIA TIEPOLO, VIA BRAMANTE, VIA VASARI, VIA PIZZUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA F. CIBELE C/ COMUNE MONT.ROVELLA- AVVERSO E PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 121/2018 - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE, AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA DEL DONO DEL SANGUE” - SABATO 15 GIUGNO 2019 - PROVVEDIMENTI VIARI ALLA P.ZZA BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO (AREA PARCHEGGIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE ALLA FRAZIONE MACCHIA - VIA FRATELLI ROSSELLI  – GIORNO 12/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI “SANT’ANTONIO DA PADOVA” – GIORNO 13.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI "PALAZZO CAUCEGLIA", VIA CAMPANIA 22. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE ALLA  FRAZIONE MACCHIA - VIA TIEPOLO – VIA LUIGI PIZZUTI – PERIODO 11/06- 13/06 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PACE CAUSA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ  ALLA VIA GASSANI   E   ALLA P.ZZA  SEESEN  HARZ  NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MAGGIO 2019   IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL “ PROGETTO  DI EDUCAZIONE  ALLA SICUREZZA STRADALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA  ASSICURATO NEL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE  IN FAVORE DELL'ING. M. CARINCI DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO CARINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA VEICOLARE E DI CIRCOLAZIONE PEDONALE ALLA P.ZZA BUDETTA – GIORNI 27 E 28 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL, DA EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ ALLA VIA GASSANI, VIA SABINI, VIA T. LENZA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIARI ALLA FRAZIONE SAN MARTINO IN OCCASIONE DEI “GIOCHI DI QUARTIERE” ORGANIZZATI DALLA PARROCCHIA “SPIRITO SANTO E SAN FILIPPO” – GIORNI 23-24-25 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTO LEGALE AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIARI IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI “SAN FILIPPO NERI” CHE SI VENERA NELLA PARROCCHIA “SPIRITO SANTO E SAN FILIPPO”  – GIORNO 25 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.10 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE - CASAGIOVE (CE) - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 14.522,30 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI “SAN BERNARDINO DA SIENA” – GIORNO 18 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/E DEL 07/11/2018 DI € 20.662,06 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO - RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ   IN OCCASIONE DELLA  VISITA  ALLA   CHIESA DEDICATA ALLA “ MADONNA DELLE GRAZIE”-    GIORNO   11 MAGGIO 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO /PARZIALE PAGAMENTO SALDO TARES ANNO 2013-ACCONTO E SALDO TARI  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (MEDIA) E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.51 DEL 04/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “LONGOBARD EXPERIENCE  RELOADED” II EDIZIONE  – PROVVEDIMENTI VIARI ALLA P.ZZA BEATO GIOVANNI DA MONTECORVINO (AREA PARCHEGGIO) PER I GIORNI 11, 12 E 13 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. IVA 2017 E 2018 E  E MOD. IRAP 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. DONATO TORIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “ LONGOBARD EXPERIENCE RELOADED” – II EDIZIONE -  GIORNO 12  MAGGIO  2019 - MODIFICA   TEMPORANEA  DELLA  CIRCOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA ALLA VIA CANALA DELLA FRAZIONE OCCIANO - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL  GIORNO 9 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA " - SALERNO 2/10/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBBLIFORMEZ SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 13 DEL 01/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE (POSTECIPATA AL 9 NOVEMBRE) - NOLO IMPIANTO MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. P.C. PER GLI UFFICI DEL COMANDO P.M. - DITTA " CED CONSULENZE SRL" CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA DEGLI ARTIGIANI 16/A. C.I.G. ZDE25C98D3 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO ITINERANTE CAUSA LAVORI AL COLLETTORE FOGNARIO ALLA FRAZIONE MACCHIA. PERIODO MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ALLA FRAZIONE OCCIANO NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA   BLOCCHI PER VERBALI DI CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., TIMBRI E TAMPONI. DITTA "  LITOTIPOGRAFIA CURCIO    DI CURCIO GIOVANNI ED ARNALDO  SNC" CON SEDE IN  BELLIZZI (SA).  C.I.G. Z7D25469E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  DI RUCCIO A. C/ COMUNE E C/ ASL - REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 1686/2017 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL' AGENZIA  DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIARI ALLA FRAZIONE SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA SS. ANNUNZIATA – 28 APRILE 2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA “VIA CRUCIS” PER LE VIE DELLA FRAZIONE MACCHIA NELLA GIORNATA DI VENERDI’ 19 APRILE 2019 PARROCCHIA “IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA  ASSICURATO NEL MESE DI MARZO E NEL MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELL'ING. M. CARINCI DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO CARINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA “PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO E DELLA MADONNA ADDOLORATA” PER LE VIE DEL PAESE ORGANIZZATA DALLA “CONFRATERNITA S. FILIPPO NERI SOTTO IL PATROCINIO DI MARIA SS. ADDOLORATA” - GIORNO 19 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI ESPERIENZA PROFESSIONALE CON LA CITTÀ DI SEESEN (D) GEMELLATA CON MONTECORVINO ROVELLA - ACCOGLIENZA DELEGAZIONE POLIZIA  COMUNE SEESEN :  13- 17 SETTEMBRE 2018 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 19/9/2018  IN FAVORE DELLA PASTICCERIA CORALLUZZO GIANNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  06431 DEL 4/12/2018 DITTA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO ITINERANTE CAUSA LAVORI AL COLLETTORE FOGNARIO ALLA FRAZIONE MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL DOTT. VINCENZO CARRELLA, MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, SALDO COMPENSO ANNO 2016 E COMPENSO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CANE MORSICATORE - MICROCHIP N. 380260042999029 – ORDINANZA CON PRESCRIZIONI              OBBLIGATORIE PER IL PROPRIETARIO/DETENTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE  DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER IL SERVIZIO ASSICURATO PER LE SEDUTE SVOLTESI NEL PERIODO MAGGIO /OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE COMMEMORATIVA “INGRESSO DI GESU’ NELLA CITTA’ DI GERUSALEMME” – DOMENICA 14 APRILE 2019 – PARROCCHIA” SPIRITO SANTO E SAN FILIPPO NERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).  FATTURA NR.  0001131755/2017 - LIQUIDAZIONE. ( C.I.G. ZA01B7C64F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA “VIA CRUCIS” PER LE VIE DEL CAPOLUOGO - GIORNO 12.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN VIA CAVOUR PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA PLATANI. GIORNI 4, 5 E 6 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI  VIOLAZIONI C.D.S. - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN)    - LIQUIDAZIONE   FATTURE NR. 0002140499/2017 - 0002131244/2017.   - C.I.G.  ZF81B3E257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D. LGS. N. 152/06 E S.M.I. PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA- DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN9 . FATTURA NR.  0001102627  DEL 31.01.2018.   CIG- ZA01B7C64F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "IACOVINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.08.2018/30.11.2018- DITTA " GREEN PARK" DI TORRE DEL GRECO (NA)- LIQUIDAZIONE - ( C.I.G. Z671E6805A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA PLATANI. GIORNI 27, 28 E 29 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO /PARZIALE PAGAMENTO SALDO TARES ANNO 2013-ACCONTO E SALDO TARI  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N..18161717 DEL 30/09/2018  ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA (RM)  PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI - PERIODO 31.03.2018/29.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANE MORSICATORE - MICROCHIP N. 380260042999029 – ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROPRIETARIO/DETENTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ARTT. 50-54 DEL D.LGS. 267/2000) PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DECORO E VIVIBILITÀ URBANA DEI FABBRICATI IN VICOLO TRAVERSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO  DAL CO.FA.SER, AVVERSO E PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ  DEL LODO ARBITRALE  TRA COFASER / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA LEGALE DELL'ENTE , AVV. A. PIERRI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. N°267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CARNEVALE MONTECORVINESE XX^ EDIZIONE”, ORGANIZZATA DALLA “PRO LOCO E DALL’ASSOCIAZIONE “LA GINESTRA” DI MONTECORVINO ROVELLA, NEI GIORNI 03 E 05 MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  CHIUSURA CIVICO CIMITERO 23-24.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SOC. INCA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONE ORDINARIA E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DA ESEGUIRSI NEL CIVICO CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ART.30 DEL D.LGS N.165/2001 PER LA ASSUNZIONE DI UN POSTO CATEGORIA C POSIZIONE C1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA- APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVOA ALL'ACCESSO  AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE  CIVILE - CANONE ANNO 2018 - TRANSAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.10.2017/30.09.2018. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, CONCERNENTE LA REQUISIZIONE TEMPORANEA DI LOCULI ASSEGNATI E NON UTILIZZATI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/3/2018 - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. CERZOSIMO L. C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA - NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. L. VICEDOMINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI SUGLI STALLI DI SOSTA SITI IN VIA CAVOUR DAL CIV. 38 AL CIV. 40, IL GIORNO 24 GENNAIO 2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELL’AREA PEDONALE DI PIAZZA MATTEOTTI E CORSO UMBERO I° CON ISTALLAZIONE DI ARCHETTI PARAPEDONALI A TUTELA DEI PEDONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " RICOVERO, CUSTODIA, CURA E    SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI  SUL TERRITORIO COMUNALE" - DITTA " GREEN PARK S.R.L."  CON SEDE  IN TORRE DEL GRECO (NA) - IMPEGNO DI SPESA.  - ( C.I.G.    Z671E6805A ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  NR. 1 SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE " NAS DA 2TB IN RAID 1" PER   GLI UFFICI DEL   COMANDO POLIZIA   MUNICIPALE - DITTA " MATT COMPUTER"  DI PERITO MATTEO CON SEDE IN BELLIZZI (SA) . IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z93266C749.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSURA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA PROGETTO ALFANO SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA PER MINORI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA ROMA PER “INAUGURAZIONE CONSERVATORIO SANTA SOFIA”, ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA IL GIORNO 06/01/2019 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 22.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOMEZZO “ TIPO PORTER“ PER UFFICIO MANUTENZIONE AREA TECNICA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA- LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DI COMANDO PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA FRAZ. GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE LIBRO" RACCONTO STORICO E ARTISTICO DELLA CAPPELLA DI S. MARIA DELLE GRAZIE IN MONTECORVINO ROVELLA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018" IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) MEPA, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI TECNICI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZA12194469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PER LA DURATA DI ANNI UNO CON  DECORRENZA 31/12/2018 - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA I. FORTUNATO C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. L.LENTINI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI LIGITTIMI CON DELIBERA DI C.C. N. 47 DEL 27/12/2018 - IMPEGNO SPESA A CARICO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  AL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO INTERNO DI SELEZIONE  E  SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DEI  PLESSI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLTRONA PER L’UFFICIO DELLA CAPO AREA FINANZIARIA - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA A.B. BENVENUTO S.N.C., DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA E N° 2 POLTRONE OPERATIVE PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS CON SEDE IN SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 429 DEL 05/09/2018 AD OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI DECLORAZIONE ACQUE REFLUE DELLA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCANTONAMENTO SOMME PER LA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. DELL'INDENNITÀ NON CONDIVISA RELATIVA AI LAVORI DI "COSTRUZIONE NUOVA PRETURA " NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TRA BORGHI  MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 654 DEL 19/12/2018 AD OGGETTO: TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N. 3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROVELLA DI MONTECORVINO ROVELLA INERENTE L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ENOGASTRONOMICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO E ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRA BORGHI MUSICA E CULTURA CONDIVIDIAMO IL NATALE” - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ADA AGENCY SRLS”, DA GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA” – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE, LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.- AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI FASCICOLI DAL PIANO TERRA EX TRIBUNALE AL VIALE DELLA REPUBBLICA AL PIANO SECONDO DELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE AL CORSO UMBERTO I°. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO DELL'ISTUTUTO COMPRENSIVO " ROMUALDO TRIFONE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA.- IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12/2012 IN DITTA DI VECE MATTEO PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI - LIQUDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO AUTOBUS GT PER IL TRASPORTO DEI COMPONENTI DELL'ORCHESTRA "SONORA JUNIOR SAX" IN OCCASIONE DEL CONCERTO PREVISTO PER IL 28/12/2018 PRESSO IL CONVENTO DI SANTA MARIA DELLA PACE IN MONTECORIVNO ROVELLA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCENOGRAFIE, SERVICE AUDIO/LUCI, CASETTE DI LEGNO E GAZEBI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA...CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE DI N. 40 GIOVANI PER IL LABORATORIO N. 1 “SOSTEGNO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE” A CURA DI GIFFONI EXPERIENCE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OPEN SPACE-OPEN SYSTEM OF MUNICIPALITY FOR CITIZEN'S EXPERIENCE” CUP G79I17000030005- AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI"- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI (L.R. N. 26/16-DGR N. 114 DEL 22/3/16)-POR FSE CAMPANIA 2014/2020-DD.DD. N 527 DEL 30/11/16 E N 1 DEL 10/1/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. DELL'INDENNITÀ NON CONDIVISA RELATIVA AI LAVORI DI "RECUPERO ZONA PIANO" NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. DELL'INDENNITÀ NON CONDIVISA RELATIVA AI LAVORI DI "RECUPERO ZONA PIANO" NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L’ ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UNA CATEGORIA D1 - AREA  VIGILANZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO - AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA DEL DIPENDENTE CIPOLLETTA B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA  PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA L.S.FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DIPENDENTE ASSEGNATA ALL'AREA FINANZIARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, ATTRAVERSO IL MEPA, DI  SUPPORTO AL RUP, ORGANIZZAZIONE GENERALE EVENTI, ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DI PROGETTO E SUPPORTO RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL  PROGETTO "TRA BORGHI MUSICA E CULTURA....CONDIVIDIAMO IL NATALE ANNO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA MAGGIOLI  S.P.A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2 COMPUTER PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA "C&amp;D CONSULENZE SRL" CON SEDE  IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA DEGLI ARTIGIANI, 16.IMPEGNO DI SPESA ( C.I.G. ZDE25C98D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAGAZZENO A.  C/ COMUNE - ESECUZIONE   SENTENZA  G.D.P. N. 1876/2018  E  ESECUZIONE PRECETTI DI PAGAMENTO NOTIFICATI AD ISTANZA DELL'AVV. S. CASTELLANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -  LIQUIDAZIONE  SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  DI RUCCIO A. C/ COMUNE E C/ ASL - REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SLAERNO SENTENZA G.D.P. N. 1686/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/7/2016 - VERTENZA MONTELLA A. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA GDP N. 5228/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. M. MORRETTA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 30.10.2018 ALLA DITTA EDLROAD SRL CON SEDE IN PIAZZA F.LLI LUMIERE, SNC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO DI PIANOFORTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO PREVISTO IN DATA 08/12/2018 PRESSO PARROCCHIA SANT’EUSTACHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLESTIMENTO E ILLUMINAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TRA BORGHI MUSICA E CULTURA CONDIVIDIAMO IL NATALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2014 - BARONE M. C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 136/2018- LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03-2018 ALLA DITTA BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE CON SEDE IN VIA TINTORETTO,14 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “OFFICINE CAVALLO SRL”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11-18  DEL 06.5.2018, 13-18 DEL 11.6.2018, 16-18 DEL 05.7.2018 E 17-18 DEL 07.8.2018 ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/5/2008 - VERTENZA GRANOZIO M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  TRIBUNALE DI SALERNO N. 599/2017-  LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA NOTIFICA A MEZZO RACCOMADANTA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO IMU 2013   -   LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DEL 31/10/2018-ALLA DITTA  POSTE SUD SRLS DA CAPACCIO SCALO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/22 DEL 14/09/2018 IN FAVORE DELLA DITTA "ROSSELLA VIAGGI SRL", PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI - ANNO 2018, PRESSO HOTEL "RE FERDINANDO" AD ISCHIA (NA) PER IL PERIODO 16/09/2018 - 23/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. CON SEDE IN SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 448_18 DEL 05/10/2018, EMESSA DA DIRITTOITALIA.IT SRL, QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " LE SCADENZE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE; L'A.U.A. NELLA REGIONE CAMPANIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.379/PA/2018 DEL 17/10/2018 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S CON SEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e stato civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.R.E.E. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 INDIVIDUAZIONEPER L'ANNO 2018  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MORRETTA S. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI AL C.T.U., DOTT. MICHELANGELO IULIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PER IL FINANZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE TRA BORGHI MUSICA E CULTURA……. CONDIVIDIAMO IL NATALE” ANNO 2018 O DI ALTRA MANIFESTAZIONE CON ANALOGA FINALITÀ-APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO MONUMENTALE EX CONVENTO DI SANTA SOFIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TERSORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SEZIONE DI SALERNO, PER SCIA ANTINCENDIO DA PRESENTARE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE  COMUNE M.ROVELLA C/ COMUNE M. PUGLIANO , DEFINITA CON SENTENZA  N. 2400/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. P. SALERNO, DIFENSORE DELL'ENTE E COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "#IOSONOMIA - OGNI DONNA E' VERA COME E' VERA LA SUA STORIA" ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI DI MONTECORVINO ROVELLA- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA NR. 1583440 DEL 19.07.2004 RELATIVA ALLA “GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA”. “A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. - MAGGIOLI – TRIBUTI SPA CREDIT SOLUTION”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE  E CONTROLLO DEL RANDAGISMO NEL TERRITORIO  CITTADINO AI SENSI DELLA L.R.   NR. 16 DEL 24 NOVEMBRE 2001- " MOVIMENTO U.N.A."  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO   " CARMINE LONGO" CON SEDE IN PONTECAGNANO    FAIANO (SA) ALLA VIA TRENTO, 7 - RIMBORSO SPESE  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 1 AUTOVETTURA E YA379AF- 1.6 MULTIJET 120 CV LIMITED- DITTA  " LEASYS  S.P.A. CON SEDE IN TORINO AL  C.SO AGNELLI, 200. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.09.2018/30.09.2018 - C.I.G. Z4E20D537D. FATTURA NR. 0000201830009394- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A NUOVO PROFILO COMMERCIALE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DENOMINATO "LINEA VALORE +  MOBILI" E ADESIONE AL SERVIZIO RETE DATI - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO  SOLUZIONE IP-PBX VOICESMART - AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A NUOVO PROFILO TARIFFARIO PER SIM AZIENDALI -  DENOMINATO "TIM EUROPA 15 GB"  E ACQUISTO DI NUOVE SIM -AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE N.O.E  ( NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA) CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2018/30.09.2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA  "STILGRAFIX ITALIANA SRL"  VIA CHARTA, 77- SCANDICCI (FI)- IMPEGNO DI SPESA -  C.I.G. ZEE257D583.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE  ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO : SENTENZA G.D.P. N. 3769/2017; LODO ARBITRALE  ENTE PLANETARIO N. 2161/2017 ; SENTENZA G.D.P. N. 3554/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2015 - CAPPETTA M. C/ COMUNE  -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 6 /2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU RISARCIMENTO DANNI E ACCONTO SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. R.MAGAZZENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° ULTIMO SAL, EX OBIETTIVO OPERATIVO 3.1, IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER ESPLETAMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLTRONA DIREZIONALE PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LS FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 300 RISME CARTA A/4 E N. 20 RISME CARTA  A/3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 23/3/2018 E FATTURA N.  350 DEL 19/6/2018  DITTA TOP 88 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.I.C.R.E.E. ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI PER MOROSITA' SU ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Fiscalità Locale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. IRAP 2018 E MOD. IVA 2018. AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO - BELLIZZI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 ALLA SERGEMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, DA BRACIGLIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE CASTELLETTO ESTERNO IN ACCIAIO, PER LA POSA IN OPERA  PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I°, A SEDE DEL GIUDICE DI PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA  RICARICA ESTINTORI A POLVERE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO PROMOSSA DA V. SINISCALCHI AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 835/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. O. VASSALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P.  FOGLIA G. C/ COMUNE PER SINISTRO DELL'1/11/2012, DEIFINITA CON SENTENZA N. 53/2016 - LIIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , A SALDO, ALL'AAVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P. MAGAZZENO A.  C/ COMUNE PER SINISTRO DEL  25/6/2016, DEFINITA CON SENTENZA N. 1876/2018 - LIIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , A SALDO, ALL'AVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR R.G. 1492/2016 PROPOSTO DAL LIQUIDATORE DELLA SOC. MONTECORVINO SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA  DA AIELLO CARLO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA G. SPARANO C/ COMUNE (RICHIESTA  A  DICHIARARE L'ATTORE PROPRIETARIO ESCLUSIVO  DELL'INTERO MONUMENTO S.SOFIA) - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 16.10.2017 - N. 2/PA DEL 03.11.2017 - N. 3/PA DEL 04.12.2017 E N. 4/PA DEL 07.12.2017, ALLA DITTA OLIVEDIL SRL CON SEDE IN VIA TROISI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). -  ACCOGLIMENTO  RCHIESTA DI COMPENSAZIONE TARI RISORSE N. 1212 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2018 DEL 15.10.2018 ALLA DITTA D'ALESSIO GIOVANNI CON SEDE IN VIA PORRO,13 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA PRIMA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2018 – 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2018 – 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA UNITA' D'ITALIA, FF.AA. E CENTENARIO FINE DELLA GRANDE GUERRA - NOLO IMPIANTO MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE- AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SOC. COPREDIL C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. FRANCO (RIF. INC. DEL. G.C. N.  143/93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 544 DEL 02/11/2018 AD OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA PER CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA EDILROAD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR GIANNATTASIO E. C/ COMUNE  -   LIQUIDAZIONE  SALDO  COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LANOCITA-PAOLINO-ANNUNZIATA, INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01" - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA   BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P.  VASSALLO E. C/ COMUNE PER SINISTRO DEL 27/2/2013, DEIFINITA CON SENTENZA N.23/2016 - LIIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , A SALDO, ALL'AVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELLA SUITE SICRAWEB IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO MEF DEL 12 MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA  MAGGIOLI FATTURA N. 2103734/2017 E FATTURA N. 2125869/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR ALIBERTI M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L’ ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UNA CATEGORIA D1 - AREA  VIGILANZA - SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE  NOMINATA CON DETERMINAZIONE A.A. N. 73/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  NR. 1 AUTOVETTURA  " RENAULT CLIO"  - TG. ES643GZ PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - FATTURA NR. INFR166746 DEL 14.03.2018 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL " CON SEDE  IN ROMA. C.I.G. XE006B3BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICHE A.G.  - COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO ( CAN 2018) E DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA ( CAN 2018). MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). FATTURE NR.  00011063310/2018-  0001109508/2018- 0001115367/2018-  0001123668/2018-  0001111795/2018 - 0001120931/2018 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2018 PER LA CONCESSIONE  ALL'ESERCIZIO  DEL PONTE RADIO IN USO PRESSO IL COMANDO P.M. RILASCIATA DAL MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI  VARI  - LIQUIDAZIONE PREMI ALLA UNIPOLSAI TRAMITE GEFINA BROKER, A COPERTURA DEI RISCHI PER L'ANNUALITA' 28/8/2018 - 28/8/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A.A. N. 542 DEL 2/11/2018 E  DETERMINA A.A. N. 545 DEL 2/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL, DA EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE”. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SINEKO SRL”, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 10.10.2018 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA S.N.C. DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO  CON SEDE IN VIA PACE,31 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.10.2018 ALLA DITTA STELLACCIO BRUNO CON SEDE IN VIA MIGLIARO,2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Studi, progettazioni, direzione lavori, responsabilità procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 SPETTANTE AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4-18 DEL 04.6.2018 ALLA DITTA GE.FRA DI AVAGLIANO FRANCESCO &amp; C. SNC CON SEDE IN VIA PETRELLOSA, 27 DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 638 DEL 25.10.2017 . LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9-16-10-16-12-16 E 13-16 ALLA DITTA CIEMME SRL CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. E D.LGS N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO MONUMENTALE EX CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA - AFFIDAMENTO SERVIZI PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE INAIL EX ISPESL PER MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI.- AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 AFFIDAMENTO  ED IMPEGNO  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN ECCESSO RISPETTO ALLA CAPACITA' DELLO STIR DI BATTIPAGLIA, PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CER 200301 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "AMBIENTE SPA" DA SAN VITALIANO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL, DA EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE, BIDONI, CARRELLATI E CAMPANE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELEL ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO : SENTENZA G.D.P. N. 3769/2017; LODO ARBITRALE  ENTE PLANETARIO N. 2161/2017 ; SENTENZA G.D.P. N. 3554/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA APPARATO INFORMATICO COMUNALE-  AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO/CARINCI, PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - MARZO 2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA GDP. N. 2981/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO  PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA DE ROSA L.  AVVERSO SENTENZA GDP N. 2832/2018 - NOMINA  DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. C. ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE  DINANZI AL C.D.S. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 302/2017  RELATIVA ALLA VERTENZA EDILSED C/ COMUNE - RIMBORSO AVV. ANGELA FERRARA SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. APICELLA A. C/COMUNE : IMPUGNAZIONE ORDINANZA N. 4/2018 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2173/2018 - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA INSORTA TRA C. ANTERMITE C/ COMUNE- LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE PER ANZIANI - ANNON 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  25/2/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DAL  SIG. P. NOVELLINO C/ C0MUNE- CNFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. S. DEL GIORNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA PER CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA EDILROAD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO  E PIENO, AI SENSI DELL’ART.110 C.1 DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO CAT. D, RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  22/3/2018 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DALLA SIG.RA M. BRULLO C/ C0MUNE- CNFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. M. FOGLIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI- INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI- INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PER MOBILITA’ DI CUI ALL’ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA ASSUNZIONE DI UN POSTO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU CON IL SISTEMA DEL PORTA – PORTA, DENOMINATO: “PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE" DURATA ANNI 5 A DECORRERE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO – CIG 7665504E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER RILASCIO DEL PDC N. 51/2004 IN DITTA RICCIARDIELLO ANTONIETTA PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CDS SOC CALL CENTER C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  IN FAVORE DELL'AVV. R. MONTEFUSCO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. CORALLUZZO S. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 902/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. E. DE VITA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE  CSTP C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. LUCIA CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI PER L'ANNO 2018 AL POLIGONO DI TIRO PER NR. 8 OPERATORI DI P.M. IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI P.S.- " SHOOTING RANGE S.S.D"  VIA COLLE DELLA MADDALENA - GIFFONI V.P. (SA) - C.I.G. Z1D25550E6. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 100 BLOCCHI  VERBALI  DI INFRAZIONI  AL C.D.S. - NR. 8 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - NR. 10    TAMPONI  PER TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE - DITTA " CURCIO LITOTIPOGRAFIA   DI CURCIO GIOVANNI E ARNALDO S.N.C"-   CON SEDE IN BELLIZZI ALLA VIA T. PARAGGIO NR. 64/66.  C.I.G.  Z7D25469E4. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. DEI COMPENSI SPETTANTI QUALE SALARIO ACCESSORIO - PERIODO 01.07.2018/30.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MONTECORVINO ROVELLA – A.S. 2018/19 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO- TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI LASER SCANNER ALLA SOCIETÀ PRISMA SRL CON SEDE IN SANT'AGNELLO (NA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE BONARIA E TRANSAZIONE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO " RI...COLLOCAMI"  FINANZIATO CON LE RISORSE POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL RISCHIO RCT - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12015/2010 - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO P.T. AREA TECNICA C.S. PER PROPRIA DIFESA PERSONALE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO SPETTANTE PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sportello al cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPENSO AL DOTT. ANGELO DI STASIO, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA  NEL PERIODO  1/4/2018  -  31/7/2018 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA SISTEMA ENTI LOCALI" - LIQUIDAZIONE  ALLA WOLTERS  KLUWER ITALIA  SRL , CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALITA' 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA “SOCIETA’ AGRICOLA IL BARONCINO S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASSISTENZA DEL SISTEMA TVCC DEL TERRITORIO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO ALLA DITTA SEDAB IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 28.02.2018 ALLA DITTA GRANESE S.R.L. CON SEDE IN VIA ROSA JEMMA 80-88 DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.500 SCHEDE CARTACEE INDIVIDUALI E 500 SCHEDE CARTACEE DI FAMIGLIA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2015 - 2016 -  2017. AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE S.A.S IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO CON LE  GRAFICHE  GASPARI S.R.L.   AL SERVIZIO INFORMATIVO MEMOWEB  -   ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N.  2463/2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE , DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI GIUDA MARIA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 2198/2018 - LIQUIDAZIONE  SPESE E ONORARI DI CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE  E CARRELLATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.110 C.1 DEL D.LGS 267 2000,  DEL POSTO ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO RESPONSABILE APICALE DELL’AREA TECNICA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2  A TUTTO IL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, A TUTTO IL 31/12/2018,  IN FAVORE DELLA DITTA AMERIGO MARINO ,  SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE  DELLA FUNZIONE  SCAN TO FOLDER SUI  PC COLLEGATI ALLE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO IN FAVORE  DEL NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUOMO SNC ,  PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO SENTENZA  GDP N. 2981/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ROTATORIA FRAZIONE SAN MARTINO –  AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK S.R.L " CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) . PERIODO 01.02.2018/30.06.2018. LIQUIDAZIONE  ( C.I.G.  Z671E6805A) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITOIO COMUNALE . DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 104/2017 E NR. 107/2017 - PERIODO 01.11.2017/31.12.2017 - C.I.G. NR.  Z671E6805A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PULIAMO IL MONDO 2018” – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12015/2010 - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO C.S. PER PROPRIA DIFESA PERSONALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC. CANONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA "GREEN PARK S.RL." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/2018 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL PERIODO 01.01.2018/31.01.2018 (C.I.G. NR. Z671E6805A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ADDETTO STAMPA DEL SINDACO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  -  AUTOVETTURA " RENEGADE  MULTIJET "  -  DITTA  "LEASYS SPA"  CON SEDE IN TORINO AL C.SO AGNELLI, 200 - PERIODO  01.07.2018/31.08.2018.  - FATTURE  NR. 0000201830007491 - 0000201830008344 ( C.I.G. Z4E20D537D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14-17 DEL 13.12.2017 ALLA DITTA " LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. " CION SEDE IN VIA G. D'AIUTOLO,12 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE   INGIUNZIONI  PER OMESSO PAGAMENTO  PIANI DI RATEIZZO TARSU  - TARES –TARI –ICI-IMU – ANNI 2009/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE,A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2020(ART.36 COMMA 1 LETT .A  DEL D.LGS N.50/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO " TEN. PIETRO DECOROSO " - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI. – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE  ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO,  SENTENZA G.D.P. N. 2463/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 1 MONITOR "LED 28' SAMSUNG" PER GLI UFFICI DELL'AREA VIGILANZA DITTA "HARD &amp; SOFT HOUSE" BATTIPAGLIA (SA). FATTURA N° 0000003/18. LIQUIDAZIONE CIG ZB8216E2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO P.M. - MOD.  D-COPIA  4500MF PLUS C LXP4501329000000000014462794-  DITTA " OLIVETTI  S.P.A" CON SEDE IN IVREA (TO).  FATTURE NR. A20020181000009985/2018 - A20020181000023798/2018 - PERIODO 01.01.2018/30.06.2018. ( C.I.G. Z7D107A3E7)- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 1 AUTOVETTURA " RENEGADE MY   17 1.6  MULTIJET 120 CV LIMITED"- DITTA   "LEASYS SPA" CON SEDE IN TORINO AL  C.SO AGNELLI, 200- PERIODO 12.02.2018/30.06.2018- FATTURE NR. 0000201830004765- 0000201830003510-0000201830005774- 0000201830006620 - ( C.I.G.  Z4E20D537D) - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PER MESI DIECI, FINALIZZATO AL RISCATTO,  DELL'APPARECCHIATURA  " AUTOSCAN COMPACT"  + ACCESSORI  PER LA LETTURA DELLE   TARGHE DEI VEICOLI,  PER IL CONTROLLO DELL'ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO, BLACK   LIST, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DI CONSIP CON LA DITTA  " MAGGIOLI S.P.A"  ( C.I.G. Z2F1BF1305)  - FATTURE NR.   0002114897/2018 -  0002118246/2018. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE "L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ  SRL  - SALERNO 2/10/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LE SCADENZE RELATIVE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE; L'A.U.A NELLA REGIONE CAMPANIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 PENSILINE ATTESA-BUS SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE BONARIA E TRANSAZIONE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L.GS. N° 50/2016 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2018 DEL 01.8.2018 ALLA DITTA LA CATTOLICA MARMI S.R.L. CON SEDE IN VIA S. ALFONSO DE' LIGUORI 8/8A DEL COMUNE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERGEMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, DA BRACIGLIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALARIO ACCESSORIO A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO  01.04.2018/30.06.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEI QUATTRO FABBRICATI ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI ALLA VIA CAMPANIA DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI " LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/PA DEL 05.9.2018 ALLA DITTA SALOMONE APPALTI SRLS CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERSSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N°418 DEL 14/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ING. B. PAPA , NOMINATO COMMISSARIO AD ACTA PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA  TAR N. 2955/2005 VERTENZA GIANNATTASIO E. C/ COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE EGIDIO ROSSOMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) NELLA PROCEDURA NECESSARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI ESPERIENZA PROFESSIONALE CON LA CITTÀ DI SEESEN (D) GEMELLATA CON MONTECORVINO ROVELLA - ACCOGLIENZA DELEGAZIONE POLIZIA  COMUNE SEESEN :  13- 17 SETTEMBRE 2018 - ORAGANIZZAZIONE CERIMONIA -  AFFIDAMENTO FORNITURA E ALLESTIMENTO BUFFET IN FAVORE DELLA PASTICCERIA CORALLUZZO GIANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLAMO AVVERSO ORDINANZA  N. 17040/2018 DEL 31/7/2018 RESA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO  IN ORDINE AL RICORSO PROMOSSO DAL DOTT. B. CIPOLLETTA C/ COMUNE- AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. S. SALIMBENE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 31/7/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE  BILANCIO CONSOLIDATO  ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI MAGGIOLI INFORMATICA - IMPEGNO PSESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA TRIBUNALE N.  1903/2016 (VERTENZA TRA COMUNE DI MONT.PUGLIANO E COMUNE DI MONT.ROVELLA) E SENTENZA TRIBUNALE N.  5066/2016 (VERTENZA SALVATORE L. C/ COMUNE ) - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  LIMITATAMENTE AL PERIODO  DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO CONTRAENTE ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 18.6.2018 ALLA DITTA " RICCELLI COSTRUZIONI SRLS " CON SEDE IN PIAZZA UMBERTO I° DEL  COMUNE DI SALERNO, PER LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA COMUNALE MACCARONERA-PEZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE VARIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “STELLACCIO BRUNO”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.7/E DELL'8/6/2018 DI € 36.963,30 (IVA INCLUSA) E N.8/E DELL'1/8/2018 DI € 220,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO RESO DA SETTEMBRE 2017 A GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO IMU ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  7/11/2015 - RICORSO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA SCHETTINI C. -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRIRORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - PROROGA ALLA SERGEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, DA BRACIGLIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI AD ISCHIA - ANNO 2018- CIG: Z4E24D33BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.9 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE - CASAGIOVE (CE) - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEL PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO € 17.426,75 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA SIAE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.6/E DEL 31/07/2018 ALLA NUOVEPOSTE SRL DA CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 337 DEL 28/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LUPO COSTRUZIONI SRL” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 85/2007 IN DITTA COLANGELO BRUNO E RACHELE PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFISSI IN ALLUMINIO NELLE SCUOLE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE " AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO CON SEDE IN VIA PIANELLA N. 12/A DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - AFFITTO SI RAMO DI AZIENDA TRA LE SOCIETA' CORRADO LIONETTI SRL E CIELLE SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA "MARIA PIA DI SAVOIA" DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02-PA-2018 DEL 31/01/2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CSW ENGINNERING SRL CON SEDE IN SALERNO PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE CON MARTELLETTO PIATTO SU MURATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI : RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE, AL CORSO VITTORIO EMANUELE FRAZIONE S. MARTINO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D:LGS N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL, DA EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2018 - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 421 DEL 04/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2-2018 DEL 19/07/2018 IN FAVORE DELLA DITTA BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE CON SEDE IN MONTCORVINO ROVELLA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, MORSETTI E QUADRO ELETTRICO PRESSO PISCINA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASPIRATORE CENTRIFUGATO IN LINEA ALLA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI DECLORAZIONE ACQUE REFLUE DELLA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 04/E DEL 01.12.2017 E N° 1/E DEL 07.02.2018 ALLA DITTA VIANGAS SRL CON SEDE IN VIA NAZIONALE,125 DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA), PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.6.2018 ALLA DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI CON SEDE IN VIA BUSCAGLIA,10 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " DEMOLIZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO A DISCARICA AUTORIZZATA, MURO PERICOLANTE  IN VIA C. MAIORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE”. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SINEKO SRL”, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA “MARIA PIA DI SAVOIA” DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL’ING. FRANCESCO MINARDI PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SISMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL PRIMO LOTTO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI ALL'ARCH. VALERIANO PESCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SUITE SICR@WEB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA , DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA,   PER IL PERIODO 1/7/2018 - 30/6/2019 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE PER ANZIANI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CUR. TUR. SRL CURCIO VIAGGI E TURISMO - POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SIG.RA D'AIUTOLO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI - ANNUALITA' 2018 /2019 - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI DIVISIONE UNIPOL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE,A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI PER IL BIENNIO SETTEMBRE 2018/SETTEMBRE 2020.INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 31/05/2018 DI € 15.089,94 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALLUNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.298/PA/2018 DEL 17/07/2018 DI € 1.577,46 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. - CON SEDE IN SAN RUFO (SA) - PER LA FORNITURA DI TONER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 51/2004 IN DITTA RICCIARDIELLO ANTONIETTA PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIPARAZIONE RINGHIERE PIAZZA BELVEDERE, VIALE  CORSO UMBERTO I° E PARCHEGGIO LATO BANCA ". - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLA SUITE SICR@WEB – LIQUIDAZIONE ALLA  SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A., DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA TRASPARENZA DELLA SUITE SICRAWEB – LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA, DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, PANDA VAN TARG. DM145MS, AUOTOCARRO TARG. DE322JT E SCUOLABUS  TARG. DP157AJ.- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO:  SENTENZA TRIBUNALE N.  1903/2016 (VERTENZA TRA COMUNE DI MONT.PUGLIANO E COMUNE DI MONT.ROVELLA) E SENTENZA TRIBUNALE N.  5066/2016 (VERTENZA SALVATORE L. C/ COMUNE ) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. ROBERTO DI GIACOMO - ADDETTO STAMPA DEL SINDACO - PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL MESE DI MAGGIO 2018 E DALL'1/6 AL 12/6/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/E DELL'08/06/2018 DI € 16.337,44 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1^ GRADO EFFETTUATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N. 4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/2018 - 3^ ANNUALITA' - IMPEGNO SPESA F.U.A. - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE ANFITEATRO PIAZZA SESSEN HARZ ". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.11 FATTURE  PRESENTATE DALLA S.I.A.E. - SEDE DI ROMA - PER SPESE INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E  FRAZIONI. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA USI CIVICI LEGITTIMATARIO SCALERA PASQUALE-DECRETO N.20 DEL 02/02/1951-AFFRANCO CONTE ANNA RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2018 - INDIZIONE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 21/02/2018 DI € 1.708,00 (IVA INCLUSA)  ALLA DITTA GALLO MAURIZIO, DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI UN PANNELLO IN RAME RAFFIGURANTE IL NUOVO STEMMA DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE "ASSOCIAZIONE NOE" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA.RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01042018/30062018 . LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA. GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI, E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUOMO SNC PER IL PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA.SER. C/ COMUNE MONTECORVINO RVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. VINCENZO CARRELLA , PER ESPLETAMENTO INCARICO DI C.T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/9/2015 - VERTENZA G.D.P. DE ROSA L. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 2832/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. ALBANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ARRETRATI CONTATTUALI PERIODO 1/1/2016 - 30/5/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018- LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE (STAMPA, IMBUSTA MENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO)- AVVISI DI PAGAMENTO  DEL CANONE LAMPADE VOTIVE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG: [ ZC823C8750]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5208 DEL 6/7/2018 DITTA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PER MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 PER LA ASSUNZIONE DI N ° 1 POSTO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA  ALL'ING. MANUELA CARINCI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI CUNZOLO/CARINCI - PERIODO 1/5/2018 - 30/9/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/1/2008 SUBITO DAL SIG. VASSO D. - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORE ANNO 2018 - APPALTO SERVIZIO ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO DAL DOTT. BIAGIO CIPOLLETTA C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. S. SALIMBENE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018-LIQUIDAZIONE FATTURA N4/E DEL 31/05/2018 ALLA NUOVEPOSTE -SRL DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA INTESTATE.   LIQUIDAZIONE FATTURA N.  251/PA/2018 DEL  14/06/2018 -  DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE  1° SEM. 2018 PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO CULTURALI  - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MARAZZANI PER L'ESEGUITA CAMPAGNA DI STUDIO E INDAGINI TECNICO-SCIENTIFICHE ALL'ABSIDE DELLA CHIESA DI SANT'AMBROGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART-65 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° SEMESTRE 2018- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27.02.2018 ALLA DITTA ARMINIO COSTRUZIONE S.R.L. CON SEDE IN VIA CAVOUR,115 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO MONUMENTALE EX CONVENTO SANTA SOFIA VERIFICA DELL’IMPIANTO TERMICO DA PARTE DELL’INAIL EX ISPESL – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL RUP GEOM. COSIMO FALCONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE M.R.M.  PERMESSI PREVISTI  DELLA LEGGE N. 104/92  E SUCC. M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio risorse umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29/1/2018 E SEDUTA CONSILIARE DEL 27/3/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 , AFFIDATO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA F. FILIPPONE- IMPEGNO ULTERIORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI AFFIDATA ALLA DITTA TOP 88 CON DETERMINAZIONE A.A. N. 91 DEL 19/3/2018 - IMPEGNO ULTERIORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ( DUE MESI) ED A TEMPO PARZIALE ( 18 ORE SETTIMANALI) DI NUMERO 3  AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  CATEGORIA PROFESSIONALE “C” , CATEGORIA ECONOMICA “C1” : IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NAPPI SUD SRL" DA BATTIPAGLIA (SA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA, AFFIDATO IN FAVORE DELL'ING.MANUELA CARINCI  PER IL PERIODO  GENNAIO/APRILE 2018 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/3/2018 - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA INSORTA TRA C. ANTERMITE C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE SIOPE + E  CONSERVAZIONE DIGITALE OPI -  AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINSITRO DEL 3/12/2013 - VERTENZA G.D.P. FOGLIA M. C/ COMUNE DI M.ROVELLA  (DEFINITA CON CANCELLAZIONE DAL RUOLO) - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE, A SALDO,  EREDI  AVV. F. CAVALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO-  LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PROROGA APPALTO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNI D'ITALIA  ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE N.  4304 /2015  - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEGLI EREDI DI MORRETTA A.  - COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E NELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA DI  VALORE DELLA FARMACIA COMUNALE  IN LOCALITÀ “MACCHIA “ DI MONTECORVINO ROVELLA  E COLLABORAZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE TECNICA DEL CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE CONFERIMENTO,  IMPEGNO DI SPESA!</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. ROBERTO DI GIACOMO - ADDETTO STAMPA DEL SINDACO - PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NEL MESE DI MARZO E  DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2018 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA- CIG G ZA9243795F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI FABB. CONDOMINIO DEL SOLE VIA CAMPANIA,24 - ING. ANDREA LA PIETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.98 E N.99 DEL 26/04/2018 ALLA TRIBUTI SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –SMART GIG Z 401BD304F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018- SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.4/E DEL 04/04/2018 DI € 12.012.83 (IVA INCLUSA) E N.5/E DEL 03/05/2018 DI € 10.090,77 ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARA DI 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 22.103,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.55 DEL 31/03/2018 DI € 16.080,79(IVA INCLUSA)  E N.74 DEL 30/05/2018 DI € 16.801,01(IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 31.881,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TASI-TARES-TARI.  PRIMO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS N° 81/08 E S.M.I. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "SINTESI SRL" DA SOLOFRA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 ALLA SERGEMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, DA BRACIGLIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.10 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN ECCESSO RISPETTO ALLA CAPACITA' DELLO STIR DI BATTIPAGLIA, PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CER 200301 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AMBIENTE SPA" DA SAN VITALIANO (NA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI! - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'E-DISTRIBUZIONE SPA PER ELETTRIFICAZIONE AREA PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL G.D.P. DI MONT. ROVELLA DAL SIG. P. LAMBERTI, PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1356/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. P. SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA A.A. N. 333 DEL 18/6/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL G.D.P. DI MONT. ROVELLA DAL SIG. P. LAMBERTI, PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1356/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. A. CARLONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO  ERP VIA CAMPANIA SIG. MELUCCIO GERARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12015/2010 - RIMBORSO SPESE LEGALI  DIPENDENTE C.F.  SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - C. 2 -  LETT. A)  DEL D.LGVO 50/2016 , IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDENRED ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI A FORNETTO, ZONA L - CIVICO CIMITERO " AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE " OLIVETTI 4500 MF PLUS C LXP4501329000000000014462794" - FATTURA NR. A20020171000019718 DEL 31.12.2017 - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 - C.I.G. Z7D107A3E7.-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO SISTEMA AUTOSCAN 2.0 PERIODO 01.07.2017-31.08.2017. LIQUIDAZIONE A DITTA MAGGIOLI SPA DI FATTURE N° 0002102906/2018 E N° 0002102904/2018. C.I.G.: Z2F1BF1305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA AUTOSCAN 2.0 CANONE 6/9 PERIODO 01.02.2018-28.02.2018. DITTA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002107707 DEL 19.02.2017. CIG: Z2F1BF1305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. EBOLI PER CORSO DI ADDESTRAMENTO MANEGGIO ARMI DA FUOCO AGENTI PUBBLICA SICUREZZA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 1 MODULO MEMORIA RAM KINGSTON E N° 1 CONVERTITORE DA VGA A HDMI. DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL" CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) CIG: Z0E2248D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D’ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ  VOLONTARIA ESTERNA DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 1  DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 E S.M.I. PER TITOLI E COLLOQUIO ( O PROVA PRATICA ) FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N ° 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ED AD ORARIO PIENO PROFILO PROFESSIONALE  D1 “ FUNZIONARIO AREA TECNICA , CATEGORIA  GIURIDICA ED ECONOMICA D3 ASSEGNATA ALL’AREA TECNICA II,  INDETTA CON DETERMINA  DEL CAPO AREA AMMINISTRATIVA N ° 163 DEL 24/4/2018  E CON AVVISO PUBBLICO DEL  26/3/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC ACER  DA INSTALLARE NELL’UFFICIO MANUTENZIONE  – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL, CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DENOMINATA MACCARONERA-PEZZE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA AURA SRL CON SEDE IN MARIGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LND SERVIZI SRL CON SEDE IN ROMA PER RILASCIO ATTESTAZIONE CONFORMITA' DEL CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU-TASI- TARI -I SEMESTRE 2018-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PALAZZO  CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNA DI ISERNIA SOC. ITALTELECOM C/ COMUNE M. ROVELLA PER RESCISSIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELLE EREDI DELL'AVV. FERNANDO CAVALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I.  PROPOSTO DALLA SOC. ITALTELECOM C/ COMUNE M. ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELLE EREDI DELL'AVV. FERNANDO CAVALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. B. MAURIELLO E DEFINITA CON SENTENZA N. 3554/2017 -  - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. F. DE BONIS, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - RECUPERO SOMME LIQUIDATE NEL LODO  ARBITRALE EMANATO IN DATA 2/9/2015 - CONFERIMENTO INCARICO AVV. G. PAGLIOCCA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  4/12/2017 - MINORE C.E. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DAI SIGG. CORALLUZZO M. E GAETA M. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R. BOCCHINI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/7/2015 - VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL  G.D.P.  DI SALERNO DA SAVINO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. S. DEL GIORNO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL' 11/9/2013 - VERTENZA GIUDICE DI PACE DI PASQUALE D. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PROFESSIONALI AVV. L. DI GREGORIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C.2 D.L.GVO 267/200 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PARERE LEGALE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. E. POLITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12015/2010 - RIMBORSO SPESE LEGALI  DIPENDENTE C.F. SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA.SER / COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL  DOTT. V. CARRELLA PER ATTIVITA' DI CONSULENTE DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/9/2015- VERTENZA GIUDICE DI PACE DE ROSA L. C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE  DOVUTO AL DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. C. ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  AL PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2017, ORGANIZZATO DAL COMUNE DI BATTIPAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA  DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/11/2016 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT. ROVELLA DAI SIGG.RI ZOPPO C. E ZOPPO.P.C. - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE,  AVV. MARINA FOGLIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018- IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE – DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SMONTAGGIO MANUFATTI MARMOREI DANNEGGIATI E MONTAGGIO DEI NUOVI, DELLE TOMBE ZONA D, DEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " LA CATTOLICA MARMI " CON SEDE IN SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, MORSETTI E QUADRO ELETTRICO PRESSO PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO, IN  VIA INCASSATA-INCROCIO C.DA S. LORENZO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 5072016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN  APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLIZZI  C/ CSTP E  C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA  AVVERSO E PER  LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N.  4367/2017 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCIA CATAPANO  PER OPPOSIZIONE E PER  PRESENTAZIONE APPELLO INCIDENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/2/2018  SUBTO DAL SIG. VASSO D. - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2015 - CITAZIONE G.G.P. DI SALERNO SIG.RA SALOMONE G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.A. LE0, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VIVONE R. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO PER PARTECIPAZIONE  INCONTRO DI MEDIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/10/2014 - CITAZIOEN PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA MORRONE R. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  ACCONTO ALL'AVV. A. FORTUNATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 11/9/2013 - DI PASQUALE DONATA C/ COMUNE -ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 4580/2017 - RISARCIMENTO DANNI  E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 VOLUME DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5959388 DEL 30/6/2017 DELLA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIA MINUTO DO CANCELLERIA PER  UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  16/PA/2018 DEL  15/1/2018  DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 300 RISME  CARTA A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375/PA/2017 DEL 17/10/2017 DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. VINCENZO CARRELLA, MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO ,  COMPENSO IN ACCONTO  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE STIPULATO CON LA MAGGIOLI EDITORE  ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE. IT" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117594 DEL 13/4/2018 PER CANONE DI ABBONAMENTO PERIODO APRILE 2018 / APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO -LIQUIDAZIONE FATTURA N.  5952407 DEL 28/2/2018  ALLA MAGGIOLI EDITORE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA ECOAMBIENTE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G. GRANATO PER INSTAURAZIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALL'AVV. G. SPARANO PER  OBBLIGO DI FARE SUL DISPOSTO DELLA SENTENZA TRIBUNALE N. 106/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. ARMINIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO POSSESSORIO IN CORSO DI GIUDIZIO PETITORIO , ART. 704 CPC PROMOSSO DALL'AVV. G. SPARANO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. ARMINIO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  7/10/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA CAPPETTA M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ANGELO DI STASIO, REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL 1° TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CORTE DI APPELLO DI SALERNO MAINOLFI I. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO C.T.R. NAPOLI SOC. NUOVA SIDA SRL, IN LIQUIDAZIONE, AVVERSO SENTENZA CTP  4426/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CTP DI SALERNO SOC. SIDA SRL IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO EREDI D'AMBROSIO T. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. P. RINALDI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/6/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. A. MAGAZZENO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2012 - MINORE CHIEFFO M.F. - CITAZIONE G.D.P. DI SALERNO PROMOSSA DA CHIEFF/DIANA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. C. VITALE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/3/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI  MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA PUNZI A. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. C. VITALE PER DIFESA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 200 RISME DI CARTA A/4 E N. 10 RISME DI CARTA A/3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 23/3/2018  DITTA TOP 88 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  20/9/2014 - VERTENZA DI APPELLO PROMOSSA DA CAVRIC J. C/ COMUNE  (CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO) - LIQUIDAZIONE COMPENSO  PROFESSIONALE AL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE , ALL'AVV. D. DE NICOLELLIS, PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE PRESTATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO ALLA SENTENZA  N. 3554/2017 DEL G.D.P. - RIMBORSO ALL'AVV. FRANCESCOPAOLO DE BONIS SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LE NOVITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE  DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018, SVOLTASI IN DATA 9/3/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  199 DEL 16/3/2018 DITTA PUBBLIFORMEZ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 28/2/2018  ING. M. CARINCI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI CUNZOLO CARINCI, SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018. FORNITURA MANIFESTI DEI CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI A CARICO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.CIG:ZE2234A3B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2018 CANONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM DEI GIOVANI - PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA 2017" - LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE ALLE DITTE GRIMALDI SERVICE DI CASTEL SAN GIORGIO, ALESSANDRA E PAOLA CORALLUZZO SNC DI MONTECORVINO ROVELLA E  S.I.A.E. DI ROMA  - PER FORNITURE E SERVIZI RESI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.371,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE/RECAPITO) AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018  ALLA DITTA NUOVEPOSTE SRL DI CAPACCIO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003 - DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1998 - DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.218/81 VIA CARMINE MAIORINI - AGGIORNAMENTO CANONE DI FITTO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08-2017- PA  DEL 18.12.2017 E N. 03-2018-PA DEL 09.3.2018 ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI DI ANTONIO DI FILITTO CON SEDE IN VIA VICOLO GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO PANICO - PERIODO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  "  ASSOCIAZIONE N.O.E."  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2018/31.03.2018. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI A BASE CELLULOSICA E CONTENITORI ALVEOLARI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 56/01 DEL 28/12/2016 IN FAVORE DELLA DITTA ORAM SRL CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLATI A DUE RUOTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N° 55/01 DEL 28/12/2016 IN FAVORE DELLA DITTA ORAM SRL CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.- AFFIDAMENTO A DITTA DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE  ED IMPEGNO DI SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " DEMOLIZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO  A DISCARICA AUTORIZZATA, MURO PERICOLANTE IN VIA MAIORNI ". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016,  ALLA DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI SOC. COOP. CON SEDE  IN VIA BUSCAGLIA,10 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASSISTENZA DEL SISTEMA TVCC DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE I° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA INTESTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DITTA MANCINO NINO – COMPENSAZIONE TARI , TASI E IMU - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/01/2018 – 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE”. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SINEKO SRL”, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.10.2017 ALLA DITTA DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO, CON SEDE IN VIA PIEMONTE,5  DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 30.01.2018 ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN PIAZZA F.LLI LUMIERE,SNC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01” E DA CUCINE E MENSE CODICE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “NAPPI SUD SRL”, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1215 DEL 21.12.2017 ALLA DITTA " ROSMINO SRL " CON SEDE IN VIA GIANFROTTA,96 SAN PRISCO (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA,PER LA  SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO A DITTA DI FIDUCIA  DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 27.02.2018 ALLA DITTA ARMINIO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA CAVOUR,115 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 23.02.2018 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA S.N.C. DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO CON SEDE IN VIA PACE,31 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL, DA EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31-17 DEL 02.11.2017, N. 35-17 DEL O2.12.2017, N. 1-18 DEL 02.01.2018 E N. 5-18 DEL 09.02.2018 ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " , CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ESPURGO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SINEKO SRL”, DA GIFFONI V.P. (SA)  ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI " - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE APPALTI SRLS CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.174 DEL 03/05/2018  RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ  E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2290 DEL 29/12/2017 DI € 170,80 ALLA R.C.M. ITALIA SRL DI CASANDRINO (NA) PER LA FORNITURA DI TONER PER L'AFFRANCATRICE POSTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01458 DEL 31/01/2018 DI € 1.586,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI - CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) -  PER LA FONITURA DI  N.2.000 BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PROROGA APPALTO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 3^ GIORNATA DEL RICORDO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 16/02/2018 DI € 200,00 ALLA DITTA CORALLUZZO ANTONIO DI MONTECORVINO ROVELLA PER FORNITURA BUFFET - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA CAVALLO A. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. A. LEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/11/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA RUSSO L. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. C. VESTUTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO     ED ALTRI COMPENSI  QUALE SALARIO ACCESSORIO- I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/11/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. PANICO A. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. L. VICEDOMINI  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENMZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE SICR@WEB  : LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 1/7 - 31/12/2017 E  LIQUIDAZIONE FATTURE ULTERORI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE J-DEMOS ALLA EMISSIONE NUOVA CIE : INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVI REQUISITI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122538 DEL 28/2/2018  ALLA  DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.D. REGIONE  CAMPANIA N. 1/2015  RECANTE INGIUNZIONE A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. A. PIERRI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR PROVENZA E. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. G. CECERE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR GIANNATTASIO E. C/ COMUNE  -   LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LANOCITA-PAOLINO-ANNUNZIATA, INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR NICASTRO V. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO,ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA.SER. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ONORARIO AL C.T.U. , DOTT. PELLEGRINO BARBATO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIUDICE DI PACE  CAVRIC J. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. D. DE NICOLELLIS, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI 1 ( UNO) POSTO DI CATEGORIA  “D” POSIZIONE ECONOMICA “D1”  ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA : “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” A ORARIO  PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 CON PRIORITÀ  PER IL PERSONALE  IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L’ENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 COMMA  2BIS DEL D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. N. 4644/2016; SENTENZA  TRIBUNALE N. 574/2016; SENTENZA TRIBUNALE N. 576/2016 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTONIO CORALLUZZO- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO  STIPULATA CON UNIPOL SAI - PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 -  LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA ASSI.MED. SRL DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA- AFFIDAMENTO A GEFINA BROKER A TUTTO IL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.20 DEL 31/01/2018 DI € 13.907,71 (IVA COMPRESA) E N. 39 DEL 28/02/2018 DI € 11.440,75 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 25.348,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.000002-2018-1 DEL 31/01/2018 DI € 10.090,77 (IVA COMPRESA) E N. 3/E DEL 28/02/2018 DI € 9.610,26 (IVA COMPRESA)  ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO -  RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 19.701,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO (MEDIA) E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N.31 DEL 26/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- 2° SEMESTRE 2017- LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA- PERIODO 30.09.2017/30.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016 ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA (RM) - PERIODO 31.03.2018/30.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA N.03/686 DEL 29/12/2017 DI € 335,50 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA R.C.M. ITALIA SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SULL'AFFRANCATRICE DIGITALE MODELLO NEOPOST IJ25 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  "SCHOOL MOVIE CINEDU' V^ EDIZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "RAGAZZI IN GAMBA 2018" ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO DORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.R.E.E. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01457 DEL 31/01/2018 DI € 610,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI N.400 CONTRASSEGNI INVALIDI CON CUSTODIA ED OLOGRAMMA MODELLO EUROPEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE - LIQUIAZIONE FATTURA DITTA ZOTTOLA GERARDA E DITTA FILIPPONE FLORIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SELE-PCENTINI - LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA DAL SOCIO COMUNE COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, COME DA PIANO LIQUIDATORIO APPROVATO CON VERBALE DEL 25/9/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N. 2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.19 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DELLA IUC COMPONENTE TARI ORDINARIA  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/5/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA DAL SIG. CORALLUZZO M. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R.BOCCHINI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO SPETTANTE PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER MOD. ACER EXTENSA X2610G - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12015/2010 - RIMBORSO AL DIPENDENTE  P.C. SPESE LEGALI SOSTENUTE PER PROPRIA DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CTP DI SALERNO DITTA FAGEL SRL C/ COMUNE MONT. ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO. ALL'AVV. C. VITALE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.000002-2018-FE DEL 04/04/2018 DI € 3.820,37 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CORALLUZZO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI TARI ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 2018: LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGIO COPERTE E PER ACQUISTO DETERGENTI PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2017 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  22/12/2016 - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO IN FAVORE DELLA SIG.RA CORALLUZZO SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/3/2015 - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA  GIANNATTASIO ROSANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO .- ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1 DEL 22/2/2018  DITTA CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE &amp; FIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASERJET E ACQUISTO N. N CUCITRICI - LIQUIDAZIONE  FATTURA N.407 DEL  15/11/2017 DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 12 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 DEL  19/1/2018 DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (VOLONTARIA E COATTIVA) DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP),  DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27/1/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA  SIG.RA  A. SENATORE C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. E. D'ANTONIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/12/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA  DALLA SIG.RA G. TORO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. C. VESTUTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/8/2017 - CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DAL SIG. RUSSO M. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO AVV. R. BOCCHINI DESIGNATO DALAL COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12015/2010 - RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE P.C. SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 825 C.P.C. PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI SALERNO LODO ARBITRALE OSSERVATORIO ASTRONOMICO SCIENTIFICO  G.C. GLORIOSI  /  COMUNE MONTECORVINO ROVELLA -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTO DEL 21/11/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G-.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA BARBONE L. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE DELL'ENTE, AVV. P. BONITO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO ENTE PLANETARIO S.PIETRO C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - RECUPERO SOMME LIQUIDATE NEL LODO  ARBITRALE DEPOSITATO IN DATA  14/11/2016 - CONFERIMENTO INCARICO AVV. G. PAGLIOCCA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO DI IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE ENTE PLANETARIO S.PIETRO C/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. G. PAGLIOCCA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI”  – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEKNA IMMOBILIARE SRL CON SEDE IN PORTICI – PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA  DI N° 1 POSTO DI CATEGORIA “D3” P.E. “D3” ASSEGNATO ALL’AREA TECNICA  II^: “FUNZIONARIO AREA TECNICA” A ORARIO PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO, (SUBORDINATO ALL’ESITO DELL’ESPLETAMENTO DELLA MOBILITÀ  DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 GIÀ INDETTA) CON APPLICAZIONE  DELL’ART. 35 C. 3 BIS LETTERA “B” DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 E  SS.MM.II.  - APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7-17 ,8-17, 9-17, 10-17, 17-17, 18-17, 19-17, 20-17,21-17 E 22-17 ANNO 2017 ALLA DITTA CIEMME SRL CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI,274 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  TITOLARI DI P.O. ANNO 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 REGISTRI PER UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 15/1/2018  DITTA  GRAFICA &amp; STAMPA MUTALIPASSI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - PERIODO 1/1 - 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A  1800105 DEL 19/1/2018 DITTA CONCRETE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. G. ROSANIA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  L 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 - AREA VIGILANZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 141/BIS CO 2 LETTERA F) DEL R.D. N. 635/1940 E S.M.E I.- ESPERTO IN ELETTROTECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE E TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA UMBERTO I° E VIA DIAZ, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GUSTIAMO MONTECORVINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA PROVVISORIO IN  VIA F. ROSSELLI,  DAL CIVICO 200 FINO ALL’INTERSEZIONE DI VIA PIZZUTI,  IL GIORNO 23/12/2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 135 PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MANGIARIELLO ISTITUZIONE  DEL DIVIETO DI TRANSITO DAL 27/11/2018 AL07/12/2018 DALLE ORE 07.30 ALLEO RE 17.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. S. CORALLUZZO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE, AVV. E. DE VITA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI SPARO DI PETARDI E BOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO TRIENNALE CON LA MAGGIOLI EDITORE  ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE. IT" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TG. DP157AJ - RIMBORSO SOMMA DI € 180,00 ALL'AUTISTA CAVALLO GERARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA ROMA PER “INAUGURAZIONE CONSERVATORIO SANTA SOFIA”, ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA IL GIORNO 23/12/2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 22.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE MARIA PIA DI SAVOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.35 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART.11 - L. N.431/98 - ANNUALITA' 2015 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO EVENTO "MERCATINI DI NATALE" IN FAVORE DI DON EMMANUEL VIVO, PARROCCHIA SAN PIETRO E SANTA MARIA ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE  IN ONORE DI “SAN LAZZARO”, ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA " SS EUSTACHIO E BERNARDINO ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU-TASI-TARES-TARI.SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE  IN ONORE DI “SANTA LUCIA VERGINE E MARTIRE” , ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA " SPIRITO SANTO E SAN FILIPPO NERI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIPENDENTE CAVALLO GERARDO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (PROGETTO PTOF/PON) RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI IN FRAZ. SAN MARTINO, IL 15/12/2018. DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA EX ART. 7 DEL DPGR DELLA CAMPANIA N. 387 DEL 16/06/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) E ALLA DITTA L.S.FORNITURE SAS CON SEDE IN SAN RUFO (SA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI IN FRAZ. SAN LAZZARO,PER IL GIORNO 17/12/2018. DEROGA ALLA DISTANZA MINIMA EX ART. 7 DEL DPGR DELLA CAMPANIA N. 387 DEL 16/06/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (VOLONTARIA E COATTIVA) DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA DELLA DURATA DI 1 ANNO-PRESA ATTO DEI VERBALI DI GARA – NON AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/1/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA T. GENEROSO - NOMINA LEGALE DELL'ENTE, AVV. L.VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’ ORDINANZA N. 136 DEL 25/11/2018. MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE  DENOMINATA “8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE ”, ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA " IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE”  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA  AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE CAPANNONE LOC. VALLE SANT'ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUTIO PATROCINIO AL CORO POLIFONICO ARMONIA DI VOCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ID ASSISTENZA INFORMATICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. M. CARINCI DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO E CARINCI - SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUOCHI ARTIFICIALI IN FRAZ. GAURO FESTIVITA' S. ANDREA - DEROGA DISTANZA MINIMA EX ART. 7 DPGR N. 387 DEL 16.06.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL CDS DA E. BALDI + 3 , PER CASSAZIONE SENTENZA CTR 7643/2017 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. E. D'ANTONIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL DIVIETO DI TRANSITO VIA MANGIARELLI  DAL 27/11/2018 AL07/12/2018 DALLE ORE 07.30 ALLEO RE 17.00 LAVORI DI RISANAMENTO AMBIETALE "GRANDE PROGETTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. N. 4644/2016; SENTENZA  TRIBUNALE N. 574/2016; SENTENZA TRIBUNALE N. 576/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE  DENOMINATA “8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE ”, ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA " IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA VERGINE”  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MOSCATO GIUSEPPINA C/ COMUNE-  ATTI ESECUTIVI NOTIFICATI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 2430/2017  - LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA.SER. C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - PRESA ATTO ORDINANZA N. 12/2018 DI LIQUIDAZIONE ONORARIO AL C.T.U., DOTT. P.BARBATO - IMPEGNO SPESA  QUOTA A CARICO DEL  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA MANGIARIELLO DAL 27/11/2018 AL 07/12/2018 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.00 ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA PER LA VORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L.GS. N° 50/2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 04.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio attività produttive</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRATUITO PATROCINIO PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE IN P.ZZA CADUTI DI NASSIRYA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SIG.RA D'AIUTOLO G., PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA ORDINANZA A.T. N. 7/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DAL SIG. A. APICELLA PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA ORDINANZA A.T. N. 4/2018 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRATUITO PATROCINIO INIZIATIVA "IOSONOMIA -OGNI DONNA E' VERA COME E' VERA LA SUA STORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA CAVOUR DI:PARCHEGGIO A TEMPO;CARICO E SCARICO;POSTI RISERVATI; GOLF DI FERMATA BUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/12/2016 - SIG.RA CORALLUZZO S. - DEFINIZIONE BONARIA -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN: PIAZZA MATTEOTTI; PIAZZA  B. GIOVANNI DA MONTECORVINO; CORSO UMBERTO I°; P.ZZA UMBERTO I°; VIA BRODOLINI-ULTIMO TRATTO- DIR.MONTI- MARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/8/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI  MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA V. FERNICOLA ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SUL MINORE R.G. -  CONFERIMENTO INCARICIO LEGALE ALL'AVV. F. MAINA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA: MODIFICA SPERIMENTALE DI VIABILITA’ – ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE CSTP/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. LUCIA CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C.D.S. SOC. CALL CENTER C/ COMUNE -LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. MONTEFUSCO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA 4 NOVEMTRE 2018  GIORNO DELL'INITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA - VENERDI 09/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITA’ DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SOC INCA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO  DI ACCESSO AL PARCO GIOCHI DI VIA FLLI ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR ALIBERTI M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 29.11.2017, ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. ART., CON SEDE AL CORSO VITTORIO EMAN.,20 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SALVAGUARDIA DELLA  PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ – ART. 54, COMMA 4 DEL DLGS 267/2000 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE  ALLA DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.489_17 DEL 21/06/2017  DI € 552,00 (IVA ESENTE) ALLA SOCIETA' DIRITTO ITALIA - SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA CON SEDE IN AVERSA (CE) - PER LA PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO, TENUTOSI IN NAPOLI IL 20/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI DISCARICO -TARSU-TARES-TARI -PRODOTTE NELL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITA' - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 119/2018 - ITITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA  ULTIMO TRATTO DI STRADA "ROVELLA ANNUNZIATA"(CIMITERO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA - ORDINANZA A DEMOLIRE ART.35, COMMA 1 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/3/2105 - SIG.RA GIANNATTASIO R. - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/3/2017 SIGG.RI VASSALLO D. E CAMMAROTA I. - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G. MIGLIORINI, DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE DITTA ROBERTO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/5/2015 - ESECUZIONE SENTENZA RESA DAL G.D.P. DI SALERNO N.  3769/2017 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITA' - ISTITUZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA CORSO VITTORIO EMANUELE III - CONTRADA AIELLO - CONTRADA ANNUNZIATA CIMITERO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. B. PAPA, NOMINATO COMMISSARIO AD ACTA NELLA VERTENZA GIANNATTASIO ERMIDA (SUA EREDE I.FORTUNATO) C/COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAURO ALFREDO C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 5798/2016 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. G. DELLI BOVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/1/2015 - VECE ANTONIO C/ COMUNE -ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 4452/2017 - RISARCIMENTO DANNI  E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI ,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA TECNICA SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA TECNICA PRIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 23/03/2017 ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL, DA NAPOLI, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL”, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI 1 ( UNO) POSTO DI CATEGORIA D3 POSIZIONE ECONOMICA D3  ASSEGNATO ALL’AREA TECNICA II : “FUNZIONARIO AREA TECNICA” A ORARIO  PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34 DEL D.LGS. 165/2001. INDIZIONE MOBILITÀ ESTERNA  DI CUI ALL’ARTICOLO 30 , COMMA 1 E 2/BIS DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.83 DEL 31/05/2017 DI € 15.805,87 (IVA INCLUSA), N.155 DEL 30/11/2017 DI € 15.302,62 (IVA INCLUSA) E N.176 DEL 31/12/2017 DI €  12.401,04 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEI MESI DI MAGGIO,  NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO € 43.509,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 97/PA DEL 08.9.2017 ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL CON SEDE CENTRO DIR.ISOLA F3 -NAPOLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1/2017 E FATTURA N.  N.  3/2017  EMESSE DALLA  DITTA CUOMO SNC, DA MONT. ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE  SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER IL SERVIZIO RESO NELLE SEDUTE  SVOLTESI DAL MESE DI  GIUGNO AL MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2015 - GAMBARDELLA GIUSEPPE C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  2463/2017 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE  SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/10/2014 - MORRONE ROMINA C/ COMUNE MONTECORVINO ROVELLA - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 3347/2017 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/2/2014 - CECERELLI ROSALBA C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  860/2017 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DOTT. LUCA  BONITO  INCARICO PER VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE  DI LESIONI ALLA PERSONA  CONSEGUENTI SINISTRI CAUSATI  DA INSIDIA STRADALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/282 DEL 01.02.2018 ALLA SEPEL S.AS. DI MINERBIO (BO) PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERI PUC – DIRITTI DI ISTRUTTORIA - REGIONE CAMPANIA, UOD VALUTAZIONI AMBIENTALI (VI) E ASL SALERNO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE CAMPANE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.000010-2017-1 DEL 30/11/2017 DI € 10.571,29 (IVA INCLUSA) E N. 000001-2018-1 DEL 31/01/2018 DI € 8.168,72 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO € 18.740,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA  PULIZIA DEI LOCALI DESTUINATI AI SEGGI ELETTORALI E LAVAGGIO COPERTE ECUSCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ANGELO DI STASIO, REVISORE UNICO DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL 3° E 4° TRIMESTRE 2017 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 DESKTOP COMPUTER E N. 1 MONITOR PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/2017 DEL 17/11/2017 DELLA DITTA  HARD &amp; SOFT HOUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA M. GIUSEPPINA C/ COMUNE - ATTI ESECUTIVI NOTIFICATI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 2430/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA DEL F.TO A/4 E DEL F.TO A/3 - AFFIDAMNTO AI SENSI DELL'ART. 36 -C.2 LETT.A) DEL D.LGVO 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA TOP 88 -SRL. IMPEGNO SPESA NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 DELD.L.GVO 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI INA ASSITALIA - OGGI GENERALI ITALIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERITO G. FERRO PER  REDAZIONE DI N. 6  PERIZIE DI ACCERTAMENTO DANNI SUBITI A COSE IN CONSEGUENZA DI SINISTRI CAUSATI DA INSIDIA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/4/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DIANNZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA BALZANO A.M. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. R. BOCCHINI DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA" - AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N.3/2017 . "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE (AZIONE 3) . "LONGOBARD EXPERIENCE" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' E SERVIZI INERENTI AL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/1/2015 -VERTENZA G. MOSCATO C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 2430 /2017 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL-LIQUIDAZIONE PER QUOTA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE:"LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE  DI BILANCIO 2018" - ORGANIZZATA DA PUBBLIFORMEZ  PER IL GIORNO  9/3/2018 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL CDS DALLA SOC. INCA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR N. 1123/2017 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE , AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSOPROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. D. BELLIFIORI - NOMINA LEGALE DELL'ENTE , AVV. S. CRISCUOLO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - PERIODO MARZO/APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PROROGA APPALTO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO - PERIODO 1^ MARZO 2018 / 28 APRILE 2018. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI ISERNIA SOC. ITALTELECOM C/ COMUNE- RESCISSIONE CONTRATTUALE  STIPULATO IN DATA  16/10/2003 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F.CAVALLO, LEGALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. PROPOSTO DALLA SOC. ITALTELECOM C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. F. CAVALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA ALL'ING. MANUELA CARINCI DELLO STUDIO ASSOCIATO DI CUNZOLO/CARINCI - PERIODO 1/1/ - 30/4/2018 - IMPEGNO SPESA NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.L.GVO 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE - IMPEGNO SPESA NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.L.GVO 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PER MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 CON PRIORITÀ PER IL PERSONALE  IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L’ENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 COMMA 2/BIS DEL CITATO D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2017 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 1^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L'ANNO 2018  MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA LITOTIPOGRAFIA MULTISTAMPA SRL - IMPEGNO SPESA NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.L.GVO 267/2000..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI  COMPONENTI DEI  SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE TRAMITE MEPA ALLA DITTA  GRAFICHE E. GASPARI SRL  DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)  E ALLA DITTA  L.S.FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA)  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC. LIQUIDAZIONE PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARCO &amp; C. SAN RUFO SALERNO. CIG: ZEC204DF0A. LIQUIDAZIONE FATTURA N 395/PA/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2018 PER LA CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN USO PRESSO IL COMANDO P.M. RILASCIATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 GIACCA MODELLO GEMINI PER UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. ORDINE MEPA N. 3972418 DEL 16.11.2017. DITTA CANTALUPO 1971 SRL BATTIPAGLIA (SA) FATTURA N° 3/178-2017. CIG Z5C20C4E89 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA AUTOSCAN 2.0 CANONE 7 - 9 PERIODO 01.01.2018-31.01.2018. DITTA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002100054 DEL 18.01.2018. CIG: Z2F1BF1305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA AUTOSCAN 2.0 CANONE 6/9 PERIODO 1.12.2017-31.12.2017. DITTA MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002149584 DEL 31.12.2017. CIG: Z2F1BF1305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA " ALD AUTOMOTIVE S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA LUCA GAURICO, 187( RM) - LIQUIDAZIONE PERIODO 01.11.2017/31.12.2017. FATTURE NR. INFR516189 DEL 01.11.2017 E NR. INFR573886 DEL 01.12.2017. C.I.G. XE006B3BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/8/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA  DAL SIG. RUSSO MICHELE - CONFERIMENTO INCARICIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BOCCHINI DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO SALVATORE LUIGIA - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 5066/2016 - RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEGLI EREDI E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. R.MARTONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17162823 DEL 30/09/2017 DI € 1.160,22 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA (RM)  PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI - PERIODO 31.03.2017/29.09.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 31/11/2017 DI € 7.238,36 (IVA ESENTE) ALLA DITTA LEO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE, ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE"  DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA NOTIFICA A MEZZO RACCOMADANTA A/R SOLLECITI TARI 2015- LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/E DEL 30/12/2017-ALLA DITTA NUOVE POSTE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.105 DEL 31/07/2017 DI € 5.938,61 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA PROGETTO ALFANO SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA DIURNA PER MINORI - ANNO 2017 - TENUTOSI PRESSO LA STRUTTURA ACQUAPARK ISOLA VERDE DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDNI" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE APPALTI SRLS CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE COMUNE M.ROVELLA C/ COMUNE M. PUGLIANO, DEFINITA CON SENTENZA N.  2400/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO,  ALL' AVV. PASQUALE SALERNO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO MEMOWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  12960 DEL 10/10/2017 ALLE GRAFICHE G. GASPARI PER CANONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IDECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE MADIA, ASSUNZIONI E CONTRATTAZIONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1044 DEL 26/10/2017 DELLA  PUBBLIFORMEZ  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA  INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO S.I.C.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2133476 DEL 26/9/2017 DELLA MAGGIOLI SPA A COPERTURA DEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA EREDI MORRETTA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 4305/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE LEGALI ALL'AVV. LORENZO BOCCHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO ASD DECOROSOMO MONTECORVINO C/ COMUNE, LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV. A.FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.000008-2017-1 DI € 7.688,21 (IVA INCLUSA) DEL 10/11/2017 E N.000009-2017-1 DI € 12.493,34 (IVA INCLUSA)  DEL 10/11/2017 ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO € 20.181,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  ALL'AREA AMMINISTRATIVA - IV TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01.10.2017-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NOE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA. RIMBORSO SPESE PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI: SC 2891/2015; SC 2889/2015: SC 3024/2015; SC 4499/2015; SC 4188/2015; SC 4304/2015; SC 3922/2015; SC 4/2016;  EM 6311/2012; EM 183/2016- LIQUIDAZIONE IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE  PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 34 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 23/3/2001  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D3 , FUNZIONARIO ASSEGNATO ALL’AREA TECNICA II , NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO COMPENSI A MEMBRO ESTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2017 DI € 4.607,97 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA IL PAPIRO DI FORTUNATO EMILIANA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI TARI - RISORSE 1212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30/04/2017 DI € 10.116,20 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-2017-1 DEL 2/10/17 DI € 35.878,70 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO RESO DA SETTEMBRE 2016 A GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA A.A. N. 22 DEL 19/1/2018 -  RIADOZIONE: SINISTRO DEL 15/8/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. BUONANNO A.  C/ COMUNE - NOMINA LEGALE  DELL'ENTE. AVV. T. AVAGLIANO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/7/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DALLA  SIG.RA BACCO ALMERINDA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BOCCHINI, DESIGNATO DALLA  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR VASSALLO LUIGI C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , IN ACCONTO, ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SOC. EDILSED C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL C.T.U. ING. B. PAPA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR N.  302/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA DEL SINDACO IMPEGNO DI SPESA  E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL-IMPEGNO SPESA PER QUOTA ANUTEL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.500 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO A VALORE ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6049/23 DEL 4/12/2017 ALLA  REPAS  LUNCH  COUPON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/8/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA  DAL SIG. A. BUONANNO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA “MARIA PIA DI SAVOIA” DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – CONFERIMENTO INCARICO, PER VERIFICA EX ART. 26 D.L.GS N° 50/2016  E S.M.I. ALLA SOCIETA’ TECTON STUDIO ASSOCIATI SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020, FESR ASSE II – OBIETTIVO 10.7 - AVVISO N. 35226 DEL 16.08.2017 DEL MIUR - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA “MARIA PIA DI SAVOIA” DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. N°267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO DI OPPOSIZIONE AD ATTI ESECUTIVI PROCEDURA VASSALLO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. L. CATAPANO, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO  IMP.INFANTE ELIA ROSARIO C/COMUNE PER RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE N.  2028/2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. F.AMATO, PER L'ATTIVITÀ PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LEG.VO 50/2016 ALLA DITTA RCM ITALIA SRL . NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL CDL- TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 21.11.2017 ALLA DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI, CON SEDE IN VIA  BUSCAGLIA,10 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO MATTONPRESS DI RINALDI M.PIA.  – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. SABINA RAGNO, LEGALE NOMINATO DALL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.500 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE  DA SAVINO A.  C/ COMUNE- ESECUZIONE SENTENZA N. 3650/2017: RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE  DA ROSSOMANDO O.  C/ COMUNE- ESECUZIONE SENTENZA N. 2140/2017: RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE  DA DI RUCCIO A.  C/ COMUNE- ESECUZIONE SENTENZA N. 1686/2017: RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE  DA SEVERINO L. E SEVERINO C.  C/ COMUNE- ESECUZIONE SENTENZA N.  25/2016: RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SALERNO APICELLA I. C/ COMUNE- ESECUZIONE SENTENZA N. 1865/2017: RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ON SITE HARDAWARE STORAGE HP  DEL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE – AFFIDAMENTO ALLA CONCRETE SRL PER IL PERIODO 1/1 - 31/12/2018 -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA G. SPARANO C/ COMUNE (RICHIESTA  A  DICHIARARE L'ATTORE PROPRIETARIO ESCLUSIVO  DELL'INTERO MONUMENTO S.SOFIA) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA MARIA PIA DI SAVOIA" - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE CON MARTINETTO PIATTO SU MURATURE ALLA SOCIETA' CSW ENGINNERING SRL CON SEDE IN DALERNO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PROROGA APPALTO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO MASSA VESTIARIA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI 1 ( UNO) POSTO DI CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1  ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA: “ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI VIGILANZA” A ORARIO  PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO. INDIZIONE MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001.CON PRIORITÀ PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L’ENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 COMMA 2/BIS DEL D.LGS. 165/2001 APPROVAZIONE DI AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI 1 ( UNO) POSTO DI CATEGORIA D  POSIZIONE ECONOMICA D1  ASSEGNATO ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA: “ASSISTENTE SOCIALE” A ORARIO  PARZIALE ( 50%) ED A TEMPO INDETERMINATO. INDIZIONE MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 (SUBORDINATA  ALL’ESPLETAMENTO DELLA MOBILITÀ OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ART. 34/BIS DEL D.LGS.  165/2001). APPROVAZIONE DI AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI 1 ( UNO) POSTO DI CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA: “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” A ORARIO  PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO. INDIZIONE MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001 ( SUBORDINATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA MOBILITÀ OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ART. 34/BIS DEL D.LGS. 165/2001) - APPROVAZIONE DI AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI E UFFICIO GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE TECNICHE ALL'ING. FRANCESCO SAVERIO MINARDI DELLO STUDIO OAI CON SEDE IN NOCERA INFERIORE (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME ENERGETICHE DELLA SCUOLA “MARIA PIA DI SAVOIA” DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) – AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SISMICA ALL’ING. FRANCESCO MINARDI – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. (C.I.G. Z49215A99A), CON ANTICIPO DELLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE (C.I.G. Z15215C4C4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COPIE E CANCELLERIA PER LA REDAZIONE DEL PUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 17/12/2017: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE, AL SIG. CITRO MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE, AL SIG. CESARO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE IN MISSIONE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO NEOPOST IS330 - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA RCM ITALIA SRL (NA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TG. DP157AJ - ANTICIPAZIONE SOMMA DI € 200,00 ALL'AUTISTA GERARDO CAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO - ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE E PERGAMENE - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA MULTISTAMPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. - AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER INPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO A DITTA DI FIDUCIADELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "LONGOBARD ACROSS EUROPE" DELL'ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA (BS) - QUOTA ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA “LADURNER SRL” E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI  SCOLASTICI E VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE GRAFICHE GASPARI SRL DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) E L.S. FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.400 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO AUTOVETTURE DISABILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - AGENZIA DI POLLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>- IMPEGNO DI SPESA - PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA DI FIDUCIA  DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER " MANUTENZIONE  ORDINARIA STRADE E PIAZZE " - AFFIDAMENTO A DITTA DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE " - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA’ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” –  COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCH. VINCENZO PERINELLI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CIG 69962185BB - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE-PICENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VELLA SALVATORE E AVV.RAFFAELE D'ANNA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER INTERESSI E SPESE LEGALI GIUSTO DECRETO INGIUNTIVO N° 2277/2016 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPLETAMENTO PRESTAZIONI DI REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI DEI FABBRICATI CONDOMINIO DEL SOLE  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ECOAMBIENTE C/ COMUNE - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DEPOSITATO PRESSO L'ORGANISMO  GIUSTIZIA NUOVA - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI  DI  SEGRETERIA E DI NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 2° SEMESTRE 2017- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR  " LED 28 SAMSUNG U28E590D" PER GLI UFFICI DEL COMANDO P.M. - DITTA " HARD    &amp;  SOFT" CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA S.S. 19, 31/33. IMPEGNO DI SPESA  ( C.I.G. ZB8216E2E0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 50 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO  MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP.- DITTA " 3 G ITALIA SRL" CON SEDE IN PERUGIA  - Z.I. S. SABINA - S. SISTO .  IMPEGNO DI SPESA ( C.I.G. Z35216E0E7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO " PACCHETTO NR. 5 ORE  DI TELEASSISTENZA" PER IL SOFTWARE " CONCILIA" PER LA GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018-. " MAGGIOLI  S.P.A. " CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. NR. Z21216DD79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO - IMPEGNO SPESA  QUOTE CONSORTILI ANNO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DI SVILUPPO SELE PICENTINO - IMPEGNO SPESA QUOTA DI RIPARTO DEL BUDGET LIQUIDATORIO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE I° ACCONTO ALLA DITTA “SOCIETA’ AGRICOLA IL BARONCINO S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 12.11.2015 AL 29.12.2016 E DAL 01.01.2017 AL 20.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  PERL'ANNO 2018 DELL' ABBONAMENTO ALLA   BANCA ON-LINE P.M.M.  ED ACQUISTO DI UN MANUALE  DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE " IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE "( MAGGIOLI EDITORE) . DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).  IMPEGNO DI SPESA  - C.I.G. NR. Z0B2165DF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO RCT/RCO PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 - PRESA D'ATTO INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOLSAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE- DITTA " MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA E RIMBORSO AL VICESINDACO, ASS. MARIA LUISA STABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - LIQUIDAZIONE ALLA "SUD SERVICE SOC. COOP SOCIALE ARL" DA ALTAVILLA SILENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE J-DEMOS  ALLA EMISSIONE NUOVA CIE - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVI REQUISITI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO ALLA  SOC. MAGGIOLI  INFORMATICA SPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 600 CARTELLE SEMIRIGIDE PER ARCHIAVIAZIONE ATTI - PROCEDURA ODA  NR. 4055614 SUL ME.PA. DI CONSIP - DITTA " MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) ALLA P.ZZA BUDETTA 45/B. IMPEGNO DI SPESA  ( C.I.G  ZD821613CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 155 BLOCCHI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO  E PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA "MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA , 45/B.- MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. DI CONSIP- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZAE2160E5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 600 OPUSCOLI E NR. 100 CAPPELLINI IN TELA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE  PRIMARIE, DELL'INFANZIA E MEDIE INFERIORI,   PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO.- DITTA " MULTISPAMPA S.R.L", CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA 45/B. IMPEGNO DI SPESA.  ( C.I.G. ZED216187A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 28.8.2017 ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO CON  SEDE IN VIA PIANELLA, 12/A DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2017 -FE-  DEL 03.11.2017 ALLA DITTA " DELLI BOVI MATTEO " CON SEDE IN PIAZZA BELVEDERE,3 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31.3.2017 ALLA DITTA " INTERCOM SRL " CON SEDE SS. 426 - KM 9+100 - DEL COMUNE DI  SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD.IVA 2016 ED IRAP 2016 - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD.IVA 2017 ED IRAP 2017 - AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/E DEL 27/09/2017 DI € 21.999,96 (IVA ESENTE) ALL'AGENZIA DI VIAGGI "METE INFINITE" DI MAZZARELLA CARLO - MONT.ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/206 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PIANO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA – FONDO PENSIONE APERTO - A FAVORE DEL PERSONALE IN FORZA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA AI SENSI DELL’ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA, DI DURATA QUINQUENNALE. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, LETTERA D’INVITO, CAPITOLATO SPECIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2 LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. AREA TECNICA SECONDA – INTEGRAZIONE DETERMINA N.   577 DEL 22/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI A VERBALI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA- DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - FATTURA NR. 0002145543 DEL 30.11.2017 - LIQUIDAZIONE . ( C.I.G. NR.  ZF81B3E257).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  DA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN) - PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. E  RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E DI AVVENUTA NOTIFICA ( CAN)  - FATTURE NR.  0001134491/2017 E  NR. 0001134864/ 2017 - LIQUIDAZIONE ( C.I.G.  ZA01B7C64F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA- DITTA  " MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- FATTURA NR.  0002129386/2017- LIQUIDAZIONE. ( C.I.G.   ZF81B3E257).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA " AUTOSCAN 2.0" CANONE 5/9 ( PERIODO 01.11.2017/30.11.2017) TRATTATIVA MEPA NR. 207277 - FATTURA NR.  0002142951 DEL 30.11.2017 - LIQUIDAZIONE.  ( C.I.G. Z2F1BF1305)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA " MAGGIOLI S.P.A", CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN), A " POSTE ITALIANE SPA" PER SERVIZIO RELATIVO  RECAPITO DI AVVENUTO DEPOSITO ( CAD) ,  DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) E DI  SERVIZIO NOTIFICA A.G.-  FATTURE NR. 0001109426/2017- 0001122794/2017- 0001123153/2017 - LIQUIDAZIONE ( C.I.G. ZA01B7C64F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (STAMPA/IMBUSTAMENTO/SPEDIZIONE) PER LA NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI N° 1573 SOLLECITI TARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. INTEGRAZIONE DETERMINA N ° 690 DEL 17/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORI PER SMART CARD FIRMA DIGITALE - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARD AND  SOFT HOUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK S.RL." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.  100/2017 - 101/2017- 102/2017- 103/2017  RELATIVE AL PERIODO 01.07.2017/31.10.2017 ( C.I.G.   NR. Z671E6805A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE IN DITTA “D’ARMINIO ALBA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 30 NOVEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000, DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA -ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)  -  LIQUIDAZIONE  1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE A SALDO IN DITTA ROSSOMANDO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLA ENTRATE ATTI GIUDIZIARI: SC 2891/2015; SC 2889/2015: SC 3024/2015; SC 4499/2015; SC 4188/2015; SC 4304/2015; SC 3922/2015; SC 4/2016;  EM 6311/2012; EM 183/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'ACCOGLIENZA DOCENTI PROGETTO ERASMUS  PLUS E  ORGANIZZAZIONE  GIORNATA DEDICATA ALLA LEGALITA' - IMPEGNO SPESA- AFFIDAMENTO FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N°681 DEL 16 NOVEMBRE 2017-PROVVEDIMENTI_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SULL'AFFRANCATRICE DIGITALE MODELLO NEOPOST IJ25 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/3/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DAI SIGG.RI VASSALLO D.  E CAMMAROTA I. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G. MIGLIORINO DELLO STUDIO LEGALE LANDI &amp; PARTNERS , DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA  DA NUNZIATA R. C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO PER CTP MEDICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI STIPULATE CON UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL - LIQUIDAZIONE PREMI A COPERTURA DEL PERIODO 28/8/2017 - 28/8/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA.SER. C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO  DEL RANDAGISMO  NEL TERRITORIO CITTADINO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24 NOVEMBRE 2001. APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 26 DELL'11/03/2014 E N° 5/PA DEL 20/05/2016 IN FAVORE DELAL DITTA GIULIANO FRANCESCO A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TARI RISORSA N° 1212 ANNI 2014-2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. ROSARIO ALFANO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE NEL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO  DEL RANDAGISMO  NEL TERRITORIO CITTADINO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24 NOVEMBRE 2001. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCESSO INTERNET FIBRA OTTICA 100 MB PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO A TIM - TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASSA VESTIARIA  PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE  E NR. 2 DIVISE " ALTA UNIFORME"  - DITTA " CANTALUPO 1971 S.R.L." CON SEDE IN BATTIPAGLIA ALLA VIA BOSCO II-   FATTURE NR. 3/138/2017 E NR. 3/171/2017- ( C.I.G.  Z101CC4A1B)  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2017 DEL 24.10.2017 ALLA DITTA " BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE " CON SDE IN VIA TINTORETTO,14 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO  TAR R.G.  1492/2016  PROPOSTO DAL LIQUIDATORE DELLA SOC. MONTECORVINO SRL - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. NICOLINO V. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  " OLIVETTI   4500 MF PLUS C LXP4501329000000000014462794" - FATTURA NR.  A20020171000006729 DEL 27.10.2017 -   PERIODO  01.07.2017/30.09.2017 - C.I.G. Z7D107A3E7.-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO SOC. IMCA C/ COMUNE MONT.ROVELLA - NOMINA CTP , GEOM. C.FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P.  MONTELLA A. C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO PER CTP MEDICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO IUC.IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU-TARES- TARI -II SEMESTRE 2017-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA O INFEDELE DENUNCIA -TARSU -TARES-TARI ANNI 2012/2016.  APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO URBANO ZONA PIANO" - SALDO DELL’INDENNITÀ ESPROPRIATIVA DEI TERRENI, AI SENSI DELL'ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/01 E S.M.I., UBICATI ALLA ZONA PIANO, RIPORTATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SALERNO NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA AL FOGLIO N. 14 PARTICELLE NN. 977 E 1482 - DITTA FERULLO DOMENICO - AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SALERNO COSÌ COME DISPOSTO DALLA SENTENZA N. 4865/2017 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 , FUNZIONARIO,  ASSEGNATO ALL’AREA VIGILANZA   :” ISTRUTTORE DI VIGILANZA” A ORARIO  PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO. INDIZIONE MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 34 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, FUNZIONARIO,  ASSEGNATO ALL’SERVIZI ALLA PERSONA : ASSISTENTE SOCIALE  A ORARIO PARZIALE ( 50%) A TEMPO INDETERMINATO. INDIZIONE MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 34 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 37  E SUCCESSIVO ART. 55 – 5° COMMA DEL D.LGS. 163  DEL 12/4/2006 ,  PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE” - PRESA D'ATTO VERBALE N. 18 DEL 16/10/2017 E PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DEL RUP DI ANNULLAMENTO GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ALLACCIAMENTO DELLE LUMINARIE SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LA RELATIVA MANUTENZIONE PER TUTTO IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI PER MOROSITA' TARI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  AL REVISORE UNICO DEI CONTI DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PEROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO SAL SIG. SARNO C., PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE  DELL'ORDINANZA  N. 95/2017 E ORDINANZA N. 103/2017 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2018 - DITTA "EGAF EDIZIONI SRL" LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 V VS 139 0 DEL 17/10/2017. C.I.G.:  Z10203D3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO PANICO- PERIODO MAGGIO 2015/DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A MACCHIA "LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONI ALL'ING. PAOLO CARRAFIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO - PERIODO 24 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 29017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO,  IN DESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  "BUONI PASTO 7 - LOTTO 5 (CAMPANIA - MOLISE)  AGGIUDICATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL , BUONI PASTO DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE  PER IL PERIODO 1/6 - 31/12/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA  DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA AFFIDAMENTO IN FAVORE  DELL' ING. M. CARINCI  -  PERIODO 1/11 - 31/12/2017 - IMPEGNO  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA A NOLEGGIO VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE PROCEDURA CONSIP MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 23.01.2015 ALLA DITTA FONTANELLA GENEROSO CON SEDE IN VIA SALITA CASTELLO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO AUTOVETTURE AD USO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE011_2017 DEL 06/11/2017 DI € 2.830,79 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "KRYPTON " DI LANZILLO RAFFAELE - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL 05/07/2017 DI € 1.220,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA EXPOSTAGE SRL DI EBOLI PER FORNITURA PALCO OCCORSO PER LA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 SPETTANTE AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE A SALDO IN DITTA “EDILSED S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CO.GI.PA. SRL CON SEDE IN GIULIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GIACCONE UNIFORME DI SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE DIGITALE NEOPOST IJ25 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/1999 INDIVIDUAZIONEPER L'ANNO 2017  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE  DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR COOP. EDILFAMIGLIA C/ COMUNE E VERTENZA TAR COOP. PADRE GIOVANNI DA MONTECORVINO - OPERAZIONI C.T.U. - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 17-2017 DEL 02.8.2017 ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D-LEG.VO 26/03/2001 N.181 - CONCESSIONE N.27 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA “GES.CO AMBIENTE SCARL” AL 31/12/2017  E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' IMPRESA VERDE CAMPANIA SRL A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, PER ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE MISURA 223 IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "LOCULI COMUNALI A CANTERA SINGOLO ZONA L - CIVICO CIMITERO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI COMUNALI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI" - CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE, A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI/AVVISI DI PAGAMENTO/DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI/IMPOSTE/TASSE COMUNALI PER IL BIENNIO NOVEMBRE 2017/NOVEMBRE 2019."INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA  (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE PER OPERAI COMUNALI. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 11° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GIACCONE IMPERMEABILE UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANIMALISTA PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/2018 - 2^ ANNUALITA' - IMPEGNO SPESA F.U.A. - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "LA SPLENDOR SNC" DI PALMIERI GIUSEPPE &amp; C. - CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>II MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR R.G. 2690/2015 PROPOSRI DA C. AIELLO C/ COMUNE PER L'ANNULLAMENTO, PEVIA SOSPENSIONE , DELL'ORDINANZA N. 99/2017 E ORDINANZA N. 104/2017 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL”, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.664 DEL 13.11.2017 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI,DEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, STAGIONE INVERNALE 2017/2018 " . - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01”. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “NAPPI SUD SRL”, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-2017 DEL 26.9.2017 ALLA DITTA F.S.G. SRL CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIE N. 20/22 DEL COMUNE DI  EBOLI (SA), PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE, VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER VERNICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 14 E 15 DEL 29.8.2017 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO CON SEDE IN VIA PACE,31 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 02-2017 DEL 08.8.2017, 05-2017 DEL 23.10.2017 E 07-2017 DEL 10.11.2017 ALLA DITTA " MIDI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE IN VIA VICOLO DEL GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-17 DEL 11.9.2017 ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO 48 PRESE CAT.SE, QUADRO RACK E BARRA RACK 6 PRESE BIVALENTI/SK + INTERRUTORE LUMINOSO , NELLA SALA COMPUTER SCUOLA PRIMARIA VIALE DELLA REPUBBLICA EDIFICIO EX TRIBUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI "GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (VOLONTARIA E COATTIVA ) DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' (ICP), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) E SULLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI, E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI” – INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DAL SIG. A. BUDETTA, AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA DELL'ORDINANZA N.. 102/2017 - NOMIINA LEGALE  DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO  APPARECCHIATURA "AUTOSCAN 2.0" CANONE 4/9 PERIODO 01.10.2017/31.10.2017   - TRATTATIVA ME.PA. NR. 207277 - FATTURA NR.   0002137744 DEL 31.10.2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C.I.G. Z2F1BF1305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO 2016 COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA. AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  7/2/2017 BOVI ANNA MARIA - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. G. MIGLIORINO, DESIGNATO DALLA  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASSISTENZA DEL SISTEMA TVCC DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL- TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI  RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO ( CAD 2017) E DI AVVENUTA NOTIFICA ( CAN 2017). - FATTURA NR. 0001128069 DEL 30.09.2017 . LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVE  LINEE TUTTOFIBRA FTTH  PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E  LINEA  TUTTO ADSL PRESSO  EX CONVENTO S.SOFIA  – AFFIDAMENTO ALLA TIM IMPRESA SEMPLICE  - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL  PARCO  MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA " ALD AUTOMOTIVE  S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA  LUCA GAURICO, 187( RM) - LIQUIDAZIONE  PERIODO 01.10.2017/31.10.2017.  FATTURA NR. INRF455598 DEL 01.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO C/ TERZI AVV. A MONTERA C/ COMUNE -  ESECUZIONE DA PARTE DEL TESORIERE  COMUNALE ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI SALERNO -  REGOLARIZZAZIONE CONTABILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL 2/2/51-AFFRANCO CANONE DI LEGITTIMAZIONE PODEREN°6 D'ORDINE -D'AIUTOLO CARMINE-DEFINIZIONE EREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DELLA  SUITE SICR@WEB – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA - PERIODO 1/7/2017 - 30/6/2018 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. R.G. N. 7962/2016 - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. CERINO U. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DAL SIG. AGOSTO M. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE  DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CONCESSIONE N.03 CELLETTE OSSARIO, ALLA SIG.RA ROSSOMANDO LUANA LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE E CELEBRAZIONE RICORRENZA  DEL 4 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DAL SIG. CELESTINO G., AVVERSO E PER LA RIFORMA DELA SENTENZA  N. 673/2017 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE COPIE E CANCELLERIA PER LA REDAZIONE DEL PUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/1/2013 - CITAZIONE POMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO  DAL SIG. A. RICCIARDIELLO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNI SCOLASTICI  2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9-16, 10-16, 11-16, 12-16 E 13-16 ANNO 2016 ALLA DITTA CIEMME SRL CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS N° 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13-14/1/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA SORGENTE G. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. F. TORRETTA DESIGNATA DALLA LOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 632 DEL 19.9.2017 ALLA DITTA GES.CO AMBIENTE S.C.A.R.L. A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER INTERESSI E SPESE LEGALI GIUSTO DECRETO INGIUNTIVO N. 253/2015 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17-17 DEL 17.7.2017 E N. 24-17 DEL 16.8.2017 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI S.R.L.,CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA),  PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/A DEL 04.10.2017 ALLA DITTA MORRETTA FRANCESCO &amp; C. S.R.L. CON SEDE IN PIAZZA EUROPA,2  DEL COMUNE DI BELLIZI (SA), PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 02 CLIMATIZZATORI FERROLI MOD. ASTER S - TEC. INVERTER,  PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANIMALISTA PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI MINORI-APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO, CAPITOLATO D'APPALTO E DOCUMENTAZIONE RESTANTE (DOMANDA E DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE ALLA GARA; SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MOBILITÀ INTERNA PER  CATEGORIE “C” PER  ADDETTO GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ". AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/8/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA BOVE L. C/COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'AVV. F. TORRETTA , DESIGNATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DESKTOP COMPUTER E MONITOR PER UFFICIOSEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARD AND SOFT HOUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE ALLA “GES.CO. AMBIENTE SCARL”, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 REGISTRI PER UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUTALIPASSI SRL DA SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.18 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 QUATER CPC PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALLA SOC. AGR. FECUNDITAS SRL AVVERSO E PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO NEL PROCEDIMENTO  R.G.  2443/2016 -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 QUATER CPC PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALLA SOC. AGR. FECUNDITAS SRL AVVERSO E PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO NEL PROCEDIMENTO  R.G.  2442/2016 -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 QUATER CPC PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DAI  COINIUGI ERRA/BRANGI + ALTRI C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2017 - TRASMISSIONE FABBISOGNO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  PER IL FUNZIONAMENTO    DEGLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- " DITTA  L.S. FORNITURE S.A.S." CON SEDE IN S. RUFO (SA). IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZEC204DF0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI SALARIO ACCESSORIO ( INDENNITÀ DI TURNAZIONE E DI REPERIBILITA') SPETTANTI AI    DEI DIPENDENTI  PROVENIENI  DALLA PROVINCIA DI SALERNO A SEGUITO DI PROCEDURA DI MOBILITÀ.LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI "LOCULI COMUNALI A CANTERA SINGOLO ZONA L - CIVICO CIMITERO" - INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTUARIO   VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA -  FORMULA EGAF 2018 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018. DITTA EGAF EDIZIONI  S.R.L.  CON SEDE IN FORLI' ALLA VIA  F. GUARINI, 2. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.  Z10203D3E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/11/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DALLA SIG.RA R. NUNZIATA -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ( TURNAZIONE -  SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - LAVORO STRAORDINARIO) A FAVORE  DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01.07.2017/30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIEMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 825 C.P.C. PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI SALERNO LODO ARBITRALE COMUNE MONTECORVINO ROVELLA /ENTE PLANETARIO S. PIETRO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/2/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONTECORVINO ROVELLA  DALLA SIG.RA  BOVI A.M. -  CONFERIMENTO INCARIO ALL'AVV. G. MIGLIORINI DELLO STUDIO LEGALE LANDI &amp; PARTNERS, DESIGNATO DALLA  LLOYD'S ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 04.8.2017 ALLA DITTA MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO CON SEDE IN VIA V. MAIORINI,6 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 22.9.2017 ALLA DITTA SALOMONE APPALTI S.R.L.S. CON SEDE IN VIA DIAZ,18 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI MANUTEMZIONE STRAORDINARIA LOCALI E UFFICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MONTECORVINO ROVELLA - A.S. 2017/18 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A  " POSTE ITALIANE S.P.A." RELATIVE AL SERVIZIO  DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO ( CAD 2017) E AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017)-  SERVIZIO NOTIFICA A.G. - -FATTURE NR. 0001125070/2017 - NR. 0002131244/2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA " DITTA MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO " AUTOSCAN 2.0" CANONE 2/9- PERIODO 01.09.2017/30.09.2017. ORDINE MEPA 207277- FATTURA NR. 0002133390 DEL 22.09.2017  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA " DITTA MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXVI  CONVEGNO  DELLA POLIZIA LOCALE  ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI - RICCIONE 21/23 SETTEMBRE 2017 -   FATTURA NR. 0004700773 DEL 25.09.2017 - RELATIVA A NR. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE- LIQUIDAZIONE A FAVORE DI " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PROMOSSE DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PROGETTUALE "LONGOBARDI EXPERIENCE" - IMPEGNO SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER MOD.ACER EXTENSA X2610G. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE N.O.E. ( NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA) CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA  AL C.SO UMBERTO I   - PERIODO 01.07.2017/30.09.2017- DI CUI ALLA CONVENZIONE  PROT. NR. 17555/2015  - LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI  DEL PERSONALE  : PRESA D’ATTO DEL VERBALE E RICONOSCIMENTO- LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO 1/1/2017 - 30/9/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D3, FUNZIONARIO,  ASSEGNATO ALL’AREA TECNICA II - INDIZIONE MOBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 34 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 30/3/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI ALLA DITTA “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L.”, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA "3 EFFE SERVICE SRL " LIONI (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - RICHIESTA PARERE LEGALE PER  ESECUZIONE LODO ARBITRALE  DEL 14/11/2016 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI- INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI- INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.08.2017/30.09.2017 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE  ITALIA S.R.L " CON SEDE IN ROMA ALLA VIA L. GAURICO, 187.  LIQUIDAZIONE FATTURE NR. INRF351058  - INRF404168.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  ED ESERCITAZIONI PER L'ANNO 2017 AL " TIRO A SEGNO NAZIONALE "  SEZ. DI EBOLI (SA) PER NR. 9 OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/4/2017 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA DALLA SIG.RA LEO C.  C/ COMUNE - NOMINA AVV. GIANNI MIGLIORINI DELLO STUDIO LEGALE LANDI &amp; PARTNERS, DESIGNATO DALLA  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA " CIG 69962185BB - PRESA D'ATTO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE MADIA, ASSUNZIONI E CONTRATTAZIONE" - ORGANIZZATA DA PUBBLIFORMEZ PER IL GIORNO 27/9/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALEL PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA - ISOLA ECOLOGICA COMUNALE" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUODO ED ASL PER RILASCIO PARERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO "LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COOMUNALI "-SAN MARCO EVANGELISTA CE) 26 SETTEMBRE 2017 -LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI COMUNALI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SALOMONE APPALTI SRLS CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 107/2015 "LA BUONA SCUOLA" - DECRETO DEL MIUR N° 0000933 DEL 10/12/2015 – LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL MIUR ALLA DITTA EDIL TEST – LABORATORIO PROVE MATERIALI – SRL, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2 LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2017 – 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 LETT. F), DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I.  ARETA TECNICA PRIMA - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2017-31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA F.FILIPPONE A TUTTO IL 31/12/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI- AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA MULTISTAMPA SRL A TUTTO IL 31/12/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI. - AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL 02.02.1951 - AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE PODERE N.6  D'ORDINE - D'AIUTOLO CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N. 30/2017 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  ART. 194, COMMA 1 LETT. A) D.LGS 267/2000 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N. 30/2017  RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS N° 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  SISTEMA INFORMATICO  COMUNALE INTEGRATO: S.I.C.I. - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO  RATA GENNAIO /GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LA DURATA DI MESI QUATTRO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXVI  CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE " CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI  PRODOTTI" - RICCIONE 21/23 SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUATE SU RUCHIESTA DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE  INPS - SEDE DI FERRARA E INPS SEDE DI BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2012 VERTENZA CONTE R.G. C/COMUNE  - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  2/2017 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/1/2013 - VERTENZA SICA P. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N. 5597/2016 -  LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N.2 DEL 26/10/2016 DI € 7467,50 (IVA ESENTE) DELLA DITTA ROSSOMANDO GRAZIA DI MONTECORVINO ROVELLA - ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO - PAGAMENTO ALLA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTECORIVNO ROVELLA E BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COFASER /COMUNE MONT.ROVELLA - PRESA ATTO ORDINANZA DEL COLLEGIO ARBITRALE  N. 6 DEL  29/6/2017 - DETERMINAZIONE ACCONTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXVI CONVEGNO  DELLA POLIZIA LOCALE - " CONVEGNO NAZIONALE  ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI" - RICCIONE  21/23 SETTEMBRE 2017 . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2017 DEL 12.7.2017 ALLA DITTA COSTRUZIONI PAGLIARULO DI PAGLIARULO ANTONIO, CON SEDE  IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI ". INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE ART. 4  DEL D.P.R.  05.10.2010, N° 207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIBUTI MINORI-DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 13/06/2017 DI € 3.363,59 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 26/06/2017 DI € 7.995,88 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA SCF SISTEMI SRL DI BATTIPAGLIA (SA) PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/1/2010 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL  G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAI SIGG. MAGAZZENO V. E CORRADO G. - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAURIELLO B. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3554/2017 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA “GES.CO AMBIENTE SCARL” ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE "AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ALLOGGI VIA CAMPANIA, 24 PALAZZO DEL SOLE"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AVVENUTA EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - A.S. 2016/17 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FRAZIONE MACCHIA FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/12/2015 : CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA  DAL SIG. MALANGONE P. -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N° 30/2017 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1 LETT. A) ED E) D.L.GS 267/2000 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE .TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI - ANNO 2017 - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA - PROVVEDIMENTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "METE INFINITE - VIAGGI E TURISMO" DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA - SISTEMA ENTI LOCALI" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, CANONE  ANNUALITA' 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.17119020 DEL 31.03.2017 ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA (RM)  PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI - PERIODO 30.09.2016/30.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LADURNER SRL, DA EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE GIUDIZIARIA PER RILASCIO IMMOBILI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE COMMERCIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G. SALAMONE, INCARICATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/8/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZIAL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA FERNICOLA V., ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SUL MINORE R.G.- LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F.MAINA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 2/8/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO -TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2017- LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 AL SERVIZIO INFORMATIVO MEMOWEB , CON LE GRAFICHE E.  GASPARI  SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI PRESENTAZIONE  NUOVO STEMMA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  SIMONE PUNZI PER SERVIZIO FOTOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  RISCHI VARI - ANNUALITA' 28/8/2017 - 28/8/2018 - AFFIDAMENTOA UNIPOL SAI - DIVISIONE UNIPOL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA , PROROGA ING. M. CARINCI PER IL PERIODO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA PER  CATEGORIA  “C”   PER  ADDETTO UFFICIO COMMERCIO -  PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PERSONALE DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO PER SERVIZIO DI CONTROLLO  VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SAGRA SVOLTASI NEI  GIORNI 9/10/11 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO 48 PRESE CAT.SE , QUADRO RACK E BARRA RACK 6 PRESE BIVALENTI/SK + INTERRUTORE LUMINOSO DA INSTALLARE QUADRO RACK, NELLA SALA COMPUTER SCUOLA PRIMARIA VIALE DELLA REPUBBLICA  EDIFICIO EX TRIBUNALE.-  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E UFFICI PRESSO CIVICO CIMITERO. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 02 CLIMATIZZATORI PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU-TASI -TARES-TARI -I SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26.7.2017 ALLA DITTA ARMINIO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA CAVOUR, 115 DEL COMUNE DI NOTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ROMUALDO TRIFONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/07/2017    – 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ROMUALDO TRIFONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 ALLA “SUD SERVICE, SOC. COOP. SOCIALE ARL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 107/2015 "LA BUONA SCUOLA" - DECRETO DEL MIUR N° 0000933 DEL 10/12/2015 – LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DELL’ENTE ALLA DITTA EDIL TEST – LABORATORIO PROVE MATERIALI – SRL, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA “GES.CO AMBIENTE SCARL” ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE  QUALE INDENNITA' DI TURNAZIONE - SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' - LAVORO STRAORDINARIO  -  PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 580 DEL 29/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 2° S.A. LAVORI OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.LAVORI OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02 DEL 15.6.2017 E N. 03 DEL 12.7.2017 ALLA DITTA DELLI BOVI MATTEO CON SEDE PIAZZA BELVEDERE COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2017 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-17 DEL 27.5.2017 ALLA DITTA DELL'ANGELO DARIO CON SEDE IN VIA RAFFAELLO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PERSONALE DEL COMUNE DI OLEVANO  SUL TUSCIANO (SA) PER IL SERVIZIO CONTROLLO VIABILITA' DURANTE LA SAGRA DEL 9-10-11 GIUGNO 2017   -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI ALL'ARCH. VALERIANO PESCE CON STUDIO IN BATTIPAGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  - LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ING. M.C. CARINCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO MEDIAZIONE LENZA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE GIUSTIZIA NUOVA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE   SENTENZA N. 602/2016 RESA DALLA  CORTE DI APPELLO DI SALERNO IN ORDINE ALLA VERTENZA PROMOSSA DA G. SPARANO C/ COMUNE -- LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PP N. 12895/2015 RGN E ORDINANZA PROC. N.6291/2016 R.G.G.I.P. DEL 28/9/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE D.S. SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 995/2017 RESO DAL G.S.P. DI SALERNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI PROCEDURA ALL'AVV. D. ANDRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GENNARO CITRO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. EUSTACHIO BARATTOLO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE”. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SINEKO SRL”, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE RELATIVAMENTO ALLE ZONE E - L NEL CIVICO CIMITERO- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR APICELLA A. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR N. 449/2017 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUATE SU RUCHIESTA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA  - LIQUIDAZIONE FATTURE  INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - ESECUZIONE LODO ARBITRALE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. G. IULIANO - PRESIDENTE COLLEGIO ARBITRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ( TRE MESI) ED A TEMPO PARZIALE ( 18 ORE SETTIMANALI) DI NUMERO 2  AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  CATEGORIA PROFESSIONALE “C” , CATEGORIA ECONOMICA “C1” : IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MOBILITÀ INTERNA PER  CATEGORIE “C”  -   ADDETTO UFFICIO COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2017-  APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE  E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. -  PERIODO 01.07.2017/31.07.2017 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE S.R.L."  CON SEDE IN ROMA ALLA VIA L. GAURICO, 187 -FATTURA NR. INRF300838/2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  PER  MESI DIECI, COMPRENSIVO DEL RISCATTO, DELL'APPARECCHIATURA " AUTOSCAN  COMPACT" + ACCESSORI PER LA LETTURA DELLE TARGHE VEICOLI PER CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO E BLACK LIST, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP CON LA DITTA " MAGGIOLI S.P.A." (RN)-  T.D. - DOCUMENTO DI STIPULA   NR. 207277/2017- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA ECOAMBIENTE -  PROPOSIZIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. G. GRANATO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-17 DEL 14.6.2017 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 14.5.2017  AL 14.6.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6-16 DEL 30.7.2016 - 9-16 DEL 30.12.2016 - 1-17 DEL 31.01.2017  ALLA DITTA FERRAMENTA ERRA S. N.C. CON SEDE AL CORSO VITTORIO EMANUELE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA CO.GI.PA. SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL  PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A SUPPORTO E IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 – INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2017 - APPALTO SERVIZIO ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI SRL DI PONTECAGNANO FAIANO - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 107/2015 "LA BUONA SCUOLA" - DECRETO DEL MIUR N° 0000933 DEL 10/12/2015 - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO MARIA PIA DI SAVOIA SITO AL CORSO UMBERTO I° DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL RISPETTO DEL CAPITOLATO TECNICO APPROVATO CON DECRETO DEL MIUR N° 0012812 DEL 15/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  DALLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE INSANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI  A.G. - FATTURA NR. 000116579 DEL 31.05.2017 - LIQUIDAZIONE - ( C.I.G. ZA01B7C64F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE  DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN).  FATTURA NR. 0002120677 DEL 31.05.2017 -  MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN). C.I.G. ZF81B3E257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE " SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA  A)  DEL D.LGS N. 50/2016 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017- DITTA " ALD AUTOMOTIVE S.R.L. " CON SEDE IN ROMA ALLA VIA GUSTAVE EIFFEL, 15- FATTURE NR.  INRF201159/2017 E NR. INRF252152/2017- LIQUIDAZIONE - ( C.I.G. XE006B3BBB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE  " OLIVETTI  D-COPIA 4500MF PLUS MATR.  LXP4501329 "- PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 - FATTURA NR. 1137907122 DEL 30/06/2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI   RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE -   PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 - DITTA " GREEN PARK S.R.L." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE 2.  C.I.G.  Z221C52771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE N.O.E.  - CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA AL C.SO UMBERTO I - PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL  PERIODO  01.04.2017/30.06.2017  - CONVENZIONE PROT.  NR. 17555 DEL 29.10.2015- LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - ESECUZIONE LODO ARBITRALE  DEL 14/11/2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. G. PAGLIOCCA, LEGALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DAL SIG. E. CAVALLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU  COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA , DOTT. A. DI STASIO, PER L'ATTIVITA' PRESTATA  NEL2° TRIMESTRE 2017 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALL'AVV. G. SPARANO C/COMUNE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA VENDITA  COMPLESSO S.SOFIA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA EREDI T. D'AMBROSIO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. RINALDI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,  CURA E SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  (SA) PER UN PERIODO DI ANNI  1 ( GIORNI 365)   - DAL 01.07.2017 AL  30.06.2018- A FAVORE DELLA DITTA "  GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2.  - C.I.G.  Z671E6805A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO CON MANSIONI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO-TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2017- LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017-LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE SINO ALLA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.16 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/11/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINAZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA BACCO M. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  ORDINANZA TRIBUNALE DI SALERNO RESA IN DATA 10/10/2016 (R.G. 2205/2015 RICORSO AVV. B. ROMANO C/ COMUNE E OSSERVATORIO ASTRONOMICO) -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'ANGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI  DEL PERSONALE  : PRESA D’ATTO RELAZIONE E RICONOSCIMENTO ANNO 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PALCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPOSTAGE DI EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - ESECUZIONE LODO ARBITRALE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. F. GARGANO, SEGRETARIO DEL COLLEGIO ARBITRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - ESECUZIONE LODO ARBITRALE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. G. CARUCCI, ARBITRO DI NOMINA DELL'ENTE PLANETARIO S. PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - ESECUZIONE LODO ARBITRALE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. F. MURINO, ARBITRO DI NOMINA DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 275 OPUSCOLI  COMPRENSIVI DI RELATIVI PATENTINI PER LA REALIZZAZIONE DEL " CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE" A.S. 2016/2017.- DITTA " MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA 45/B - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  15/PA - 2017 - C.I.G. Z591B9E6F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINE NN. 39/2017 E 178/2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2017 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDO DI € 3.366,46 AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA AMBITO S4 - PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTCI DI 2^ GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU-TASI-TARI-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DAL CIVICO CIMITERO CODICE CER 20.02.01”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “NAPPI SUD SRL”, DA BATTIPAGLIA (SA)  ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA SEDE UFFICIO GIUDICE DI PACE E INAUGURAZIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FIORILLO GAETANO C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  N.  425/2016 RESA  DAL G.D.P. DI BUCCINO :   PAGAMENTO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA SOC. EDILSED  PER EMISSIONE D.I. E ALTRE DOMANDE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA SALOMONE G. - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPSOZIONE A D.N. N. 115/2016 RESO DAL G.D.P. DI  ROCCADASPIDE SU RICORSO DELLA DIPOGAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. F. CAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE DI CONTROLLO EFFETTUATE SU RUCHIESTA DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE  INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " LA MODULISTICA UNIFICATA IN MATERIA DI COMMERCIO, ARTIGIANATO E IGIENICO-SANITARIA, OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE ENTRO IL 30.06.2017. LA NUOVA SCIA (SCIA 1 E SCIA 2). LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO TECNICO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE – INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/11/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALLA SIG.RA ZURGO A.  C/ COMUNE - NONIMA LEGALE  DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2017- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  "BUONI PASTO 7 - LOTTO 5 (CAMPANIA - MOLISE)  AGGIUDICATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N.1 DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE COMUNALE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EX LEGGE 219/81 E S.M.I. – INDIZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA SIG.RA  BUONOMO ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/1/20145 - VERTENZA G.D.P. DI RUCCIO A. C/ COMUNE , DEFINITA CON SENTENZA N.  1686/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. BONITO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL'AVV. G. SPARANO PER  OTTENERE LA CASSAZIONE DELLA  SENTENZA N. 602/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. R.MARTONE  DIFENSORE DI QUESTO ENTE, CONGIUNTAMENTE ALL'AVV.  F. ARMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  3/8/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GDP DI SALERNO DA BOVE I.  C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CECERE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-17 DEL 15.5.2017 ALLA DITTA " GRUPPO ALIBERTI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 13.4.2017 AL 13.5.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/11/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GDP DI SALERNO DA DE MAIO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CECERE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/11/2012 -   RICORSO IN APPELLO PROPOSTO  AL TRIBUNALE DI SALERNO DA FOGLIA G.  AVVERSO SENTENZA  G.D.P. N.  53/2016 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  PROMOSSO DINAZI ALLA  CTR DI NAPOLI  DALLA SOC. NUOVA SIDA AVVERSO SENTENZA CTP N. 4426/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A.LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RCORSO TAR  R.G. N. 2690  PROMOSSO A C. AIELLO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO GLI ALLOGGI SITI IN MONTECORVINO ROVELLA VIA CAMPANIA-24 "PALAZZO DEL SOLE" -DITTA IPERCASA IMMOBILIARE SRL-BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA INAUGURAZIONE GONFALONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  "LE DODICI LUNE" DI ALESSANDRA E PAOLA CORALLUZZO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SINEKO SRL”, DA GIFFONI V.P. (SA)  ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE PER SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE RESO PER LE SEDUTE CONSILIARI DEL 27/1/2017 E  11/5/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO WEB " MODULISTICA ON LINE- ARMONIZZAZIONE CONTABILE" ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2017 E N. 13/2017, EMESSE DALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FILE VETTORIALI NUOVO STEMMA E GONFALONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00005 DEL 31/05/2017 DI € 12.493,34 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI  AFFIDATO ALLA DITTA "LA SPLENDOR SNC " DI PALMIERI GIUSEPPE E C., DI CASAGIOVE (CE) - IMPEGNO SPESA GENNAIO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: PROVV. ESEC. MOB. N. 248/2015; SENTENZA G.D.P. N.  3928/2015; SENTENZA G.D.P. N. 5014/2015;  SENTENZA TRIBUNALE  N.  679/2015 -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL SULL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA-  SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE ALL'AUTOCARRO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI TARG. DE322JT. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE CAVALLO S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG S.P.A., DA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE - D-LEG.VO N.222/16 E 127/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR EDILSED C/ COMUNE -  PROPOSIZIONE APPELLO  AL CDS AVVERSO SENTENZA TAR N. 302/2017 - NOMINA  AVV. A. FERRARA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO  SENTENZA N. 602/2016 RESA DALLA  CORTE DI APPELLO DI SALERNO IN ORDINE ALLA VERTENZA PROMOSSA DA G. SPARANO C/ COMUNE -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2017 -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.5.2017 ALLA DITTA " SALOMONE APPALTI S.R.L.S. " CON SEDE IN VIA DIAZ,18 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. M.C. CARINCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. M.C. CARINCI PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART.74 - D.LEG.VO N.151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO SU: CONTRATTAZIONE-CONTROLLI-RESPONSABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI  SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE E SERVIZI DI ATTIVAZIONE DEI TRACCIATI MANDATI-REVERSALI T2000 ARCONET E FLUSSI BILANCIO-DELIBERE  T2000 ARCONET SU SISTEMA CONTABILE MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  AGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELLA SUITE SICR@WEB IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA AI SIGG. STABILE GERARDO, STABILE MARIA TERESA E STABILE COSIMO, EREDI DEL DEFUNTO STABILE ARMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE.IT" SOTTOSCRITTO CON MAGGIOLI EDITORE  - LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO DELLA TERZA ANNUALITA' :PERIODO APRILE 2017/APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 ARMADIETTI PORTA CONTATORI ENEL AL COMPLESSO SPORTIVO ALLA LOCALITA' MACCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11_17 DEL 27/03/2017 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 350 RISME DI CARTA DEL F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PP N. 9431/2015 RGN E ORDINANZA PROC. N.3779/2016  R.G.G.I.P. DELL'11/5/2017 - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE P.C. SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE CANONE 2017 LAMPADE VOTIVE  (STAMPA -IMBUSTAMENTO-SPEDIZIONE)- DITTA 3 EFFE SERVICE -LIONI (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE M.ROVELLA NEL P.P. N.  9447/2015 - LIQUIDAZIONE ACONTO ALL'AVV. C. SARACINO, INCARICATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCHOOL MOVIE - V^ EDIZIONE"  FINANZIATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'ANGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO ORDINANZA TRIBUNALE DI SALERNO RESA IN DATA 10/10/2016 (R.G. 2205/2015 RICORSO AVV. B. ROMANO C/ COMUNE E OSSERVATORIO ASTRONOMICO) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 995/2017 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA PER SPESE E COMPETENZE DI PROCEDURA, ATTRIBUITE ALL'AVV. D. ANDRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DAL SIG. E. CAVALLO - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/12/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLL SIG.RA PANTALENA M.E. - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A  D.LGS  50/2016 ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA (RM) - PERIODO 31/03/2017- 30/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI CONFERITI ALL'AVV. E. D'ANTONIO PER ASSISTENZA LEGALE NEL  GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL G.D.P. DA  VASSALLO M. ; NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DA SANGIOVANNI A; NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE DA PICARDI M. - LIQUIDAZIONE ACCONTI  - COMPENSAZIONE DEBITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  TONER PER STAMPANTE HP LASERJET  E  CUCITRICI ZENITH  - AFFIDAMENTO ALAL DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E INAUGURAZIONE PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE SANT'EUSTACHIO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA DEL 17/03/2017 IN FAVORE DELLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/PA DEL 17/03/2017 IN FAVORE DELLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCITIVA ANCI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/1/2014 - VERTENZA  ZUZIO A. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA DEL G.D.P. DI SALERNO, RESA IN DATA 20/4/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G. CARUCCI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SOC. SANFEDIL  SAS C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO (RIF. INC. DEL. G.C. N.  157/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SOC. COPREDIL C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. FRANCO (RIF. INC. DEL. G.C. N.  143/93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PER MOROSITA' - LIQUIDAZIONE AVV. A. LEO, SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER CONCLUSIONE INCARICO CONFERITO CON DEL. DI G.C. N. 12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE -  RIFERIMENTO INCARICO DETERMINA N. 128/2011 -LIQUIDAZIONE ALL'AVV.  FRANCESCO MAINA SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA DEFINZIONE DI N. 14 PROCEDURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO  RISARCIMENTO DANNO  RICONOSCIUTO CON SENTENZA DEL G.D.P. DI SALERNO N. 1690/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO GONFALONE COMUNALE; FORNITURA ACCESSORI E FORNITURA NUOVA FASCIA PER SINDACO E  PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAGNINI ED ARALDICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORE  CODICI A BARRE  DATALOGIC QD 2430 PER UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL, DI BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INAUGURAZIONE NUOVO GONFALONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE  FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE E FIGLI  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  N. 1000 RISME DI CARTA A/4 ,  AFFIDATA IN FAVORE DELLA DITTA LS FORNITURE -  IMPEGNO ULTERIORE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N° 184 DEL 07/03/2017 - DISPOSIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO: PROVV. ESEC. MOB. N. 248/2015; SENTENZA G.D.P. N.  3928/2015; SENTENZA G.D.P. N. 5014/2015;  SENTENZA TRIBUNALE  N.  679/2015 -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PRESA ATTO VERBALI DI GARA CONCESSIONE A TERZI DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DELLA  CASA DELL'ACQUA - DITTA "ENERGY -TECH S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO COMPETENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE PER DIPENDENTE MALANGONE R., UTILIZZATO PRESSO QUESTO ENTE, MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO, PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI DI CAPOAREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL SULL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IL  CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL . TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA. SER. - NOMINA CONSULENTE TECNICO CONTABILE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ TOTALERG SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT " FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA"  ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S. PIETRO - COMPENSO LIQUIDATO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DEL LODO ARBITRALE EMANATO IL 14/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE  PLANETARIO  S.PIETRO TECHNOLOGICAL  AND  ENVIRONMENTAL  MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN  PLANETARIUM S.PIETRO - - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO  -  ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE PER RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA -INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIOSCO IN VIA CAVOUR : RISPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ASSISTENZA LEGALE PER ESECUZIONE ORDINANZA  PROT.17476/2016 - INACRICO AVV. A. FERRARA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 272 DEL 31/03/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LADURNER SRL ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER OMESSO PAGAMENTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 21/04/2017 DI € 330,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA SANTORO ANTONIO DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO DI RINFRESCO OFFERTO PER LA 2^ EDIZIONE  " GIORNATA DEL RICORDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00004 DEL 30/04/2017 DI € 9.129,75 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 31/03/2017 DI € 16.763,76 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE -  COMPETENZE  PROFESSIONALI  DOVUTE ALL'AVV. VINCENZO MARTUCCIELLO - PRESIDENTE  DEL COLLEGIO ARBITRALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DOTT. A. DI STASIO,  PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL 1° TRIMESTRE 2017  E  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA , PROROGA ING. M. CARINCI PER IL PERIODO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-16 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA " TES ENERGY SISTEMS SRL "  CON SEDE IN VIA GENERALE DALLA CHIESA,14 BARI. ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 03.4.2015 AL 02.4.2016, SOTTOSCRITTO IN DATA 28.6.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO   MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA " L.S. FORNITURE S.A.S " DI LUIGI   MARMO   E C. CON SEDE IN   SAN RUFO (SA) ALLA VIA   SAN  LORENZO -  FATTURA NR. 141/PA/2017 DEL 30.03.2017 -  C.I.G.  Z351DF542F-   LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. R.G. N. 9447/2015 - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00725 DEL 29/01/2016 DI € 1.586,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL, CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), PER LA FORNITURA DI N.2000 BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00003 DEL 31/03/2017 DI € 12.973,85 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/8/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZIAL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA FERNICOLA V., ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SUL MINORE R.G. - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/11/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA DE MAIO A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 3/8/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA BOVE I C/ COMUNE - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/11/2012  VERTENZA FOGLIA G. C/ COMUNE - RICORSO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 53/2016 - NOMINA LEGALE DEL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2017 CANONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO,  AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GVO N. 50/2016 , IN FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE SAS , DI N. 1000 RISME DI CARTA DEL F.TO A/4 - IMPEGNO SPESA PARZIALE  NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 C. 5 DEL D.L.GVO N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ON SITE SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO,CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER UN PERIODO DI MESI 12 ( GIORNI 365). APPROVAZIONE ATTI . - C.I.G. Z671E6805A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BONARIA VERTENZA ROSSOMANDO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME CONVENUTE CON ATTO DI TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 10/4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SOSPENSIONE REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA CONTRATTUALE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.04.2017/30.04.2017- FATTURA NR. INFR152326 DEL  01.04.2017 - LIQUIDAZIONE. C.I.G. XE006B3BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/1570 DEL 21/04/2017 ALLA SEPEL S.A.S DI MINERBIO (BO) PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORE  CODICI A BARRE 2D DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARD AND SOFT HOUSE DI  BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.18 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIANZIONE N. 811/2017 PROPOSTO DALLA SIG.RA VIVONE R. DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE GIUSTIZIA NUOVA - NOMINA LEGALE  PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO FISSATO PER IL GIORNO 27/4/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "RAGAZZI IN GAMBA 2017" ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017-LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/E DEL 31/03/2017 ALLA DITTA NUOVEPOSTE -SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN  APPELLO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALLA SIG.RA FRUSCIANTE T.  PER L'ANNULALMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 5275/2016 - NOMINA  LEGALE PER LA DIESA DELLE REAGIONI DELL'ENTE , AVV. R. . BONINFANTE, DESIGNATO DALLA GENERALI ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO A GEFINA BROKER SRL A TUTTO IL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART-66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01-2017 DEL 16.3.2017 ALLA DITTA " BIELLA IMPIANTI DI BIELLA GIUSEPPE " CON SEDE IN VIA TINTORETTO, 14 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE     A   FAVORE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA  MUNICIPALE DEI COMPENSI  SPETTANTI  PER LAVORO STRAORDINARIO  ED ALTRE  VOCI CONTRATTUALI    RELATIVE   AL   SALARIO   ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2017- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/7/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GDP DI SALERNO DAL SIG. A. LANGELLA C/ COMUNE  - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CTR DI NAPOLI DALLA SOC. NUOVA SIDA SRL, IN LIQUIDAZIONE, AVVERSO SENTENZA DELLA C.T.P. N. 4426/2/2016 - NOMINA LEGALE A  DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/9/2014 -  RICORSO DI APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA CAVRIC J. AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA  N. 2936/2016 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE GENNAIO-MARZO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.02.2017 ALLA DITTA MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO CON SEDE IN VIA VINCENZO MAIORINI, 6 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ALLA DITTA “MONTECORVINO S.R.L.”, V° ACCONTO – COMPENSAZIONE ICI ANNI 2008-2009 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI " SOSTITUZIONE SERRATURE PORTE E FINESTRE,PITTURAZIONE PORTONE PRINCIPALE IN FERRO,PULIZIA PAVIMENTO IN LEGNO E SUCCESSIVO TRATTAMENTO CON VERNICE SEMILUCIDA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTEO DELLI BOVI CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.125/PA/2017 DEL 17/03/2017 ALLA L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO IN SAN RUFO (SA) PER L'ACQUISTO DELLA SERIE COMPLETA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E DI N.2000 CARTELLINI DOPPI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.124/PA/2017 DEL 17/03/2017 ALLA L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO IN SAN RUFO (SA) PER FORNITURA DI TONER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO AI SENSI DELLA L. 11 DICEMBRE B2012N°220 DEGLI ALLOGGI SITI IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA CAMPANIA,24 "PALAZZO DEL SOLE -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VIA F.LLI ROSSELLI-OMNIGAS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO ZONA C1 NEL CIVICO CIMITERO "- AFFIDAMENTO ALLA DITTA  " SALOMONE APPALTI S.R.L.S. " CON SEDE IN VIA DIAZ N. 18 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.11.2016/31.12.2016- DITTA " ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L." - FATTURE NR. INRF413210/2016 - INRF431409/2016- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ROSSOMANDO G. C/ COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OBBLIGO DI FARE SUL  DISPOSTO DELLA SENTENZA N.106/2017 PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALL'AVV. G. SPARANO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE  PUBBLICHE PRESSOLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DAL SIG. M. PICARDI- COMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29.3.2017 ALLA DITTA " SALOMONE APPALTI S.R.L.S. " CON SEDE IN VIA DIAZ,18 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA' S. PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE  D-COPIA 4500MF PLUS C. MATR. LXP4501329 - DITTA " OLIVETTI SPA" CON SEDE IN IVREA  ALLA VIA JERVIS, 77 (TO). -  PERIODO 01.01.2017/31.03/2017 -FATTURA NR. 1137902761  DEL 31.03.2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA  "  GREEN PARK S.R.L." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA)- FATTURA NR.  21 DEL 31.03.2017 - PERIODO   01.03.2017/31.03/2017 - LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SALDO SOMME PER ACCORDO BONARIO DEL 30/01/2017 IN FAVORE DELLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL " N.O.E"   ( NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA) CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESTATA  NEL PERIODO 01.01.2017/31.03.2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA PRESENTAZIONE NUOVO STEMMA E GONFALONE COMUNALE - PRESA D'ATTO PROGRAMMA DEFINITIVO - AFFIDAMENTO FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,LETTERA A)  DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 01.3.2017 - N. 5 DEL 01.3.2017 E N.6 DEL 01.3.2017 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO CON SEDE IN VIA PACE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114 DEL 24.11.2016 - N. 118  DEL 29.11.2016 E  N. 124 DEL 14.12.2016  ALLA DITTA OLIVIERI S.R.L. CON  SEDE IN VIA TURATI N. 7 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TARI RISORSE N. 1212 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA ARTEMIDE COSTRUZIONI C/ COMUNE - NEGOZIAZIONE ASSISTITA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 33 BLOCCHI  PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   MEDIANTE T.D. SUL MEPA  DI CONSIP- DITTA " MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA 45/A- FATTURA NR. 7/PA DEL 21.03.2017 -   C.I.G. Z5B1D56C26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 179,80 PER ACQUISTO STAMPATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI MONTECORIVNO ROVELLA OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO CO.FA.SER - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE DIRITTOITALIA.IT SRL SUGLI APPALTI SOTTO SOGLIA ED IL MEPA DOPO IL D.LGS. N. 50/2016 ED IL D. LGS. 97/2016 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE MONT.ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - ATTIVITA' LEGALE PRESTATA DALL'AVV. G. PAGLIOCCA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. BARTILOMO M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE, A SALDO, ALL'AVV. M. FOGLIA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 28/02/2017 DI € 15.012.88 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31/01/2017 DI € 12.819,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G.CARUCCI, SEGRETARIO DEL COLLEGIO  ARBITRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA 3.0 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SCF SISTEMI SRL DI BATTIPAGLIA - IMPORTO € 7.995,88 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI DISCARICO -TARSU-TARES- TARI -PRODOTTE NELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL -LIQUIDAZIONE PER QUOTA  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.3.2017 ALLA DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI -SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN VIA BUSCAGLIA,10 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE -  COMPETENZE  PROFESSIONALI  DOVUTE ALL'AVV. B.ROMANO , ARBITRO DI NOMINA DELL'OSSERVATORIO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI COMUNALI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N.50. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  NR. 2 AUTOVETTURE  PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.03.2017/31.03.2017 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE   ITALIA S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15-  FATTURA NR. INRF104001 DEL 01.03.2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA   DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI  DELLA M.C.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6 DEL D.P.R. 28.9.94 NR. 634 - IV TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI  -  APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO; CONDIZIONI DI FORNITURA E MODELLO OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.0001 DEL 31/01/2017 DI € 9610,26 (IVA INCLUSA) E N.0002 DEL 28/02/2017 DI € 10.571,29 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017- IMPORTO COMPLESSIVO € 20.181,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.C.R.E. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 30.9.2016 - N° 2 PA DEL 14.10.2015 - N° 3 /PA DEL 18.10.2016 - N° 4/PA  DEL 16.11.2016 E N° 5/PA DEL 20.12.2016 ALLA DITTA OLIVEDIL SRL, PER  FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI E STRADE - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI PER TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO N. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N. 4/2016  E PRECETTI I PAGAMENTO NOTIFICATI IN DATA  27/2/2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO PIATTAFORMA ELEVATRICE  PRESSO L’EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P. TESTA F. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 2965/2016 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO   MATERIALE  MINUTO DI CANCELLERIA  PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  " L.S.  FORNITURE S.A.S."  CON SEDE  IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. G. ROSANIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO A CALENZANO (FI) PER IL RITIRO DELLA STRUMENTAZIONE DENOMINATA " ASSIVELOX STAND ALONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.20 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.857/2016 - ACQUISTO STEMMA IN RAME DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLO MAURIZIO DI MONTECORVINO ROVELLA AL PREZZO DI € 1400,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  AI TITOLARI DI P.O. - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE DA " POSTE ITALIANE S.P.A" - DITTA " MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).  FATTURE NR. 0001120651/2016 - NR. 0001106163/2016. LIQUIDAZIONE  ( C.I.G. X910A717B5E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE – CER 20.01.08  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/6/2014 - VERTENZA  GIUDICE DI PACE DI SALERNO TRA  DE MARINO M. C/ COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 3610/2016 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. C. VITALE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA GALLO G.M.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL'AVV. C.  BONADUCE, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 33 BLOCCHI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - TRATTATIVA DIRETTA  NR.132348 SUL MEPA DI CONSIP   - DITTA MULTISTAMPA S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA  (SA) - C.I.G. 5B1D56C2 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10.10.2016 ALLA DITTA NOVELLINO LAZZARO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA 8SA9 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI RISORSE 1212 TARI ANNO 2015 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 01.12.2015 ALLA DITTA MARIO IANNUZZI CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI TARI RISORSE 1212 ANNI 2013-2014-2015 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2014 - VERTENZA G.D.P. BARONE M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FORTUNATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO  DALLA SOC. MONTECORVINO SRL C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2014 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL GDP DI SALERNO DA M. BARONE C/COMUNE - UDIENZA DEL 14/12/2015 -  CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. FORTUNATO, LEGALE INCARICATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO LUPO R. C/ COMUNE , DEFINITA CON TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. C. VESTUTI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO ASTA PUBBLICA PER APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE”  – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE – OBIETTIVO OPERATIVO 3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE”  – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE – OBIETTIVO OPERATIVO 3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1/E DEL 26.01.2017 - N° 2/E DEL 08.02.2017 E N° 3/E DEL 13.3.2017 ALLA DITTA VIANGAS SRL CON SEDE IN VIA NAZIONALE,125 ROCCADASPIDE, PER FORNITURA GAS SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA  CALORE P. C/ COMUNE, DEFINITA CON TRANSAZIONE -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO,   ALL'AVV. C. VESTUTI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO PROMOSSO DAL CO.FA.SER C/ COMUNE - NOMINA ARBITRO DELL'ENTE IN SENO AL COLLEGIO ARBITRALE - AVV. F. MURINO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER RUP E COLLABORATORE PER LA PROGETTAZIONE - OBIETTIVO OPERATIVO 3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER RUP E COLLABORATORE PER LA PROGETTAZIONE - OBIETTIVO OPERATIVO 3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MATRICOLA N° 2017 / 4 / 5 SA ESAME PROGETTO CENTRO SPORTIVO FRAZ. MACCHIA  -VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 73629008 A FAVORE DELL'INAIL DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI BATTIPAGLIA PER DURC IRREGOLARE  - ART.4 - D.P.R. 207/2010 - DITTA EXPO SARA DI EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI BATTIPAGLIA PER DURC IRREGOLARE - ART.4 - D.P.R. N.207/2010 - DITTA ROSSOMANDO GRAZIA DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.00008 E N.00009 DEL 31/12/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.181,54 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATA A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE A SERVIZIO  DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD)  E DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN).- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001102607/2017 E NR. 0001105781/2017- C.I.G. ZA01B7C64F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MANDARINO G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. DI SALERNO N. 518/2014  - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.LAVORI OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 IN FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2016 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO POSSESSORIO IN CORSO DI GIUDIZIO PETITORIO,  ART. 704 CPC PROMOSSO DAL'AVV. G. SPARANO C/COMUNE -  NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO CIVILE  TRIBUNALE DI SALERNO  R.G. N. 2964/2015 : COMUNE MONT.ROVELLA / AVV. G. SPARANO -  ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO  INCIDENTALE PER QUERELA DI FALSO , ART. 221 E SEGG. C.P.C. - INCARICO AVV. F.ARMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.228 C.3 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N°267-RENDICONTO ANNO 2016:RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA GESTIONE 2016 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.228C.3 D.LGS.18 AGOSTO 2000 N°267-RENDICONTO ANNO 2016:RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA GESTIONE 2016 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI EDITORE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ATTRIBUITA AL PERSONALE DIPENDETE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO 1/1/2016 - 28/2/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS CON SDEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 353/2017 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE SALERNO  - LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE  ENTRATE  CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 ANNO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA SRL DA CASANDRINO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA SRL DA CASANDRINO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BONARIA VERTENZA LUPO R. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME CONVENUTE CON L'ATTO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 13/2/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI UN " PRONTUARIO  DELL 'INFORTUNISTICA STRADALE" - DITTA " EGAF S.R.L." CON SEDE IN FORLÌ ALLA VIA  F. GUARINI, 2. - LIQUIDAZIONE  FATTURA NR.  2017 VVE2 4300  DEL 10.02.2017. C.I.G. NR. Z501D4BF90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. V. CARRELLA, MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO, COMPENSO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PACIFICO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.3928/2015 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI CAUSA  ALL'AVV. P. RICCARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI COOP. SOCIALE", DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO A VALORE ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASTA LEGGERA PER GONFALONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGNINI ARALDICA ED EDITORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE SANT'EUSTACHIO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, CUSTODIA  E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK S.R.L." CON SEDE IN  TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE NR. 2-  PERIODO 01.02.2017/28.02.2017. LIQUIDAZIONE   FATTURA NR.  13 DEL 28.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  RELATIVO A  DUE AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "A.L.D. AUTOMOTIVE" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR061360 DEL 01.02.2017 - PERIODO 01.02.2017/28.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2016 - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE  E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA, RETE ELETTRICA, IMPERMEABILIZZAZIONE PARETE CONSERVATORIO SANTA SOFIA E BITUMAZIONE ALLA TRAVERSA DI GIUDICE MATTEI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10-17 DEL 01/03/2017 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9-17 DEL 19.02.2017 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). LAVORI PLESSO SCOLASTICO " MARIA PIA DI SAVOIA " SEDE EX TRIBUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CON NUOVA PORTA COMPLETA DI VETRI E MANIGLIONE ANTIPANICO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I°, N° 29, DA DESTINARE A SEDE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELL'ANGELO DARIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA N° 7-17 DEL 30.01.2017 ALLA DTITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE, POTENZIAMENTO E TRASFORMAZIONE DI TENSIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIVICO CIMITERO, OLTRE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA BARRIERA AUTOMATIZZATA, AL VARCO DELL'AREA D'INGRESSO DEL CANCELLO VICINO ALLA CONFRATERNITA DEL SS. CORPO DI CRISTO IN S. EUSTACHIO, PER ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 3 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI COMUNALI DELL’AREA TECNICA, RESPONSABILI DI PROCEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA  PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA- CASA DELL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA ING. M. CARINGI  PER IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 353/2017 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  PROMOSSO DINANZI AL TAR LAZIO PER CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. M. MAROTTA, PROCURATORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL SULL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 ARMADIETTI PORTA CONTATORI ENEL AL COMPLESSO SPORTIVO ALLA LOCALITA' MACCHIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI MORA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI REGISTRI PER IL CIVICO CIMITERO, PER LA REGISTRAZIONE DI INUMAZIONI, TUMULAZIONI E ESTUMULAZIONI E REGISTRI DECEDUTI E RELATIVA CAUSA DI MORTE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOM SRL CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI VETRI LESIONATI E OPACHI PER UNA SUPERFICIE DI MQ. 45,00, PULIZIA TELAI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO CAMERA, OLTRE ALLO SMONTAGGIO , TRASPORTO DELLE VETRINETTE PORTA LIBRI, PRESSO I LOCALI DELLA EX PRETURA SITI AL CORSO UMBERTO I° , N° 29 , DA DESTINARE A SEDE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A.P.E.V. DI TERENZIANO ALFONSO CON SEDE IN BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2016 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 4^ ED ULTIMA QUOTA AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO - IMPORTO € 44.004,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALL'AVV.G.SPARANO PER REVOCAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 105/2007 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 532/2014-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. F. ARMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S  DA TORTORA M.G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO  ALL'AVV. B. MEROLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (ELABORAZIONE MASSIVA,STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE/RECAPITO)AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 ALLA DITTA NUOVEPOSTE SRL DI CAPACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L’EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/8/2014 - VERTENZA G.D.P. DI SALERNO  SIG.RA G.VASSALLO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. P. BONITO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/6/2012 - VERTENZA GIUDICE DI PACE BUFANO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV.F. CAVALLO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2016 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 3^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO- IMPORTO € 44.004.86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. LUCA BONITO PER REDAZIONE PERIZIE DI ACCERTAMENTO LESIONI MEDICO-LEGALI, CONSEGUENTI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG S.P.A., DA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  CONCLUSOSI CON VERBALE N. 2/2016 -  LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIA QUI SRL, DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA   " ALD AUTOMOTIVE S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15. PERIODO 01.08.2015/31.08.2015. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR2017285 DEL 01.08.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BARTILOMO MARISA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 4644 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO IN DATA 22/9/2016 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE MARINO MARINA - ESECUZUONE SENTENZA N.  3610/2016  RESA DAL G.D.P. DI SALERNO E PRECETTI DI PAGAMENTO NOTIFICATI IN DATA 9/2/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO TARI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SCARPINATI A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  N. 3341/2016 RESA DA TRIBUNALE DI SALERNO  IN DATA 7/7/2016 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO SX DELLA S.S. 164 DALLA SCUOLA ELEMENTARE M. PIA DI SAVOIA A PALAZZO ROSSO” – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ESPROPRIATIVA AL SIGNOR PIZZUTI FRANCESCO E ALTRI – ACCOGLIMENTO ISTANZE DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/2/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. A. PARISI C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. F. TORRETTA, DESIGNATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 142 DEL 21/2/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 1500,00 ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANE ARECHI - OBIETTIVO FAMIGLIA - FEDERCASALINGHE DI SALERNO - PER IL PROGETTO "LA CICOGNA SOLIDALE" , SVOLTO A FAVORE DI MAMME E FAMIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FILE VETTORIALI DEL NUOVO STEMMA E GONFALONE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE   SENTENZA TRIBUNALE N. 5631/2014 E SENTENZA TRIBUNALE N. 4129/2014 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELEL ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE   SENTENZA TRIBUNALE N. 4361/2014; SENTENZA TRIBUNALE N. 4070/2014; SENTENZA G.D.P. N.  3461/2015 -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 HDD WESTERN DIGITAL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/2/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. A. PARISI - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERO  SERVIZIO  INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA ( SA) PER N ° DUE ANNI  AI SENSI DELL’ARTICOLO 36  COMMA 2 LETTERA  A) DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO- SCHEMA DOMANDA E SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE FABBRICATO FUORI SITO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II. IN DITTA PIZZUTO VITTORIO E ALTRI - APPROVAZIONE ATTO DI ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/9/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA SANGIOVANNI A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO ESPURGO 2000SRL CONDOMINIO PALAZZO DEL SOLE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 06 SCALE CIMITERIALI CASTEL SVELT 6GR.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 165/PA DEL 30.7.2016 IN FAVORE DELLA DITTA B.L.P. S.R.L. CON SEDE ANCONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/7/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P.  DI SALERNO DAL SIG. MONTELLA A. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIMOZIONE E RIFACIMENTO E PAVIMENTAZIONE NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE ADIBITO AD UFFICI ASL DISTRETTO 68 GIFFONI VALLE PIANA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 10/02/2017 IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE APPALTI SRLS CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIMOZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL VIALE ZONA D NEL CIVICO CIMITERO ED ESTIRPAZIONE CEPPAIE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 10/02/2017 IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE APPALTI SRLS CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE NEI CONFRONTI DI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP E ALLOGGI L.219/81 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO ANNO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2016 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6_17 DEL 30/01/2017 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD INTERVENTO FORMATIVO SULLA LEGGE 190/2012 E DECRETI ATTUATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WOLTER KLUWER ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEI PROGETTI " SCUOLA PRIMARIA EX TRIBUNALE E IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO A PISCINA PUBBLICA FRAZ. MACCHIA " E SCIA PER CPI  " ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE " - IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  SULLE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE , SVOLTASI A SALERNO IL 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA PUBBLIFORMEZ SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - RIFERIMENTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA  MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO STIPULATA CON LA LLOYD'S OF LONDON - LIQUIDAZIONE PREMIO A GARANZIA DEL PERIODO ASSICURATIVO 31/12/2016 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO  TIM-TELECOM ITALIA  DI N. 20 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L.- TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL IV TRIM. 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO- TRIMESTRE OTTOBRE -DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.4 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESO NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO € 5.808,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.156 DEL 31/12/2016 DI € 11.304,16 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE DA INSTALLARE NELLA SEDE DELL’EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE E SERVIZI DI ATTIVAZIONE DEI TRACCIATI MANDATI-REVERSALI T2000 ARCONET E FLUSSI BILANCIO-DELIBERE T2000 ARCONET SU SISTEMA CONTABILE MAGGIOLI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZOTTOLA GERARDA DA M.ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO AUTORITA' DI AMBITO  SELE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. A. DI STASIO - REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE -  PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL 4° TRIM. 2016 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  TENDE VENEZIANE PER SALA GIUNTA - LIQUIDAZIONE  FATTURA ALAL DITTA NEW 3EMME SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER IN CONTABILITA' FINANZIARIA,LA PROGRAMMAZIONE 2017/2019, LA GESTIONE DEL BILANCIO E LA RENDICONTAZIONE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO DI ISTRUTTORE DI EDUCAZIONE STRADALE ALL'O.P.M. GIOVANNA ROSSOMANDO- PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALLO STATO FINALE ALL'ING. BRUNO CENTRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA DELLA PISCINA COMUNALE E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 10/01/2017 IN FAVORE DELLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPE A COLORI CALENDARI, MANIFESTI, ADESIVI E VOLANTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/PA DEL 21/12/2016 IN FAVORE DELLA LITOTIPOGRAFIA CURCIO SNC CON SEDE IN BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUL PLOTTER HPDESIGNER JET 500/800 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 36/16 DEL 10/11/2016 IN FAVORE DELLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG S.P.A., DA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO PER LA SEDE DELL'EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1A/2017 DEL 12.01.2017 IN FAVORE DELLA DITTA A.B. BENVENUTO S.N.C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE "SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA LITOTIPOGRAFIA MULTISTAMPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPIUTERIZZATA E FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI  DEL PERSONALE: PRESA ATTO VERBALE E RICONOSCIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 1   " PRONTUARIO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE" - DITTA   " EGAF  EDIZIONI S.R.L.", CON SEDE IN FORLÌ (FC) ALLA VIA   F. GUARINI, 2- C.I.G. - Z501D4BF90 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO : SENTENZA TRIBUNALE N. 5631/2014 E SENTENZA TRIBUNALE N. 4129/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TINTEGGIATURA DELL'EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE DEL GIUDICE DI PACE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01-2017 DEL 11.01.2017 IN FAVORE DELLA DITTA DELLI BOVI MATTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00002-2016 DEL 28/12/2016 DI € 3.839,28 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CORALLUZZO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 31/01/2017 DI € 5.062,31 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "IL PAPIRO" DI FORTUNATO EMILIANA - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2017, AI SENSI  DELL'ART.195 DEL D.LGS. 267/2000 DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SOMME PER ACCORDO BONARIO DEL 30/01/2017 IN FAVORE DELLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE ANNUALE   PER NR. 9 OPERATORI DI P.M. - ANNO 2016- TIRO A SEGNO NAZIONALE  - SEZIONE DI EBOLI (SA) ESTRATTO CONTO PROT. 46/2017   DEL 03.02.2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "ALD AUTOMOTIVE  ITALIA S.R.L" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15 -   CANONE PERIODO 01.08.2016/31.08.2016. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  INFR368345/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ANNO 2017 " PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE- BANCA DATI ON-LINE" - MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - FATTURA NR. 0002102102867 DEL 26.01.2017 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,  CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI  SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK S.R.L." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA  VIA MONTAGNELLE, 2 - FATTURA NR. 6 DEL 31.01.2017 -   RELATIVA AL PERIODO 01.01.2017/31.01.2017. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/5/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. L. WOLFANGO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AL'AVV. F. TORRETTA, DESIGNATA DALLA LLOY'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO:   SENTENZA TRIBUNALE N. 4361/2014; SENTENZA TRIBUNALE N. 4070/2014; SENTENZA G.D.P. N.  3461/2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE DIGITALE NEOPOST IJ25 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO LOCALI EX PRETURA SITI AL CORSO UMBERTO I° DEL CAPOLUOGO ". LIQUIDAZIONE FATTURA N°54-16 DEL 15.12.2016 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI TERMICI DEI PLISSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO  E FRAZIONI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ". LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01-17 PA DEL 13.01.2017 IN FAVORE DELLA DITTA MI.DI. DI DI FILITTO  ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI ,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 9431/2015 RGNR -  PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 DEL CCNL 14/9/200 CONCESSO AL DIPENDENTE P.C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONSERVATORIO DI SANTA SOFIA CORRISPETTIVI A ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO P.M. - DITTA " OLIVETTI S.P.A. " CON SEDE IN IVREA (TO) - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016.-  FATTURA NR.  1136912507 DEL 31.12.2016- LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2017 PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE   ALL'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN USO PRESSO IL COMANDO P.M.  RILASCIATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A TERZI DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE "CASA DELL'ACQUA PUBBLICA" INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- CANONE ANNO 2017 - UTENZA D.P.R. 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 .- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE -  DITTA " ALD AUTOMOTIVE" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15,   - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR013703 DEL 02.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PROT. N. 37748/2016 DEL 22/1/2016-  PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR AI SENSI DELL'ART.  112  E SEGG. DEL D.L.GVO 104/2010 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO  DI ASSUNZIONE  DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE  CAT. "C" - INQUADRAMENTO ECONOMICO " C3" - PROFILO PROFESSIONALE " ISTRUTTORE DI VIGILANZA" - APPROVAZIONE SCHEMA  CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " TRASLOCO PER SGOMBERO DELLA SEDE DELL'EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 26.01.2017 IN FAVORE DELLA DITTA VASSALLO VITANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA A.A. N. 9 DEL  12/1/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4-17 DEL 03.01.2017 DEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 08.11.2016 AL DOTT. GERARDO ZOPPO, PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI STIMA DELLA SEZIONE BOSCHIVA N° 49 DEL P.A.F. 2004/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 200,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "LE NUOVE ARMONIE" DI CAMPAGNA PER LO SPETTACOLO DI MASTERCLASS DI TROMBA TENUTO IL 21/02/2016 PRESSO LA EX PRETURA DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 30/11/2016 DI € 16.217,39 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 150,00 ALL'ASSOCIAZIONE "HAPPENING" DI AGROPOLI PER LO SPETTACOLO TEATRALE "VIOLENZA OGNI 8 MINUTI" SVOLTOSI L'8 MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR R.G. 2690/2015 PROPOSTO DA C.AIELLO C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA ING. M. CARINGI PER IL PERIODO 1/1 - 28/2/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA GALLO G.M.  - NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORIVNO ROVELLA - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ TOTALERG SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED INCREMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/01/2017 – 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO   LUNGO   TERMINE   NR. 2   AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  - PERIODO  01.07.2016/31.07.2016- DITTA "ALD AUTOMOTIVE S.R.L." CON SEDE IN  ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15 (RM)- FATTURA NR. INRF366792/2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA SRL DA CASANDRINO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  E DELLE RELATIVE SPESE POSTALI - RECAPITO CAD E RECAPITO CAN - DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - SEZ. LAVORO, DA N. 30 DIPENDENTI COMUNALI  PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1674/2015 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A.A. N. 37 DEL 25/1/2017 AVENTE AD OGGETTO:  " RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL'AVV. G. SPARANO PER  OTTENERE LA CASSAZIONE DELLA  SENTENZA N. 602/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIANGAS SRL., CON SEDE IN ROCCADASPIDE (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA N.000007-2016-1 DEL 15/12/2016 DI € 8.703,00 ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO NOVEMBRE 2015/MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LUMINARIE  PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_17 DEL 12/01/2017 DI € 3.660,00 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL -IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA (BS) - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2016 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 2^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28/PA DEL 18/10/2016 IN FAVORE DELLA DITTA MULTISTAMPA SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 583/PA DEL 05/12/2016 IN FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE SAS CON SEDE IN SAN RUFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALL'AVV. G. SPARANO PER OTTENERE LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 602/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE CONTRORICORSO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 E RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' CIMITERIALE CODICE CER 20.02.01 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E MONTECORVINO PGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA O.D.A. SUL MEPA DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI UNA " MACCHINA FOTOGRAFICA   AW 130 "   MUNITA DI KIT CON SD 16 GB + BORSA   - MARCA  NIKON  DITTA " FERRAZZI CARLO  E FIGLIO" CON SEDE  IN GALLARATE (VA) ALLA VIA TORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97  DEL 22.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE - COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA: PERIODO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL  SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -  CANONE ANNO 2017 UTENZA D.P.R. 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE ZONA D NEL CIVICO CIMITERO, OLTRE ALLA ESTIRPAZIONE DI N° 02 CEPPAIE E IL TAGLIO DI UN ALBERO DI PINO E L'ESTIRPAZIONE  DI UNA CEPPAIA NELLA ZONA C1 DEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALOMONE APPALTI S.R.L.S. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6 D.P.R. 28.09.94 NR. 634. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE   PER SERVIZIO NOTIFICA  A.G. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - FATTURA NR.  0001140135  DEL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI   GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI   DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE  DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA   PAGAMENTI CON CARTOLINA. DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). FATTURA NR.  0002152120 DEL 31.12.2016- LIQUIDAZIONE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA "GREEN  PARK S.R.L." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA). PERIOLDO 01.12.2016/31.12.2016. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  94 DEL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO " AUTOSCAN 2.0 " PERIODO  01.12.2016/28.02.2017- TRATTATIVA MEPA NR.  44668 -  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002147137 DEL 30.11.2016 - DITTA "MAGGIOLI S.P.A"  CON SEDE IN SANTARCANGELO  DI ROMAGNA  VIA DEL CARPINO,8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVI DI  APPENDICE - ITER COMMENTATO - ANTEPRIMA - FORMULA ABBONAMENTO - RINNOVO PER L'ANNO 2017- DITTA" EFAF  EDIZIONI S.R.L." CON SEDE IN FORLÌ (FC) ALLA VIA  F. GUARINI, 2 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. DEI  COMPENSI SPETTANTI PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE VOCI CONTRATTUALI RELATIVI A SALARIO ACCESSORIO - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO PENDENTE DINANZI ALLA  CORTE DI APPELLO DI SALERNO - R.G. N. 920/2014 : FERULLO D. C/ COMUNE - NOMINA C.T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 03.02.2016 AL DOTT. AGR. ERMINIO LUCE, PER COLLAUDO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/96  ART.16 ALLEGATO B, DEL TAGLIO BOSCO PARTICELLA N° 21/SU DEL P.A.F. 2004/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI " RIMOZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE, ADIBITO AD UFFICI ASL DISTRETTO 68 GIFFONI VALLEPIANA (SA)". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALOMONE APPALTI S.R.L.S. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26 PA DEL 30.9.2016 E N. 33 PA DEL 13.10.2016 ALLA DITTA GRANESE SRL CON SEDE IN VIA ROSA JEMMA 80-88 DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016-LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DAL SIG. CARDONIA P. - NOMINA LEGALE A DIFESTA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/5/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAI SIGG.RI: AUTUORI W.,FERRO M., MARRA G. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  2/10/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. DI PASQUALE A. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 09- PA -10 -PA E  11- PA ANNO 2016, ALLA DITTA PAGLIARULO COSTRUZIONI DI PAGLIARULO ANTONIO CON SEDE AL VICOLO PILA N° 02 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO-LIQUIDAZIONE SPESE 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE-A.S.2016/17-PRESA D'ATTO DELIBERA G.R. N. 560 DEL 18/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL COMMISSARIO AD ACTA PROT. 37748/2016 -  NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 ANNO 2017- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RCM ITALIA SRL- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTE ENEL  PALAZZO DEL SOLE IN VIA CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA 2° SEM. 2016-QUOTE ORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE – CER 20.01.08  – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/12/2015  OCCORSO AL MINORE M.G.  - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA MASTROLIA S.- NOMINA AVV. FRANCESCA TORRETTA, DESIGNATA  DALLA LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2017 PER LA CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN USO PRESSO IL COMANDO P.M.  RILASCIATA DAL MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI ANNO 2016.LIQUIDAZIONE FATT.N.25 DEL 11/11/2016 ALLA DITTA REGIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  ALL'ASSOCIAZIONE N.0.E. PER LE ATTIVITA' SVOLTE   NEL PERIODO 01.10.2016/31.12.2016- CONVENZIONE PROT. NR. 17555 DEL 29.10.2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO URBANO USI CIVICI COMUNALI SU STRADE, PIAZZE, AREE LUDICHE E GIARDINI" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCANTONAMENTO SOMME PER LA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO PROMOSSO DAL CO.FA.SER C/ COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA LEGALE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI C.C .N.  50 DEL 28/12/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CORRESPÈONSIONE GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIOEN COMUNALE DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. GENTILE FRAZ. S. MARTINO " .- AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'ENTE ED IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2/2016  TRA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E UNIVERSUS CAFE' CONCLUSO DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE  "CONCILIA QUI SRL" -  SPESE DI PROCEDURA -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO MENSOLONI IN LEGNO NELLA SALA COMPUTER DEL PLESSO SCOLASTICO "MARIA PIA DI SAVOIA" ALLA SEDE EX TRIBUNALE -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "LONGOBARD ACROSS EUROPE" DELL'ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA (BS).IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHI MODULARI  TRAPEZOIDALI CON COLONNINA PORTATABLET E SEDIE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R. TRIFONE" DI MONT. ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO   VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP - DITTA  " CANTALUPO    1971 SRL" CON SEDE IN BATTIPAGLIA ALLA VIA BOSCO II BATTIPAGLIA (SA) - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ TOTALERG SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 115/2016  RESO DAL G.D.P. DI ROCCADASPIDE SU RICORSO DELLA DITTA DIPOGAS S.R.L. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE – AFFIDAMENTO ALLE DITTE GIULIANO FRANCESCO E GRUPPO ALIBERTI SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'ENTE ED IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. CAMILLO PLAITANO, PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO " ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" PER RILASCIO PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. LUCA SESSA CON STUDIO IN BELLIZZI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE PISCINA COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AICCRE-ANNO 2016-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STEMMA IN RAME DEL COMUNE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLO MAURIZIO DI M. ROVELLA-AL PREZZO DI € 1.400,00 OLTRE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA DELLA PISCINA COMUNALE E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA “COSTRUZIONI ARTEMIDE SRL”, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 5 E 105 DEL DLGS 50/2016 ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELLA SUITE SICRAWEB IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO MEF DEL 12 MAGGIO 2016– AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI TINTEGGIATURA  DELL’EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTEO DELLI BOVI, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI COOP. SOCIALE", DA MONTECORVINO ROVELLA, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ON SITE SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BONARIA MEDIANTE TRANSAZIONE VERTENZA LUPO R. C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI "MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE" SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASSA VESTIARIA PER GLI OPERATORI DI P.M. - DITTA CANTALUPO  1971 S.R.L." CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA BOSCO II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/202 DEL 22.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LUPO R. C/ COMUNE - TRANSAZIONE LITE PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA  DI IMPEGNO DI SPESA NR. 766 DEL 29.11.2016 . PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO - IMPEGNO SPESA  QUOTE CONSORTILI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDAMENTO PER LA SEDE DELL'EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA A.B. BENVENUTO SNC CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PLESSO SCOLASTICO "MARIA PIA DI SAVOIA",  SEDE EX TRIBUNALE - PROVVEDIMENTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE DI MONT- ROVELLA  - ESECUZIONE PUNTO F)  DEL LODO ARBITRALE -  COMPENSI E SPESE  DOVUTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FRAZIONE MACCHIA FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO "R. TRIFONE"- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016- AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI M. PUGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/18- 1^ ANNUALITÀ 2016- IMPEGNO SPESA FONDO UNICO AMBITO- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO PER SGOMBERO DELLA SEDE DELL'EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASSALLO VITANTONIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA(SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PP N. 12895/2015 RGN E ORDINANZA PROC. N.6291/2016 R.G.G.I.P. DEL 28/9/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE P.C. SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO RCT/RCO - PRESA ATTO INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO ALLA LLOYD'S OF LONDON PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA' SAN PIETRO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SALOMONE APPALTI SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA " BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" - MAGGIOLI S.PA. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA" - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE TECNICHE ESTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL C.C.N.L.  SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI , QUADRIENNIO 1998/2001 - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO NR. 5 ORE DI TELEASSISTENZA PER SOFTWARE " CONCILIA"  PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.- " MAGGIOLI S.P.A " CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN).- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A SUL MEPA DI CONSIP PER L' ACQUISTO DI UNA " MACCHINA FOTOGRAFICA AW 130" MUNITA DI KIT CON SD 16 GB + BORSA - MARCA  NIKON -  DITTA " FERRAZZI CARLO E   FIGLIO" CON SEDE IN GALLARATE (VA) ALLA VIA   TORINO - ANGOLO VIA GIUGNO, 2- IMPEGNO  DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROGRAMMA DI MASSIMA PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE NUOVO GONFALONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S. PIETRO - ATTIVITÀ LEGALE PRESTATA DALL'AVV. G. PAGLIOCCA IN RELAZIONE ALLA NOMINA DEGLI ARBITRI - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S. PIETRO - PRESA D'ATTO SPESE PRECESSUALI LIQUIDATE NEL LODO PRONUNCIATO DAL COLLEGIO ARBITRALE IN DATA 14/11/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 16162828 DEL 30.09.2016 ALLA RENTOKIL-INITIAL SPA DA POMEZIA PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI. PERIODO 31.03.2016/29.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  7/3/2016 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA ROSSOMANDO G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA , PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA PROVENZA M. + 3 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA C/ ENTE PLANETARIO S.PIETRO - PRESA D'ATTO FATTURA PRO-FORMA  AVV. F. MURINO, ARBITRO NOMINATO DAL COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 5352/2015 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO  IN ORDINE ALLA  VERTENZA T.PISAPIA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE  ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/2/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA TINOZZI  M. C/COMUNE - NOMINA LEGALE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CARRELLATI A DUE RUOTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N° 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE C/ ENTE PLANETARIO S. PIETRO - PRESA D'ATTO ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO ARBITRALE - IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO - SENTENZA N. 5352 /2015 RESA IN ORDINE ALLA VERTENZA T.PISAPIA C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO 01.07.2016/ 30.11.2016- DITTA  " GREEN PARK   S.R.L. " CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA   VIA MONTAGNELLE, 2 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE STATISTICA "IMF:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,  CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRIOTIO COMUNALE  - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO ALLA VIA MONTAGNELLE, 2. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PASTICCERIA GIANNI E FATTURA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO EREDI  MORRETTA S. C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA N.  4304/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA, IN ACCONTO, ALL'AVV. L. BOCCHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA TORTORA M.G. C/ COMUNE- RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI IN ACCONTO ALL'AVV. S. PERONGINI (RIF. INCARICO DEL. G.C. N.49/2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO     P.M. -    DITTA "ALD AUTOMOTIVE  S.R.L."  CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15- ROMA - LIQUIDAZIONE   PERIODO 01.09.2016/30.10.2016 - FATTURE NR. INFR370003   - INFR 372376/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2016/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GONFALONE COMUNALE E FASCIA PER IL SINDACO E PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGNINI  ARALDICA E EDITORIA - IMPEGNO SPESA A CARICO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZRIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000004-2016-PA DEL 23.9.2016 ALLA DITTA DI FILITTO ANTONIO CON SEDE AL VICOLO GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009-2016-FE DEL 24.11.2016 -  STATO FINALE DEI LAVORI " REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI PREFABBRICATI TIPO FORNETTO NELLA ZONA E DEL CIVICO CIMITERO - ALLA DITTA GIUSEPPE PRETEZZIELLO CON SEDE AL VICOLO CASTELLO,35 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM DEI GIOVANI - PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA 2016" - LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLE DITTE GRIMALDI SERVICE DI CASTEL SAN GIORGIO E ALESSANDRA E PAOLA CORALLUZZO SNC DI MONTECORVINO ROVELLA PER FORNITURE E SERVIZI RESI - IMPORTO COMPLESSIVO € 1,076,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA O INFEDELE DENUNCIA -TARSU -TARES-TARI- ANNI 2012/2015.APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL ANNUALITA' 2002-2009 E ANNUALITA' 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE BOLLETTE ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA AL SIG. D.M.A. PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2016 - IMPORTO € 510,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA 2° SEM. 2016 QUOITE ORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8E DEL 18/11/2016 DI € 15.809,38 (IVA ESENTE) ALL'AGENZIA DI VIAGGI "METE INFINITE" DI MAZZARELLA CARLO - MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AUTORITA' DI AMBITO SELE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRIOTRIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA " GREEN PARK"  CON SEDE IN TORRE DEL  GRECO (NA) PER IL PERIODO 01.07.2016/30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZIONE MACCHIA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIANGAS  S.R.L., DA ROCCADASPIDE (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE N.8 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016 -IMPORTO COMPLESSIVO E 11.617,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio sportello al cittadino</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27/4/2015 IN DANNO DEL SIG. PICARDI R. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO CONVENUTO IN VIA BONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2166/2016 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE-002/16 DEL 14/11/2016 DI € 2.951,98 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "KRYPTON" DI LANZILLO RAFFELE - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2016 DEL 28/11/2016 DI € 18.259,49 ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPARATO FIREWALL – AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.PER LA DURATA DI ANNI 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE DI APELLO PROMOSSA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALLA SIG.RA R.CARRAFIELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 4499/2015 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. M. GRANESE, DESIGNATO DALLA GENERALI ITALIA S.P.A.(GIA' INA ASSITALIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. ARMINIO/NAPOLITANO  C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL. G.C. N. 89/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA O.D.A. NR. 3272933 SUL MEPA DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI NR. 100 FALDONI CON LEGACCIO PER L'ARCHIVIAZIONE   DI DOCUMENTAZIONE/ATTI DEL COMANDO P.M. - DITTA " ECO CLEAN S.R.L." CON SEDE IN CATANZARO ALLA VIA DEI NORMANNI, 163 - LIQUIDAZINE FATTURA NR. 169 DEL 08.11.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. CARUCCIO ROBERTO  C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL. G.C. N. 69/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P.  FORTUNATO S. C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL. C.S. N. 20/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. SCARPINATI A. C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL. C.S. N. 25/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. DE GREGORIO C.   C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL. C.S. N. 42/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI A BASE CELLULOSICA E CONTENITORI ALVEOLARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N° 50/2016 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P. MONTEFUSCO  V. C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL.G.C. N.  39/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE ISTANZA TRIBUNALE PER AMMORTAMENTO LIBRETTO POSTALE - - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL.G.C. N. 89/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO GIRASOLE V.  C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL.G.C. N. 24/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P. LAHKIM /DEZAZ  C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL.G.C. N. 25/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  G.D.P.  GIRASOLE V. C/ COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'AVV. A. MELE  (RIF. INC. DEL.G.C. N. 152/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.  50 BLOCCHI PER QUIETANZE OBLAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E NR.  100 BLOCCHI PER PREAVVISI   DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CODICE  DELLA STRADA - DITTA " MULTISTAMPA S.R.L. " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA 45/B- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 28.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RECUPERO, RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO DI   NR. 1 CAPO EQUINO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE CUSTODITO PRESSO LA DITTA  DE RISI ANTONELLA CON SEDE IN CAPACCIO PAESTUM (SA) ALLA VIA P. MASCAGNI -  C.I.G.  ZD11C43D37 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI ORDINATI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI -PERIODO LUGLIO /OTTOBRE  2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA , A SALDO, CARTA  F.TO A/4 PER SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI STIPULATE CON UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL - LIQUIDAZIONE PREMI A COPERTURA DEL PERIODO 28/8/2016 - 28/8/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI -PERIODO GENNAIO /MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - RIFERIMENTO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO IUC.IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI PER MOROSITA'  SALDO  TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE-RESTITUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.POS. N° 454308/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27/4/2015 IN DANNO DEL SIG. R. PICARDI -RISARCIMENTO DANNO CONVENUTO IN VIA BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE FONDO PER ANTICIPAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE-RESTITUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4546945/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART.11 - L.431/98 - ANNUALITA'' 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ONORARI ALL'AVV. D. LANZETTA PER L'ATTIVITA'  PRESTATA  IN FAVORE DEL DOTT. V. DI PACE, NOMINATO  CTU NELLA VERTENZA SICA P. C/ COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5471/2014 ALLA DITTA EDITEL S.R.L. CON SEDE IN  VIA DELL'INDUSTRIA, 11 DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA TRASPARENZA DELLA SUITE SICRAWEB – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SICA P. C/ COMUNE-  LIQUIDAZIONE ONORARI DI PRECETTO IN FAVORE DELL'AVV. L. D'AURIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA INTEGRATIVA IN PONTE RADIO WIRELESS/HIPERLAN DELLA LINEA INTERNET COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO MEDIANTE ATTIVAZIONE DELLA LINEA INTERNET AL PIANO TERRA ISTITUTO COMPRENSIVO "ROMUALDO TRIFONE" AL VIALE DELLA REPUBBLICA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI - COSTITUZIONE N. 1 SHORT LISTI DI PERITI TECNICI E/O SOCIETA' DI CONSULENZA E COSTITUZIONE N. 1 SHORT LIST DI MEDICI-LEGALI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; SCHEMI DI DOMANDA E SCHEMI DISCIPLINARI DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- LIQUIDAZIONE SPESE 3° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A.F.N.702 DEL 09/11/2016 AD OGGETTO "APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNZIONI FISCALI ANNO 2009 - 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 .- CONCESSIONE N.6 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE DA INSTALLARE NELLA SEDE DELL’EX PRETURA AL CORSO UMBERTO I° DA DESTINARE A SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL, CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21.9.2016 ALLA DITTA DI.MA. DI DI FLORIO MARIO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2016 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 1^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE  CONFERENZA DESTINATE ALLA SALA GIUNTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.B. BENVENUTO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 10/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA  F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>P0ARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTA DA PUBBLIFORMEZ SAS IN DATA 7/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA  PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE &amp; FIGLI DA MONT.ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA, RETE ELETTRICA, IMPERMEABILIZZAZIONE PARETE CONSERVATORIO SANTA SOFIA E BITUMAZIONE ALLA TRAVERSA DI GIUDICE MATTEI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRUPPO ALIBERTI SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DECENNALE  GEMELLAGGIO MONTECORVINO ROVELLA -  SEESEN - FORNITURA PIANTE E FIORI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CUOMO DI CUOMO MICHELE &amp; FIGLI DA MONT.ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 21.9.2016 ALLA DITTA DI.MA ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SOC.ITALTELECOM C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARIO AL C.T.U., DOTT. V. MADDALONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C.T.P. TERNA S.P.A C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARIO AL C.T.U. , ING. F. D'ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINA N°655/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI  SUL  GETTITO INCASSATO NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO  PRESTATO DAGLI OPERATORI P.M. NEL I E II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 26.01.2015 ALLA DITTA M.T.M. SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA (SA) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN G.U.R.I. E GAZZETTA ASTE E APPALTI- "PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL "-FATTURA ELETTRONICA N. 750/PA DEL 17/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 474909562 DEL 30.3.2012 ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 31.8.2016 ALLA DITTA MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 17.10.2016 E N. 10 DEL 17.10.2016 ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO,IN VIA SPERIMENTALE,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA -SMART CIG Z401BD304F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI-APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI ED AVVISO D'ASTA PUBBLICA.AFFIDAMENTRO ALLA CONCESSIONARIA "PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL" PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1072 DEL 02.7.2012, N. 1693 DEL 01.10.2012 E N. 1493  DEL  22.4.2013 ALLA DITTA INDOLFI &amp; SPADA SRL CON SEDE IN SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUDAZIONE FATTURA N. 3/2014 DEL 27.01.2014 ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO CON SEDE IN VIA PIANELLA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PER MESI TRE DELL'APPARECCHIATURA "AUTOSCAN COMPACT"+ ACCESSORI PER LA LETTURA  DELLE  TARGHE VEICOLI PER CONTROLLO ASSICURAZIONE, REVISIONE, FURTO E BLACK LIST- MEDIANTE  TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP CON LA DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) -  DOCUMENTO DI STIPULA NR. 44668 T.D. DEL 11.11.2016- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTIVA DIRETTA NR. 46268 SUL ME.PA. CONSIP PER L'ACQUISTO DI NR. 275  OPUSCOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL " CORSO DI EDUCAZIONE  ALLA SICUREZZA STRADALE " A.S. 2016/2017  NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO- DITTA MULTISTAMPA S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1518 DEL 16.12.2011, ALLA DITTA S.I.C S.R.L. CON SEDE IN SALERNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMEMTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 420 DEL 03.4.2013 ALLA DITTA PISANO ASCENSORI CON SEDE IN SALERNO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. CAMILLO PLAITANO CON STUDIO IN SALERNO PER REDAZIONE PROGETTO E SCIA ANTINCENDIO EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE DISTACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 DEL 31.3.2016 , N. 4 DEL 30.4.2016, N. 5 DEL 22.7.2016, N. 6 DEL 22.7.2016, N. 7 DEL 05.9.2016, N. 8 DEL 05.9.2016, N. 9 DEL 22.9.2016 E N. 10 05.10.2016 ALLA DITTA CIEMME SRL CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI, 274 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIE DI VALUTAZIONE DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI - ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNZIONI FISCALI ICI ANNO 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA ENEL AL COMPLESSO SPORTIVO LOCALITA' MACCHIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24/16 DEL 26/10/2016 DELLA DITTA CITRO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1 DEL 07.6.2016 -N. 4 DEL 25.7.2016 -N. 5 DEL 27.9.2016 E N. 6 DEL 27.9.2016 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO, CON SEDE IN VIA PACE,31 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REVISIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO LOCALI EX PRETURA SITI AL CORSO UMBERTO I DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRUPPO ALIBERTI SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PACIFICO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 3928/2015 - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°1-16 DEL 10.5.2016 E N°5-16 DEL 30.9.2016 ALLA DITTA OFFICINE CAVALLO S.R.L. CON SEDE ALLA CONTRADA CAPPELLA,1 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. ( NR. 3272933) SUL MEPA DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI NR. 100 FALDONI CON LEGACCIO PER L'ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTAZIONE/ATTI DEL   COMANDO POLIZIA MUNICIPALE-  AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  " ECO CLEAN S.R.L." CON SEDE IN CATANZARO ALLA VIA DEI NRMANNI, 163. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/PA DEL 27/10/2016 DELLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 E RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' CIMITERIALE CODICE CER 20.02.01 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1241 DEL 05.10.2011 E N° 978  DEL 13.7.2012 ALLA DITTA REAM PELLI DI RUSCINITO MARCO &amp; C. SAS , CON SEDE IN ALTAVILLA SILENTINA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA CO.GI.PA. SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 111 DEL 05.6.2014 ALLA DITTA DEOFFICE S.R.L. CON SEDE  IN VIA MASSIMO TROISI,51 DEL COMUNE DI ORTO DI ATELLA (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - ISTITUZIONE ALBO IMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 SPETTANTE AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N°655 DEL 21 OTTOBRE 2016-PARTICOLARI RESPONSBILITÀ DIPENDENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE, POTENZIAMENTO E TRASFORMAZIONE DI TENSIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIVICO CIMITERO, OLTRE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA BARRIERA AUTOMATIZZATA,AL VARCO DELL'AREA D'INGRESSO DEL CANCELLO VICINO ALLA CONFRATERNITA DEL SS. CORPO DI CRISTO IN SANT'EUSTACHIO, PER ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  " GRUPPO ALIBERTI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA  G.D.P. N. 223/2015 - RIMBORSO ALLA SIG.RA M. SABATINO ONORARIO ANTICIPATO AL C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ZULLO F. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 679/2015 E SUO PRECETTO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA  E  PRIMARIE   OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE- ACQUISTO MATERAILE DIDATTICO -  DITTA "TAURUS ALLESTIMENTI DI LATRONICO GIOVANNI" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA G. D'AIUTOLO, 19 . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA1/B - 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A   SEQUESTRO- "DITTA VOTA MARCO" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO ALLA  VIA A. VESPUCCI KM. 67+400- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  10/E DEL 18.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATA DA PUBBLIFORMEZ SAS, SULLE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE INTRODOTTE DAL D.L. 113/2016,  CONVERTITO IN LEGGE 160/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27/3/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA M. VASSALLO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE A DIFESA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE PER SALA GIUNTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW 3EMME SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 3° TRIMESTRE 2016- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/6/2916 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DAL SIG. A.MAGAZZENO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIANGAS SRL., CON SEDE IN ROCCADASPIDE (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° S.A.L. ALL'ING. FRANCESCO SAVERIO MINARDI DELLO STUDIO OAI CON SEDE IN NOCERA INFERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLA PARTICELLA BOSCHIVA ALLA LOCALITA' "FARAGNA" DEL P.A.F. 2004/2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VILLECCO FILOMENO CON SEDE IN VIA G. D'AIUTOLO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA 4 NOVEMBRE - NOLO IMPIANTO MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI -IMU-TASI-TARES- TARI ANNI 2012/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO PERINELLI CON STUDIO IN CHIETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO TEMPORANEO DI RACCOLTA - ISOLA ECOLOGICA COMUNALE" - RICHIESTA PARERI VIGILI DEL FUOCO ED ASL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' E RELATIVI COMPENSI DECORRENZA 01/01/2016 -31/12/2016AI DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA ALLEGATO "A"-INTEGRAZIONE DETERMINA N°397/2016-RICONFERMA DETERMINA N°655/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E RELATIVI COMPENSI CON DECORRENZA 01/01/2016 31/12/2016 AI DIPENDENTI DELL'AREA FINANZIARIA -INTEGRAZIONE DETERMINA N°398/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°4547224373 DEL 29.4.2016 ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. CON SEDE IN MILANO, PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE EX TRIBUNALE ORA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 187 DEL 24.6.2013 , N° 224 DEL 27.7.2013 E N° 350 DEL 25.6.2014 ALLA DITTA MORRETTA FRANCESCO &amp; C. S.R.L. CON SEDE IN PIAZZA EUROPA, 2 DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA). - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 02-2016 PA DEL 08.4.2016 E N° 03-2016-PA DEL 14.9.2016 ALLA DITTA MI.DI. DI  DI FILITTO ANTONIO CON SEDE AL VICOLO GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO B2, ZONA ERP, VIA CAMPANIA DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N°397 DEL 27/06/2016 DI ATTRIBUZIONE DELLE PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO   SPESE  SOSTENUTE    NEL III  TRIMESTRE   2016 DALL'ASSOCIAZIONE N.O.E.  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA   AL C.SO.UMBERTO I ( CIV. EX- PRETURA) - CONVENZIONE  STIPULATA IN DATA   29.10.2015- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE CONFERENZA DA DESTINARE ALLA SALA GIUNTA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.B. BENVENUTO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL' ART. 61 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2016/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA  E ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL -RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017  " PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED ITER COMMENTATO C.D.S." - DITTA EGAF CON SEDE IN FORLI'   ALLA VIA  F. GUARINI, 21. -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXV EDIZIONE DEL CONVEGNO " LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE "  -  SVOLTOSI A RICCIONE   NELLE GIPRNATE DEL 15-16-17  SETTEMBRE 2016 -  LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI  TRE OPERATORI DI P.M. - FATTURA NR. 0004700984 DEL 27.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 07-2016 DEL 08.6.2016, N° 09-2016 DEL 07.7.2016 E N. 11-2016 DEL 20.7.2016 ALLA DITTA F.S.G. S.R.L. CON SEDE IN EBOLI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 451 DEL 29.7.2016-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - COD. C.E.R. 15.01.06 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL, DA BATTIPAGLIA: PERIODO GIUGNO 2016-AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI SPETTANTI PER  TURNAZIONE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ - PERIODO 01.07.2016/30.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI,IMU,TASI,TARSU,TARES,TARI -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DECENNALE GEMELLAGGIO TRA  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E COMUNE DI SEESEN - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA PRO-LOCO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO  SENTENZE: 3033/2014; 136/2015; 182/2015; 185/2015- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL 02/02/1951- AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE DEL PODERE N.12 D'ORDINE-LEGITTIMATO AL SIG. LENZA ANTONIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IFEL SUL GETTITO ICI ANNUALITA' 2002-2009 E ANNUALITÀ 2010-2011- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I S.A.L. LAVORI DI " REALIZZAZIONE N.40 LOCULI PREFABBRICATI DEL TIPO A FORNETTO ZONA E DEL CIVICO CIMITERO ", ALLA DITTA PRETEZZIELLO GIUSEPPE DA MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/E DEL 31/08/2016 -NUOVE POSTESRL DI CAPACCIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI G. E C. DI CASAGIOVE (CE) IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI  DELLA M.C.T.C. - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.   10, COMMA 6 D.P.R. 28.09.1994- NR. 634- LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE NEL  I  E   II   TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.  10, COMMA 6 D.P.R. 28.09.94,  NR. 634. LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE   NEL IV TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016-  COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - ATTRIBUZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - DITTA " VOTA MARCO" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) ALLA VIA A. VESPUCCI KM. 67+400. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER FAX MODELLO SAMSUNG SF760P - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA SOC SANFEDIL SAS C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV. LUCIA CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR COLANGELO V. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO (RIF. INC. DELIBERA G.C. N. 105/2006).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI NEI CONFRONTI DI N. 4 OCCUPANTI ALLOGGI ERP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO (RIF. INC. DEL. G.C. N. 33/2009).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PER MOROSITA' - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO, INCARICATO DALL'ENTE CON DELIBERA DI G.C. N. 12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR SOC. COPREDIL C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO  COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI NARDO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 274/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA  E  SUCCESSIVI PRECETTI DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNERARIE ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI LAMBERTI, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER CITTADINA INDIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE "COLLINE SALERNITANE S.C.R.L." MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA  VERSATA  PER CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO AL SIG. CRISTIANO MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. A. DI STASIO, REVISORE UNICO DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL III TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI  DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.   COMPRENSIVO DI RENDICONTAZIONE  DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI  E COPIA ELETTRONICA IN FORMATO PDF.- FATTURE NR. 0002129088    - NR. 0002125620. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE A SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO ( CAD 2016)  -  DI SERVIZIO DI AVVENUTA NOTIFICA ( CAN 2016 ) - E SERVIZIO NOTIFICA A.G.   FATTURE NR. 0001109789/2016- 0001123997/2016- 0001125967/2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 25O RISME DI CARTA  DEL F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO, S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DA CORALLUZZO S. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE PROFESSIONALE ALL'AVV. L. CATAPANO (RIF. INC. DELIBERA G.C. N. 14/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DA CORALLUZZO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO ( RIF. INC. DELIBERA  G..C. N. 28/1997).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  PER IL COMANDO P.M.   - D-COPIA 4500 MF PLUS C. MATR. LXP4501329 - DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IN IVREA (TO) - PERIODO  01.07.2016/30.09.2016 - LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 1136908771/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA - SEZ DI SALERNO CIOCIOLA V. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO ( RIF. INC. DELIBERA G.C. N. 121/2000) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12895/R.G.  CONCESSIONE PATROCINIO  LEGALE EX ART. 28  CCNL 14/9/2000 AL DIPENDENTE D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12369/2013 R.G. - CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 CCNL 14/9/2000 AL DIPENDENTE P.C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 12895/2015 R.G. - CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 CCNL 14/9/2000 AL DIPENDENTE P.C. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E INCHIOSTRO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   SOMMA  DI EURO 120,00  ALLA SIG.RA FORLENZA PAMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE PER IL SERVIZIO ASSICURATO PER LE SEDUTE TENUTESI IN DATA: 6/6/2016; 16/6/2016; 3/8/2016; 22/8/2916.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO  E RELATIVO ALLENAMENTO  PER NR. 9 OPERATORI DI P.M.  PRESSO IL " TIRO A SEGNO NAZIONALE " SEZIONE DI EBOLI  (SA).- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI  DI CUI ALL'ART. 33  DELLA LEGGE N. 104/1992 AL DIPENDENTE COMUNALE L. DECOROSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CUOMO SNC DI CUOMO MICHELE &amp; FIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ORDINE  RINNOVO  PEC CERTIFICATA  NR.55747764- PER  IL SERVIZIO SUAP- IMPEGNO SPESAPER  ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE DIPENDNETI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO,IN VIA SPERIMENTALE,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUZIONE  ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 17 COMMA 2, LETT. F)  C.C.N.L.   01.04.1999- PERIODO 01.10.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  1690/2016  - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA  DI CASSAZIONE DALLA REGIONE CAMPANIA C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO (INC. DEL. G.C. N. 177/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO A VALORE ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2013 - CORALLUZZO G. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43 DEL 19.9.2016 E N. 44 DEL 19.9.2016 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/A DEL 04.7.2016 E N. 11/A DEL 04.7.2016 ALLA DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI, CON SEDE IN VIA BISCAGLIA,10 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "METE INFINITE VIAGGI E TURISMO"  DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/17 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DECENNALE GEMELLAGGIO  MONTECORVINO ROVELLA - SEESEN HARZ - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A  SUL M.E.P.A.  DI  CONSIP - PER L'ACQUISTO DI NR. 100 BLOCCHETTI DI PREAVVISO ALLE NORME DEL C.D.S - DITTA MULTISTAMPA S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) ALLA P.ZZA BUDETTA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO PER NR. 9 OERATORI DI P.M.  ANNO 2015  PRESSO IL " TIRO A SEGNO NAZIONALE "  - SEZIONE DI EBOLI  - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA LINEA INTERNET COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00005 DEL 07/06/2016 DI € 15.376,42 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO NEL PERIODO DAL 1^ MAGGIO ALL' 8 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/18 - 1^ ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO SPESA F.U.A. PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPE A COLORI CALENDARI, MANIFESTI, ADESIVI E VOLANTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO ALLA LITO TIPOGRAFIA CURCIO SNC CON SEDE IN BELLIZZI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/10/2014 IN DANNO DEL SIG. G.MAZZEO - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA T. PISAPIA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 1365/2016 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA T. PISAPIA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 1364/2016 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  6/1/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA CESARO ANNA C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. F. TORRETTA DESIGNATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERRAMENTO LENEA ELETTRICA ENEL AL COMPLESSO SPORTIVO LOCALITA' MACCHIA" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITRO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BELLIZZI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/61  DEL 30/04/2016  DI € 1.488,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA INTERCOM SRL-CONCESSIONARIA MAGGIOLI INFORMATICA CON SEDE A SAN PIETRO AL TANAGRO –SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE COMMERCIO FISSO-ESERCIZI PUBBLICI-ED AREE PUBBLICHE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 3103/2015 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO IN ORDINE ALLA VERTENZA MAISTO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI DI CAUSA ALL'AVV. D. DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO PERINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE  ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. MAINA -RIFERIMENTO INCARICO DET. N. 128/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE ALL'AVV. G. CECERE- RIFERIMENTO INCARICO DET. N. 134/2011 E DETERMINA N. 756/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "MARIO GENOVESE E FIGLI S.R.L." - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE SALDO A SEGUITO DI AMMISSIBILITA' DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN FAVORE DELLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BUFANO A. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 488/2016 E PRECETTI DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE SALDO A SEGUITO DI AMMISSIBILITA' DEL  COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN FAVORE DELLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA CO.GI.PA. SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TUTORI IN CANNE BAMBU' ALLE PIANTE MESSE A DIMORA IN LOCALITA' CIRCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01 DEL 19/09/2016 IN FAVORE DELLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA DELLA PISCINA COMUNALE E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/PA DEL 04/07/2016 IN FAVORE DELLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. SUL M.E.P.A. CONSIP  PER L'ACQUISTO DI NR. 50 BLOCCHETTI PER QUIETANZA OBLAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE  PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. - ORDINE NR. 3159262 - DITTA "MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE ALL'ING. PAOLO CARRAFIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, CUSTODIA, SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO    COMUNALE  - DITTA " GREEN PARK S.R.L. " CON SEDE IN TORRE  DEL GRECO (NA)  ALLA VIA MONTAGNELLE, 2 -  FATTURA NR.  42 DEL 30.06.2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE AL RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE  "DMA E NUOVA PASSWEB" ORGANIZZATA DA PUBBLIFORMEZ - SAS PER IL GIORNO 7/10/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA - SISTEMA ENTI LOCALI" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, CANONE  ANNUALITA' 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LUPO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  N. 171/2015 RESA DAL GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI MOROSI - RIF. INC. DET. N.  844/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI  - RIF. INC. DET. A.A.  744/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DALLA SOC. PROMO SAS C/ COMUNE- NOMINA LEGALE A DIFESA DELLE  RAGIONI DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE (LEGGE 219/81) - PERMESSO DI COSTRUIRE   N° 98 DEL 22/07/2013 - DITTA: MAGLIARO ELENA, DECEDUTA, ORA MELILLO MARIO, DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE 190/2012 E DECRETI ATTUATIVI - AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS  KLUWER ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DELLA REGIONE CAMPANIA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE [D. D. N.89 DEL 13/07/2016  PUBBLICATO SU BURC. 47 DEL 14/07/2016] INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO, VIALE DELLA REPUBBLICA – AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICIO ESISTENTE” - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI NECESSARIE - NOMINA DEL RUP ED INDICAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROGETTUALI PER CUI È RICHIESTO IL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N° 32/2016 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE" PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA- LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01-01-2016/30-06-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. – SERVIZI CIMITERIALI”, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ VERICERT SRL, DA RAVENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SULL'AFFRANCATRICE DIGITALE MODELLO NEOPOST IJ25 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX MODELLO SAMSUNG SF-760P - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.322 DEL 31/07/2016 DI € 11.200,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SOC.COOP.SOCIALE DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA RESO IN FAVORE DI N.76 MINORI, SVOLTOSI DAL 18 AL 29 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO A + ENERGIA SPA DA FOLIGNO E AD ELETTRAGAS SRL DA ROMA PER LA DURATA DI ANNI UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - A.S. 2014/15 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO " LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE XXXV EDIZIONE" - RICCIONE 15/17 SETTEMBRE 2016 -  ISCRIZIONE  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28/9/2014 IN DANNO DEL MINORE V.F.  DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/12/2012 IN DANNO DELLA SIG.RA N. GUBITOSI - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARZIALE DI CARTA E CARTONCINI  PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROCORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALAL SOC. MONTECORVINO  SRL -  NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE E SERVIZI DI ATTIVAZIONE DEI TRACCIATI MANDATI,REVERSALI T2000 ARCONETE FLUSSI BILANCIO-DELIBERE SUL SISTEMA CONTABILE MAGGIOLI IN USO AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA- IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2016/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUL PLOTTER HP DESIGNER JET 500/800 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA L DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALETTI ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXV EDIZIONE  CONVEGNO " LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" - RICCIONE 15-16-17 SETTEMBRE 2016. ISCRIZIONE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.13/89 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2016 - TRASMISSIONE FABBISOGNO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S.- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2016 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BONARIA N. 4 SINISTRI AUTORIZZATA CON DELIBERA DI G.C. N. 134/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE STATALI (SCUOLA MEDIA) E SUPERIORI - A.S. 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULMINO SUPPLETIVO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO NOVEMBRE 2015/MAGGIO 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A " POSTE ITALIANE  S.P.A." RELATIVE AL SERVIZIO  DI RECAPITO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) E DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) - FATTURA NR. 0001116251 DEL 31.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR MONTEBETON C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ TRIBUTI ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. P. SALERNO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE DEL TERZO ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 32/2011 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P.SALERNO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI GENNAIO-APRILE 2016-CONDOMINIO PANICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA ANNO 2016 (1°SE.2016) E MANUTENZIONE TETTOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E  LEGALI CONDOMINIO PANICO (DECRETO INGIUNTIVO N.3038/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  5/6/2015 IN DANNO DEL SIG. P. TAVARONE -  RISARCIMENTO DANNO DEFINITO IN VIA BONARIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE  RISCHI VARI - ANNUALITA' 28/8/2016 - 28/8/2017 - AFFIDAMENTOA UNIPOL SAI - DIVISIONE UNIPOL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO A TUTTO IL 31/12/2016 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA F.FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE  SEDUTE CONSILIARI AFFIDATO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA F. FILIPPONE -  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ZOTTOLA GERARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO A GEEFINA BROKER SRL A TUTTO IL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE  CAT."C" -INQUADRAMENTO ECONOMICO "C1" -PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" : APPROVAZIONE  SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.00001 DELL' 11/08/2016 DI € 427,00 (IVA COMPRESA) ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO SPETTACOLO" DA BELLIZZI PER LA FORNITURA DI IMPIANTO LUCI E AUDIO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO "QUASI MADE IN SUD" DEL 25/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI " , PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO ANNO 2016/17. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 29.03.2016 PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO 2015 COMPRENSIVO DI DICHIRAZIONE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI ANNUALITA' 2013-2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 1377/2015 :COMUNE MONTECORVINO ROVELLA C/ GROUPAMA ASSICURAZIONI - NOMINA C.T.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N. 32/2016:"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI - ANNO 2016 - INDIZIONE GARA APPALTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7- LOTTO 5 (CAMPANIA-MOLISE) AGGIUDICATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 4070/2014 - RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI  IN FAVORE DELLA BCC DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/6/2015 IN DANNO DI P. TAVARONE - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB , STIPULATO CON LE GRAFICHE  E. GASPARI - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA BELLO R. C/COMUNE - CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. P. PORCINA PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO T.PISAPIA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FERRARA, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO M.I. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE LENZA C. C/COMUNE - LQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A. LEO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE   " D-COPIA 45500MF -MATR. LXP4501329 -  DITTA " OLIVETTI S.P.A" CON SEDE IN IVREA ALLA VIA  JERVIS, 77-  (TO) -   LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  1136905382 DEL 30.06.2016  - PERIODO 01.04.2016/30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE   NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE     DEL    COMANDO   P.M. -   " DITTA A.L.D. AUTOMOTIVE S.R.L." CON SEDE IN ROMA   ALLA VIA G. EIFFEL, 15 - 00148 ROMA - PERIODO 01.06.2016/30.06.2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 29.06.2016 ALLA SOC. QUATTROCOLORI SAS DI PARETE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE 2016- DITTA NUOVE POSTE SRL DI CAPACCIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E DI  ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003-DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1998-DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.219  VIA CARMINE MAIORINI -DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  DEI COMPENSI SPETTANTI PER LAVORO STRAORDINARIO - TURNAZIONI E SERVIZIO DI  PRONTA REPERIBILITA' - PERIODO 01.04.2016/30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTARTTI REP. NN. 34/2016; 35/2016; 36/2016 - ONERI DI REGISTRAZIONE DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE  ENTRATE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI  "LEGGI D'ITALIA - SISTEMA ENTI LOCALI" - AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS  KLUWER ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  CON L'ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO  " N.O.E. NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA" PER  ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE  CON IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE,  DI SUPPORTO  AL SERVIZIO DI VIGILANZA E TUTELA AMBIENTALE E PER QUANTO ALTRO GIUDICATO DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA QUALE EMERGENZA.   RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.04.2016/30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:CITTADINI E TEMPO LIBERO (COD.ISTAT -02565) E " INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" (COD ISTAT-02617) ANNO 2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ARBITRALE PROMOSSA DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEI CONFRONTI  DELL'ENTE PLANETARIO S.PIETRO - OTTEMPERANZA A QUANTO  STATUITO DAL COLLEGIO ARBITRALE NELLA SEDUTA DEL 22/3/2016 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GES.CO. AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, DA SALERNO –  ATTO DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO N. 253/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI A BASE CELLULOSICA E CONTENITORI ALVEOLARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N° 50/2016 - INDIZIONE GARA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULO DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CARRELLATI A DUE RUOTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N° 50/2016 - INDIZIONE GARA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULO DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLA PARTICELLA BOSCHIVA N° 49 ALLA LOCALITÀ “FARAGNA” DEL P.A.F. 2004/2013 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO – TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM  SAN PIETRO – 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO “ – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  10° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE, ESTINTORI A POLVERE COLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO CON SEDE IN VIA PIEMONTE N° 05 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE TOMBINI E CADITOIE STRADALI, PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO CON SEDE IN VIA V. MAIORINI,6 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 16118794 DEL 31.03.2016 ALLA RENTOKIL-INITIAL SPA - POMEZIA PEI IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 17.12.2015 E N. 1/16 DEL 10.5.2016 ALLA DITTA OFFICINE CAVALLO SRL CON SEDE ALLA CONTRADA CAPPELLA,1 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARG. DP154AJ E SCUOLABUS TARG. SA639896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-16 DEL 07.5.2016 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE , POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2016.CANONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE (STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE,RECAPITO).LAMPADE VOTIVE 2016-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NUOVE POSTE SRL DI CAPACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO AUDIO-LUCI PER LA MANIFESTAZIONE "QUASI MADE IN SUD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERATA CANORA FESTIVITA' SANTI  PIETRO E PAOLO IMPEGNO SPESA ALLESTIMENTO PALCOSCENICO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.73 DEL 30/04/2016 DI € 16.347,88 (IVA INCLUSA) E N.83 DEL 31/05/2016 DI € 16.794,52 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A.FOOD SRL E SERVIZI, DI PONTECAGNANO FAIANO, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO € 33.142,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI GENNAIO-APRILE 2016-CONDOMINIO PANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE  CONDOMINIALI  E LEGALI  CONDOMINIO PANICO (DECRETO INGIUNTIVO N.3038/2015 EMESSO GIUDICE DI PACE DI SALERNO -(CONDOMINIO PANICO/COMUNE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA ANNO 2016   E MANUTENZIONE TETTOIA -(1°SEM. 2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA E IMPEGNO SPESA PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 E RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' CIMITERIALE CODICE CER 20.02.01 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINEKO SRL, DA GIFFONI V.P. (SA)  ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016 DEL 05.5.2016 ALLA DITTA CITRO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA DON DOMENIGHINI, N° 01 DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA), PER INTERVENTO DI " MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA S. EFRAMO FRAZ. CORNEA ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 04/07/2016 DELLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/PA DEL 04/07/2016 DELLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SALERNO CARLINO E. C/COMUNE -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, IN FAVORE DELL'AVV. E. D'ANTONIO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE VERTENZA CALORE PAOLO - LIQUIDAZIONE SOMMA CONVENUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ARMINIO V. E  NAPOLITANO D. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  N. 237/2015 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA L DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALETTI ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. FRANCO CERINO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. EUSTACHIO BARATTOLO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ROSSOMANDO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 2446/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CICCARIELLO R. C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  133/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE  VERTENZA CALORE PAOLO C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  ACOCELLA R. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D. P. N. 169/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "MARIO GENOVESE E FIGLI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 8 RISME DI CARTONCINI DEL F.TO A/3 DA GR. 160 - LIQUIDAIZONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ANGELO DI STASIO REVISORE UNICO DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 31/3/2016 E SEDUTA CONSILIARE DEL 18/4/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2016-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI PONTECAGNANO FAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO: "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO" E "TESTO UNICO  DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNATO" - AFFIDAMENTO  A  MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA. PERIODO 31.03.2016/30.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA’ PREVISTE NEL C.D.L. – TRIMESTRE APRILE-GIUGNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPLICATIVO GOLD ANNO 2016 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEM- FATTURA N.217 DEL 29/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 16118794 DEL 31.03.2016 ALLA RENTOKIL INITIAL SPA - POMEZIA PER SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI DAL 30.09.2015 AL 30.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2 LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. AREA TECNICA SECONDA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2016 – 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2 LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. AREA TECNICA PRIMA – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2016 – 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA DELLA PISCINA COMUNALE E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSANALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA FINANZIARIA PERIODO MARZO-MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO- LIQUIDAZIONE SPESA 1° QUADRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA  CORTE DI APPELLO DI SALERNO  DA SINISCALCHI V. C/COMUNE - NOMINA LEGALE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2016  CON  GRAFICHE E. GASPARI  AL SERVIZIO MEMOWEB   - IMPEGNO SPESA  PER CANONE ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI – IMPEGNO SPESA PER SALDO ALLA DITTA “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. – SERVIZI CIMITERIALI”, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART.17 DEL C.C.N.L. 01/04/1999 AI DIPENDENTI INQUADRATI NELL'AREA FINZIARIA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'DI CUI ALL'ART. 17 DEL CCNL 01/04/1999 AI DIPENDENTI INQUADRATI NELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA-ANNO 2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI  - PROPOSIZIONE RICORSO AMMINISTRATIVO DINANZI AL TAR LAZIO - SEZ. DI ROMA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/10/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA MORRONE R. C/COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG.  BARONE M. - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2016 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO 1° QUADRIMESTRE 2016 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER E INCHIOSTRO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE  ALL'AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LSFORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PP N. 14597/2014 RGN E ORDINANZA PROC. N. 246/2016 R.G.G.I.P. DEL 19/4/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE A.V.  SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE .IT" SOTTOSCRITTO CON MAGGIOLI EDITORE - LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO 2^ ANNUALITA': PERIORO APRILE 2016 -APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALETTI ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - REVOCA DETERMINA N° 267 DELL'11/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA L DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - REVOCA DETERMINA N° 266 DELL'11/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 100 RISME DI CARTA A/4  DA GR. 80 - LIQUIDAZIONE FATTURA LLA DITTA MYO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA A.A. N. 335 DEL  5/5/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PP N. 14597/2014 RGN E ORDINANZA PROC. N. 246/2016 R.G.G.I.P. DEL 19/4/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE P.C. SOSTENUTE PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SENTENZA G.D.P. N. 1235/2015 LUPO R.; SENTENZA GDP N. 2446/2015 ROSSOMANDO A.; SENTENZA GDP N. 169/2013  MASTRANGELO G.; SENTENZA GDP N. 700/2011 GUIDA/COSCIA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.13 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO  DI APPELLO PROPOSTO DALLA COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERIVIALTO AVVERSO SENTENZA N. 3922/2015 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA CULTURALE ALLA CITTA' DI MATERA-LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA AUTOSERVIZI SICA DI BOVI DORA SAS DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 -ART.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CANONE ALLA RCM ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FORTUNATO S.  C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 267/2014 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE  CONTRATTI : REP. N.34/2016; 35/2016; 36/2016 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,  CURA E  SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 31.05.2016 RELATIVA AL PERIODO 01.05.2016/31.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.05.2016/31.05.2016- " DITTA ALD AUTOMOTIVE S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA  G. EIFFEL, 15.- LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.  INRF DEL 01.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI AVVENUTO DEPOSITO ( CAD 2016 ) E DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016).- MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001112458/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - PERIODO:  GENNAIO - MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCONTO TARI ANNO 2016-LIQUIDAZIONE FATT.N.7/2016 ALLA DITTA REGIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  QUOTE FRANCHIGIE AD ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICUIRAZIONE SPA  PER SINISTRI INDENNIZZATI IN VIGENZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO  N. 20554 VIGENTE DAL 21/6/2011 AL 21/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ TOTALERG SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N°361 DEL 20/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PERSONALE DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 - LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 2 E SEGG. D.L. 132/2014 , CONVERTITO IN LEGGE 162 /2014 - ADESIONE AD INVITO A STIPULARE CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA  PROPOSTO  DALLA  SOC. COSTRUZIONI ARTEMIDE SRL - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER OMESSO PAGAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO: SENTENZA G.D.P. N. 1235/2015 LUPO R.; SENTENZA GDP N. 2446/2015 ROSSOMANDO A.; SENTENZA GDP N. 169/2013  MASTRANGELO G.; SENTENZA GDP N. 700/2011 GUIDA/COSCIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 01 DEL 29.01.2016 ALLA SOC. QUATTROCOLORI SAS DA PARETE (CE) PER CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO SISTEMA DI  CONTABILITA' ARMONIZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CERINO G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 524/2014 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  SEDE COMUNALE E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO PRESTATO  NEL  MESE DI MAGGIO E NEL MESE DI GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  SEDE COMUNALE E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO PRESTATO  NEL  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  SEDE COMUNALE E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO PRESTATO  NEL MESE DI MARZO E NEL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35/E DEL 02/11/2015 ALLO STUDIO ASSOCIATO STAR PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E MAPPALE AREA PLANETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E DEI DUE CAMPI DA TENNIS/CALCETTO SITI ALLA FRAZIONE MACCHIA - INDIZIONE GARA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI A1 E A2 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 - C. 2 D.L.GVO N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI  TENUTESI NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA C.D.S. N. 27/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE MARENGHI E ASSOCIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  14/10/2010 - VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO LA MONACA L. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. S. DEL GIORNO , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA R.G. N. 1064/2015 ATTIVATA C/ REGIONE CAMPANIA - LIQUIDAZIONE  SPESE DI PROCEDURA IN FAVORE DELL'AVV. ANNA MELE, INCARICATA DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  PERIZIE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO DANNI  PER LESIONI PERSONALI SUBITE IN CONSEGUENZA DI SINISTRI -  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. L. BONITO - CONSULENTE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. A. DI STASIO REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE D MONTECORVINO ROVELLA , PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL  TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA, SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK " S.R.L. CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL   30.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE N. 40 LOCULI PREFABBRICATI DEL TIPO A FORNETTO "ZONA E" DEL CIVICO CIMITERO" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRETEZZIELLO GIUSEPPE DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.13 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " N.O.E." PER SUPPORTO NELLE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E SOCIALE - PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 18/04/2016 DI € 16.254,64 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A.FOOD E SERVIZI SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL 03/05/2016 DI € 11.523,31 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO RESO NEL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO IN HOUSE SULL'ANTICORRUZIONE E DECRETI ATTUATIVI, TENUTO DA MAGGIOLI FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA MORRONE R. C/ COMUNE (CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALE ALL'AVV. L. DI GREGORIO PER L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE PRESTATA PER CONTO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MONT. ROVELLA -  AZIONE LEGALE DA ATTIVARE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI  E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALLE SEDI  PROVINCIALI DELL'AGENZIA  DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - COD.C.E.R. 15.01.06" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NAPPI SUD SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ DI SALERNO  DAI SOCI DELLA COOP. PADRE GIOVANNI DA MONTECORVINO -  NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAI SOCI DELLA COOP.  EDILFAMIGLIA - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA PROVENZA E. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CECERE , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LUPO R. C/ COMUNE - -PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 1235/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  C. VESTUTI , DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/4/2014 -VERTENZA  PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA LUPO R. C/ COMUNE E DEFINITA CON SENTENZA N. 1235/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. VESTUTI, DFINSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/3/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DAL SIG. CALORE P. C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. VESTUTI, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONI PROMOSSE DINANZI AL G.D.P. DA CAVRIC J C/ COMUNE  (CAUSE NON ISCRITTE A A RUOLO) - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. VESTUTI PER L'ATTIVITA'   EFFETTIVAMENTE RESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ENNEPI SRL CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ EDIZIONE "GIORNATA DEL RICORDO" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA IACUZZO C. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 212/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/EL DEL 06.8.2015 ALLA DITTA PISANO ASCENSORI CON SEDE IN SALERNO, PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/1/2013 - VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO FIORILLO C. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. INFANTE, DIFENSORE  DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 1597/2014 RGNR - PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 CCNL 14/9/2000  GEOM. A. VIGNES - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 14597/2014 RGNR-  PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 CCNL 14/9/200O ING. P. CARRAFIELLO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  12/7/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALLA SIG.RA IVASUC A.S.A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  22/5/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA BARTILOMO U. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 31/5/2015 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA CRINTEA MIHAI  A. - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/9/2015  - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA  DE ROSA L. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/7/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DA A. SAVINO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/03/2016 – 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2015 AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE INDENNITA' PREVISTE QUALE " SALARIO ACCESSORIO" - TURNAZIONE -SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA'- LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 01.01.2016/31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N°78/2016 AD OGGETTO QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1^ GENNAIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA'  FINANNZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. V. CARRELLA , MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO,  SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - INTEGRAZIONE, MODIFICA ED AUTORIZZAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 29/02/2016 DI € 14.896,98 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO PER REVOCAZIONE SENTENZA  N. 27/2016 RESA DAL  C.D.S. - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 258/2016 - NOMINA AVV.AGGIUNTO L. MARRONE DELLO LEGALE MARENGHI &amp; ASSOCIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 ART.65 - CONCESSIONE N.27 ASSEGNI NUCELO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE MUSICALE  "LE NUOVE ARMONIE" DI CAMPAGNA (SA) PER IL MASTERCLASS DI TROMBA DEI GIORNI 20-21 FEBBRAIO 2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.000002/2016 DI E 10.571,29 (IVA INCLUSA) E N. 000003/2016 DI € 10.571,29 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO E 21.142,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2PA/2015 DI € 550,00 E N.2PA/2016 DI € 2.500,00 AL DOTT. MAURIZIO BUDETTI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - IMPORTO COMPLESSIVO € 3.050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  17/5/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA MALANGONE VITA C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. F. TORRETTA DESIGNATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 22.02.2016 ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL CIN SEDE IN NAPOLI, PER SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI TITOLARI DI P.O.  RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MOD.  " D-COPIA 4500 MF PLUS C- MATR. LXP45013229"  PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01.01.2016/31.03.2016.-  DITTA " OLIVETTI S.P.A." CON SEDE IN IVREA (TO).   LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  1136902265 DEL 31/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZZIONE AVVISI ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2016 -AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO S. EFRAMO FRAZ. CORNEA " AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITRO COSTRUZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA DON DOMENICHINI,1 DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMNETO DITTA INTERCOM SRL CONCESSIONARIA .MAGGIOLI INFORMATICA CON SEDE A SAN PIETRO AL TANAGRO -SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFWARE COMMERCIO FISSO - ESERCIZI PUBBLICI - COMMERCIO AREE PUBBLICHE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM DEI GIOVANI-PROGETTO RAGAZZI IN GAMBA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO S. EFRAMO " - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 481/2014 - LIQUIDAZIONE  ONORARIO DI CAUSA LIQUIDATO IN FAVORE DELL'AVV. I. W. D'AIUTOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I.  SOC. CORVINIA LAVORO C/ COMUNE -  RIMBORSO ALL'AVV. F. ARMINIO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA PASTICCERIA GIANNI E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI AMBITO SELE QUOTA CONSORTILE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE DI INVII POSTALI NEOPOST IJ25 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA E IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2016 – 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 1 P.C. PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL COMANDO P.M. -    MOD. " ACER VERITON DT.VK7ET.031" - DITTA  " HARD &amp;  SOFT HOUSE  S.R.L." CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA S.S. 19  NR. 31/33- FATTURA NR. 0000004/16 DEL 15.01.2016 . LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA- MAGGIOLI S.PA. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). -  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002113193 DEL 31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  RELATIVO AL PERIODO 01.04.16/30.04.2016-  DITTA " ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15. LIQUIDAZINE FATTURA NR. 111941 DEL 01.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO E CARTA PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE  AI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PREGIATA PER CORRISPONDENZA E KIT INCHIOSTRO PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI  DEL 4/12/2015 E DEL 29/12/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA  FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA, DA BATTIPAGLIA (SA), PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED IL RECUPERO RIFIUTI CIMITERIALI CODICE CER 20.03.99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MINIATURE STEMMA E GONFALONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE  FATTURA ALLA DOTT.SSA ARCH. ELISABETTA BUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO RUOLO TARI  ANNO 2016 -APPROVAZIONE LISTA DI CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL-LIQUIDAZIONE PER QUOTA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALETTI ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA L DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA , CUSTODIA E SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.03.2016/31.03.2016 - DITTA " GREEN   PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - VIA MONTAGNELLE, 2- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  20 DEL 31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI SALERNO, SPETTANZE STIPEDIALI PER UTILIZZO , IN REGIME DI AVVALIMENTO , DEL TEN. ANTONIO VECCHIONE (CAT. D3 P.E. D5)  PERIODO : 1/9/2015 - 20/2/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2015 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 3^ ED ULTIMA QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA T. PISAPIA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 5352/2015 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE " SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE SALDO 5° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO PER REVOCAZIONE SENTENZA N. 27/2016 RESA DAL C.D.S. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA . DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   0002106923 DEL 29.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI ACCONTO E SALDO TARI 2016 - ART. 125 DEL D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I.- INDIZIONE GARA-APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO, MODULO DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA - APPROVAZIONE ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FAINO G. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. N. 5014/2015 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE POSTALI ANTICIPATE  A POSTE ITALIANE  RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO  DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO  ( CAD 2016) E DI AVVENUTA NOTIFICA ( CAN 2016) -   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001105812 DEL 29.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - A.S. 2015/16 - PRESA D'ATTO DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.18 DEL 26/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CANONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL PERSONALE.IT" SOTTOSCRITTO CON MAGGIOLI EDIORE : PERIODO APRILE 2016 - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA M.I. PER SOSPENSIONE ESECUZIONE E RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALENO N. 2891/2015 - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA CAPPETTA M. C/ COMUNE - NOMINA AVV. DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15-15 DEL 02.11.2015 E N. 18-15 DEL 01.12.2015 ALLA DITTA TES ENERGY SYSTEMS SRL CON SEDE IN BARI, PER SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " CANONI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE ANNO 2015.-  INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IRREGOLARE ART. 4 DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05.10.2010, N. 207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA PROVENZA E. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 - N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD – LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, DA ROMA, CONVENZIONATA CONSIP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA NR. 240 DEL 30 /03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 05- 2016 DEL 25.3.2016 ALLA DITTA PRETEZZIELLO GIUSEPPE CON SEDE IN VIA CASTELLO N° 35 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). STATO FINALE LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALI ZONA L DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE A EQUITALIA SUD SPA DEI CREDITI VANTATI DALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 8  TESSERE   " MOD. 3 SPS" PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  DI MONTECORVINO ROVELLA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1216000882 DEL 12.02.2016 . ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.02.2016/29.02.2016.  DITTA " GREEN PARK S.R.L." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - ALLA VIA MONTAGNELLE, 2. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA   SRL" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   INFR75763/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI  DELL'ART. 125 - C.11 DEL D.L.GVO 163/2006 IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE -  DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15.-  FATTURA NR. INRF75763 DEL 01.03.2016 -RELATIVA AL PERIODO 01.03.2016/31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 125 DEL D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I.- INDIZIONE GARA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULO DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – CODICE C.E.R. 15.01.06 - ART. 125 DEL D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I.- INDIZIONE GARA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULO DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 E RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' CIMITERIALE CODICE CER 20.02.01 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 21/03/2016 IN FAVORE  DELLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO SUGLI ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2016 -PA DEL 16.02.2016 ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZIO DI " FORNITURA ED INSTALLAZIONE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE  MARCA CALEFFI E MOTORE VENTILATORE 150 W 200V " ,RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO EX SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE, ADIBITO AD EDIFICIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA  SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. MODUGNO PER N. 12 PROCEDURE DEFINITE  (RIF. INC. DET. 129/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-16 DEL 26.01.2016 ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.6.2015 ALLA DITTA TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO  CIOCIOLA V. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV. L. CATAPANO  (RIF. INC. DELIBERA G.C. N. 121/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TAR CAMPANIA DA CORALLUZZO G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV. L. CATAPANO (RIF. INC. DEL.G.C. N. 28/1997).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CORALLUZZO S. C/ COMUNE  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV. L. CATAPANO (RIF. INC. DELIBERA G.C. N. 14/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7-15 DEL 31.12.2015 E N. 2-16 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA CIEMME SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). FORNITURA MATERIALE PER  MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERSONALE  DELL'AREA VIGILANZA - INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL C.C.N.L. 01/04/1999 E S.M.I. - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/COMUNE - OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO  PRESSO TERZI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO, INCARICATA DALL'ENTE  (RIF. INC. DELIBERA G.C. N. 34/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE  NEL PASSIVO FALLIMENTARE DELLA DITTA C.C. SNC - LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'AVV. P. SALERNO, LEGALE DELL'ENTE (RIF. INC.  DELIBERA G.C. N. 62/2002).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. P. SALERNO PER N. 2 PROCEDURE DEFINITE  (RIF. INC. DET. 130/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA FRANCHETTI R. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO, DIFENSORE DELL'ENTE (INC.G.C. N. 113/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR  MONTEBETON C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV. P. SALERNO, DIFENSORE DELL'ENTE (RIF.INC. G.C. 15/2003).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DALLA REGIONE CAMPANIA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, ALL'AVV.P. SALERNO, DIFENSORE  DELL'ENTE (INC. DEL. G.C. N. 177/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ TRIBUTI ITALIA SPA -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI, IN ACCONTO, ALL'AVV. P. SALERNO, DIFESNORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE DEL TERZO ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 32/2011- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI, IN ACCONTO, ALL'AVV. P. SALERNO, DIFESNORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 4070/2014 -  RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA B.C.C.  DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL, CON SEDE IN POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL AMBIENTE SRL DA ACERRA (NA) PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 - FATTURA N. C000040 DEL 29/02/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNI 2014 E 2015 AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  22/9/2014 IN DANNO DELLA  SIG.RA VERTULLO ANNA MARIA  - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  24/10/2014 IN DANNO DELLA  SIG.RA VOCCA E.  - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  20/10/2014 IN DANNO DEL  SIG. DI CONICLIO D.  - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  24/9/2015 IN DANNO DEL  SIG. GAETA S.  - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  21/5/2015 IN DANNO DELLA SIG.RA MAIORINO V. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO E CARTA PER UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 10/2/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLLA  SIG.RA  ROSSOMANDO O. - NOMINA LEGALE PER ASSUMERE LA DIFESA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. MAGAZZENO M. - NOMINA LEGALE PER ASSUMERE LA DIFESA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE "ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 15/02/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO PER SALDO ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 27/11/2015 DI € 8.909,86 (IVA ESENTE) ALLA DITTA ROSSOMANDO GRAZIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 31/01/2016 DI € 14.512,04 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000001 DEL 24/02/2016 DI € 10.090,77 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO DAL 7 AL 30 GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI " MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI  PROPRIETA' COMUNALE ". LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46 DEL 02.3.2015; N. 55 DEL 02.02.2015 E N. 88 DEL 07.4.2015 ALLA DITTA CAVALLO ANTONIO. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DOTT. F.FILIPPONE SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE -INGIUNZIONI AVVISI D'ACCERTAMENTO TARSU PER OMESSO PAGAMENTO ANNI 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO /PARZIALE PAGAMENTO DELLA TARSU-TARES ANNO 2012-ACCONTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DA VASSALLO G. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO A. CIOFFI C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. LAVORATO, DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  CARTA E CARTONCINI  PER UFFICI COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO; CONDIZIONI DI FORNITURA; SCHEMA MODELLO OFFERTA E LISTA FORNITURA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO R.G. N. 2964/2015 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE  DI SALERNO E PROMOSSO DALL'AVV. G. SPARANO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO 19/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO  DAL SIG. D'ARMINIO V. C/ COMUNE  - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/5/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL  G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA VESOVIC D. C/COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/10/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA BELLO R. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE DELL'ENTE -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORRENZA 8 MARZO - SPETTACOLO TEATRALE "VIOLENZA OGNI 8 MINUTI" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL -IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA RUOCCO E. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  DEL G.D.P. N.  1320/2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI, DELLA FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO PROMOSSO DALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.C. GLORIOSI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G.PAGLIOCCA PER L'ATTIVITA'  LEGALE PRESTATA IN SENO AL COLLEGIO ARBITRALE , IN  DIFESA DELL'ENTE COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA -- IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 404/2014  RESA DAL G.D.P. DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ATTRIBUITE ALL'AVV. D. DE STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ZOPPO P.C. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 2829/2015  RESA DAL G.D.P. DI SALERNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-15 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA CIEMME SRL CON  SEDE   IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2010 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO  DAL SIG. LA MONACA L. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SABATINO M. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA RESA DAL G.D.P. N. 223/2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZIONE MACCHIA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIANGAS  S.R.L., DA ROCCADASPIDE (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 CCNL 1/4/1999.- INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI  PER I SERVIZI DELL'  AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'  - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35 -15 DEL 31.12.2015 E N.3-16 DEL 05.01.2016 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. F. MAINA  PER N. 2 PROCEDURE  DEFINITE (RIF. INC. DET. 128/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74. D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA AI COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONT. ROVELLA, DOTT. A. DI STASIO, PER L'ATTIVITA'  PRESTATA NEL PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  EL MEGHARY  EL IDRISSI S.  C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  182/2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MAURO DIEGO C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA RESA DAL G.D.P. N. 177/2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-16 DEL 26.01.2016 ALLA DITTA SAVARESE IRENE CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA , PER INTERVENTO DI RIPRISTINO SEDILI SCUOLABUS TARG. SA636896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LEO DANIELE C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA RESA DAL G.D.P. DI SALERNO N. 185/2015  - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ROSSOMANDO A. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 2446/2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9 - 10 E 17 ANNO 2015 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, ALLA DITTA OFFICINA CAVALLO S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/01/2016 – 29/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SICA P. C/ COMUNE. - ESECUZIONE SENTENZA RESA DAL G.D.P. DI SALERNO N. 82/2015 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA – IMPEGNO SPESA MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.156/15 DEL 16.9.2015 ALLA DITTA " GRUPPO I CIPRESSI SRL " PER SERVIZIO DI TRAPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-15 DEL 29.12.2015,  ALLA DITTA DELL'ANGELO DARIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA - SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-15 DEL 12.10.2015 ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL, CON SEDE IN VIA G. D'AIUTOLO,12 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7/PA - 8/PA E 9/PA DEL 04.01.2016 ALLA DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 40  LOCULI PREFABBRICATI DI TIPO FORNETTO  “ZONA E” – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODELLI PARTECIPAZIONE E OFFERTA, SCHEMA ATTO DI COTTIMO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERSONALE AREA FINNZIARIA -SERVIZI ALLA PERSONA- CONFERMA ATTRIBUZIONEE LIQUIDAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2 LETT.F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA ANNI 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO NR. 5 ORE DI TELEASSISTENZA PER IL PROGRAMMA "CONCILIA". DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103417 DEL 31.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 35/A - 36/A - 37/A E 38/A , ANNO 2015  ALLA DITTA  DEL CORVO VINCENZO  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA). ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INRF7712/2016 RELATIVA AL PERIODO  01.01.2016/31.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERSONALE AREA TECNICA COMUNALE - INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2    LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. –  ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 - C. 2 LETT. F) DEL CCNL 1/4/1999 E SUCC. MOD.  - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2015 DI € 4.557,91 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA IL PAPIRO DI FORTUNATO EMILIANA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.000001-2016 DI € 3.829,92 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA CORALLUZZO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.107/2015 DI € 2.475,85 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 400,00 PER LA STAMPA DEL LIBRO "CHIESE DI MONTECORVINO E GAURO - ISTITUZIONI RELIGIOSE E VITA SOCIALE NELLA DIOCESI DI ACERNO" - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MULTISTAMPA S.R.L. DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.724 DEL 29/01/2016 DI € 260,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. CON SEDE IN GRANAROLO DELL' EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI N.200 CONTRASSEGNI INVALIDI CON CUSTODIA - MODELLO EUROPEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. C. VITALE PER N.2 PROCEDURE  DEFINITE  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 132/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AV. G. CECERE PER N. 1 PROCEDURA  DEFINITA  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 134/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI  - LIQUIDAZIONE  ALL'AVV.A. LEO  COMPENSO PROFESSIONALE  LIQUIDATO NELL'ORDINANZA RESA DAL G.E. DI SALERNO  IN ORDINE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 2890/2012  (RIF. INC. DET. 102/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI DISCARICO -TARSU -TARES -TARI -PRODOTTE NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE ,SCUOLE CAPOLUOGO E FRAZIONI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 04-05-06-07-08 E 09 ANNO 2015, ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ACOCELLA R. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  169/2015 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CICCARIELLO R. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 133/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VILLANI D. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D. P. N. 3145/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO E FRAZIONI. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01/PA DEL 10.11.2015; N.. 02/PA DEL 23.11.2015 ; N. 03/PA DEL 24.11.2015; N.04/PA DEL 18.12.2015 E N. 5/PA DEL 18.12.2015; ALLA DITTA OLIVEDIL SRL DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI, TARI RISORSA 1212 ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21-2015 - PA DEL 02.12.2015 ALLA DITTA F.S.G. S.R.L. , PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE, ASSORBENTE PER OLII ED IDROCARBURI, VERNICE SPARITRAFFICO BIANCA E GIALLA, DILUENTE PER VERNICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI AL  PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI CHE HA PARTECIPATO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA DI € 2.340,80 AL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA AMBITO S4 - PER RICOVERO UTENTE IN COMUNITA'ALLOGGIO - PERODO  NOVEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.EF/654 DEL 31/12/2015 DI € 275,75 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L. DI SAN GIORGIO IONICO (TA) PER LA FORNITURA DI UN SUSSIDIO DIDATTICO SPECIALE PER ALUNNO DISABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PETRILLO R. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  168/2014 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 575 DEL 09.10.2015 DI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  ALLA CRA BCC DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA E PROROGA TECNICA FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DI CUI ALLA POLIZZA N. 1891094 STIPULATA CON LA LLOYD'S OF LONDON - LIQUIDAZIONE   RATA DI PREMIO  PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERITO G. FERRO PER LA REDAZIONE DI N. 17 PERIZIE DI ACCERTAMENTO DANNI SUBITI A COSE IN CONSEGUENZA SI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ALL'AVV. F. MURINO, ARBITRO NOMINATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIODI RICOVERO, CUSTODIA,  CURA, SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA). LIQUIDAZIONE  FATTURA NR.  3 DEL 01.02.2016   RELATIVA  AL PERIODO 01.01.2016/31.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - " DITTA A.L.D. AUTOMOTIVE   ITALIA S.R.L." - VIA G. EIFFEL -ROMA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41739 DEL 01.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ DI SALERNO DA A. FABBROCINO C/ COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. A. MELE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - INCARICO CONFERITO ALL'AVV. C. GIUBILEO CON DETERMINAZIONE A.A. N. 758/2014 - ATTIVAZIONE PROCEDURE PIGNORAMENTO C/ TERZI-  IMPEGNO   SPESA PER ESBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI EDITORE SPA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM DEI GIOVANI - FORNITURA VIDEOPROIETTORE E STAMPA LOCANDINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISTAMPA DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPORTO € 994,30 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ARBITRALE OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA COMPENSO DOVUTO  AI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL, DA GIFFONI V.P. (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” -  RISOLUZIONE CONTRATTUALE - DITTA “TES ENERGY SYSTEMS SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALAMBIENTE SRL DA ACERRA (NA) PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 - FATTURA N. C000012 DEL 31/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI TELEMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE  CIVILE ( CANONE ANNUO - 2016- UTENZA D.P.R.   634/94 ) CAPO XV CAP. 2454 ART. 5) - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG S.P.A., DA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI CONFISCATI O SEQUESTRATI - PROVVEDIMENTI PREFETTURA  - U.T.G.  NR. 10226/2010 - 29674/2007 -  DITTA VOTA MARCO CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01  DEL 19.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ SICUR SERVICE S.R.L., DA EBOLI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RENTAL BUS S.R.L. DI MONTECORVINO PUGLIANO IN AVVALIMENTO CON PETRUZZI VINCENZO S.R.L. DI AVIGLIANO (PZ) - PERIODO NOVEMBRE 2015/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLA DOMANDA PROT. N.16874 DEL 19/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 2-15 DEL 16.10.2015 -  N. 3-15  DEL 16.10.2015 E N. 4-15 DEL 31.12.2015 ALLA DITTA  GUI.DA SNC  DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI CON SEDE IN VIA VICINANZA,45 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE DELLA DITTA FERRAMENTA  ERRA SNC , DA MONTECORVINO ROVELLA(SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA €UROFERRAMENTA SNC , DA MONTECORVINO ROVELLA(SA) - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.318 DEL 08/06/2015 AD OGGETTO "ORDINANZA DEL COMMISSARIO PER LA LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL 02/02/1951-AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE PODERE N.6 D'ORDINE -D'AIUTOLO CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014  ALLA DITTA OLIVEDIL SRL  DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI, SALDO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 ALLA DITTA OLIVIERI SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI, PER SALDO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITà IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI"  - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., ORA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/10/2012 - MUNNO A. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/1/2015 - SANTORO C. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/6/2014 -FOGLIA R. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAMPIONE C. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 31/2014  E SUCCESSIVO PRECETTO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE DANNO E COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI NICOLA G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA GDP N. 115/2014 E SUCCESSIVI PRECETTI DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE DANNO E COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1^GENNAIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS. N°267/2000E DEL PUNTO 10.6DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio economico finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPLICATIVO GOLD ANNO 2016 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPLICATIVO GOLD ANNO 2014 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS -FATTURA N. 73 DEL 20/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  APPLICATIVO GOLD ANNO 2015 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEM -FATTURA N.74 DEL 20/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 107/2015 "LA BUONA SCUOLA" - DECRETO DEL MIUR  N. 0000933 DEL 10/12/2015 - INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO "MARIA PIA DI SAVOIA" SITO AL CORSO UMBERTO I DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, SECONDO PERIODO DEL D.LGS 163/06 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, SECONDO LE LINEE GUIDA DETTATE DAL DECRETO DEL MIUR N. 0000634 DEL 07/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  ORDINANZA ESECUZIONE MOBILIARE N. 2890/201E (SOC. CEM COSTRUZIONI)  E  REGISTRAZIONE ORDINANZA ESECUZIONE  MOBILIARE N. 5779/2012 (V. LA MANNA) - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E DI MONTECORVINO ROVELLA PER SUPPORTO NELLE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E SOCIALE, SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2015 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO 2^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.I.C.C.R.E. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02-2015 DEL 11.12.2015 , N. 03 DEL 11.12.2015 E N. 04 DEL 22.12.2015 ALLA DITTA MIDI IMPIANTI DI  DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22/12/2015 DI € 12.012,75 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA RENTAL BUS SRL DI MONTECORVINO PUGLIANO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO 21 NOVEMBRE/22 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  ORDINANZA (R.G. N. 4003/2014 ) AVV. S.PERONGINI C/ COMUNE E  REGISTRAZIONE  D.I. N. 125/2014  COMUNE DI BARONISSI C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.103 DEL 30/11/2015 DI € 17.678,52 (IVA INCLUSA) E N.125 DEL 31/12/2015 DI € 12.670,09 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 30.348,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.129 DEL 31/12/2015 DI € 320,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER SPESE RELATIVE ALLA REDAZIONE DI TABELLA DIETETICA E VIDIMAZIONE MENU' DA PARTE DEL SERVIZIO SIAN ASL SALERNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/10/2013 - RIMBORSO ALLA R.I.B. SPA, BROKER DELLA LLOYD'S OF LONDON, QUOTA  FRANCHIGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA SERIE COMPLETA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO E C. - SAN RUFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 001-2015 DEL 25.8.2015 E N° 002 -2015 DEL 10.11.2015 ALLA DITTA PAGLIARULO MARMI SOC. COOP. CON SEDE IN VIA LE CATERINE, 7 DEL COMUNE DI BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II S.A.L. ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI GIUSEPPE PRETEZZIELLO CON SEDE AL VICOLO CASTELLO, N° 35 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALI ZONA " L " E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE  SELE - PICENTINI S.P.A. ,   QUOTA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIP PER USO VETERINARIO - DITTA " IDEST -RDIF E DI SITEMI DI IDENTIFICAZIONE"  CON SEDE IN CARPI (MO) ALLA VIA G. MATTEOTTI, 93. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000003 DEL 25.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE CARLINO E. C/ COMUNE - GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N. 3024/2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN ACCONTO, IN FAVORE DEL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE, AVV. E. D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GIUSEPPE  VITOLO COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OLIVIERI SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE  " PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA  M.C.T.C. - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6. D.P.R. 28.09.1994   NR. 634. - LIQUIDAZIONE DELLE  VISURE EFFETTUATE NEL  II E III TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA E IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2016 – 31/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE RELITTO STRADALE ALLA VIA CHIARARSO – APPROVAZIONE SCHEMA DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE  CIVILE  ( CANONE  ANNUO 2016 -UTENZA D.P.R. 634/94 ) CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO   IN USO PRESSO IL COMANDO DI P.M.- CANONE ANNO 2016 - MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER    I    SERVIZI    DI   COMUNICAZIONE ELETTRONICA  E DI RADIODIFFUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI  ANTICIPATE DA " MAGGIOLI S.P.A."  - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SERVIZIO NOTIFICA A.G.  - COMUNICAZIONE  AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2015) - COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA ( CAN 2015 )- RELATIVO ALLA   GESTIONE  DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S." LIQUIDAZIONE FATTURE NR.  0001132214/2015 - 0001132564/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BONARIA N. 6 SINISTRI SOTTO SOGLIA FRANCHIGIA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA G. SPARANO C/ COMUNE  PER RICONOSCIMENTO PROPRIETA' CONSERVATORIO S. SOFIA - NOMINA LEGALE , AVV. F. ARMINIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. BRUNO CENTRELLA CON STUDIO IN VENTICANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALARIO ACCESSORIO AGLI OPERATORI DI P.M. - IV TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI PENSILINE FERMATE-AUTOBUS –  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2016 – 31/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. FABRIZIO BALDI CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESEQUOTE CONDOMINIALI PALAZZO PANICO CORSO VITTORIO EMANUELE, 17 - PERIODO DA MAGGIO A OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN QUARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA 2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANGELLOTTI - CARTELLA EQUITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CTP DI SALERNO  DALLA SOC. NUOVA SIDA SRL , IN LIQUIDAZIONE -  NOMINA LEGALE , AVV. A. LEO- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - 4° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO -TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CONVENTO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8_16 DEL 12/01/2016 DELLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DA SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL, CON SEDE IN POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO  FIORILLO C. PER SINISTRO  DEL 13/1/2013 - CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 22/12/2015 DI € 3.828,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER SERVIZIO SOSTITTUTIVO SCUOLABUS COMUNALE RESO NEL PERIODO 14 SETTEMBRE/20 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.689 DEL 30/12/2015 DI € 244,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO E C., CON SEDE IN S.RUFO, PER LA FORNITURA DI N.1.000 TESSERINI ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO CON CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>L..448/98 - ARTT.66 E 74 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI ISTAT " ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" E "INDAGINE DELLE SECONDE GENERAZIONI" ANNO 2015- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 801 DEL 18/12/2015 - CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ TOTALERG SPA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ANNO 2015 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.  - MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). -   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2147385   DEL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. (LEGGE 219/81) - PERMESSO DI COSTRUIRE N° 98 DEL 22/07/2013 - DITTA: MAGLIARO ELENA, ORA MELILLO MARIO, DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO  IN USO PRESSO IL COMANDO P.M. - CANONE ANNO 2016- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE    PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE  ELETTRONICA   E DI RADIOTRASMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  5/E DEL 31.12.2015.-  STRUTTURA VETERINARIA " HOUSE VET DI VILLECCO LORENZO E C. S.A.S." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) ALLA VIA  D'AIUTOLO, 21.- INTERVENTO DEL 29.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA (NA)  PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 - FATTURA N. 000207 DEL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE " D- COPIA  45500MF PLUS C. " MATR. LXP4501329 -  PERIODO 01.10.2015/31.12.2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135910901 DEL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 5° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01: PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N° 459 DEL 05/08/2015 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOAMBIENTE SALERNO SPA, DA SALERNO, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 - FATTURE N. 1296/2014 E 1422/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSI -IMI -TASI -TARES-TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA –LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL, CON SEDE IN POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO ANNUALE "PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" BANCA DATI ON-LINE- DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2146576 DEL 30.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO 01.12.2015/31.12.2015- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 31.12.2015. DITTA " GREEN PARK  "  CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO PROMOSSO  C/O ENTE PLANETRIO S. PIETRO - NOMINA ARBITRO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ARBITRALE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DELL'ENTE PLANETARIO S. PIETRO -  NOMINA LEGALE DELL'ENTE  IN SENO AL COLLEGIO ARBITRALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ARCH. VINCENZO PERINELLI CON STUDIO IN CHIETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTREVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO PROMOSSO DALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO  G.CAMILLO GLORIOSI C/ COMUNE - NOMINA LEGEALE DELL'ENTE IN SENO AL COLLEGIO ARBITRALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA PER SUPPORTO NELLE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL  4/12/2015 E DELIBERA DI C.C. N. 58 DEL 29/12/2015: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONEDEI GETTONI DI PRESENZAAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE A.I.C.C.R.E   ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO E CATALOGAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO STORICO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERIE COMPLETA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016- ALLA DITTA L.S.FORNITURA S.A.S DA SAN RUFO (SA) . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI  PERIODO 30.09.2015/30.03.2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO  SOCIETA' CORVINIA  LAVORO C/ COMUNE DI MONT. ROVELLA -  TRANSAZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 29/12/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO PER ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA  O.D.A. SUL M.E.P.A. PER  ACQUISTO MASSA VESTIARIA  PER IL PERSONALE   DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- DITTA "CANTALUPO 1971 S.R.L", CON  SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA BOSCO II - Z.I. - IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE DOVUTA ALL'AUTORITA' DI AMBITO SELE PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SELE - PICENTINO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA  DOVUTA IN ATTUAZIONE DEL PIANO LIQUIDATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA  N. 804  DEL 18/12/2015 AD OGGETTO: " IMPEGNO SPESA PER QUOTA  DOVUTA ALL'AGENZIA DI SVILUPPO SELE PICENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CONVENTO SANTA SOFIA" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO 2015 COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA. AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI  (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRODOTTI DA DESTINARE AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI E FORUM DEI GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio cultura, sport e turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART.11 - L. N.431/98 - ANNUALITA' 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO MAGGIOLI  FORMAZIONE- DIVISIONE MAGGIOLI SPA N. 1 INTERVENTO FORMATIVO, IN HOUSE" , SU LA LEGGE ANTICORRUZIONE E  DECRETI ATTUATIVI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA ALLA DITTA VIANGAS  S.R.L., DA ROCCADASPIDE (SA), PER LA FORNITURA DI GPL PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZIONE MACCHIA, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI E ESENZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART.43 DEL REGOLAMENTO IUC.IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI,IMU,TASI, TARSU,TARES,TARI -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE DA ISTITUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE "CONSERVATORIO S.SOFIA" -  IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE  MATERIALE PUBBLICITARIO  DELLE  ATTIVITA' - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 2912/2015 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DELLA ECOAMBIENTE  SALERNO SPA - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO UREBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° ULTIMO SAL ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE SALDO 3° SAL ALLA DITTA SCERMINIO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSIZIONE CORONA DI FIORI IN MEMORIA DEL M.LLO G. D'ARMINIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA AD ARISCOM ASSICURAZIONE S.P.A. PER SINISTRI INDENNIZZATI IN VIGENZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO - PERIODO 21/6/2011 - 21/6/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DI SOMME DAL CAP. 410: " SPESE PER LITI E ARBITRAGGI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER ESPLETAMENTO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE- IMPEGNO SPESA A CARICO BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "MARIO GENOVESE E FIGLI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE IMMOBILE EX TRIBUNALE, ORA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - IMPEGNO SPESA PERIODO 21/11-22/12/2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - A.S. 2014/15 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON D.D. N.1 DEL 15/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON IL 5 PER MILLE - ANNO DI IMPOSTA 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCUOLABUS COMUNALE TG.SA639896 NEL PERIODO 14 SETTEMBRE/20 NOVEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER QUOTA DOVUTA ALL'AGENZIA DI SVILUPPO SELE PICENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ON SITE SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA NA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 - FATTURE N. 121 DEL 30/09/2015,  N. 156 DEL 31/10/2015  E N. 182 DEL 30/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ TOTALERG SPA. PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO -  2° SEMESTRE 2015. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISPARMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE DEI PLESSI SCOLASTICI NSMS R. TRIFONE DEL CAPOLUOGO, SPS G. GENTILE DELLA FRAZ. SAN MARTINO E SPS DELLA FRAZ. MACCHIA“ – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE  PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO M.P.DI SAVOIA FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO SUPERAMNETO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ECOSOSTENIBILITA'-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE E PROGETTAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DA C.AIELLO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISPARMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE DEI PLESSI SCOLASTICI SMS R. TRIFONE DEL CAPOLUOGO, SPS G. GENTILE DELLA FRAZ. SAN MARTINO E SPS DELLA FRAZ. MACCHIA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO M. PIA DI SAVOIA FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ECOSOSTENIBILITA'" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RISPARMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE DEI PLESSI SCOLASTICI SMS R. TRIFONE DEL CAPOLUOGO, SPS G. GENTILE DELLA FRAZ. SAN MARTINO E SPS DELLA FRAZ. MACCHIA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO MARIA PIA DI SAVOIA FINALIZZATO AL RISPSRMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ECOSOSTENIBILITA'" COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA TRIBUNALE DI SALERNO - R.G. N.  855/2009  - STABILE A. C/ COMUNE - NOMINA CTP , ING. P. CARRAFIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO , STERILIZZAZIONE E CURE DEI CANI DA PRELEVARE AL CANILE "  GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) E DA  AFFIDARSI A PRIVATI ( DELIBERA  G.C.  NR. 10 DEL 16.01.2014 ). -  IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO  PARZIALE  DELLE SOMME IMPEGNATE  SUL CAPITOLO   " SPESE DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA R.G. N. 16064/2015 ATTIVATA C/ LA REGIONE  CAMPANIA- PRESA D'ATTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME - IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI ALL'AVV. ANNA MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE " SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PERSONALE DELLA PROVINCIA PER SERVIZIO VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE, STUDI, ADDESTRAMENTO OPERATIVO ED AFFIANCAMENTO PER AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE E DI BILANCIO"AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUATTROCOLORI S.A.S. DI SAN MARCELLINO CE-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA -LIQUIDAZIONE C.T.INTERNE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIP PER USO ANIMALE VETERINARIO- DITTA "  IDEST-REFID E SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE"  CON SEDE IN VIA G. MATTEOTTI, 93. CARPI  (MO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA ALLA DITTA ENNEPI S.R.L., DA NAPOLI, PER LA FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DI CUI ALLAPOLIZZA N. 1891094 STIPULATA CON LA LLOYD'S OF LONDON - IMPEGNO SPESA  RATA DI PREMIO  PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO - IMPEGNO SPESA PER QUOTE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A.  PER L'ACQUISTO DI NR. 1 COMPUTER     "  P.C. ACER 13 "  PER  L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL COMANDO P.M. - DITTA   "HARD AND SOFT HOUSE S.R.L." CON SEDE IN BATTIPAGLIA ( SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NR.  738 DEL 07.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO  EFFETTUATO IN DATA 29.11.2015   PER RECUPERO E CURE  DI CANE INVESTITO  IN AREA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE  - "  HOUSE VET DI VILLECCO LORENZO" - VIA D'AIUTOLO MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE INTERNE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ VERICERT SRL, DA RAVENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO ORDINANZA ESECUZIONE MOBILIARE N. 2890/201E (SOC. CEM COSTRUZIONI)  E ORDINANZA ESECUZIONE  MOBILIARE N. 5779/2012 (V. LA MANNA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. CORVINIA LAVORO C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA - RIMBORSO  SPESE ANTICIPATE DALL'AVV. F. ARMINIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO ORDINANZA (R.G. N. 4003/2014 ) AVV. S.PERONGINI C/ COMUNE E D.I. N. 125/2014  COMUNE DI BARONISSI C/ COMUNE DI MONT.ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMUNE C/ CEM COSTRUZIONI - IMPEGNO SPESA PER ONORARI LIQUIDATI NELL'ORDINANZA N.  4268/2014  RESA DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. FRANCO CERINO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA 2°SEM.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ANGELLOTTI-CARTELLA  EQUITALIA SPA N.10020150023923940 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO PANICO CORSO VITTORIO EMANUELE, 17-PERIODO MAGGIO  A OTTOBRE  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI  ANTICIPATE    DA POSTE ITALIANE  RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO CAD  E NOTIFICA ACAN- - FATTURA NR. 1125024/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCGIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 3° SAL ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI, E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI” – APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI S.A.S CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA – PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/10/2013 MARZULLO G. C/ COMUNE - RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA ALLA LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  - PERIODO  PERIODO 01.12.2015/31.12.2015- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR 332751 DEL 01.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL  ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE SOMME PER ACCORDO BONARIO DEL 10/12/2015 IN FAVORE DELLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI ED AVVISO D’ASTA PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA “PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL” DA ROMA - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SULLA G.U.R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL MEPA DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO ICI  DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. L. IMMEDIATA C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA G. BENINCASA C/ COMUNE  - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO RISOLUTIVO DELLE RISERVE RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.21 DEL 25/11/2015 DI € 8.394,54 E N.22 DEL 25/11/2015 DI € 559,64 ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEL PERIODO DAL 3 AL 20 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNUALITA' 2015  DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTIO 1^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 - PRONTUARIO  DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - ITER COMMENTATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2016   V VS2 681  0   DEL 16.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/10/2014 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL GDP DI SALERNO DA M. BARONE C/COMUNE- NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  15/10/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO  DA R. MORRONE C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO  SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA"-LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, SOSTENTAMENTO   DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  110 DEL   30.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. PER L' ACQUISTO DI  NR. 1 COMPUTER " ACER    DT.VK7ET.028" I 3 4 GB 500GB - DITTA " EGROSS   S.R.L." CON SEDE IN  ROMA ALLA  VIA ROBERTO PARIBENI, 21.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A.  SUL MEPA DI CONSIP - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLA BANCA DATI  ANNUALE " PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE"-DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA  DI IMPEGNO DI SPESA NR.  677 DEL 13.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE RELATIVO A DUE AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA " A.L.D. AUTOMOTIVE"  CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INRF300191/ 2015 RELATIVA AL PERIODO 01.11.2015/30.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA O INFEDELE DENUNCIA -TARSU-TARES -TARI ANNI - 2012/2015.-APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 29/12/2014 IN DANNO DELLA SIG.RA NITKA L.  - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 10/3/2012 IN DANNO DEL SIG. DE ROSA A. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  22/1/2015 IN DANNO DEL SIG. G. D'ANDRIA - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/12/2014 IN DANNO DELLA SIG.RA SPINELLI C- - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/7/1014 IN DANNO DELLA SIG.RA AITORO C. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. EUSTACHIO BARATTOLO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2015 SPETTANTE AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2015 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO PARZIALE DELLE SOMME   DI CUI AGLI IMPEGNI  NR.  131/2015-406/2015-679/2015 - INTERVENTO 1.10.02.03 ( 1.03.02.15) - ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/10/2013 IN DANNO DELLA SIG.RA IMPARATO A.M. - DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/12/2012 IN DANNO DELLA SIG.RA DELLI BOVI S. -  DEFINIZIONE BONARIA - RISARCIMENTO DANNO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/9/1998 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DAL SIG. G. CAVALIERO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.624/2014 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.DI SAN RUFO (SA) PER RILEGATURA N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALE E MARCIAPIEDE MACCHIA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.200 CONTRASSEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE GRAFICHE GASPARI SRL DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) E L.S. FORNITURE SAS DA SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  20/9/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA CAVRIC J. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S. DA SAN RUFO (SA). IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15147888  DEL 30.09.2015 ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DA POMEZIA (RM) PER SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI- PERIODO 31.03.2015/29.0.92015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - 3^ ANNUALITA' DEL 2^ PIANO SOCIALE REGIONALE 2013/2015 - IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>TABELLA DIETETICA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016 - PRESA D'ATTO VIDIMAZIONE SERVIZIO S.I.A.N. ASL SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA IPOGEST SAS, DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-15 DEL 22.6.2015 ALLA DITTA GUI.DA SNC DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI, CON SEDE IN VIA VICINANZA,45 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA SOGET SPA - SOCIETA' GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2015 DEL 16.10.2015  ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE IN VIA VICOLO GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE GREGORIO C. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  155/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI  AL C.T.U. , DOTT. L. BONITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2-15 DEL 31.7.2015, N. 03-15 DEL 31.8.2015 E N. 5-15 DEL 31.10.2015, ALLA DITTA CIEMME SRL CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI, N. 274 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E 74 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio politiche sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAMPIONE C. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 31/2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, AL CTU , DOTT.SSA G.GIARDELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.611/2015 ALLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S DI SAN RUFO (SA) PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE FABBRICATO FUORI SITO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II. IN DITTA PIZZUTI CESARE E ALTRI - APPROVAZIONE ATTO DI ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI MNTERCORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ALL'AVV. A. MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI AMBITO SELE - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82-  C.2 - D. L.GVO 267/2000 -  LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE  ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELEL ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO PROVVEDIMENTO N. 6278/2011;  ORDINANZA N. 552/2012; SENTENZA TRIBUNALE N. 54/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE N. 81/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N° 432 DEL 23/07/2015 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA, DA BATTIPAGLIA (SA), PER IL RECUPERO RIFIUTI CIMITERIALI CODICE   CER 20.03.99. FATTURE N. 563/2015 E 758/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA SPLENDOR PER SERVIZIO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSLIARI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE  FATTURE ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE PER SERVIZIO RESO NELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 20/7 - 24/7 E 4/9/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA M.DAMIANO, TITOLARE DI P.O. ,  RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI MORA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLA PARTICELLA BOSCHIVA N° 49 ALLA LOCALITÀ “FARAGNA” DEL P.A.F. 2004/2013 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  PACCHETTO PER  NR. 5  ORE DI TELEASSISTENZA   SU SOFTWARE  "CONCILIA" - DITTA MAGGIOLI  S.P.A CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE  DEL C.D.S.   COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA. DITTA   " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   0002137883/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- SERVIZIO DI NOTIFICA A.G. - SERVIZIO DI RECAPITO CAN E CAD- " DITTA MAGGIOLI  S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDIZIONE FATTURE   NR. 0001126581/2015 -  0001126235/2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMNADO P.M. - DITTA" ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL"  CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL 15 - LIQUIDAZIONE    PERIODO 01.10.2015/31.10.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ARCH. GERARDO CERRA E ING. CARMINE SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSARI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 50 FALDONI CON LEGACCIO PER  ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - DITTA " ECO CLEAN " CON SEDE IN  CATANZARO ALLA VIA DEI NORMANNI, 163- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 50 BLOCCHETTI  PER LE  CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA "  GRAFICA SAMMARITANA" CON SEDE IN  VITULAZIO (CE)- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 1 PC  " ACER VERITON M2631G" PER L'UFFICIO CONTAVVENZIONI DEL COMANDO P.M. - DITTA " SOLUZIONE UFFICIO  SRL" CON SEDE IN  SANDRIGO (VI) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 10/11/2015 DI € 23.504,71 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEL PERIODO 14 SETTEMBRE/31 OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CALORE P. C/ COMUNE (CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO)  -LIQUIDAZIONE  ALL'AVV. P. SALERNO COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE PRESTATA DA COMPENSARE A PARZIALE COPERTURA  DEL  DEBITO TARI 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN ESECUZIONE ALLO STATO FINALE ALL'ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' ALLO STATO FINALE ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VILLANI D. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. E. D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SABATINO M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI , A SALDO, ALL'AVV.  L.VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - LIQUIDAZIONE SALDO 2° ULTIMO SAL ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGRAGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STATO FINALE ALL'ING. GENNARO CITRO CON STUDIO MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.D.P. E VERTENZA DI APPELLO CERINO S. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. E. D'ANTONIO E COMPENSAZIONE DEBITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA PAGNOTTO ADRIANO CON SEDE IN FELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N° 644 DEL 09/11/2015 AD OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' RAPPORTATE AL 1° SAL ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PAMA ARREDAMENTI SRL, CON SEDE IN POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE DA INSTALLARE NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA – LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL, CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CERZOSIMO D. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. L. VICEDOMINI,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO A. APICELLA C/ COMUNE. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE, A SALDO, PER FASE CAUTELARE, ALL'AVV. L. CHIANCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CICATELLI M. C/ COMUNE (ESERCENTE LA POTESTà GENITORIALE SUL MINORE PACIFICO A.) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. M. FOGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ZOPPO PIETRO C. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. L. VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ROSSOMANDO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. M. FOGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI   CONFISCATI CON ATTI NR. 10226/2010 E NR. 29674/2010  DELLA PREFETTURA U.T.G. DI SALERNO   - DITTA "VOTA MARCO " CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) ALLA VIA A. VESPUCCI  KM. 67+400. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ACOCELLA R. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. MARINA FOGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMNBRE 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE DA INSTALLARE NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL, CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIE PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA SINISTRI STRADALI ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° SAL ALL'ING. GENNARO CITRO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' RAPPORTATE AL 1° SAL ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 AL   " PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL  C.D.S. - ITER C.D.S. COMMENTATO- ANTEPRIMA 2016". DITTA " EGAF EDIZIONI S.R.L.", CON SEDE IN FORLì ALLA VIA GUARINI, 2.-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA " GEEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 02.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  EREDI D'AMBROSIO  T. C/COMUNE. TRANSAZIONE LITE - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI  DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA DEL F.TO A/4 -  LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 8 TESSERE DI RICONOSCIMENTO  MOD. 3/SPS E RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA   PER IL QUINQUENNIO 2016/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI IN DATA 8/10/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBBLIFORMEZ SAS, PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO E  RELATIVO   ALLENAMENTO  PER NR. 9 OPERATORI DI P.M. - ANNO 2015- PRESSO IL " TIRO A SEGNO NAZIONALE " SEZIONE DI EBOLI (SA)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. VIRTUOSO GLOBAL SERVICE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CTP DI SALERNO DALLA DITTA FAGEL SRL C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI SCOLATICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, PRIMA DELL'ACCENSIONE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 " - AFFIDAMENTO ALLE DITTE MI.DI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO CON SEDE  AL VICOLO GELSO, N. 24 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) E D'AELIA MARIO CON SEDE ALLA CONTRADA INCASSATA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/10/2015 – 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ASSORBENTE PER OLIO ED IDROCARBURI, VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA E GIALLA E DILUENTE PER VERNICE. - AFFIDAMENTO DITTA F.S.G. CON SEDE IN EBOLI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE PESANTE E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI DI LAVORAZIONE RELATIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E COORSDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. RENATO ORONZO RESPONSABILE AREA TECNICA DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLA SUITE SICR@WEB – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI PENSILINE FERMATE-AUTOBUS – INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’AREA TECNICA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DD.II. N. 1623/2013 E 1810/2013 - RIMBORSO ALLA DITTA VELLA SALVATORE  IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ALL'AVV. C. VITALE PER N. 2 PROCEDURE DEFINITE ( RIF. INC. DET. A.A. 532/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO GEOM. CRISTIAN FAINO DELLO STUDIO ASSOCIATO STAR CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA PER LA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E MAPPALE AREA PLANETARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N° 405 DEL 15/07/2015 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA, DA BATTIPAGLIA (SA), PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA   CER 20.01.08. FATTURA N. 693 DEL 31/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.271 DEL 30/09/2015 DI € 9.569,66 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SOC.COOP.SOCIALE DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA RESO IN FAVORE DI N.65 MINORI, SVOLTOSI DAL 27 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.81 DEL 20/07/2015 DI € 2.000,00 (IVA COMPRESA) ALLA COOP. FILI D'ERBA DI SALERNO PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO FAMILIARE - PERIODO MAGGIO 2014/APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/E DEL 13/10/2015 DI € 18.427,50 (IVA ESENTE) ALLA AGENZIA VIAGGI "METE INFINITE" DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI  ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI  DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.   - DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002133982/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI  ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA A.G. -  RIMBORSO SPESE POSTALI PER   RECAPITO CAD 2015   E CAN 2015- DITTA " MAGGIOLI S.P.A"  CON SEDE IN SANTARCANGELO DI   ROMAGNA (RN).  LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0001123696/2015 - 0001123360/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE   - MOD. " D-COPIA 4550 MF PLUSC" -   DITTA " OLIVETTI  S.P.A." CON SEDE IN IVREA  ALLA VIA JERVIS   10015 (TO)  - LIQUIDAZIONE   FATTURA NR.  1135907763   DEL 30.09.2015 RELATIVA AL CANONE   PERIODO 01.07.2015/30.09.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE SINISTRI -  IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI CONVENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE OFFICINE CAVALLO SRL, OFFICINA MECCANICA F.LLI BOVE SRL E ELETTRAUTO D'AURIA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GRIGLIE, SULLE STRADE COMUNALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE " USO DEL TEMPO" ANNI 2013-2014 E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE SIRC. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO DOTT. ANGELO DI STASIO,  REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I° SAL ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI GIUSEPPE PRETEZZIELLO CON SEDE IN VIA CASTELLO,35 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALI ZONA " L " E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  EREDI D'AMBROSIO T. C/ COMUNE- TRANSAZIONE LITE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA  PER  COMPENSO DOVUTO A SALDO ALL'AVV. A. MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO A FAVORE DEGLI  OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01.07.2015/30.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA MOLINARO P. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. CAVALLO PER L'ATTIVITA'  PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ING. V. CAMMARANO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI E LIQUIDAZIONE  ONORARI ALL'AVV. G. ARENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR FERULLO D. C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1996/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. P. PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1268/2014 - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL C.T.U., ING. G. URTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TAR  N. 1268/2014 - VERTENZA N. TORIELLO + 2 C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVV. A. RIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. B. DE MAIO PER ATTIVITA' PRESTATA NELL'INTERESSE DELL'AVV. A. MONTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MONTERA PER INCARICHI ESPLETATI NELL'INTERESSE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA G.CAPRIO C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 475/2014 - LIQUIDAZIONE DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE ALL'AVV. N. ANDREOLASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MACCARIELLO E. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE N. 3033/2014 - LIQUIDAZIONE DANNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. P. PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORIDI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO CON STUDIO IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDO DA INSTALLARE PRESSO IL “CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA” - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PAMA ARREDAMENTI SRL CON SEDE IN POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI  DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA NEL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL DOTT.V. CARRELLA PER L'ATTIVITA' PRESTATA QUALE CONSULENTE DI PARTE NELLA VERTENZA COMUNE C/ SOC. ITALTELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA PAGNOTTO ADRIANO CON SEDE IN FELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/1/2013 - PROPOSIZIONE APPELLO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG.P. SICA  AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. N. 82/2015 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/4/2015 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. B. MAURIELLO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE S.A.S DA SAN RUFO (SA) -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA FINANZIARIA A TUTTO SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA PER ATTIVITA' "NIDO DEI CUCCIOLI" SVOLTA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2015  AL PIANO DI ZONA S6 DI BARONISSI - IMPORTO € 10.338,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 3° TRIMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA PERIODO  01/10/2015 - 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   - FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.- AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E 74 - D-LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE GREGORIO C. C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  155/2014 E ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 14/1/2015 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE  DEI "CODICI D'ITALIA;  LEGGI D'ITALIA; PRASSI; LEGGI REGIONALI; ENTI LOCALI;  GESTIONE ENTI LOCALI; LEGGI D'ITALIA RISPONDE" - LIQUIDAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CANONE  PERIODO 1/7/2015 - 30/6/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS N. 163/2006 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA CRA BCC DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI , A TUTTO IL 31/8/2015, AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER  APPALTO  SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA PA FOOD E SEVIZI SRL IN AVVALIMENTO CON COOP. PROGETTO 2000 SCRAL - PERIODO OTTOBRE 2015 /MAGGIO 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 16.7.2015 ALLA DITTA PAGLIARULO COSTRUZIONI DI PAGLIARULO ANTONIO, CON SEDE IN VIA TAVERNA FRAZ. GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2015 DEL 15.9.2015 ALLA DITTA D'AURIA GIOVANNI CON SEDE IN VIA PONTE MILEO,2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI, LA RIMESSIONE IN PRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI DELLE UNITA' IMMOBILIARI UBICATE AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO CIVILE SITO ALLA VIA BERNINI" – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO- MODELLI PARTECIPAZIONE E OFFERTA – SCHEMA ATTO DI COTTIMO- APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA - INTERVENTO DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VICOLO S. EFRAMO FRAZ. CORNEA " APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E RELATIVI ALLEGATI, SCHEMA ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE " PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE DI LUIGI MARMO &amp; C. DI SAN RUFO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI V.P. PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENIATA SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 08/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA NA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 FATTUTA N. 107 DEL 31/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,  CUSTODIA,  CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE-  PERIODO 01.09.2015/30.09.2015 - DITTA " GREEN PARK" - TORRE DEL GRECO (NA)- ( LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 90 DEL 30.09.2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI SENSI  DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E SUCC. M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE INVII POSTALI NEOPOST IJ25 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GENNARO CITRO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S4 - PROSECUZIONE SERVIZI ESSENZIALI PER L'ANNUALITA' 2014 - TRASFERIMENTO SALDO 3^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.518/2015 DI € 347,70 ALLA DITTA L.S.FORNITURE DI LUIGI MARMO &amp; C. DI SAN RUFO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 17/07/2015 DI €.1.200,00 IVA COMPRESA  ALLA DITTA EXPOSARA S.R.L PER IL CONCERTO IN MEMORIADEL PROF.SGUAZZO DEL 1°MAGGIO E  LIQUIDAZIONE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI E NON PROVENIENTI DALLA ATTIVITà CIMITERIALE CER 20.03.99  AFFIDAMENTO ALLA DITTA  NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA -SEZ. DI SALERNO DA A.APICELLA C/ COMUNE- NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI  - LIQUIDAZIONE RATA DI PREMIO PERIODO 28/8/2015 - 28/8/2016  ALLA UNIPOLSAI  DIVISIONE UNIPOL TRAMITE GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROPOSIZIONE DETERMINA N. 470 DEL 14/08/2015. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA NA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA. CODICE CER 20.01.08. FATTURA N. 071 DEL 31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE, ORGANIZZATA DA PUBBLIFORMEZ PER IL GIORNO 7/10/2015 - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DELL'AVV. G. SPARANO IN ESECUZIONE DI SENTENZE ESECUTIVE-  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA  PER LA FORNITURA DI ARREDO DA INSTALLARE PRESSO IL “CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA” - INDIZIONE GARA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULI PARTECIPAZIONE E OFFERTA, SCHEMA ATTO DI COTTIMO – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI- ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA " METE INFINITE" DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DALL'AVV.G.SPARANO PER REVOCAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 105/2007 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 532/2014- NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.   -  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR236854 DEL 01.09.2015 -    DITTA   " ALD AUTOMOTIVE SRL" , CON SEDE IN ROMA ALLA VIA   G. EIFFEL, 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO " POLIZZA FIDEUSSORIA   NR.  721884273 ( RAMO 64)  - ALLIANZ - PER LA CAUZIONE DEFINITIVA   INERENTE CONTRATTO  REP. NR. 11 DEL 20.05.2013 "   RELATIVO A " SERVIZIO DI   RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE . PERIODO 01.08.2015/ 31.08.2015. CANINE  " GREEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2.  TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  82 DEL  31.08.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) . LIQUIDAZIONE   FATTURE  NR.  0001119040/2015  - 0001119039/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE  MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE CANONE ALLA DITTA RCM  ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. MAINA (RIF. INCARICO DET. A..A N. 743/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO - AFFIDAMENTO A MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PREGIATA PER CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE E KIT INCHIOSTRO PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA- AFFIDAMENTO DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA C. C/ COMUNE - REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA TRIBUNALE N. 81/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE VERTENZA TRA COMUNE DI M.ROVELLA E  AS. SC DECOROSO MONTECORVINO - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA CULTURALE ALLA CITTA' DI MATERA -AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI SICA DI BOVI DORA SAS DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E NASTRI E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO  DI SALERNO N. 5/2011: VERTENZA GERMANI CERZOSIMO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE  CARTELLA PAGAMENTO EQUITALIA SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ORDINANZE ESECUZIONI MOBILIARI NN.:5921/2011;  6638/2011; 842/2012 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1779/2012 RESA DAL TRUBUNALE DI SALERNO:VERTENZA A.BISOGNO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 154/2012 : VERTENZA V.CIOCIOLA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 MONITOR LCD MARCA ACER. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT SRL DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" . LIQUIDAZONE FATTURA N.2/486 DEL 09.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA G.D.P. 518/2014 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA MANDARINO G. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOCALITA' MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° ULTIMO SAL ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN QUARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CERINO S. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3461/2015 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL DA BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE  VERTENZA TRA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E  ASSOCIAZIONE DILETTANTISITICA SPORTIVA SC DECOROSO MONTECORVINO - IMPEGNO SPESA RATA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO AL 2° SAL ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 MONITOR LCD MARCA ACER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARD&amp; SOFT HOUSE SRL DA BATTIPAGLIA (SA). IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO EMESSO SU RICORSO DEL CONDOMINIO PANICO C/COMUNE-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 1°SEM. 2015-PALAZZO CAUCEGLIA DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA DEL F.TO A/4 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL  29/12/2014 : RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ESECUZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI A CASTROCARO TERME -INDIZIONE GARA  CON PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO-ELENCO AGENZIE DI VIAGGO-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA - PERIODO 14 SETTEMBRE/20 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA -SERVIZIO TRAPSORTO SCOLATICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MINIATURE STEMMA E GONFALONE COMUNALE - AFFIDAMENTO  INCARICO ALLA DOTT.SSA ARCH. ELISABETTA BUCCI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI V. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI PER IL PERIODO 28/8/2015 - 28/8/2016 - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA’ MONTECORVINO S.R.L., DA LUCERA (FG)  – LIQUIDAZIONE  QUARTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/2004 E SS.MM.II. -  LIQUIDAZIONE  VI° ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA AL PROF. ARCH. RUSSO MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  UFFICI COMUNALI AFFIDATO IN FAVORE DELLA DITTA LA SPLENDOR - IMPEGNO SPESA  COPERTURA COSTO DEL SERVIZIO PERIODO 1/9 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A MEZZO BUONI PASTO - PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE CON EDENRED ITALIA SRL A TUTTO IL 31/3/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-15 DEL 22.6.2015 ALLA DITTA " ROVELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI TARES SALDO 2013 -ACCONTO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N.459/2015 ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI S. RUFO.(SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2010 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. L. LA MONACA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ODA N. N° 2120919/2015 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015-LIQUIDAZIONE FATTURA N.169/2015 ALLA DITTA IRISCO SRL.DA EMPOLI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ODA N. 1656198/2014 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA’ MONTECORVINO S.R.L., DA LUCERA (FG)  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E AFFIDAMENTO LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA " IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 14.7.2015 ALLA DITTA F.LLI BOVI SRL, PER RIPARAZIONE AUTOCARRO TARG. DE322JT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E AFFIDAMENTO LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI " PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 A DITTE  ESTERNE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE -IMPEGNO SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA GAS-METANO PER LE UTENZE COMUNALI ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SRL-MILANO QUALE CAPOGRUPPO DELLA CAMPANIA GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  IN FAVORE DI GEFINA BROKER,  A TUTTO IL 31/12/2015, SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA NEL P.P. N. 8941/12 RGNR R N. 1344/14 R.G.DIB. - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA,  SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/2015 - PERIODO 01.07.2015/31.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ARTT.66 E 74 - D. LEG..VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.10 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 100 RISME DI CARTA A/4 E N. 10 RISME CARTA A/3 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT.G. VOLPE - REVISORE UNICO DEI CONTI - PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 1° APRILE - 18 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER  PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO E TONER PER FAX IN DOTAZIONE  AI SERVIZI GENERALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS  FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. F67/071/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -  LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA BUFANO A. C/ COMUNE  (CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F.CAVALLO PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE PRESTATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA GRASSO M. C/ COMUNE  (CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F.CAVALLO PER L'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE PRESTATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE DI CUI AL DD REGIONE CAMPANIA N. 87 DEL 30/3/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A.PIERRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER  FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE DI INVII POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL  29/4/2015; 9/6/2015; 26/6/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA DOTT.SSA  F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE  ALLE NORME DEL C.D.S. COMPRENSIVO DI RENDICONTAZIONE  DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA  PAGAMENTI CON CARTOLINA. - DITTA " MAGGIOLI  S.P.A. " CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA   NR. 0002128156 DEL 31.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA-NA- PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08. FATTURA N. 071 DEL 31/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE CER 20.01.08. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ITAL AMBIENTE SRL DA ACERRA NA. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/14 DEL  17.7.2014 ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL CON SEDE IN NAPOLI, PER TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESTUMULAZIONI, NEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1 GRADO - INDIZIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT.54 E 55 D.LEG.VO 163/2006 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI, SCHEMA DI CONTRATTO, ESTRATTO -IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SULLA G.U.R.I. - AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA "PUBLINFORMA SRL" DI BARLETTA - LIQUIDAZIONE COSTI DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO  SA/2 PERIODO DAL  01/08/2015 AL 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA . ULTERIORE PROROGA ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA NA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA INDETTA CON DET. 891/2014 DEL CAPO AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO AL RILEVATORE COMUNALE PER: 1) INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO" COD.IST. 02617 - PERIODO DI RILEVAZIONE 16.09.2015-15.10.2015       2) "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" COD.IST 02565 - PERIODO DI RILEVAZIONE 01.10.2015-15.11.2015.  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 26.6.2015 ALLA DITTA MONTECORVINO ESPURGHI DI MAGAZZENO ARMANDO, PER SERVIZIO DI " ASPIRAZIONE E DISINFETTAZIONE DI POZZETTI E VASCA " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BASSI ROMANO E SCUOLA DELL'INFANZIA  FRAZIONE  MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI P.M. - PERIODO 01.04.2015/30.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015- APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO  DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE  FATTURE ALLA  SOC. ECOAMBIENTE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDILROAD SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI PERIODO 30.09.2014 - 30.03.2015. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15114609 DEL 31.03.2015. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE DA BATTIPAGLIA (SA )- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA PERIODO  01/08/2015 - 30/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.05.2015/31.05.2015 - DITTA " GREEN PARK " S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA   M.C.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6, DEL D.P.R. 28.09.1994 NR. 634- LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE  2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2015-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COOPERATIVA PROGETTO 2000 DI PONTECAGNANO FAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. EDILSED SRL C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA SUD : REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 5/2011 RELATIVA ALLA VERTENZA GERMANI CERZOSIMO C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI  INGIUNTIVI N. 1623/2013 E N. 1810/2013  EMESSI DAL TRIBUNALE DI SALERNO - RIMBORSO ALLA DITTA VELLA SALVATORE IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 154/2012 - VERTENZA V-CIOCIOLA C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO  ORDINANZE ESECUZIONI MOBILIARI NN.  5921/2011; 6638/2011; 842/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA ENTRATE SALERNO SENTENZA CIVILE N. 1779/2012  RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO IN ORDINE ALLA VERTENZA  A.BISOGNO C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE D.I. N. 1205/2012 (AVV. MONTERA)  E ORDINANZA N. 119/2001 (PROC.VASSALLO G.) - LIQUIDAZIONE IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRA LA CURATELA  FALLIMENTARE DELLA SOC. ITALTELECOM E IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2015- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRISCO SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SPLENDOR  PER ULTERIORI MESI 2  (LUGLIO E AGOSTO 2015) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’AREA TECNICA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA NA FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA DET. 891/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2015 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ALLA SOCIETA’ SICUR SERVICE S.R.L., DA EBOLI (SA), ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL  FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO -1° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.219 VIA CARMINE MAIORINI- DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1998-DETERMINAZIONEB CANONE DI FITTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003-DETERMINAZIONE CANONI DI FITTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI E NON PROVENIENTI DALLA ATTIVITA' CIMITERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA. FATTURE NN. 563 E 758 DEL 2015. CODICE CER 20.03.99-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DENUNCIA QUERELA PER RICORSO  AVVERSO IL COMUNE DI MONT.ROVELLA SULLA BASE DI PRESUPPOSTI NON VERI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA DIURNA ESTIVA 2015-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-AMBIENTE SRL DA ACERRA NA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08. FATTURA N. 049 DEL 31/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08- FATTURA N. 757 DEL 30/06/201.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1109 E 1695/2014 ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA. ANNULLAMENTO DATERMINA DELL'AREA TECNICA N. 801 DEL 01/12/2014. CODICE CER 20.03.99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL LIQUIDAZIONE   ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO, SAN MARTINO E MACCHIA - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  DELLA DETERMINA NR.  332 DEL 15.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI  AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME   DEL C.D.S. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE   A POSTE ITALIANE S.P.A. -  PER NOTIFICHE  A.G. E RECAPIDO C.A.N./ 2015 E C.A.D. 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001115926/2015    E NR. 0001116258/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.393 DEL 30.06.2015 ALLA DITTA S.A.S DI LUIGI MARMO E C., CON SEDE IN SAN RUFO (SA) , PER LA FORNITURA DELLA SERIE COMPLETA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE  DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA  " MAGGIOLI S.P.A." - SANTARCANGELO  DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002124427 DEL 30.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.09 DEL 13.7.2015 ALLA DITTA LANCAR DI LANZILLO CARLO, PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARG. SA 639896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOCALITA' MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E ACCONTO SULLA D.L. ALL'ING. BRUNO CENTRELLA CON STUDIO IN VENTICANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ DITTA DE FIAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. PIERRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA CERRATO A. C/ COMUNE -  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR COMUNE DI MONT.ROVELLA C/ COMUNE DI BARONISSI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. LAVORATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA.AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DA SAN RUFO (SA). IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOCALITA' MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN QUARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. GIUBILEO (RIF.INC. DET. 758/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SUD ARREDI S.A.S. DI P. &amp; A. SABBATINO CON SEDE IN VIA NAZIONALE, N. 345 DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA), PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RECUPERO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI PRESSO LA DITTA SINEKO  DA GIFFONI V. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/29 DEL 15.4.2015 E N. 3/55 DEL 19.5.2015 ALLA DITTA CANTALUPO 1971 SRL, CON SDE IN VIA BOSCO II DEL COMUNE DI BATTPAGLIA, PER FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO EMESSO SU RICORSO DEL CONDOMINIO PANICO- C/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEREVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE NON RECUPERABILE -SOVVALLO DI LAVORAZIONE- PROVENIENTE DALLA SELEZIONE DEL  MULTIMATERIALE CER 15.01.06. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD. FATTURA N. 751 DEL 15/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. FATTURA N. 693 DEL 31/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA F.TO A/4 E F.TO A/3 PER  SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA DIURNA  ESTIVA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI , DOTT. G. VOLPE, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 1° APRILE - 18 GIUGNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2015 CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.1 - C. 9 LEGGE 243/2004 - COLLOCAMENTO A  RIPOSO ANTICIPATO DIPENDENTE F. MOSCARIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/1/2015 - CITAZIONE PROMOSSA  DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.15 DEL 03/06/2015 DI € 13.431,26 E N.16 DEL 25/06/2015 DI € 4.477,09 ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO E 17.908,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 31/05/2015 DI € 16.574,63 ALLA DITTA P.A.FOOF SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMPORTO € 16.574,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 2° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL E ALLA DITTA L.S.FORNITURE SAS PER FORNITURA MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLA SUITE SICRAWEB – LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2015 ALLA SOCIETÀ “MAGGIOLI S.P.A.”, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL  PARCO  MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA " ALD AUTOMOTIVE S.R.L." VIA G. EIFFEL ROMA. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR 176568 DEL 01.07.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E ART.74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER  IL  COMANDO   P.M. - DITTA OLIVETTI   S.P.A. CON SEDE IN IVREA ( TO)- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   1135905080  DEL 30.06.2015   RELATIVA AL III TRIMESTRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.03.2015/30.04.2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. INFR136554 /2015  - INFR136544 /2015- DITTA " ALD AUTOMOTIVE  ITALIA SRL" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE OFFICINE CAVALLO SRL, OFFICINA F.LLI BOVI SRL E ELETTRAUTO D'AURIA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI IN MARMO, CHIAVARDE INTERE E MEZZE CHIAVARDE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLETTE OSSARIO ZONA " E " NEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO DITTA PAGLIARULO MARMI SOC. COOPERATIVA CON SEDE IN BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA"ALD   AUTOMOTIVE SRL", VIA G. EIFFEL, ROMA - PERIODO 01.06.2015/30.06.2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR147258.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.05.2015/31.05.2015 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE S.R.L." - VIA G. EIFFEL ROMA- PERIODO 01.05.2015/31.05.2015-   LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INFR136564/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  -PERIODO 01.01.2015/28.02.2015-   DITTA " A.L.D. AUTOMOTIVE S.R.L." VIA G. EIFFEL, ROMA- FATTURA NR. RLRF366108/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/06/2015 – 31/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   60 DEL 02.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/3/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DAL SIG. CALORE P. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/8/2014 - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA VASSALLO. G. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTE APRILE-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPLICATIVO "GOLD" ANNO 2015-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARE CIVILE NEL P.P. N. 1344/2014 R.G.T. E N. 8941/2012 R.G.N.R. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA -PERIODO NOV. E DIC. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA 1°SEM.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/PA DEL 30/06/2015 DI € 95,61 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI UN BANNER PUBBLICITARIO PER EXPO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DOTT. SALVATORE IACCARIA AL CORSO DI FORMAZIONE " IL NUOVO ISEE 2015" TENUTOSI IL GIORNO 08/05/2015 A NAPOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE DIRITTO ITALIA SRL - CASERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIANNATTASIO E. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, A SALDO, ALL'AVV. LUCIA CATAPANO  (R. INCARICO DEL. G.C. N. 135/2003).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E ART.74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALL'AVV. G. CECERE  (RIF. INCARICO DET. R.S. 134/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CECERE (RIF. INC.  DET. A.A. N. 756/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE MONT.ROVELLA C/ GROUPAMA ASSICURAZIONI ED ALTRI - GIUDIZIO EX ART. 7902/TER DEL C.P.C.  (R.G. 1377/2015) - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  ENRICO D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA GROUPAMA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO ALL'AVV. E. D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MONTELLA A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. E. D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA CARMINE/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 81/2013 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. VITALE  (RIF. INCARICO DET. 744/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/A/2015   E FATTURA  N. 21/A/2015 ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO PER CONTO DELLA SOC. GIUSTIZIA NUOVA , ORGANISMO DI MEDIAZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA DAL  01/05/2015 FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA  E  SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - VIA MONTAGNELLE, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO   CARTELLINE IN CARTONE   SENZA LEMBI PER IL COMANDO P.M. - DITTA " MULTISTAMPA S.R.L." - P.ZZA BUDETTA, 45- MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 2015" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBBLIFORMEZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ANGELLOTTI E. C/COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO N. 4362/2014 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO  NOTIFICHE A.G. - DITTA " MAGGIOLI S.P.A."- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001113461 DEL 31.05.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA’ MONTECORVINO S.R.L., DA LUCERA (FG)  – LIQUIDAZIONE  TERZO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/6/2012 - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DA BUFANO A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  20/8/2012 - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DINANZI  AL G.D.P. DI SALERNO DA GRASSO M. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 23.3.2015 ALLA DITTA DI.MA. ESTINTORI DI DI FLORIO MARIO CON SEDE IN VIA PIEMONTE,5 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER MANUTENZIONE SEMESTRALE EST. A POLVERE KG 6 E FORNITURA N. 05 ESTINTORI A POLVERE KG 6 34A323BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI,FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA "- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.  1235/2015 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO IN ORDINE ALLA VERTENZA LUPO R. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. C. VESTUTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE VITO F. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 319/2014 RESA DAL G.D.P. DI SALERNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. CAVALLO (INC. DET. 103/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. A. LEO (INC. DET. 757 DEL 20/11/2014) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAGLIARDETTI PER MISSIONE CATTOLICA IN CINA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "IL PERSONALE.IT" - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA  CANONE PERIODO APRILE 2015/APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 HDD WESTERN DIGITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MOCERINO E. C/ COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. TRIFONE” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRISMA SRL, DA SANT’ANTIMO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI   RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DI PAGAMENTO CON COPIA PER L'UFFICIO IN FORMATO P.D.F. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121072 DEL 31.05.2015  A FAVORE DI " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA  ( RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A " POSTE ITALIANE S.P.A."  RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI  AVVENUTO DEPOSITO  ( CAD 2015 ) E DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN  2015)- LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO  TELEMATICO  RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C.  AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6, DEL D.P.R.    28.09.94  NR. 634.  PAGAMENTO  RELATIVO AL I TRIMESTRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° AE1.653 DEL 25/03/2015 ALLA SOCIETA' PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL CON SEDE IN TIVOLI PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU GURI E QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTOSU PLOTTER HP DESIGNER JET 500/800 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/01 DEL 13/01/2015 ALLA SOC. BLUOFFICE SRL CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 2° SAL ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE MATERIALE DANNEGGIATO NEI LOCALI DELL'ANFITEATRO PIAZZA SEESEN HARZ "AL FINE DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO AI SENSI  D.M. 37/2008 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GUI.DA "DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - INDIZIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.55 - 5° COMMA - D- LEG.VO 163/2006 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA SULLA G.U.R.I. - AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA LEX MEDIA SRL DA ROMA - LIQUIDAZIONE COSTI DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIPARAZIONE N. 05  TOMBE NEL CIVICO CIMITERO " DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE DEL 01.01.2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGLIARULO MARMI SOC, COOPERATIVA CON SEDE IN VIA LE CATERINE,7 ZONA INDISTRIALE BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE DISTACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) ADIBITO AD EDIFICIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MOCERINO E.  C/ COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE VITO F. C/COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 319/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE GREGORIO C. /COMUNE - ATTO DI  PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA  DEL G.D.P. N. 155/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ANGELLOTTI EMY C/ COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA  DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 4362/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA’ MONTECORVINO S.R.L., DA LUCERA (FG)  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA CARMINE/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 81/2013 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PER SALDO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL 02/02/1951- AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE PODERE N. 6 D'ORDINE -D'AIUTOLO CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART-65 - CONCESSIONE N.3 AASEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2015- INTEGRAZIONE MODIFICA ED AUTORIZZAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA STRADE E PIAZZE " SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'ENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS TARG. SA 639896 . SINISTRO DEL 03.11.2014 N. 201432270034001 ASSICURAZIONE UNIPOLSAI. - AFFIDAMENTO DITTA AUTOCARROZZERIA LANCAR DI LANZILLO CARLO CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI, 320 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEVIZIO DI "ASPIRAZIONE E DISINFETTAZIONE DI POZZETTI E VASCA " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BASSI ROMANO E SCUOLA DELL'INFANZIA  FRAZ. MACCHIA. - AFFIDAMENTO DITTA MONTECORVINO  ESPURGHI CON SEDE IN VIA VINCENZO MAIORINI, 6 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08. FATTURA N. 00568 DEL 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI VALLE PIANA PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.FATTURA N. 1-15 DEL 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE NON RECUPERABILE (SOVVALLO DI LAVORAZIONE) PROVENIENTE DALLA SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE CODICE CER  15.01.06. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 2° ULTIMO SAL ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.7 DEL 31/03/2015 DI € 19.328,84 E N.30 DEL 30/04/2015 DI € 15.897,12 ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 35.225,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN BANNER PUBBLICITARIO PER L'EXPO 2015 - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MULTISTAMPA SRL DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 300 RISME DI CARTA DEL F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI E QADRI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5 TONER PER FAX  COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 105 RISME DI CARTA DEL F.TO A/4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALAL DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERITO G. FERRO  PER REDAZIONE N. 17 PERIZIE DI ACCERTAMENTO DI DANNI SUBITI A COSE IN CONSEGUENZA DI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BERNARDO V. C/COMUNE -  LIQUIDAZIONE SPESE DI CUI AI PRECETTI DI PAGAMENTO EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 3065/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ D'AURIA S. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. A. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITAL AMBIENTE DI ACERRA FINO ALLA CONDEGNA ALLA  DITTA AGGIUDICATARIA DI GARA INDETTA CON DETERMINA DEL CAPO AREA N. 891 DEL 22-12-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COSTRUZIONE CIRCONVALLAZIONE A SERVIZIO DELLA FRAZ. SAN MARTINO - 1°STRALCIO" - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITà ESPROPRIATIVA - DITTA BARTILOMO VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SGOMBERO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SITI ALLA VIA BERNINI, N° 14 -  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “C.B. SERVICE S.N.C. DI CAVALLO A. &amp; BRANCACCIO L.” DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.10 DEL 05/05/2015 DI € 14.550,54 E N.11 DEL 05/05/2015 DI € 11.192,72 ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 25.743,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E ART.74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L.448/98 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO  DEL 15/12/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DA PITTA M. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 23/4/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2015  ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  PROMOSSA DINANZI AL G.D.P.  DA RUOCCO E. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. FOGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015 , AFFIDATO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE  - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,  CURA   E  SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO 01.03.2015/31.03.2015 - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE A DISCARICA AUTORIZZATA FABBRICATO SITO IN VIA MAGELLANO 47 DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO DI PROPRIETA' COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14 DEL 30/03/2015 DELLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. MASSIMILIANO CERZOSIMO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL DOTT. V. CARRELLA,  MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  E DI SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO, COMPENSO -IN ACCONTO -  PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSICURATE NEL PERIODO 19/2 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE RATA N. 7 AVENTE SCADENZA 20/5/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ARCH. GERERDO CERRA E GEOM. LEONARDO PIRILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIRANDA DI MEOLA ANTONIO DA GROTTAMINARDA (AV), SUL MEPA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N° 198 DEL 9/4/2015 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "FLESSIBILITA'" E SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'AREA FINANZIARIA-RISORSE STRATEGICHE-SERVIZI ALLA PERSONA.PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2015 E NEL MESE DI FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "OBBLIGO STIPULA INFORMATICA DEI CONTRATTI" TENUTOSI IL 25/2/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE DIRITTO ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  PERIODO 01.01.2015/31.03.2015  - DITTA "OLIVETTI  S.P.A." CON SEDE IN IVREA (TO). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135902367/2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI   ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO  01.04.2015 /30.04.2015 -DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   31 DEL 30.04.2015    ( IDENTIFICATIVO 6743018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 84 DEL D.L.GS N° 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 31.5.2014, N. 228 DEL 30.11.2014, N. 12 DEL  31.01.2015 E N. 58 DEL  31.3.2015, ALLA DITTA DIPOGAS S.R.L. CON SEDE IN VIA BISCEGLIE,17 DEL COMUNE DI ALBANELLA SALERNO, PER FORNITURA GPL ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERSONALE AREA TECNICA COMUNALE - INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2 LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I. –  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE EXPO 2015 - CALL IDEE IN COMUNE "DESTINATION EXPO MILANO 2015" - EROGAZIONE SOMMA DI € 2.500,00 AL GAL COLLINE SALERNITANE QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA ALLA REALIZZAZIONE DI DETTO EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA PISANO ASCENSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE MEPA ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI, PER LA FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE EXPO 2015 - CALL IDEE IN COMUNE - "DESTINATION EXPO MILANO 2015"- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2 DEL 31/01/2015 DI € 12.311,99 E N.5 DEL 10/03/2015 DI € 12.311,99 ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI D'ALESSIO CARMELA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO ISEE 2015" - DECRETO 7/11/2014 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. SALVATORE IACCARIA, RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI- GIORNO 08/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI - PROROGA  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER MESI DUE:  MAGGIO E GIUGNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTEDALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO.. PROROGA ALLA DITTA NAPPI SUD SRL DA BATTIPAGLIA FINO ALLA CONSEGNA ALLA DITTA AGIUDICATARIA DI GARA INDETTA CON DETERMINA N. 891 DEL 22/12/2014. 3^ IMP. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L.448/98 - CONCESSIONE N.31 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. COMPRENSIVO   DELLA RENDICONTAZIONE  DEGLI  ESITI DELLA NOTIFICA   CON CARTOLINA. " MAGGIOLI S.P.A."  CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). - LIQUIDAZIONE   FATTURA   NR. 2110834/2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE   A " POSTE ITALIANE S.P.A" RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO CAD E SERVIZIO NOTIFICA A.G. - " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1107600/2015-  1107279/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO DI BACINO SA/2. PERIODO 01/04/2015 – 31/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO  DA BARTILOMO F. + 6 C/ COMUNE - NOMINA  LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - NOMINA COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 84 DEL D.LGS N° 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI  ELEZIONI REGIONALI 2015 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARBITRO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA IN SENO ALLA PROCEDURA AVVIATA DALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO G.CAMILLO GLORIOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI CUI AL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 87 DEL 30/3/2015 EMESSA A CARICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - PERIODO 4/29 MAGGIO 2015 -. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SU CINQUE LINEE - PERIODO 4 MAGGIO / 12 GIUGNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI E NON PROVENIENTI DALLA ATTIVITà CIMITERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DA BATTIPAGLIA.FATTURAN.  87 DEL 31/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA, DA BATTIPAGLIA (SA) PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. COD. CER 20.01.08. FATTURA N. C 000468 DEL 31/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DA BATTIPAGLIA (SA) PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. COD. CER 20.01.08. FATTURA N.  86 DEL 31/01/2015 E N. 321 DEL 28/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/1/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALLA SIG.RA DI RUCCIO A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO GENERALE DEI RESIDUI ATTIVIE PASSIVI -ANNO 2014-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO IN MEMORIA DEL PROF.SGUAZZO 1 MAGGIO- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELLA CORVINIA LAVORO  - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. ARMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE DEI: CODICI  D’ITALIA; LEGGI D’ITALIA;   PRASSI;  LEGGI REGIONALI;  ENTI LOCALI;  GESTIONE ENTI LOCALI; LEGGI D’ITALIA RISPONDE, SOTTOSCRITTO CON LA WOLETRS KLUWE ITALIA SPA - IMPEGNO SPESA PER CANONE DOVUTO PER IL PERIODO 1/7/2015 - 30/6/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CON MAGGIOLI EDITORE  ABBONAMENTO TRIENNALE ( 2015/2018) ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE.IT" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.17 DEL 31/01/2015 DI € 14.553,32 E N.47 DEL 28/02/2015 DI € 14.984,21 ALLA DITTA P.A. FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 29.537,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GAGLIARDETTI  PER MISSIONE CATTOLICA  IN CINA  - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N° 210 DEL 13/04/2015 AD OGGETTO NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE. N. 296 DEL 27.12.2006 ART.1 COMMI 158-159-160 E 161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 E ART.74 D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE RATA N. 6 AVENTE SCADENZA 20/4/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A  DECRETO DIRIGENZIALE N. 1/2015 DELLA G.R.C. CONTENTENTE ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. PIERRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RICOVERO, CUSTODIA, CURA, SOSTENTAMENTO DEI CANI  RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE-  DITTA " GREEN PARK"   CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - IMPEGNO DI SPESA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DA BATTIPAGLIA FATTURE NN. 1930-2165-2166/2014. ANNULLAMENTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI QUEST'AREA N. 204 DEL 10/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO  COMUNE C/ GROUPAMA ASSICURAZIONI ED ALTRI - ANCIPAZIONE SPESE VIVE ALL'AVV. E. D'ANTONIO - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALIQUOTA IVA SU IMPORTI PAGATI  ALLA LEXMEDIA E AUTORIZZAZIONE  AL VERSAMENTO IN FAVORE DELL'ERARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ONORARII DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGIE LETTORALI CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E TONER PER FAX E STAMPANTI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA  LS  FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI TITOLARI DI P.O. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO  COMUNE C/ GROUPAMA ASSICURAZIONI ED ATRI-  ANTICIPAZIONE SPESE VIVE ALL'AVV. ENRICO D'ANTONIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 950,00 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE "ARCOSCENICO" DI SALERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NATALIZIO TENUTOSI IL 06/01/2015 PRESSO LA CHIESTA DI S.EUSTACHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ EDIZIONE "GIORNATA DEL RICORDO" - LIQUIDAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DEL 16/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.254/A  DI € 1.045,78 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL DI MONTECORIVNO ROVELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EVENTI E INIZIATIVE TENUTESI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL FORUM DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ULTERIORI N. 3 RATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA C. C/ COMUNE -  RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO EX ART. 702/BIS DEL C.P.C.  - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA" - NOMINA COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 84 DEL D.L.GS N° 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA. 1° TRIMESTREN 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AGLI O.P.M. PER SERVIZIO DI "PRONTA REPERIBILITA'", LAVORO STRAORDINARIO, TURNAZIONE. PERIODO 01.01.2015/31.03.2015  - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIZIONE NUOVA GARA PER PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA  E ALLEGATI - - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA  SULLA GURI- AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL - LIQUIDAZIONE COSTO DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA  DEL S.I.  D.T.T. - D.P.R.  28 SETTEMBRE 1994, NR. 634, PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  CONTENUTE  NELLA BANCA DATI DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE RINNOVO ABBONAMENTO   - ANNO 2015 . LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 PER OMESSO PAGAMENTO. APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.000,00 ALLA PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA DI MACCHIA PER PROGETTO BANCO ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.000,00 ALLA PARROCCHIA SS.PIETRO E NICOLA E S.MARIA ASSUNTA DI MONTECORVINO ROVELLA PER PROGETTO BANCO ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA - TRIMESTRE GENNAIO /MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI  PER L'ATTIVITA' RESA NEL TRIMESTRE GENNAIO / MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27/12/2006 ART.1, COMMI 158-159-160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE   AL CORSO  DI TIRO ED ESERCITAZIONI PER NR. 8 OPERATORI DI P.M. IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI AG. DI P.S. - ANNO 2014 - " TIRO A SEGNO NAZIONALE  - SEZ. DI EBOLI" . LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI M.ROVELLA  C/ GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA  ED ALTRI - GIUDIZIO EX ART. 702/TER DEL C.P.C. R.G. N. 1377/2015 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -  AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL GIORNO 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/3/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALLA SIG.RA MELONE N. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DESIGNATO DALLE ASSICURAZIONI GENERALI - DIVISIONE INA ASSITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DA BATTIPAGLIA PER RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. FATTURE NN. 2376-2524-2623/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DA BATTIPAGLIA PER RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. FATTURE N.1930-2165-2166/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI O NON PROVENIENTI DALLA ATTIVITà CIMITERIALE CER 20.03.99. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DA BATTIPAGLIA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI V.P. -SA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/3/2014 MINORE PACIFICO A. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA CICATELLI M. - NOMINA LEGALE  DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/9/2014 - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL G.D.P.  DI SALERNO DA CAVRIC J. C/ COMUNE - CONFERMA INCARICO LEGALE ALL'AVV. C. VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA CIVICO CIMITERO E RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 DEL CCNL 01/04/1999 AI DIPENDENTI INQUADRATI NELL'AREA FINANZIARIA, AREA RISORSE STRATEGICHE E AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO "NIDO DEI CUCCIOLI" - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N.2 CITTADINI PER TRASPORTO IN AMBULANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUSSIDIO DIDATTICO SPECIALE AD ALUNNA DEL CIRCOLO DIDATTICO DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ IMPRESA INFANTE ELIA ROSARIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL CTU. ING. M.PISAPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERIE COMPLETA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARNO &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL’OPERA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA PERIODO  01/03/2015 - 30/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROROGA ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA FINO ALLE OPERAZIONI DI GARA INDETTA CON DETERMINA DEL CAPO AREA N. 891 DEL 22/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA- ROMA- PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI COMUNALI PERIODO 31.03.2015 - 30.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLIGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SALDO 9° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE  DEGLI ESITI  DELLA NOTIFICA PAGAMENTI  CON CARTOLINA.- DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURE  NR. 2107274/2015 - NR. 2103317/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.07.2014 - 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA   PER L'IMPIANTO E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO PONTE RADIO AD USO PRIVATO PER IL COMANDO  P.M. - CONTRIBUTO ANNO 2015   A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER RIMBORSO SPESE PER LA RESA DI DICHIARAZIONI DI QUANTITÀ NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA SOCIETÀ "L’IGIENE URBANA S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  SERVIZIO NOTIFICA A.G. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE DA " MAGGIOLI  S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DEL CARPINO (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  1104799/2015  - 1105119/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 CCNL 1/4/1999.- INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA E ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICO PER RECUPERO SOMME  RELATIVE A DANNI SUBITI DALL'ENTE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. BONITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BERNARDO V. C/ COMUNE -  ATTI DI PRECETTO NOTIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.  3065/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI VALLE PIANA PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N. 267 DEL 31/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE RATA N. 5 AVENTE SCADENZA 20/3/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA. PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015 -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO - CUSTODIA-  CURA - SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO     COMUNALE - PROROGA   DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.04.2015 - 30.06.2015    ALLA DITTA " GREEN PARK"  S.R.L  CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO ESPERIMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.QUINQUENNIO 2015/2020. NOMINA COMMISSIOMNE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. D'ONOFRIO PER N. 2 PROCEDURE DEFINITE (RIFERIMENTO INCARICO DET. N. 136/2011 E DET. N.  833/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPARATO FIREWALL – AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO APRILE 2015 – APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE ATTREZZATE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE SOMME – PROCEDURA ESECUTIVA RGE 58/15  C/CONSORZIO COMUNI BACINO SA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COSTRUZIONE CIRCONVALLAZIONE A SERVIZIO DELLA FRAZ. SAN MARTINO - 1°STRALCIO" IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITà ESPROPRIATIVE. DITTA BARTILOMO VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MATTEO ELIO FEDELE PER L'ATTIVITA'  PRESTATA PER CONTO DEL C.T.U.-  F. SANTORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE    A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO  DEPOSITO (CAD 2014)    E  NOTIFICA (CAN).  LIQUIDAZIONE   FATTURE NR. 1101982/2015 - 1102306/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA RISORSE STRATEGICHE E SERVIZI ALLA PERSONA- ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S  DA TORTORA M.G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. B. MEROLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA E A CONSUNTIVO DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DEL 09/05/1974-AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE DEL PODERE N.11 D'ORDINE -LEGITTIMATO CAMILLO PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà ART. 17 COMMA 2 LETT.F) CCNL 01.04.1999  - ANNO 2015 I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA  PER VEICOLI CONFISCATI  O SEQUESTRATI   IN APPLICAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA " SOCCORSO STRADALE VOTA MARCO" CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) ALLA VIA A. VESPUCCI, KM. 67,400. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/SP 2015  DEL  10.02.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/7/2014 - MINORE GIORADNO G.  - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CARUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/1/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA ZUZIO A. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CARUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALLE COMPETENTI SEDI DELL'AGENZIA DELLE  ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE ESECUZIONI MOBILIARI - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIRASOLE V.C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AL CTU, DOTT. L. BASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA  DEL F.TO  A/ 4 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LS FORNITURE  SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  "LE NOVITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015" ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ PER IL GIORNO 24/3/2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  13 DEL 28.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA'  COMUNALE - INDIZIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 - 5° COMMA DEL D.L.GVO 163/2006 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA SULLA GURI - AFFIDAMENTO ALLA  CONCESSIONARIA  LEXMEDIA  S.R.L. - LIQUIDAZIONE COSTO DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107931 DEL 31.03.2013  DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - E ART.74 D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.20 DEL 30/12/2014 DI € 13.725,87 (IVA INCLUSA) E N.21 DEL 30/12/2014 DI € 8.954,18 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA COMUNE DI M.ROVELLA C/ COMUNE DI M. PUGLIANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU , ARCH. F. SANTORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA DI DOMANDA E DICHIARAZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO PRIMO DELL'EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE STACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. ARTIGIANA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE CONVENTO SANTA SOFIA” - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO ESPERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A PROCEDEURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - QUINQUENNIO 2015/2020 - CIG 6168644EOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA AL CONSORZIO BACINO SA/2. GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA DI € 7.956,00 AL PIANO DI ZONA S6 - COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - PER L'ATTIVITA' "NIDO DEI CUCCIOLI" SVOLTA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPLENDOR PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE COMUNE CON ASSOCIAZIONE ASD DECOROSO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. BRIGIDA MARRA , LEGALE COSTITUITO DEL GRUPPO D'AVINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO.RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI  - PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TENUTESI NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE A.S. 2014/2015 - PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.788 DEL 30/12/2014 E SUCCESSIVO DECRETO DIRIGENZIALE N.1 DEL 15/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI TENUTESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIE CON ENTE PLANETARIO S. PIETRO - CONTESTAZIONE ATTI - ESPERIMENTO TENTATIVO DI BONARIA COMPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE STRORDINARIA VIA TAVERNA FRAZ. GAURO " AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGLIARULO COSTRUZIONI DI PAGLIARULO ANTONIO CON SEDE IN VIA PILA,2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIODI RICOVERO-CUSTODIA-CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " GREEN   PARK" CON SEDE IN TORRE DEL   GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 31.01.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO  DEL  COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA)  ALLA VIA MONTAGNELLE,2. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA "GREEN PARK " CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1 DEL 15.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE FATT. N622 DEL 31/12/2014 NUOVE POSTE SRL-AVVISI LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI, REDUCI E SIMPATIZZANTI DI MONTECORVINO ROVELLA PER FINALITA' SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "DEMOLIZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE A DISCARICA AUTORIZZATA FABBRICATO SITO IN VIA MAGELLANO 47 DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO RIPORTATO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SALERNO AL FOGLIO N° 10 PARTICELLA N° 13 DI PROPRIETA' COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO STIPULATA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S OF LONDON- LIQUIDAZIONE PREMIO A COPERTURA DELLA GARAZIA PER  IL PERIODO 31/12/2014 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. (LEGGE 219/81) - PERMESSO DI COSTRUIRE N° 98 DEL 22/07/2013 - DITTA: MAGLIARO ELENA, ORA MELILLO MARIO, DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE C.E.R. 20.03.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ECOAMBIENTE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "OBBLIGO STIPULA INFORMATICA DEI CONTRATTI" , ORGANIZZATO  DALLA SCUOLA DI  FORMAZIONE DIRITTOITALIA.IT - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 15.01.2015 ALLA DITTA MILLENNIUM COSTRUZIONI DI MARIO CITRO, CON SEDE IN VIA PARAPOTI, 11/A DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE S. EUSTACHIO-PEZZE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLA SUITE SICRAWEB – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  GPL PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIPOGAS SRL CON SEDE IN ALBANELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 4 TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE " EPSON ACULASER CX16 " MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. CONSIP. DITTA " INFORMATICA.NET", CON SEDE IN CATANIA ALLA VIA PALAZZOTTO, 16. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  20 DEL 20.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, SAN MARTINO E MACCHIA. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE N.O.E FINO AL 30 GIUGNO 2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO IN FAVORE DELLA DITTA LA SPLENDOR SNC - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI PIOVOSI ECCEZIONALI DEL 22 SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB SAS PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE EFFETTUATI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI SOCIETA’ COOP. SOCIALE", DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO PRIMO DELL’EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE DISTACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA E MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO” – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI NEL CIVICO CIMITERO" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI GIUSEPPE PRETEZZIELLO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIORELLKI GRAFICA SRL FATTURA N. 344 DEL 18/11/2014 E N. 624 DEL 28/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FERNANDO CAVALLO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.232 DEL 31/10/2014 DI € 4.448,37; N.264 DEL 30/11/2014 DI € 19.955,43; N.296 DEL 31/12/2014 DI € 13.826,47 ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE COMUNE  CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD DECOROSO - IMPEGNO SPESA PER SOMME DOVUTE ALLA SOC. GRUPPO D'AVINO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E RICARICA ESTINTORI COLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E NEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI.MA. ESTINTORI  DI DI FLORIO MARIO  CON SEDE IN VIA  PIEMONTE , N° 05 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 26 DEL 03.12.2014 ALLA DITTA COPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA E FATTURA N. 1/6074  DEL 15.10.2014 ALLA DITTA EDITEL SRL CON SEDE IN BELLIZZI, PER LAVORI DI "REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE, PROVENIENTI DALLA STRADA S.CROCE-NUVOLA, SISTEMAZIONE TRACCIATO FOGNA LOCALITA'  SPIRITO SANTO ALTEZZA PROPRIETA VASSALLO IVAN E RIPARAZIONE FOGNA VIA S. MARTINO-CORNEA ALTEZZA PROPRIETA'      PIZZUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SIAE PER GLI EVENTI”ESTATEMONTECORVINESE 2014”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL’INPS DI BATTIPAGLIA PER DURC IRREGOLARE –ART.4-D-P.R.207/2010 –DITTA SCORZIELLO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIRASOLE V. C/ COMUNE- COMPETENZE DOVUTE AL CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 211/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI ALL'AVV. ENRICO D'ANTONIO - LIQUIDAZIONE ACCONTI - COMPENSAZIONE  CREDITO/DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - A.S. 2013/2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO - 2^ ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C/ ASS. ASD DECOROSO - REDAZIONE PERIZIA TECNICA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. D. GALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE EFFETTUATE DURANTE IL  I-II-III-IV TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LA SPLENDOR  PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA'  PRESTATA NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/10/2014 – 31/12/2014 ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/8/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA G.VASSALLO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO  DEL 23/6/2010 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. ZOPPO.P.C. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/6/2012 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA SIG.RA BUFANO A.  C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/8/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DALLA  SIG.RA GRASSO M.  C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCM ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE  ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA R.C.M. ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE RATA N. 4 AVENTE SCADENZA 20/2/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL  PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/ DICEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA RSL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2013/14 - PRESA D'ATTO D.D. N.120 DEL 19/12/2014 DELLA REGIONE CAMPANIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL-IMPEGNO SPESA PER QUOTA ADESIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  ANNO 2015  AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CODICE DELLA STRADA- ITER COMMENTATO". LIQUIDAZIONE FATTURE  NR. 8175/VE1 - 8284/VE1 2015.  " EGAF EDIZIONI SRL"   - VIA  F. GUARINI  FORLI' (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA BIANCA DEL F.TO A/4 DA GR.80 - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA LS FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PAGNOTTO ADRIANO CON SEDE IN FELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN QUARTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 12/1/2015 DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UOD18-DIPARTIMENTO 52 CONTENENTE ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO  DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  TESTI NORMATIVI PER IL COMANDO P.M. - " IL CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO " ( BUSI) - " LA VIODEOSORVEGLIANZA  PER GLI ENTI  LOCALI ( MORIZIO)  - MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  5976057   DEL  30.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO  DIRETTO IN FAVORE DELLA LITOTIPOGRAFIA MULTISTAMPA S.R.L. - IMPEGNO SPESA NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.L.GVO 267/2000 E SUCC. M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 28/11/2014 ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLEPIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI VALLE PIANA-SA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 12.01.2015 ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE AL VICOLO GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZI " DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 13.01.2015 ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI " ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO ALLE NORMATIVE VIGENTI, SCUOLA DELL'INFANZIA S. EUSTACHIO ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI NOTIFICA  A.G.  - DITTA "MAGGIOLI S.P.A. " CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135094/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATITIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA " MAGGIOLIS.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2150346/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ANNO 2014.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PULIM 2000 DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/2/2012 - SORIENTE R. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME  PORTATE DAL PRECETTO DI PAGAMENTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 896/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DEI PICENTINI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), ENTE CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2015-28/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO SPESA PERIODO 01/01/2015-28/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROROGA ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA FINO ALLE OPERAZIONI DI GARA INDETTA CON DETERMINA A. T. N. 891 22/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SCERMINO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA  PER L'IMPIANTO ED ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO PONTE RADIO AD USO PRIVATO PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE-  CONTIRBUTO ANNO 2015   A FAVORE  DEL" MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE - DIVISIONE II" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE-TIPOLOGIA A" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 1° SAL ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE-TIPOLOGIA A" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 10% ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - REVOCA DETERMINE N° 11 DEL 12/01/2015 E N° 12 DEL 12/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS N° 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIDAZIONE  SALARAIO ACCESSORIO  ( SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - LAVORO STRAORDINARIO - TURNAZIONE ) AGLI OPERATORI DI P.M. - PERIODO 01.10.2014/31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO , CUSTODIA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER ANNI UNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL S.I.  DTT -D.P.R. 28 SETTEMBRE  1994, NR.  634 -PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  CONTENUTE NELLA BANCA DATI DEL CED  DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-  CANONE  RINNOVO ABBONAMENTO   E COSTI DEL  SERVIZIO  PER L'ANNO 2015 . - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO, SAN MARTINO E MACCHIA - AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 24/11/2014 DI € 3.064,86 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA CORALLUZZO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.74 DEL 12/11/2014 DI € 2.103,25 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "KRYPTON" DI LANZILLO RAFFAELE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448  ART. 27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - A. S. 2013/2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.81 DEL 19/11/2014 DI € 8.059,35 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "SNOOPY" DI ROSSOMANDO GRAZIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 24/11/2014 DI € 4.663,93 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "IL PAPIRO" DI FORTUNATO EMILIANA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER L'ANNO 2015 ALLA  RIVISTA " POL NEWS" -  " GRUPPO MAGGIOLI"  -VIA DEL CARPINO, 8  -SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  2148217 DEL 12/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA " ALD AUTOMOTIVE" S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288925 DEL 01.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE- "OLIVETTI S.P.A" CON SEDE IN  IVREA (TO) ALLA VIA  JERVIS,77.- LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 1134701925 DEL 31.12.2014 RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8209635 DEL 15/12/2014, ALLA ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 250 BUONI GASOLIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETà COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 4° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO  RISORSE STRATEGICHE CHE HA PARTECIPATO  ALL'ATTIVITA' DI  ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I. AFFIDATA ALLA SOCIETA’ SICUR SERVICE S.R.L., DA EBOLI (SA) - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAURUS ALLESTIMENTI DI LATRONICO GIOVANNI, DA MONTECORVINO ROVELLA, PER LA FORNITURA DI  MATERIALE INFORMATIVO PER IL SERVIZIO R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE RATA N. 3 AVENTE SCADENZA 20/1/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI CASSAZIONE  SPARANO G. C/COMUNE -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. MARTONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO DA FERULLO D. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 15/12/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA PITTA M. C/COMUNE - NOMINA LEGALE- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/9/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA CAVRIC J. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 31/1/2014 -  CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA ZUZIO A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO "RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA" DI CUI ALLA DET. N. 891 DEL 22/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE VERTENZA TRA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E SOC. DE FIAM SRL DA SERINO AV. LIQUIDAZIONE ULTIME 5 RATE A SALDO DELLE SOMME CONVENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  2/7/2014 - MINORE GIORDANO G. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2012 - MINORE  CHIEFFO M.F. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALEA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. QUINQUENNIO 2015/2020. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM CONCESSIONARIA MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 2^ GIORNATA DEL RICORDO - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE  LUGLIO /SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 10% ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ED ESERCITAZIONI AL CORSO  DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013-  PRESSO LA " S.S.D. SHOOTING RANGE   CAMPO DA TIRO"-  CON SEDE IN   GIFFONI V.P.  (SA) ALLA VIA COLLE DELLA MADDALENA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  2 DEL 31.01.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT.DONATO TORIELLO DA BELLIZZI (SA) PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD.IVA 2014 E MOD.IRAP 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/6/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALAL SIG.RA DE MARINO M. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  12/4/2014 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA  BARTILOMO M. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/3/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DA ROSSOMANDO A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  SERVIZIO  MENSA  SCUOLE  DELL'INFANZIA  ALLA  DITTA  P.A.  SRL  FOOD E SERVIZI  DI  PONTECAGNANO FAIANO -  PERIODO 7 GENNAIO/30 APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI D'ALESSIO CARMELA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SU 5 LINEE - IMPEGNO SPESA - PERIODO 7 GENNAIO/30 APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - MAGGIOLI S.P.A - CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) . LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1131549 DEL 30.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.11.2014/30.11.2014-  DITTA " GREEN PARK" S.R.L. CON SEDE IN TORRE DEL GRECO - VIA MONTAGNELLE, 2 (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  102 DEL 30.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI " MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE NELLA SCUOLA " R. TRIFONE " - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL DR. BUDETTI DEL  SERVIZIO DI RIORDINO  DELL'INTERO ARCHIVIO STORICO UBICATO AL PIANO -3 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE ATTREZZATE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO  STRAORDINARIO A N. 2 CITTADINI PER TRASPORTO IN AMBULANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI FINANZIATI CON FONDO DI SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO ICI DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  N. 698 DEL 07/11/2014 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOTRELLI SRL DELLA BOLLETTAZIONE DEL SALDO TARI 2014- IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE TERRENO USO CIVICO LEGITTIMATO CON DECRETO REGIONALE N.01 DEL27/01/2009 -SIG.RA GIANNOTTI RAFFAELA- TRASFERIMENTO CAPITALE DI AFFRANCO IN SOTTOCONTO FRUTTIFERO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA ALLA LOCALITA' MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - COMPETENZE TECNICHE INTERNE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. ALBERTO CORALLUZZO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA ALLA LOCALITA' MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORDO D'OPERA ALL'ARCH. FABRIZIO BALDI - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TES ENERGY SYSTEMS SRL CON SEDE IN BARI. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUL PLOTTER HP DESIGNER JET 500/800 IN DOTAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 ANNO 2014 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ED AVVISO DI GARA - APPROVAZIONE MODELLI DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DI IMPEGNO N. 861 DELL'11/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI CANCELLAZIONI ,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI TARI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ESPERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A PROCEDEURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA-QUINQUENNIO 2015/2020 GIG 5995807874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA -SERVIZI DI " MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE " -AFFIDAMENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'ENTE - CAVALLO ANTONIO CON SEDE IN CONTRADA CAPPELLA,2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) E DITTA  D'AURIA GIOVANNI CON SEDE IN VIA PONTEMILEO N. 27-29 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 31.10.2014 ALLA DITTA CAVALLO ANTONIO CON SEDE IN CONTRADA CAPPELLA,2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZI DI " MANUTENZIONE SCUOLABUS TARG. SA 639896 ". - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI COMPESAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI DEL 01.12.2014 PROT.N. 20561.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE ESECUTIVE ATTIVATE NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI MOROSI - IMPEGO SPESA PER COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. C. VITALE PER LA DEFINIZIONE DI N. 2 PROCEDURE - RIF. INCARICO DET. N. 532/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO PRIMO DELL'EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE STACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. ARTIGIANA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI COOP. SOCIALE", DA MONTECORVINO ROVELLA, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AVVOCATO LIQUIDATO NEL DECRETO INGIUNTIVO N. 481/2014 RESO DAL TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI PRESSO AGENZIA ENTRATE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO VERBALE COMMISSIONE U.V.I. - IMPEGNO SPESA DI € 2.340,80 PER RICOVERO SIG.RA S.S. IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO 18 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIRASOLE V. C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER SALDO COMPETENZE  DOVUTE AL C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " DEMOLIZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE A DISCARICA AUTORIZZATA, FABBRICATO SITO IN VIA MAGELLANO,47 DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA), RIPORTATO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SALERNO AL FOGLIO N.10 PARTICELLA N.13 - PROPRIETA' COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA). ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 27.6.2013 EMESSA DAL SINDACO PRO-TEMPORE DI PONTECAGNANO FAIANO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO,30 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO ALLE NORMATIVE VIGENTI ,SCUOLA DELL'INFANZIA S.EUSTACHIO.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI  CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE – ULTERIORE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL’OPERA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O.  PER GLI ANNI 2011 - 2012 - 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE ANNO 2014 SPETTANTE AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL TERRITORIO DI MONTECORVINO ROVELLA E MONTECORVINO PUGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 17.11.2014 ALLA DITTA GUI.DA S.N.C. DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI, CON SEDE IN VIA G. VICINANANZA,45 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI  ED ELETTRICI ,NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA EQUITALIA SUD SPA DEI CREDITI VANTATI DALLA DITTA C.E.M. SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI  SANIFICAZIONE AMBIENTALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI DI ANDREANI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLOGGI PRO-TERREMOTATI IN VIA C. MAIORINI ALLA LOCALITA' PONTE MILEO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - AFFIDAMENTO ALLE DITTE “ORVEDIL SRL”, “CEM S.R.L.” ED “EUROFERRAMENTA S.N.C.”, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MONTECORVINESE 2014-  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA SUL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL COMMERCIO FISSO  E PUBBLICI ESERCIZI  AFFIDATO ALLA DITTA INTERCOM SRL DI S. PIETRO AL TANAGRO + ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELEL ENTRATE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI -  2° SEMESTRE  2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 C. 2 DEL D.L.GVO N. 267/2000 - GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLE DITTE GIOCOLIBRO DA FORLI’ (FC), E PRISMA SRL DA SANT’ANTIMO (NA), SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE PARCO DEGLI ULIVI FRAZ. S. MARTINO MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N° 49 LOCALITÀ “FARAGNA” DEL P.A.F. 2004/2013: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA E RELATIVI ALLEGATI, E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE VERTENZA DE FIAM. SRL AV. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU ANNI  2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE RACCOMANDATE CON RICEVUTA DI RECAPITO PER N. 280 AVVISI ID MORA CANONE LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI  N. 4 SOGGETTI MOROSI -  NOMINA AVV.C. GIUBILEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA  AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA  - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI  N. 4 SOGGETTI MOROSI -  NOMINA AVV.A.LEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI  N. 4 SOGGETTI MOROSI -  NOMINA AVV. G. CECERE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A.   - M.E.P.A. CONSIP -PER L'ACQUISTO DI NR. 1 LETTORE  PORTATILE PER LA   LETTURA DEI DATI DI MICROCHIP IMPIANTATI NEGLI ANIMALI - DITTA  "SPRINT" CON SEDE IN  ROMA IN VIA SULBIATE, 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI  N. 4 SOGGETTI MOROSI -  NOMINA AVV. C. VITALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI  N. 4 SOGGETTI MOROSI -  NOMINA AVV. P.SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ISTANZA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI  N. 4 SOGGETTI MOROSI -  NOMINA VV. F. MAINA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE " LA LEGALITà SIAMO NOI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE GIUDIZIARIA PER RILASCIO IMMOBILI COMUNALI CONCESSI IN LOCAZIONE COMMERCIALE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DEL SISTEMA " AUTOSCAN" PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON  REVISIONATI -     "MAGGIOLI   CONCILIA SERVICE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE  IN CARTONE SENZA LEMBI PER    IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- DITTA " MULTISTAMPA S.R.L. - P.ZZA BUDETTA , 45 - MONTECORVINO ROVELLA (SA)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO APERTO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COFASER C/ COMUNE DI MONT. ROVELLA - ATTIVAZIONE PROCEDURA ARBITRALE - NOMINA LEGALE  DI FIDUCIA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL P.P. N. 0305/2013 3 N. 2117/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERVENTI STRETTAMENTE NECESSARI A GARANTIRE LE IMMEDIATE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' SULLA STRADA COMUNALE MACCARONERA-PEZZE" - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA GESTIONE E QUOTA CONTO CAPITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO STIPULATA CON LLOYD'S OF LONDON - IMPEGNO SPESA PER PREMIO DOVUTO PER IL PERIODO 31/12/2014 - 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE AMBITO SELE - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427 DEL 03/11/2014 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI ASTA SUL QUOTIDIUANO GAZZETTA ASTA E APPALTI  PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “C.B. SERVICE S.N.C. DI CAVALLO A. &amp; BRANCACCIO L.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA), DEI LAVORI DI SGOMBERO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SITI ALLA VIA BERNINI, N° 14, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE GIORNATA DEL RICORDO - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FIORI E SCRITTE PER LAPIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI  E ESENZIONI CONCESSE AI SENSI  DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO IUC -- IMPEGNO SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE -  RIMBORSO SPESE  BORSUALI ANTICIPATE DALL'AVV. A. MELE, CONVENZIONATA CON L'ENTE  NEL PERIODO 30/1/2012 - 30/1/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2009. LIQUIDAZIONE ALLA EQUITALIA SUD SPA DEI CREDITI VANTATI DALLA DITTA “ARTELUCE DE FILIPPO DI DE FILIPPO ANTONIO” DA MERCATO SAN SEVERINO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIOE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  CONSORZIO AUTORITA' DI AMBITO SELE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DEL F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE DELLA DITTA “FERRAMENTA ERRA S.N.C. DI ERRA ROCCO E ALFREDO &amp; C.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N.  F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 - RIMBORSO  IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONE QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE RATA N. 2 AVENTE SCADENZA 20/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE VERTENZA TRA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E SOC. DE FIAM SRL DA SERINO AV.LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DELLE SOMME CONVENUTE. D.L. 66/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE SU TERRENI DEL DEMANIO D'USO CIVICO NON LEGITTIMATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE EX ART. 7 DELLO STATUTO ALLA SOCIETA' G.A.L. IRNO PICENTINI - GIFFONI VALLE PIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2015 ALLA RIVISTA " LA VOCE DEI VIGILI URBANI" -  GRUPPO EDITORIALE " EDIPOL" - VIA PALMANOVA, 67. MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  ALLA RIVISTA ON-LINE PER LA POLIZIA LOCALE "POLNEWS" -  ANNO 2015 - "MAGGIOLI  S.PA." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21405521 DEL 31/10/2014 ALLA MAGGIOLI SPA - ACQUISTO APPLICATIVO J-TRIB. TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICHI LEGALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROCCO NIGRO/CARLA COCORULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA D'ATLETICA ALLA LOCALITA' MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ING. CENTRELLA BRUNO - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE INCARICO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E COORDINEMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. MINARDI FRANCESCO SAVERIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DI INA ASSITALA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. O.VASSALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "MARIO GENOVESE E FIGLI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA  DA CERRATO A. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA TORTORA M. G. AVVERSO SENTENZA TAR N. 1799/2013 -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA  PER VEICOLI  CONFISCATI O SEQUESTRATI IN APPLICAZIONE  ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA " SOCCORSO STRADALE VOTA MARCO" - VIA A. VESPUCCI KM. 67,400 - PONTECAGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE  PER IL COMANDO P.M. - PERIODO  24.09.2014/30.09.2014 - DITTA " OLIVETTI S.P.A.- VIA JERVIS, 77 IVREA (TO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA AL 31/12/2014 E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA ATTIVITà CIMITERIALE.CODICE CER 20 03 99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI NOLEGGIO  LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.11.2014/30.11.2014 - DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA - VIA GUSTAVO EIFFEL, 15  ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIALE  PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  DEL 09/05/1974 - AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE DEL PODERE  N. 106 D'ORDINE - LEGITTIMATO  AL SIG. SESSA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- FATTURA NR. 2141592/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE DA "MAGGIOLI S.P.A."  CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. - NOTIFICHE A.G.  - SERVIZIO DI RECAPITO  DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (   CAD 2014 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 7823/2007 - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'EX DIPENDENTE A. CIOFFI PER PROPRIA DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ EDIL SCAVI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. O.VASSALLO (RIF. INC. DEL . G.C. N. 19/2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO COMUNE C/ VASSALLO GERARDO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. LUCIA CATAPANO - RIF. INC. DEL.G.C. N. 182/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA RISORSE STRATEGICHE ED AREA SERVIZI ALLA PERSONA - INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI DESTINATARI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR IMP. O. MAZZITELLI C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. MONTEFUSCO (RIF. INC. G.C. 280/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. C. GIUBILEO PER N. 6 PROCEDURE DEFINITE - R.F. INC. DET. 137/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 2680/2007 - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENTE DALL'ING.PAOLO CARRAFIELLO, CAPOAREA TECNICA,  PER PROPRIA DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA S4 - ANNUALITA' 2014 - TRASFERIMENTO 2^ QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/A DEL 29/09/2014 DI € 10.275,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA MARFLOR SRL - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 31/05/2014 DI € 1.925,00 (IVA INCLUSA) E N.299 DEL 30/09/2014 DI € 2.225,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA SUPERSEMAR - SOCIETAA' COOPERATIVA DI MONTECORVINO ROVELLA PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2014 DEL 13/10/2014 DI € 50,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CARTOLIBRERIA KRYPTON DI LANZILLO RAFFAELE - MONTECORVINO ROVELLA - PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO DA GIFFONI VALLE PIANA PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO DA GIFFONI V. P. PER RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTO RICADENTE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "SAN MARTINO" ALLA DITTA PANICO GERARDO, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE DELLA DITTA “ARTFER LAVORAZIONE DEL FERRO DI NOVELLINO LAZZARO”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. ACCOGLIMENTO COMPENSAZIONE  DELLA DITTA “ORVEDIL DI EREDI OLIVIERI G. SDF”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA MANCINI V. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  STUDIO LEGALE MARENGHI &amp; ASSOCIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE EX ART. 7 DELLO STATUTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE G.A.L. IRNO PICENTINI DA GIFFONI VALLE PIANA. COMPENSAZIONE DEBITI/ CREDITI FRA I DUE ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE S. EUSTACHIO-PEZZE " - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLENNIUM COSTRUZIONI  DI MARIO CITRO CON SEDE IN VIA PARAPOTI,11/A DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. P. SALERNO  PER N. 8 PROCEDURE  DEFINITE  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 130/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. C. VITALE PER N. 3 PROCEDURE  DEFINITE  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 132/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. C. VITALE PER N. 3 PROCEDURE  DEFINITE  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 831/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. 2014CIRCOLARE N°1281/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNI 2012 E 2013 AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER ESPLETAMENTO DI INCARICHI LEGALI - IMPEGNO SPESA ULTERIORE QUOTA A CARICO DEL B.P.  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AV. F.MAINA  PER N. 1 PROCEDURA DEFINITA  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 828/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AV. G. CECERE PER N. 3 PROCEDURE DEFINITE  (RIF. INCARICO DET. ARS N. 134/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO CIOCIOLA V. C/ C0MUNE  - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. M. FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A.A. N.  725 DEL 12/11/2014 AD OGGETTO: " OPPOSIZIONE A D.I.  DITTA DE FIAM - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A.PIERRI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, DAL  01/10/2014 FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE AISLA ONLUS DI MILANO PER L'INIZIATIVA "ICE BUCKET CHIENA SLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S4 - ANNUALITA' 2014 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.I.C.R.E.E. ANNO 2014 - IMPORTO € 410,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - 2° SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI  - NOMINA AVV. C. GIUBILEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI  - NOMINA AVV. A. LEO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI  - NOMINA AVV. G. CECERE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI EREDI  DEL DIPENDENTE M. D'ARMINIO, DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, INDENNITA' DI PREAVVISO E INDENNITA' FERIE NON GODUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASMEL - IMPEGNO SPESA  PER QUOTA FONDO PATRIMONIALE E PER QUOTA ASSOCIATIVA - 2°  SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO "NIDO DEI CUCCIOLI" - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 2.690,00 ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO PER REDAZIONE N.47 RELAZIONI AFFERENTI AL SETTORE GIUSTIZIA MINORILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO PRIMO DELL'EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE STACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. ARTIGIANA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELL’ENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “GRUPPO ALIBERTI S.R.L.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERSONALE AREA TECNICA COMUNALE - INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 2 LETT. F) DEL CCNL 01 APRILE 1999 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24 DEL 28.4.2014 E N. 45 DEL 09.10.2014 ALLA DITTA F.S.G.S.R.L. CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIE N.20/22  EBOLI, PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI MESSI COMUNALI STRAORDINARI NEL PERIODO  DAL 7 AL 25 LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - NOMINA AVV. C. VITALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - NOMINA AVV. F.MAINA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE  PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - NOMINA AVV. P. SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 C.C.N.L. 1/4/199 9- ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'  AI  DIPENDENTI DELL'AREA  AMMINISTRATIVA - ATTRIBUZIONE COMPENSO  PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA EQUITALIA SUD SPA DEI CREDITI VANTATI DALLA DITTA C.E.M. SRL, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA IPOGEST SAS  DA SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI  DI ACCERTAMENTO   PER OMESSO/ PARZIALE  PAGAMENTO DELLA TARSU RIFERITA AGLI  ANNI 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130 DEL 08.4.2014, N° 131 DEL 08.4.2014 E N. 132 DEL 08.4.2014 ALLA DITTA €UROFERRAMENTA SNC,  CON SEDE IN VIA PACE,31 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER FORNITURA MATERIALE,MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI. -COMPENSAZIONE TARI ANNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11.3.2014 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO,30 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI " DEMOLIZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DEL LOCALE CALDAIA PERICOLANTE E SPICCONATURA INTONACO AMMALORATO " FABBRICATI PRO-TERREMOTATI IN VIA C. MAIORINO LOCALITA' PONTE MILEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER I BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 15/05/2014 DI € 286,70 (IVA INCLUSA) ALLA CGIL CAMPANIA SRL DI NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - A.S. 2013/14 - RETTIFICA DETERMINA N.336 DELL'8/5/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.292 DEL 31/08/2014 DI € 11.319,41 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA RESO IN FAVORE DI N.80 MINORI , SVOLTO DAL 28 LUGLIO ALL' 8 AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA 74 TER N.137 DEL 01/10/2014 ALLA DITTA METE INFINITE - VIAGGI E TURISMO - DI MONTECORVINO ROVELLA . IMPORTO € 18.360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - PERIODO 31/03/2014-29/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DAL CURATORE FALLIMENTARE DELLA IMPRESA EDILIE E STRADALE DI LUPO DEDALO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'INIZIATIVA "ICE BUCKET CHIENA SLA" PROMOSSA DAL COMUNE DI CAMPAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  N. 990/2014  RESO DAL TRIBUNALE DI AVELLINO SU RICORSO DELLA DITTA DE FIAM - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. PIERRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL PROGETTO "SPORTELLO ASCOLTO CENTRO FAMIGLIE" PROMOSSO DALLA COOP. SOCIALE "FILI D'ERBA " DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ALLA DITTA “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. – SERVIZI CIMITERIALI”, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.- DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE DA "MAGGIOLI S.P.A. ", CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) , PER SERVIZIO DI  RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI C.A.D. - GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L' ANNO 2015 - " PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE  STRADALE" -  DITTA "EGAF"- FORLI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,  CURA, SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO   COMUNALE - PERIODO 01.10.2014/31.10.2014- DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ED ALLENAMENTO PER L'ANNO 2014   DEGLI  OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO  DI TIRO PRESSO IL  "TIRO A SEGNO NAZIONALE " DI EBOLI - VIA SERRACAPILLI, 165.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. F67/07/280020 VIGENTE DAL 28/8/2009 AL 28/8/2010 -RIMBORSO IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONI QUOTE FRANCHIGIA PER SINISTRI INDENNIZZATI - LIQUIDAZIONE 1^ RATA CON SCADENZA 20/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI D'ALESSIO CARMELA DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SU CINQUE LINEE  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  CUSTODIA  E MANTENIMENTO  DEI CANI DI PROPRIETA' DELL' ENTE  STERILIZZATI E SOGGETTI A CONVALESCENZA PER IL SUCCESSIVO AFFIDO A PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO-TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO-1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 9° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE  SEDUTE CONSILIARI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE SALDO PER SEDUTA DEL 4/8/2014 E  LIQUIDAZIONE PER SEDUTA DEL 22/9/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI DA RICONOSCERE IN FAVORE DI LEGALI PER INCARICHI ESPLETATI PER LA DIFESA E LA TUTELA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 17.6.2014 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO, N°30 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE PER AUTOMAZIONE CANCELLO, SCHEDA ELETTRICA; TELECOMANDI E QUALSIASI ALTRO MATERIALE PER DARE FINITO IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, PRESSO CASERMA CARABINIERI DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 11.3.2014 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO,30 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " RIMOZIONE E TRASPORTO DI MATERIALE A SEGUITO DI DISTACCO DI ROCCIA  SU VIA MIGLIARO FRAZ.MARTORANO ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAURUS DA  MONTECORVINO ROVELLA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER I CONTRIBUENTI TARSU ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA (D.LGS. 118/2011 E SS.MM.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2014/15 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIIDANA " (2-21 FEBBRAIO 2015) (COD. ISTAT INDAGINE 002004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO NOTIFICATE AI SENSI DEL  R.D. 639/1910   - APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI DESTINATARI DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE DA CEDERE A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI MORA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO CAUCEGLIA E PALAZZO PANICO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPLICATIVO "GOLD" ANNO 2014- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTAZIONE SALDO TARI ANNO 2014 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOGET SPA  DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  COSAP/ICP - ART. 6 DEL CSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL - LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI, PER FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI,  PRIMA DELL'ACCENSIONE STAGIONE INVERNALE 2014/2015" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MI.DI. IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO", CON SEDE AL VICOLO GELSO, N° 24 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUI.DA S.N.C. DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI CON SEDE IN VIA VICINANZA, 15 DI MONTECORVINO ROVELLA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 04.9.2014 ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO CON SEDE IN VIA PIANELLA - LOC. MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA  (SA), PER LAVORI DI "RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE CON INSTALLAZIONE DI VETRI, PANNELLI DI BACHELITE, SERRATURE E MEC WAS, NEI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - ULTERIORE PROROGA FINO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL VINCITORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 - ART.66 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.15 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHGIA IN FAVORE DI GROUPAMA ASSICURAZIONI - RIFERIMENTO POLIZZA ASSICURATIVA  RCT/RCO N. F67/07/280020 - PIANO DI  DILAZIONE DEBITO - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER TRIBUTI COMUNALI RD. N. 639/1910 -APPROVAZIONE ELENCO TITOLI ESECUTIVI  PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA DELLE FATTURE 838-969-1108-1240-1367-1496/2013 - D.L. N° 66/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/06/2014 – 30/09/2014 ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DEI PICENTINI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI E NON PROVENIENTI DALLA ATTIVITà CIMITERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD SRL DA BATTIPAGLIA - D.L. N° 66/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO  CONSIP PER L'ACQUISTO  DI NR. 4 TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE  EPSON ACULASER 1600 - DITTA  " INFORMATICA NET  S.R.L."  VIA PALAZZOTTO, 16 (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  SERVIZIO  NOTIFICHE A.G. - SERVIZIO DI RECAPITO CAN- MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO DI MONTECORVINO ROVELLA, ANNO 2014" - INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE SCHEMA BANDO, DISCIPLINARE E CONTRATTO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARD &amp; SOFT HOUSE SRL DA BATTIPAGLIA (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ERREBIAN - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4  NOVEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015 - ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E  MEDIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO D'ASTA .LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE  GU.RI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLE RIVISTE " I SERVIZI DEMOGRAFICI" E " LO STATO CIVILE ITALIANO" - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' DA CEDERE A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE  DI  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL  COMANDO P.M. - DITTA " ALD AUTOMOTIVE  ITALIA  "  -  VIA G. EIFFEL, 15 ROMA - PERIODO 01.10.2014/31.10.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/2/2012  - SORIENTE ROBERTA C/ COMUNE - PRECETTO DI PAGAMENTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA  SENTENZA  DEL  G.D.P. N. 896/2013  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE  VERTENZA TRA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISITICA SPORTIVA SC DECOROSO MONTECORVINO - LIQUIDAZIONE 1^ RATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERVENTI STRETTAMENTE NECESSARI A GARANTIRE LE IMMEDIATE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' SULLA STRADA COMUNALE MACCARONERA-PEZZE" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTONCINI  COLORATI DEL F.TO A/3 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA  PER UFFICI COMUNALI DEL F.TO A/4  DA GR. 80 DI COLORE BIANCO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPLENDOR PER IL SERVIZIO DI PULIZIA RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSUCURATIVE RISCHI VARI - PERIODO 28/8/2014 - 28/8/2015 -  LIQUIDAZIONE PREMI A UNIPOL ASSICURAZIONI TRAMITE GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA, ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIPOGAS SRL CON SEDE IN ALBANELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SOC. ITALTELECOM C/  COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DIANNZI AL TRIBUNALE DI ISERNIA - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI E NON, PROVENIENTI DALLA ATTIVITA' CIMITERIALE, CER 20.03.99.AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 15.5.2014 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI PRETEZZIELLO GIUSEPPE CON SEDE AL VICOLO CASTELLO,35 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI " DI FORNITURA E POSA IN OPERA TERMOCONVETTORE NELLA SCUOLA PRIMARIA " G. D'ANNUNZIO " FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TA.RI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA INDIVIDUALE  PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO - CANONE ANNO 2014 -" MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER SERVIZI - PRAT. NR.  346208/CAU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA CARMINE/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 81/2013 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/6/2011 - MINORE L.Z. -  ESECUZIONE SENTENZA N. 781/2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL SIG. D. FERULLO C/ COMUNE - NOMINA LEGAL E- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO URBANO ZONA PIANO" - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE DISTINTE IN CATASTO TERRENI AL FG. N. 14 PARTT. NN. 977 E 1482 IN DITTA FERULLO DOMENICO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO E DISPOSIZIONE DEPOSITO ALLA CASSA DD.PP. DELL’INDENNITà NON CONDIVISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  N. 6405/2014 EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DEL CURATORE FALLIMENTARE DELLA CORVINIA LAVORO SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO FINO A 40.000,00 EURO O COMPRESO TRA 40.000,00 E 100.000,00 EURO, AI SENSI DELL'ART. 125 E DELL'ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 05 DEL 08.9.2014 ALLA DITTA " ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PR SERVIZI DI " MANTENIMENTO DI HABITAT PER LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI A RISCHIO ESTINZIONE - INTERVENTO B.1 MANTENIMENTO DELLE RADURE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLE DITTE DI FIDUCIA DELL'ENTE. DITTA  CAVALLO ANTONIO CON SEDE IN CONTRADA CAPPELLA N. 02  DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) E DITTA  D'AURIA GIOVANNI CON SEDE IN VIA PONTE MILEO N. 27 -29  DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERVENTI STRETTAMENTE NECESSARI A GARANTIRE LE IMMEDIATE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' SULLA STRADA COMUNALE MACCARONERA-PEZZE" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA S4 - PROSECUZIONE SERVIZI ESSENZIALI PER L'ANNUALITA' 2014 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO - 1^ SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/6/2011 - MINORE L.Z. - ESECUZIONE SENTENZA N. 781/2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MNT. ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA EDIZIONE DELLA "GIORNATA DEL RICORDO" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE LUGLIO /SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 17/06/2014 DI € 13.976,89 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AICREE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO  LAVORO STRORDINARIO - TURNAZIONE - REPERIBILITA'  - PERIODO 01.07.2014/30.09.2014-  AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO - PERIODO 27 OTTOBRE / 19 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 31/05/2014 DI € 17.467,88 ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE A CREDITORE DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 3° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL TRIMESTRE   LUGLIO / SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "S.C.  DECOROSO MONTECORVINO" - IMPEGNO SPESA A COPERTURA DELLA 1^ RATA DI DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER IL COMANDO P.M. DITTA MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08. PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E PER ORGANI ISTITUZIONALI AFFIDATO IN FAVORE DELLA  MULTISTAMPA PER IL PERIODO 1/7 - 31 /12/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI STENOTIPIA  E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI AFFIDATO PER IL PERIODO 1/8 - 31/12/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIRASOLE VERONICA -  DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA CARMINE/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 81/2013 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA 2° ACCONTO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO- CURA - SOSTENTAMENTO -CUSTODIA CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE  -   DITTA " GREEN PARK  S.R.L.  TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI CONTROLLO ZTL VIA CERINO E VIA VICINANZA – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/2014 ALL’ING. MALTESE EMILIO, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO 2014 COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA - AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2133371/2014 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA’ MONTECORVINO S.R.L., DA LUCERA (FG)  – LIQUIDAZIONE  ULTERIORE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE QUINTA LINEA DI TRASPORTO SCOALSTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - AFFIDAMENTO ALAL DITTA D'ALESSIO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65 DEL 30.8.2014 ALLA DITTA SPEEEDY WASH SOC. COOP. A.R.L., PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO " G. D'ANNUNZIO " FRAZ. MACCHIA, A SEGUITO DI ATTI VANDALICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA PERIODO 01/09/2014 FINO A CONCLUSIONE PROCEDURA DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 409 DEL 30.12.2013 E N.22 DEL 28.01.2014 ALLA DITTA DI MARTINO SRL CON SEDE IN VIA S. GIORGIO, 1A GIFFONI VALLE PIANA (SA), PER FORNITURA MATERIALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI  DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 15.05.2014 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI PRETEZZIELLO GIUSEPPE CON SEDE AL VICOLO CASTELLO,35 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AULA CONSILARE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS-NATURALEUTENZE COMUNALIANNO 2014/2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. CAMPANIA GAS ( COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA- MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIANO PRIMO DELL'EX TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE STACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULI PARTECIPAZIONE E OFFERTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DI  PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN  PERITO E DI UN  MEDICO LEGALE PER  REDAZIONE PERIZIE DEI DANNI CAUSATI DA INSIDIA STRADALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2116772  E  N. 2117458 DEL 31/03/2014  MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI -  ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "METE INFINITE" DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/01/2014 – 31/05/2014    ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA’ MONTECORVINO S.R.L., DA LUCERA (FG)  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO   NR. 3 ARMADIO SPOGLIATOIO  MEDIANTE PROCEDURA   O.D.A. MERCATO ELETTRONICO CONSIP - DITTA RIGANELLI  DI RIGANELLI RUBIA E C. S.A.S. CON SEDE  IN CORRIDONIA  (MC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.137 DEL 30.04.2014 DI € 15.512,80 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312 DEL 30/08/2014 CKC GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA  MAGGIOLI  SPA  FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO TASI  - CIG. Z8810F0C27 - IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL  COMANDO P.M. - PERIODO 01.09.2014/30.09.2014 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" - VIA G. EIFFEL, 15-ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 22/4/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALLA SIG.RA LUPO ROSANNA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/12/2012 - LUCIBELLO ANTONIO  C/COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE  DI MONT.ROVELLA - CONFERMA INCARICO LEGALE ALL'AVV. L.VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/9/2013 - VILLANI DANILE C/COMUNE - RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE  DI SALERNO - CONFERMA INCARICO LEGALE ALL'AVV. E.D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25/9/2007 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALLA SIG.RA MONTELLA AUTILIA  - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO  E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI V.P. SA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 2/2/2008 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DALLA SIG.RA TAVARONE ANNA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/3/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DAL SIG. CALORE PAOLO - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI ED INTERVENTI ALL'ASSISTENTE SOCIALE CARLA MURO AFFERENTI AL SETTORE GIUSTIZIA MINORILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI PIOVOSI ECCEZIONALI DEL 22 SETTEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CINEFORUM - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DITTA CAVALLO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.219 VIA CARMINE MAIORINI -DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003- DETERMINAZIONE CANONI DI FITTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1998- DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 02/07/2014 IPOGEST SAS DI SANDRO IAFANTI E. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACI N. 9061 DEL 28/03/2013  AL NETTO NOTA CREDITO N. 17113 DEL 06/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU -TARES -  ANNUALITA'  DAL 2009 AL 2013 - APPROVAZIONE ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL PERIODO 1/9 - 31/12/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESA DI € 117,30 ALL'ASL SALERNO PER VALIDAZIONE TABELLA DIETETICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI DEL  4/8/2014 E DEL 5/9/2014  - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT. SSA  FLORIANA FILIPPONE (IN ACCONTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014-APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DELL'11/7/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "MODIFICHE AL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. OPERA  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 18.6.2014 ALLA DITTA VENERUSO FRANCESCO CON SEDE IN VIA OLEVANO, N.36 DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA), PER FORNITURA E RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE " MOVIMENTO  U.N.A.  CARMINE LONGO " CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA)  PER IL SERVIZIO TRASPORTO CANI DI PROPRIETà DELL'ENTE   AFFIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DISPOSITIVO "AUTOVELOX 104 C/2" - DITTA"  SODI SCIENTIFICA S.P.A." CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB S.A.S DA EBOLI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALI. FATTURE N 45/2013 E N. 54/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 22/05/2014 DI E 2.202,20 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CAESAP SOC. COOP. DI ACERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL 22/05/2014 DI € 4.404,40 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CAESAP SOC. COOP. DI ACERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 27/06/2014 DI € 3.003,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CAESAP SOC.COOP. DI ACERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.98 DEL 31/03/2014 DI E 17.745,16 ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE RESO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MANUFATTI NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/2014 ALLA DITTA I.B.C. DI AIELLO CARLO, DA MONT. ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 C. 2 C.C.D.I. ANNO 2010 - RIPARTIZIONE ECONOMIA DI SPESA SU VALUTAZIONE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EDE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PAGNOTTO ADRIANO CON SEDE IN FELITTO - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE A LE LEGGI D'ITALIA, CODICI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI, ECC. - LIUIDAZIONE ALLA WOLTER KLUWER CANONE DI ABBONAMENTO PERIODO 1/72014 - 30/6/23014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA VASSALLO E. + 2  QUALI EREDI DI D'AMBROSIO T. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO TRASPORTO SCOLASTICO 2014-2015 ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUANLI E UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPLENDOR PER SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RECUPERO URBANO ZONA PIANO" - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE DISTINTE IN CATASTO TERRENI AL FG. N. 14 PARTT. NN. 977 E 1482 IN DITTA FERULLO DOMENICO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 990/2014 RESO DAL TRIBUNALE DI AVELLINO SU RICORSO DELLA DITTA DE FIAM - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A.A. N. 542 DELL'1/9/2014, AD OGGETTO: "SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE - PERIODO 1/8 - 31/12/2014 - IMPEGNO SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI NEL CIVICO CIMITERO" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA - SCHEMA LETTERA DI INVITO, MODULI PARTECIPAZIONE E OFFERTA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 DEL 13.6.2014 ALLA DITTA T.A.M.I.S.A.S. DI VOTO ALESSANDRO &amp; C. CON SEDE AL VIALE PIOPPI,18 DEL COMUNE DI SALERNO. SERVIZIO ENDOTERAPICO A BASSA PRESSIONE CONTROLLATA SU N. 56 PIANTE DI PLATANO, PER TRATTAMENTI CONTRO L'INSETTO CORYTHUCA CILIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO NOTIFICA ATTI    A.G. - " MAGGIOLI S.P.A." - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI  VERBALI DI VIOLAZIONE DEL  CODICE DELLA STRADA  COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE NOTIFICA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.08.2014/31.08.2014 - DITTA "  GREEN PARK" - VIA MONTAGNELLE, 2 - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CAPOLUOGO E  FRAZIONI. AFFIDANENTO A DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI IN MONTECATINI TERME - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448 - ART.27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - A.S. 2012/2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA INDIVIDUALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO - CANONE ANNUALE 2013- " MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI - PRAT: 346208/CAU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE ALLA  BANCA DATI : LE LEGGI D'ITALIA, I CODICI D'ITALIA,  LEGGI REGIONALI.  ECC. , STIPULATO CON LA WOLTER KLUWER ITALIA SRL - IMPEGNO PSESA PER CANONE DOVUTO PER IL PERIODO 1/7/2014 - 30/6/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL PIAZZALE  ANTISTATNTE IL CIVICO CIMITERO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PASTICCERIA  GIANNI DI CORALLUZZO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ.LAVORO UIL/FP C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. D'ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SINNO ANNA TERESA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CTU, DOTT. A. DANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTO UMIDO ORGANICO C.E.R. 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO LA PIATTAFORMA DE FI.AM SRL DI SERINO (AV). RISOLUZIONE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA SRL  PER IL PERIODO 1/7 - 31/12/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEOM. ANTONIO SCERMINO CON SEDE IN SALERNO - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE - PERIODO 1/8 - 31/12/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI - PERIODO 28/8/2014 - 28/8/2015 - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE, PER L'ANNO 2014, DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 DEL CCNLL 01/04/1999 AI DIPENDENTI INQUADRATI  NELL'AREA FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTONCINI COLORATI F.TO A/3 PER SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DI GEFINA BROKER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI  LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.27 - A.S. 2011/12 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (MEDIA) E SUPERIORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 1.140,00 ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO PER REDAZIONE N.19 RELAZIONI AFFERENTI AL SETTORE GIUSTIZIA MINORILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO " G. D'ANNUNZIO  FRAZ. MACCHIA", A SEGUITO DI ATTI VANDALICI, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEEDY WASH  CON SEDE IN BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIOINI, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 A DITTE ESTERNE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTAZIONE . - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER COMPATIBILE  PER STAMPANTE " EPSON ACULASER"   CX16-CX16NF- CX16DT- CX16DNF- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA.- DITTA "REFILL S.R.L."-  REGGIO EMILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 50 ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO. DITTA " 3 G ITALIA S.R.L." CON SEDE ALLA Z.I.  -  SANTA SABINA  S.N.C.,- 06134 PERUGIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2947/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 5 GRUPPI DI CONTINUITà  PER P.C.  IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - DITTA " PC PROJECT  S.R.L." - CON SEDE IN MORENA (RN)- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE TRIMESTRE APRILE- GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED  ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.08.2014/31.08.2014- FATTURA NR.  183375/2014 -DITTA  " ALD AUTOMOTIVE  ITALIA", CON SEDE IN ROMA  ALLA VIA G. EIFFEL, 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 -LIQUIDAZION STRORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.07.2014/31.07.2014. DITTA " ALD AUTOMOTIVE" , VIA G. EIFFEL, 15 - ROMA . LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  156065/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,CUSTODIA,  CURA, SOSTENTAMENTO  DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) . LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  68/2014 - PERIODO 01.07.2014- 31.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 25 BLOCCHETTI PER REDAZIONE " VERBALE  DI  ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S." - DITTA " INTERCOM" CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA). - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470/1 - 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  2014 ASSISTENZA  E MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO FISSO E PUBBLICI ESERCIZI ALLA DITTA INTERCOM SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERVENTI MINIMI STRETTAMENTE NECESSARI A GARANTIRE LE IMMEDIATE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' SULLA STRADA COMUNALE MACCARONERA-PEZZE" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E MODULO OFFERTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI COTTIMO FIDUCIARIO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA PERIODO 01/08/2014 FINO A CONCLUSIONE PROCEDURA DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>-REVOCA-AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI ALLA DITTA DADA S.A.S. DI CARRANO ANTONJ CON SEDE AL VIALE  SPAGNA ZONA INDUSTRIALE BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL  23 .06.2014 ALLA DITTA SALVATORE COSTRUZIONI S.A.S. CON SEDE AL CORSO VITTORIO EMANUELE,74 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI " RIPARAZIONE TRATTO DI STRADA AL CORSO UMBERTO  I° ANTISTANTE FABBRICATO DI PROPRIETA' VOLPE RAFFAELE, PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE AI LOCALI DI PROPRIETA' VOLPE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N° 483 DEL 10/07/2014 E PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA “GRUPPO ALIBERTI S.R.L.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) PERIODO 01/07/2014 FINO A CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATT. N.497 DEL 25/06/2014 ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI  ROGATI NEL 1°SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO ED URGENTE ALLA DITTA NAPPI SUD  DA BATTIPAGLIA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER COMPONENTI INFORMATICI  IN DOTAZIONE ALL' AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA L.S. FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2014 - ESECUZIONE INTERVENTI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO  DA ATTRIBUIRE AL PERONALE DIPENDENTE - 2°  TRIMESTRE  2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOPERATIVA PROGETTO 2000 DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 VOLUME ANTICORRUZIONE E N. 1 VOLUME TESTO UNICO ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 VOLUME GUIDA NORMATIVA 2014  - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI -  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPLENDOR PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB ATTIVATO CON LE GRAFICHE GASPARI - LIQUIDAZIONE CANONE SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL P.P. N. 9305/2013 E N. 2117/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 22 L. 689/91 LAMBIASE C. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. CAVALLO (RIFERIMENTO INCARICO DET. A.A. N. 309/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO ORGANICO - ACCERTAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE IRREGOLARITA' SERVIZIO PRESTATO  DALLA DITTA DE FIAM SRL.- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'AREA VIGILANZA- INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà ART.17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 01.APRILE 1999 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROVENZA ACHILLE SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SINNO A.TERESA C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER SALDO COMPENSO DOVUTO AL CTU DOTT. A. DANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA FILIPPONE - PERIODO 1/1 - 30/6/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL PERIODO  GENNAIO /GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOP 88 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURNAZIONE - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA'- LAVORO STRAORDINARIO   - PERIODO 01.04.2014/30.06.2014- PERSONALE IN SERVIZIO  AL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI DEL F.TO A/4 DA GR. 80 DI COLORE BIANCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI CER PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI V. P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA  COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE  FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA- LIQUIDAZIONE RATA N. 7 IN SCADENZA AL 10/7/2014 A SALDO DEL PIANO DI DILAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,  CUSTODIA, CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK" S.R.L. CON SEDE IN  TORRE DEL GRECO (NA) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-  DITTA " ELECTRONIC  WORLD"  DI SABATINO GIUSEPPINA, VIA TESAURO, 14 - GIFFONI V.P.  (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A CONGUAGLIO DEL  COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI, DOTT. GIOVANNI VOLPE, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL  1° SEMESTRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA " IL PERSONALE.I"  ATTIVATO CON MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA “GRUPPO ALIBERTI S.R.L.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) PERIODO 01/07/2014 FINO A CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI AFFIDATA ALLA MULTISTAMPA  SERL PER IL PERIODO 1/1 - 30/6/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DIRITTI DI ROGITO 1° SEMESTRE 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZINOE LISTA DI CARICO 2014  CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE -AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' HARVARD GROUP SRL ACCREDTATA MEPA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI -LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC  PER SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI  AFFIDATO ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE PER IL PERIODO 1/1 - 30/6/2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE CONVOCATA PER IL GIORNO 11/7/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8207012 DEL 10/06/2014, ALLA ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 350 BUONI GASOLIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETà COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE PER  IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE -  ADESIONE CONVENZIONE " CONSIP S.P.A"  CON "OLIVETTI - CON SEDE IN IVREA ALLA VIA  JERVIS, 77 (TO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLE MODIFICHE AL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO SVOLTOSI IN DATA 26 GIUGNO 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA  - 2° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI COMPENSAZIONE DI CREDITO/DEBITO E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.120 DEL 30/04/2014 ALLA DITTA SUPER SEMAR S.C. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO MORTALE DEL 13/9/2010 CITRO STEFANO LUCIO-   CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA GRUOPAMA ASSICURAZIONI C/ COMUNE - NOMINA LEGALE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE NEOPOST - IMPEGNO SPESA . AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 84 DEL D.L.GS N° 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA S.PERONGINI C/COMUNE - ESECUZIONE ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI SALERNO -  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.473/2014 DEL 19.06.2014 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DA SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA DI N.7 TONER E N.1 NASTRO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” –  REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA "GRUPPO ALIBERTI SRL" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA  SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA DIURNA  ESTIVA -PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DEL VESCOVO" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA - APPROVAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI CONTRAVVENZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. NR. 992/2014 - VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 193, C. 2 - RESTITUZIONE AL SIG. P.L. DEI 3/4 DELLE SOMME VERSATE QUALE OBLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1686 DEL 31.3.2014, ALLA DITTA " EDITEL SRL " CON SEDE IN VIA DELLE INDUSTRIE, 11 DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA), PER FORNITURA DI RETE ELETTROSALDATA NERA 20X20 FILO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 30.4.2014 ALLA DITTA " ELETTROMECCANICA D'ELIA MARIO " CON SEDE IN CONTRDA INCASSATA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO R.TRIFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 31.12.2013 ALLA DITTA " ALFANO COSTRUZIONI DI ALFANO MICHELE " CON SEDE SAN CIPRIANO PICENTINO (SA), PER FORNITURA PIETRE E GABBIONI IN RETE METALLICA, SISTEMAZIONE ANTICA STRADA COMUNALE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 DEL 27.01.2014 E N. 20 DEL 27.01.2015 ALLA DITTA " DI.MA DI  DI FLORIO MARIO " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER MANUTENZIONE, COLLAUDO E FORNITURA ESTINTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE  DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.06.2014/30.06.2014- " A.L.D. AUTOMOTIVE S.R.L." -ROMA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131204/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 DEL  08.02.2014 E N. 86 DEL 20.02.2014, ALLA DITTA " CAVALLO ANTONIO " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - NOMINA COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA ART. 84 DEL D.L.GS N° 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL SOLE 24 ORE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI N.27 NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART.2 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE PIAZZA ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO AI "PADRI SERVITI DELLA SS. ANNUNZIATA" - ALLESTIMENTO BUFFET - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L.448/98 - CONCESSIONE N.27 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE DITTA L.C., SNC - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FALLIMENTARE  AVV. ANNA MELE (RIF. INC. DEL.G.C. N. 95/2006).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FAX PER SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LS FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE  AVV.TO SALERNO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/12/2011 - DEFINIZIONE VERTENZA GIRASOLE V. C/ COMUNE - APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL E ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/9/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. D.VILLANI C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/4/2014 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI SALERNO DAL SIG. CERZOSIMO D. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28/12/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DALLA SIG.RA S. CERINO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  19/10/2012 - CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DALLA SIG.RA SCARPINATI A. AVVERSO SENTENZA G.D.P.  N. 486/2013 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MODIFICA ED AUTORIZZAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 24.5.2014 ALLA DITTA " IBC DI AIELLO CARLO " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA),  PER FORNITURA CALCESTRUZZO E MISTO CAVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 3/12/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO DAL SIG. FOGLIA MARCO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/92 DEL 31.8.2013, N. 1/106 DEL 30.9.2013 E N. 1/122 DEL 31.10.2013 ALLA DITTA "SABIT SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO (SA), PER FORNITURA TAPPETO CALCAREO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 12/05/2014 DI € 8.434,03 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEL MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  17/3/2013 - RIASSUNZIONE GIUDIZIO  DINANZI AL G.D.P.  SIG.RA FAINO G. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. A. CAVALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI, DOTT. GIOVANNI VOLPE, PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO, SAN MARTINO E MACCHIA - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPORTO € 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N.125/2014 - PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S2 - 1^ SEMESTRE ANNO 2013 - PAGAMENTO II^ RATA DI € 9.112,38 AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- FATTURA NR. 2115434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK" - TORRE DEL GRECO (NA) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  50/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014-SPESE POSTALI ANTICIPATE DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. S.G. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONFERMA E VALIDAZIONE DALL'ASL SALERNO DELLA TABELLA DIETETICA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA E CONDOMINIO PANICO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.352 DEL 03/03/2014  E N. 663 DEL 20/05/2014  -   ANUTEL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER TRASCRIZIONE IN CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI ATTO ROGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE N. 20/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA PERIODO 01/06/2014 – 31/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) - INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E RELATIVI ALLEGATI  E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014-LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 413 DEL 27.02.2014 E N. 766 DEL 10.4.2014 ALLA DITTA " GANA SPORT SRL " CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA), PER FORNITURA ATTREZZATURE PER COSTRUZIONE DI AREE LUDICHE/RICREATIVE CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, PER IL PERIODO  01/06/2014 – 30/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA  - PIANO DI DILAZIONE - LIQUIDAZIONE RATA N. 6 - SCADENZA 10/6/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. D'ONOFRIO PER N. 7  PROCEDURE DEFINITE  (INC. DET. A.R.S. N. 136/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI BARONISSI C/ COMUNE MONT.ROVELLA - D.I. N. 125/2014 RESO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL'AVV. M.L. NOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 24.02.2014 ALLA DITTA "  EFFEPI &amp; CONTRACT SRL " CON SEDE IN PALERMO, PER FORNITURA SEDIE AULA CONSILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2014/20169 ULTERIORE PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N. 19 INTERVENTI E RELAZIONI SOCIO - AMBIENTALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 30.4.2014 ALLA DITTA LIGUORI CRISPINO CON SEDE IN EBOLI (SA), PER FORNITURA CALCESTRUZZO TIPO 200/325.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 239 DEL 28.02.2014 E N. 467 DEL 15.5.2014 ALLA DITTA " SACIT BITUMI SRL " CON SEDE IN VIA M. TOGNATO, 18 ESTE (PD), PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N.03 TENDE VENEZIANE MM 25 E N. 01 TENDE VERTICALE, NEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA " VENEROSO FRANCESCO " CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA),</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE PER AUTOMAZIONE CANCELLO, SCHEDA  ELETTRICA, TELECOMANDI E QUALSIASI ALTRO MATERIALE PER DARE FINITO IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, PRESSO CASERMA CARABINIERI MONTECORVINO ROVELLA (SA). AFFIDAMENTO DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  DEL  CICLO DI  CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DETERMINE NR. 373  E 375 DEL 21.05.2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. GIUBILEO PER N. 12 PROCEDURE DEFINITE  (RIF. INC. DET. A.R.S. N. 137/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. C. ALBANO PER N. 7 PROCEDURE DEFINITE (RIF. INCA. DET.  A.R.S. N. 133/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/ COMUNE - OPPOSIZIONE A RECLAMO PER RIFORMA ORDINANZA DINIEGO  SOSPENSIONE CAUTELARE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO (RIF. INC. DEL. G.C. 124/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.  A. FORTUNATO - RIF. INC. DEL. C.S. N. 35/2009).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO PER N. 10 PROCEDURE DEFINITE (INC. DET. A.R.S. 130/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO PER N. 1 PROCEDURA  DEFINITA (INC. DEL . C.S. N. 35/2009).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO ARBITRALE COMUNE C/TRIBUTI ITALIA  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C.OMERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G. CECERE PER N. 4 PROCEDURE DEFINITE (INC. DET. A.R.S. N. 134/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI BARONISSI C/  COMUNE  MONTECORVINO ROVELLA  - D.I. N. 125/2014 RESO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA PER ONORARI DOVUTI ALL'AVV. M.L. NOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIM 2000 DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  CDS CORALLUZZO S C/COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. D'URSO - (RIF. INC. DEL. G.C. N. 78/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C. LENZA C/ COMUNE  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO  (RIF. INC. DEL . G.C. N. 30/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI PRESELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA D'AURIA A.  E AVV. A. BISOGNO  C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. F. ARMINIO (RIF. INCARICO  G.C. 162 DEL 6/9/2007).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR  R.G. 1048/2010  PROPOSTO DALLA SOC. OMNIGAS C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER TRAMITE DELLA CONSIP SPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO  ACCONTO TARI 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ALLA DITTA  CKC GROUP SRL DI TORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 117/2014 ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI, PER LA FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.08371 DEL 28/02/2014 DI € 719,80 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DI N.1000 BLOCCHETTI MENSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 06/2014- 05/2019 NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIPARAZIONE TRATTO DI STRADA AL CORSO UMBERTO I° ANTISTANTE FABBRICATO DI PROPRIETA' VOLPE RAFFAELE, PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUE PIOVANE AI LOCALI DI PROPRIETA' VOLPE, AFFIDAMENTO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA " SALVATORE COSTRUZIONI DEL GEOM. ERNESTO SALVATORE &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA GEOM.SALVATORE LUCIO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 134 - 159- 214 E 305 ANNO 2013, ALLA DITTA " I.B.C. DI AIELLO CARLO ", CON SEDE IN  MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER FORNITURA CALCESTRUZZO E MISTO STABILIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 17 - C. 2  LETT. F DEL C.C.N.L. 1/4/1999 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI CATEG. "C"  COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.7 TONER EN.1 NASTRO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S DI SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 30.4.2014 ALLA DITTA " L.A.M. COSTRUZIONI SRL " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI" RIPARAZIONE TETTOIA SCUOLA PRIMARIA MARIA PIA DI SAVOIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSARE L'ATTIVITA'  DEL REVISORE UNICO DEL CONTI  - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO DI CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - "MAGGIOLI S.P.A " - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICOLO DI CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RIVALSA SPESE  POSTALI ANTICIPATE - " MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL   COMANDO P.M. - CANONE NOLEGGIO RELATIVO  PERIODO 01.05.2014/31.05.2014 - DITTA " A.L.D.AUTOMOTIVE ITALIA " - V.LE G. EIFFEL, 15- ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP 88 S.R.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'8° SAL ALL'ARCH. TIZIANA POLISCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO- CUSTODIA- CURA - SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.04.2014/30.04.2014 - DITTA " GREEN PARK S.R.L." TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOMIBILE CLUB ITALIA N. 8679/2012,21991/201237068/2012,4493/201335916/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) E ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL - MONTECORVINO ROVELLA (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI O.P.M. - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA'- TURNAZIONE- LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 01.01.2014/31.03.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO CON IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE L'ANNO 2005, DEL TIPO RIBALTABILE, GEMELLATO, 35 Q.LI C 18  O SIMILARE, PNEUMATCI NUOVI, REVISIONATO E CON UN ANNO DI GARANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N.125/2014 - PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S2 - 1^ SEMESTRE ANNO 2013 - PAGAMENTO I^ RATA DI € 9.112,38 AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA -  LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. ANNA MELE - CONVENZIONATA CON L'ENTE - PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC  PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR  SNC PER IL SERVIZIO ASSICURATO NEL PERIODO 1/2/2014 - 31/3/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI BATTIPAGLIA PER DURC IRREGOLARE - ART.4 - D.P.R. 207/2010 - CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 24/04/2014 DI € 10.653,51 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEL MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2013/2014 TRA GLI EVENTI:MUSICA,  CULTURA, GASTRONOMIA - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 C. 2  D.L.GVO N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 8631 DEL 31.03.2014 PER SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI PERIODO 30.09.2013 AL 30.03.2014. DITTA INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 C. 2 D.LGVO N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI  CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FAX PER SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENDOTERAPICO A BASSA PRESSIONE CONTROLLATA SU N. 56 PIANTE DI PLATANO,PER TRATTAMENTI CONTRO L'INSETTO CORYTHUCA CILIATA COMUNEMENTE CHIAMATA CIMICE DEL PLATANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.A.M.I.S.A.S.DI VOTO ALESSANDRO &amp; C.  CON SEDE AL VIALE DEI PIOPPI, 18 DEL COMUNE DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014 - ONORARI DOVUTI AI COMPNENTI DEI SEGGI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC - PERIODO 1/5/2014 - 31/8/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E RUP ALL'8° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO -TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 8° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - INCASSI SU ACCERTAMENTI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOLLECITI TARSU ANNO 2012-ACCONTO TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPLICATIVO GOLD ANNO 2013 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI -DITTA PRETEZZIELLO GIUSEPPE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA S4 - PROSECUZIONE SERVIZI ESSENZIALI PER L'ANNUALITA' 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE N.3 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO - IMPORTO € 180,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  A POSTE ITALIANE S.P.A.  RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO  DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO ( CAD 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 28/02/2014 DI € 17.585,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 10/02/2014 DI € 17.382,92 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A.FOOD E SERVIZI SRL DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2014 DI € 2.202,20 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CAESAP SOC.COOP. DI ACERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI RESO DAL 7 AL 31 GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE A.S. 2013/2014 - PRESA ATTO DELIBERA DI G.R.C. N. 675 DEL 30.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO FINO AL 30 MAGGIO 2014 ALLA DITTA P.A.FOOD SRL E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, PER IL PERIODO  01/04/2014 – 31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013. ACQUISTO MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL E ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RQACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO.AFFIDAMENTO  TEMPORANEO ED URGENTE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - PIANO DI DILAZIONE - LIQUIDAZIONE RATA N. 5  - SCADENZA 10/5/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 14.11.2012 ALLA DITTA FZ DESIGN DI FABIO ZOTTTOLI, CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA), PER LAVORI DI " SISTEMAZIONE ANDRONE CASA COMUNALE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2013 - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO - IMPORTO € 9.908,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 29/01/2014 DI € 4.516,78 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "IL PAPIRO" DI FORTUNATO EMILIANA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 30/12/2013 DI € 2.534,20 (IVA ESENTE) ALLA DITTA CORALLUZZO MARIA DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 17/12/2013 DI € 1.960,24 (IVA ESENTE) ALLA CARTOLIBRERIA "KRYPTON" DI LANZILLO RAFFAELE DI MONTECORVINO ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI APPOSITA PERIZIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA VERTENZA  CON L'ASSOCIAZIONE  S.D. DECOROSO MONTECORVINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.30 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/1/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. SICA P. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S OF LONDON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/3/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M. ROVELLA DALLA  SIG.RA  D. DI PASQUALE - PRESA ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO AVV. G. FOGLIA - NOMINA NUOVO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. FRANCHETTI PAOLO PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI – SOCIETÀ COOP. SOCIALE, DA MONTECORVINO ROVELLA, PER LA RIMOZIONE ALBERI DI ULIVO IN DANNO E RIVALSA NEI CONFRONTI DEL SIG. PROVENZA FERNANDO PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 15/2014, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 06.03.2014 ALLA DITTA F.S.G. S.R.L. CON SEDE IN EBOLI (SA), PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA APPORRE LUNGO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA " MACCARONERA-PEZZE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 03 DEL 14.3.2014 ALLA DITTA MIDI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE AL VICOLO GELSO. N.25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI" MONTAGGIO RUBINETTI PER LE FONTANE A GETTO CONTINUO E RIDUZIONE DELLA PORTATA DI ALMENO IL 50% PER LE FONTANE STORICHE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.261/2014 DEL 16.04.2014 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DA SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "IMBOSCHIMENTO DI SUPERIFI NON AGRICOLE - TIPOLOGIA A. COSTITUZIONE DI BOSCHI NATURALIFORMI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2013/2014 TRA GLI EVENTI MUSICA - CULTURA - GASTRONOMIA - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO CONCESSO DALLA C.C.I.A.A. DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 - C. 11 DEL D.L.GVO N. 163/2006 ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 22 LEGGE 689/91 PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. LAMBIASE A.  PRESIDENTE DELL'ASD LUNA NUOVA PER IL SOCIALE CLUB LE FOLIE C/ COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.243/2014 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S DI SAN RUFO (SA) PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2013 E N.2 LISTE DI LEVA - CLASSE 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA COMPENSAZIONE DEBITI /CREDITI GRUPPO ALIBERTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA COMPENSAZIONE  DEBITI /CREDITI  DITTA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE SIG.PROCIDA GENNARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LUCANIA-VIALE DELLA REPUBBLICA" - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASSA DD.PP. SPA SOMME PER RIPRISTINO MUTUO POS N° 4452836 00 ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER DEVOLUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - PERIODO 01.01.2014/31.03.2014- DITTA "ELECTRONIC WORLD" DI SABATINO GIUSEPPINA - GIFFONI V.P. (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. -  PERIODO 01.04.2014/30.04.2014 -DITTA " ALD AUTOMOTIVE ITALIA  S.R.L."-V.LE G. EIFFEL , 15 - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI-ESERCIZIO FINANZIARIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO ANUTEL  " REGOLAMENTO IUC PERSONALIZZATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SVILUPPO URBANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDE MACCHIA" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE - IMPEGNO SPESDA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE- ACCETTAZIONE  DA PARTE DELLA DITTA ROVELLA SERVIZI-COOPERATIVA SOCIALE DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM IN FORMA INDIRETTA A FAVORE DI 95 NUCLEI  FAMILIARI  AI SENSI DELL'ART. 2  DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI -ESEERCIZIO FINANZIARIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE PER INVENTARIO BENI MOBILI DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO SCARL - LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNUALITAì 2011- 2012 - 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA   DETERMINA NR. 166 DEL 03.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC - PERIODO 1/4 - 30/4/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2014 - ESECUZIONE INTERVENTI VARI – INDIVIDUAZIONE/AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTERNA-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MORRETTA G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA RESA DAL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA  - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO E C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.08 DEL 21/03/2014 DI € 10.653,51 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DA GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 21/03/2014 DI € 9.765,72 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DA GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/9/2011 -  APPELLO PROPOSTO DAL SIG. V.D'AURIA AVVERSO SENTENZA N. 321/2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE  DI M.ROVELLA - NOMINA LEGALI AVV. M. E D. CAIAFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ELEZIONI EUROPEE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/8/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DA SEVERINO L. E C. -  NOMINA LEGALE AVV. L. PISCITELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL PERIODO 1/1 - 31/3/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 428/2007 - LIQUIDAZIONE ALL'AVV. F. CAVALLO SPESE E COMPETENZE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N° 242 DEL 28/03/2014-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-ELEZIONI EUROPEE 2014-CONSULTAZIONE DEL GIORNO 25 MAGGIO P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO INFORMAGIOVANI N.56 - PROGETTO "CONGIUNTAMENTE DAL MENTORING ALL'APPRENDISTATO INTERATTIVO " - TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DI € 694,44 AL COMUNE CAPOFILA DI BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,CUSTODIA,  CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " GREEN PARK" - TORRE DEL GRECO (NA) - PERIODO 01.03.2014/31.03.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2013 (PROVVEDIMENTO UNICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA- PERIODO 2008-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 163/2006 ALLA INITIAL INITIAL  - POMEZIA PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI COMUNALI . PERIODO 31.03.2014 AL 30.03.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AULA CONSILIARE" - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA IMPIANTI ELETTRICI GIUSEPPE PRETEZZIELLO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CANI:  APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL CDL - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE FABBRICATO FUORI SITO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II. IN DITTA EREDI MAGAZZENO CARMINE - APPROVAZIONE ATTO DI ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE FABBRICATO FUORI SITO AI SENSI DELLA LEGGE 219/81 E SS.MM.II. IN DITTA VERGADORO GIOVANNA - APPROVAZIONE ATTO DI ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - " MAGGIOLI  S.P.A."- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - " MAGGIOLI S.P.A." - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME  RELATIVE AI  DANNI SUBITI DALL'ENTE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE DEL 25/5/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME  RELATIVE AI  DANNI SUBITI DALL'ENTE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE DEL 10/4/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO  AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N. 788/2013 - RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA G.MORRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 05.3.2014 ALLA DITTA " ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " CON  SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI   N. 15/17 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI DI PLATANO AL CORSO CAVOUR , PIAZZA DUOMO, VIA NEBULANA, CORSO VITTORIO EMAN. ALTEZZA FABBRICATO MAZZARELLA E CORSO UMBERTO I° ALTEZZA SCUOLA PRIMARIA MARIA PIA DI SAVOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE, PROVENIENTI DALLA  STRADA DENOMINATA S CROCE - NUVOLA, SISTEMAZIONE TRACCIATO FOGNA LOCALITA' SPIRITO SANTO ALTEZZA PROPRIETA' VASSALLO IVAN E RIPARAZIONE FOGNA VIAS. MARTINO- CORNEA ALTEZZA PROPRIETA' PIZZUTI. AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA ARTIGIANA MONTECORVINO SCAVI CON SEDE IN VIA BUSCAGLIA,10 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E DITTA EDITEL SRL CON SEDE IN BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 15.10.2013 AL DR. AGR. ZOPPO GERARDO, CON SEDE IN VIA DON SPARANO,2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) , PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI STIMA E TAGLIO DELLA SEZIONE BOSCHIVA N.21/SUD DEL PAF 2004/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 07 TENDE VENEZIANE MM 25 E RIPARAZIONE DI N. 06 TENDE VENEZIANE AL PIANO SECONDO DELLA CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENERUSO FRANCESCO CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - AVVISO PUBBLICO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - PIANO DI DILAZIONE - LIQUIDAZIONE RATA  N. 4 - SCADENZA 10/4/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE N.3 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO - IMPORTO € 180,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE N.4 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO - IMPORTO € 300.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. -PERIDO 01.04.2014-30.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 15/01/2014 DI € 18.199,74 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA “GRUPPO ALIBERTI S.R.L.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) PERIODO 01/03/2014 – 30/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE PER IL SEGRETARIO IN DISPONIBILIA' DOTT.SSA PAOLA MIRANDA , INCARICATA DELLA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA PER IL PERIODO 28/1/2013 - 20/2/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTE DELLA  SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA PERIODO 01/04/2014 – 31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO  DOVUTA AGLI EX SINDACI  C. D'ONOFRIO  E  G. D'AIUTOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE N.28 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI  ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO - IMPORTO € 1.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2014 - CONSULTAZIONI DEL GIORNO 25 MAGGIO P.V. -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/1 DEL 23.01.2014 ALLA DITTA MULTITHERM DI PICCIUOLO JEANN CESAR DONATO, CON SEDE IN PONTECAGNANO F.(SA), PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CONDENSATORE, AGGIUNTA GAS FREON E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI MARCA FERROLI, NELL'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " R. TRIFONE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 24 DEL  31.01.2014, N. 51 DEL  28.02.2014 E N.297 DEL  30.11.2013 ALLA DITTA DIPOGAS S.R.L. CON SEDE IN VIA BISCEGLIE,17 ALBANELLA (SA), PER FORNITURA GPL ALLA SCUOLA  DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CER 20.03.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. FATTURE N. 559 E N. 701 DEL 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.13/89 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2014 - TRASMISSIONE FABBISOGNO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI VALLE PIANA PER RECUPERO RIFIUTI CER 20.03.07- 20.01.23  E 16.01.03 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. FATTURE NN. 138-17 DEL 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-  DITTA " ELECTRONIC WORLD"  DI SABATINO GIUSEPPINA - VIA TESAURO, 14- GIFFONI V.P. (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  PERIODO 01.10.2013/31.12.2013 - DITTA" ELECTRONIC  WORLD" DI SABATINO GIUSEPPINA - GIFFONI V.P.(SA)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER SEPARAZIONE MERCEOLOGICA MULTIMATERIALE.  FATTURE N. 2000-2001-2002-2003-2004 DEL 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 06/2014 - 05/2019 - AVVIO DI PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.11 COMMA 2 D.LGS. 163/2006 -IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA ALLA DITTA EDIZIONI SAVARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTE DELLA  SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2127761/2013 E N° 2103063/2014 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ML2851ND IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/3/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DA D. DI PASQUALE -  NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/9/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DA D. LEO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE STRORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI  " APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/07/2013 – 31/12/2013    ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013. RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117458 DEL 31/03/2013 MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI NOTIFICA A.G. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA DELLA FATTURE N. 288 DEL 23/04/2013 E N. 420 DEL 14/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE   A POSTE ITALIANE- SERVIZIO DI RECAPITO CAD-CAN- MAGGIOLI SPA- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO  DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2 DEL 28/02/2013-DITTA INTERCOM SRL- ASSISTENZA SOFTWARE COMMERCIO - CIG.X310D7711CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO ALLA DITTA "CASEIFICIO FIOR DI BUFALA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE A SALDO DELL’ACCONTO VERSATO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "COOPERATIVA PROGETTO 2000"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR N. TORIELLO + 2 C/ COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR N. 1398/2012 - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AVV. A. RIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA  PER RIMBORSO SPESE PER LA RESA DI DICHIARAZIONI DI QUANTITÀ NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA SOCIETÀ "L’IGIENE URBANA S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE - A.S. 2013/14" - LIQUIDAZIONE PARCELLA N.9 DELL' 8.3.2014 AL DOTT. SANTE MASSIMO LA MONACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE  CANONE ALLA RCM ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/8/2011 - MANZO G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 497/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/6/2008 - MORRETTA S. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 352/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 C.P.C. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE  DI  SALERNO DAI CONIUGI ERRA E.  E BRANGI M. + 6 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALCESTRUZZO DOSATO A 200 E RETE ELETTROSALDATA 20/20/6, PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "S. EUSTACHIO -PEZZE " . AFFIDAMENTO DITTE LIGUORI AMERICO DI LIGUORI CRISPINO CON SEDE IN EBOLI E EDITEL SRL CON SEDE IN BELLIZZI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTE DELLA  SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE E N.E LISTE DI LEVA CLASSE 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO - PERIODO 17 MARZO/7 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 -  D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N° 69/2013 ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL, DA SERINO (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 10/6/2012 - MORRETTA G. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 788/2013 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/12/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DAL   SIG.A. LUCIBELLO  -  NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/7/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA M. SABATINO -  NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/11/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA G. FOGLIA - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO APPARATO FIREWALL – AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO MARZO 2014 – MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 27/2/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DAL SIG. E. VASSALLO - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/8/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA E.RUOCCO  - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 3/8/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA R.ACOCELLA  - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  - PERIODO 01.03.2014/31.03.2014 - DITTA " ALD  AUTOMOTIVE ITALIA " S.R.L. - VIA G. EIFFEL, 15 ROMA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/3/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT. ROVELLA DALLA SIG.RA  FAINO G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 184 DEL 10/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E  SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.02.2014/28.02.2014 -  DITTA " GREEN PARK" S.R.L.- TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N. 448/98 - CONCESSIONE N.23 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO - ANNO 2014-  PERIODOCO   "   LA VOCE DEL VIGILE URBANO " - EDIPOL SRL  CASA EDITRICE- VIA PALMANOVA, 67- MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE PER OPERE NON REALIZZATE – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETRAIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE 7° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 181/I DEL 27/09/2013 - N° 182/I DEL 27/09/203 - N° 183/I DEL 27/09/2013 - N° 198/I DEL 22/10/2013 - N° 199/I DEL 22/10/2013 E N° 206/I DELL'11/11/2013 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 184/I DEL 27/09/2013 - N° 205/I DELL'11/11/2013 - N° 227/I DEL 31/12/2013 E N° 11/I DEL 31/01/2014 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL PER POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPOLETANA PLASTICA S.R.L., DA NAPOLI, DELLA FORNITURA DI BUSTE E BIDONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. FRANCHETTI PAOLO PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 124/I DEL 14/03/2013 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN° 116/I DEL 06/03/2013 ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA ELETTRICA INSTALLATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - PIANO DI DILAZIONE - LIQUIDAZIONE RATA N. 3 - SCADENZA 10/3/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - I^ SEMESTRE 2013 - TRASFERIMENTO II^ ACCONTO QUOTA F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 35.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2013 - TRASFERIMENTO DEL II^ ACCONTO QUOTA F.U.A.  AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO - IMPORTO € 25.921,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU ANNI 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 - 5° COMMA DEL D.LGVO  163/2006 PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PERITO E DI N. 1 MEDICO LEGALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO SINISTRI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ATTI COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N.3 RELAZIONI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO PER N.9 GIORNI SCOLASTICI - PERIODO 6 - 15 MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/2014 DEL 19.02.2014 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DA SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA RISORSE STRATEGICHE - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI  E PASSIVI AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "ALD AUTOMOTIVE"- VIA G. EIFFEL-ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LA SPLENDOR  SNC PERIODO 1/2/2014 - 31/3/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6, DEL D.P.R. 28.09.1994 NR. 634 - LIQUIDAZIONE IV  TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO  DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, ALLEGATI E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  DELL'ENTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA  DOMANDA E SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR N. TORIELLO + 2 C/ COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1398/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURE N. 1116059 DEL 30/06/2013 E N.2128487 DEL 25/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N.3 RELAZIONI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA RISORSE STRATEGICHE - ELIMINAZIONE  RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.236 DEL 31.12.2013 DI € 13.141,87 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. FOOD E SERVIZI DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 2.1.2014 DI € 1.901,90 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA CAESAP SOC.COOP. DI ACERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI RESO DAL 30 NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA  SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB E MODULISTICA ON LINE  ATTIVATO CON LE GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO SPESA PER CANONE RIFERITO AL SEMESTRE GENNAIO / GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO -  CANCELLERIA  LAVORO PROMOSSO DAI SIGG.RI  BUONINFANTE A. E SINNO P. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.58 DEL 10.12.2013 E N.02 DEL 16.01.2014 ALLA DITTA GUI.DA S.N.C. DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI CON SEDE IN VIA G. VICINANZA, 45 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE  IMPIANTI  IDRICI ED ELETTRICI NEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 11.11.2013 ALLA DITTA TERMOIMPIANTI ELLEFFE DI LIGUORI GIUSEPPE &amp; FAINO ANTONINO CON SEDE IN VIA CHIARELLI, 18 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI SCOLASTICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 07 - 08 -09 E 10 ANNO 2013, ALLA DITTA PRETEZZIELLO GIUSEPPE CON SEDE AL VICOLO CASTELLO N.35, DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA,  CUSTODIA,  SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2014/ 31.01.2014 - DITTA "   GREEN PARK S.R.L." - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.02.2014/28.02.2014 - DITTA " ALD AUTOMOTIVE  ITALIA S.R.L."- VIA G. EIFFEL, 15 - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA CON N° 6 POSTI AUTO ALLA VIA CARPINETO DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI RO.DO. SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014 ALLA  MACCHINA AFFRANCATRICE DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA  RCM ITALIA  SRL- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIO  REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI NAPOLI DEL 02/02/1951- AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE DEL PODERE N. 20  IN AGRO DI PONTECAGNANO-FAIANO - LEGITTIMATARIO ORIGINARIO SIG. RICCIARDIELLO  GRAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DA APPORRE LUNGO LA STRADA COMUNALE DENOMINATA “MACCARONERA-PEZZE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.S.G. S.R.L., DA EBOLI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE SPAZI A VEDRE PUBBLICO "ADOTTA UN'AIUOLA" - AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG SF560R - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" E ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE" PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 4° SAL ALL'ING. BRUNO CENTRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - DEFINIZIONE N. 1 PROCEDURA  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV. F. MAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - DEFINIZIONE N. 7 PROCEDURE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. P. SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - DEFINIZIONE N. 3 PROCEDURE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. P.MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ EDIL SCAVI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. O. VASSALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA COMUNE BELLIZZI C/ COMUNE M.ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALE A SALDO ALL'AVV. A. BRANCACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SOC. SIMET C/COMUNE - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO ALL'AVV. R. MONTEFUSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO CERZOSIMO A. E M. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO AVV. L. CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO CIOCIOLA V. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO INCARICHI LEGALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. NIGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA  DAL COMUNE DI BELLIZZI C/COMUNE M. ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO AVV. E.M.MARENGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE AL 30.06.2013 DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE: AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO SELE-PICENTINO SPA - EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DELLA COLOMBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GIFFONI SEI CASALI - APPROVAZIONE  CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 14/01/2014  SOCIETA'  IRISCO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 19.11.2013 ALLA DITTA " ROVELLA SERVIZI " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSSELLI 15/17 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER SERVIZI DI POTATURA E TAGLIO ESEMPLARI ARBOREI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI  DI NAPOLI DEL 02/02/1951 - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE  SIGNORI:  CONTE FRANCO, CONTE MICHELE, D'AIUOLO EMMA,SALERNO MARIA. TRAFERIMENTO CAPITALE DI AFFRANCO IN SOTTOCONTO FRUTTIFERO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1286/2013  E 0078/2014. ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO (AV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI      NORMATIVI    COMMENTATI     " LA RISCOSSIONE   DELLE    SANZIONI   AMMINISTRATIVE " - MAGGIOLI EDITORE- "PRONTUARIO PER IL RILIEVO DELL' INCIDENTE STRADALE"- MAGGIOLI  EDITORE. DITTA " INTERCOM S.R.L."   - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO NORMATIVO COMMENTATO " LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE" - MAGGIOLI EDITORE.  DITTA "INTERCOM S.R.L." - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, CUSTODIA,  SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA   " EDEN PARK" - TORRE DEL GRECO (NA)- LIQUIDAZIONE  FATTURA NR.   12 DEL 04/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 DEL 31/07/2012 SOCIETA' SIIPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1632/2013 E DECRETO INGIUNTIVO N. 1810/2013 - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. R. D'ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8219545 DEL 18/12/2013, ALLA ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 400 BUONI GASOLIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETà COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB ATTIVATO CON LE GRAFICHE GASPARI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -  LIQUIDAZIONE CANONE RIFERITO AL SEMESTRE  LUGIO /DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE CER 20.01.08. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1193-1280/2013  ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO -AV-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI EFFETTUATO DALLA DITTA "LA SPLENDOR SNC"  NEL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE      FATTURA      N° 209       DEL  30/11/2013   DI   € 19.257,26  (IVA INCLUSA) ALLA "P.A. FOOD E SERVIZI  SRL" -  CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MONTAGGIO RUBINETTI PER LE FONTANE A GETTO CONTINUO E RIDUZIONE DELLA PORTATA DI ALMENO IL 50% PER LE FONTANE STORICHE " NELL'OTTICA DI UN PIANO GENERALE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MI.DI IMPIANTI DI DI FILITTO ANTONIO, CON SEDE AL VICOLO DEL GELSO,25 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON  ESERCIZI COMMERCIALI PER ACQUISTO CON BUONI SPESA COMUNALI - APPROVASZIONE ELENCO DITTE, LETTERA DI INVITO E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2013 PALAZZO CAUCEGLIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  IMMOBILI COMUNALI  DI PALAZZO CAUCEGLIA E PANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO NOTIFICA  A.G. - " MAGGIOLI S.P.A." - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE FORNITURE DITTA FLORILANDIA E DOTT.SSA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO NOTIFICA A.G. - "MAGGIOLI S.P.A." SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2014 - ASSOCIAZIONE N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MUSICALI - LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA SIAE - MANDATARIA DI BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ESTATE DEI PICENTINI  2013 - LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA SIAE - MANDATARIA DI BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 14.10.2013 ALLA DITTA ARMINIO E PASTORE S.R.L. CON SEDE AL CORSO VITTORIO EMANUELE, N.   09 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI " RIPRISTINO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE " IN VIA F.LLI ROSSELLI    ALTEZZA FABBRICATO FIERRO CIVICO N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI TRA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E S.I.I.S. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONVEGNO QUALITY NETWORK - FORNITURA MEDIANTE NOLO IMPIANTO  MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 TONER PER STAMPANTI ( SAMSUNG SCX3405F, SAMSUNG ML2240, HP LASERJET P2055)  E N.1 CARTUCCIA PER FAX PHILIPS FAXJET 335)  - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S - SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 170   DEL 31.10.2013 DI   € 12.125,80  (IVA INCLUSA)  ALLA DITTA P.A. SRL FOOD E SERVIZI - CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA  RESO  NEL MESE  DI  OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DIBATTITO  "FONDI STRUTTURALI L'EUROPA  VISTA DA MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ETI FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  -  IMPEGNO  SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE-SOCIETà "AXUS ITALIA S.R.L. ROMA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE CRDEDITI/DEBITI SOCIETA' ATC COSTRUZIONI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE OTTOBRE /  DICEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 DEL D.L.GVO 163/2006  ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE PER IL PERIODO 1/1 - 30/6/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE AL 7° SAL ALL'ING. GENNARO CITRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE PER D.L. AL 7° SAL ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 DEL D.L.GVO N.  162/2006 , IN FAVORE DELLA MULTISTAMPA SRL  DI MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - PERIODO 1/1 - 30/6/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POTATURA N. 80 ALBERI DI PLATANI AL CORSO CAVOUR E PIAZZA DUOMO. AFFADAMENTO ALLA DITTA " ROVELLA SERVIZI SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE  CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI 15/17, DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  VOLUME ANTICORRUZIONE E  VOLUNE TESTO UNICO  ENTI LOCALI - AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 VOLUME GUIDA NORMATIVA ANNO 2014 E AGGIORNAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28/11/2013 DI € 2.502,50 ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON - LINE ALLA RIVISTA  "IL PERSONALE.IT"  STIPULATO CON  MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER CANONE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - PIANO DI DILAZIONE - LIQUIDAZIONE RATA N. 2 - SCADENZA 10/2/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - PIANO DI DILAZIONE - LIQUIDAZIONE RATA N. 1 - SCADENZA 10/1/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/2004 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE  V° ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA AL PROF. ARCH. RUSSO MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA PERIODO 01/02/2014 – 31/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL PIANO TRASPORTO  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A. S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI C.M. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL P.P. N. 9305/13 E N. 2117/13 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE  DI SALERNO -  SEZIONE LAVORO DALLA O.S. UIL  F.P.L.  SEGRETERIA PROVINCIALE DI SALERNO  C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTECORVINO ROVELLA ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. SALERNO DAL SIG. B. MELILLO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO , MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,  ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL PERIODO 1/1 - 31/1/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 940/2013 E 1061/2013 ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL, DA SERINO (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 858/2013 E 1059/2013 ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL, DA SERINO (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N° 759/2013 ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL, DA SERINO (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FITTO DI AZIENDA SOCIETà GREEN PARK S.R.L: SERVIZIO DI RICOVERO,CUSTODIA,CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2  AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  - PERIODO 01.01.2014/31.01.2014- DITTA " AXUS  ITALIANA S.R.L." - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE   CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/1/2013  - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DAL SIG. MAURO D. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/4/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA A. VIVONE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  165 -  218 - 285 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453  E 479 ANNO 2013,  ALLA DITTA  €UROFERRAMENTA SNC CON SEDE IN VIA PACE, 31 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER FORNITURA  MATERIALE, MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, SCUOLE, STRADE E PIAZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33 DEL 21.12.2012 - N. 04 DEL 07.3.2013 - N. 07 DEL 08.5.2013 E N. 17 DEL 18.12.2013 ALLA DITTA DEL CORVO  VINCENZO CON SEDE IN VIA PIANELLA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N.4 RELAZIONI E INTERVENTI SOCIO-AMBIENTALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 23.10.2013 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO,30 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER LAVORI DI " MANUTENZIONE DEI CANALI E CUNETTE STRADE COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04 DEL 01.5.2013 ALLA DITTA A.T.C. COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN  VIA G. IORIO,13 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " SISTEMAZIONE DEL PORTONE D'INGRESSO E INTONACO ESTERNO ", ALLOGGI PRO-TERREMOTATI IN VIA C. MAIORINO LOCALITA' PONTE MILEO, DI PROPRIETA' DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO  LAVORO STRAORDINARIO   ED ALTRE INDENNITA'   PREVISTE DAL C.C.D.I.  DA CORRISPONTERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO  P.M.  - PERIODO 01.10.2013/31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2013 - TRASFERIMENTO DEL 1^ ACCONTO QUOTE F.U.A. AL COMUNE CAPOFILA DI PONTECAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. (LEGGE 219/81) - PERMESSO DI COSTRUIRE N° 98 DEL 22/07/2013 - DITTA: MAGLIARO ELENA, ORA MELILLO MARIO, DELEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO PROPOSTO DALLA SIG.RA MONTEFUSCO V. AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 192/2013 - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSOTAR CAMPANIA SOC. ALIBERTI SRL C/ COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SIGG.RI I. E A. VASSALLO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/10/2011 - MASTRANGELO G. C/ COMUNE  - APPELLO PROPOSTO AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 169/2013 - NOMINA LEGALI DIFENSORI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO  RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - CANONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALCOLATRICE PER  UFFICIO SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA L.S. FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2013 DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. F. MAINA  PER PROCEDURE CONCLUSE IN ESECUZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE R.S. N. 828/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. C. ALBANO PER PROCEDURE CONCLUSE IN ESECUZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE R.S. N. 133/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. C. ALBANO PER PROCEDURE CONCLUSE IN ESECUZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE R.S. N. 835/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. C. VITALE PER PROCEDURE CONCLUSE IN ESECUZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE R.S. N. 132/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. C. VITALE PER PROCEDURE CONCLUSE IN ESECUZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE R.S. N. 831/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA PANETTERIA DEL CORSO DI C. RUGGIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI E ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1812/2013 PROPOSTO DALL'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  4 £SELE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. G. LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESTATO PER CONTO DELL'AUTORITA' DI AMBITO SELE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL'AVV. C. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA  NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI AGGIORNAMENTO GUIDA NOPRMATIVA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE  FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT /RCO  N.1891094 STIPULATA CON LA LLOYD'S OF LONDON - LIQUIDAZIONE RATA DI PREMIO PERIODO 31/12/2013 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO  SOFTWARE ON LINE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ANUTEL  PER PERSONALIZZAZIONE CALCOLO MINI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO - PERIODO 17-31 GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE N.11 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CARLA MURO - IMPORTO € 660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA NAZIONALE DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2013” – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. -"  MAGGIOLI  S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE DA "MAGGIOLI S.P.A." PER  NOTIFICA ATTI RELATIVI A GESTIONE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO 01.12.2013/20.12.2013.- CANILE "  EDEN PARK" - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.365 DEL 31.07.2013 DI € 14.901,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI PONTECAGNANO FAIANO PER IL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA RESO IN FAVORE DI N.100 MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 20.12.2013 DI € 19.087,24 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 14.11.2013 DI € 13.316,89 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FERIALE  ESEGUITO DAI DIPENDENTI LUCILLA GIULIANO , VASSO CARLO, ANNA MELLONE- ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA " CROCEVIA" - MAGGIOLI  S.P.A. PERIODICI- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE "POL-NEWS"- " MAGGIOI PERIODICI S.P.A" - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA  ADESIONE AICCRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE SERVIZIO NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "AXUS S.R.L." - VIA G. EIFFEL, 15 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE  DI CONCESSIONE - ANNO 2014 - PER L'ESERCIZIO  DEL PONTE RADIO IN USO AL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "AXUS ITALIANA S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO  - ANNO 2014 -   PER IL SERVIZIO DI ACCESSO  ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI E DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA  CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DI BARONISSI DELL'ACCONTO DELLA QUOTA F.U.A. PER L'ANNO 2013 E QUOTA RESIDUA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI €  2.081,05 AL COMUNE DI CAPOSELE PER SEPOLTURA DELLA SIGNORA A.E. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 4° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 419 DEL 06.11.2013 PER FORNITURA N. 5 POLTRONE DIREZIONALI ERGONIMICHE. DITTA SUD ARREDI SAS DI P.&amp; A. SABBATINO - NOCERA SUPERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO REGISTRI  STATO CIVILE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  DA MORCIANO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO PER N.9 GIORNI SCOLASTICI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INCENTIVO ICI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARCHIVIO STORICO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL DOTT. MAURIZIO BUDETTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER DESTINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALLE POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO-FRAZIONI MACCHIA E SAN MARTINO-AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOE DI MONT.ROVELLA-LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI TARSU -ACCOGLIMENTO ISTANZE PRODOTTE NELL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI ,IMU E TARSU -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI” – PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEE OPERATIVE PER I GIOVANI - DD.GG.RR. N.777/2008; N.832/2009; N.970/2010; N. 537/2011 - PARTECIPAZIONE FORUM COMUNALE DEI GIOVANI NELL'AVVISO PUBBLICO "SCAMBI CULTURALI DEI GIOVANI" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1000 BLOCCHETTI MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTO DIVERSI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI EFFETTUATO DALLA DITTA "LA SPELDOR" SNC - PERIODO 1/1/2013 - 30/10/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI DA RICONOSCERE IN FAVORE DI LEGALI PER INCARICHI ESPLETATI PER LA DIFESA E LA TUTELA DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ALL'IMPIANTO RADIO IN USO AL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE ED APPRVAZIONE BANDO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DELLA LEGGE 125 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 CAPO AREA TECNICA, IN CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D3, RISERVATO - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E ALLEGATO "A" DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI AREE LUDICHE/RICREATIVE AL SERVIZIO DEI CITTADINI, CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLE DITTE  DECATHLON ITALIA S.R.L. NEGOZIO DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA, DITTA TOFFOLI GIOCHI CON SEDE IN VIA TRIESTE,6 SANTA LUCIA DI PIAVE TV E DITTA GANA SPORT CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE OFFICINA MECCCANICA  CAVALLO ANTONIO CON SEDE ALLA C.DA CAPPELLA, 2 MONTECORVINO ROVELLA E ALLA DITTA ELETTRAUTO  D'AURIA GIOVANNI CON SEDE IN LOCALITA' PONTE MILEO MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  CICLO CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - DITTA" MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL’ACCONTO VERSATO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO ALLA DITTA "CASEIFICIO FIOR DI BUFALA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO TIPO RIBALTABILE, GEMELLATO, 35 Q.LI C 13 O SIMILARE PER UFFICIO MANUTENZIONE UTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLOGGI PRO-TERREMOTATI IN VIA C. MAIORINO LOCALITA' PONTE MILEO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).  AFFADAMENTO DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA(SA) E ALLA DITTA ORVEDIL DI EREDI OLIVIERI GIUSEPPE S.D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DADA S.A.S. DI CARRANO ANTONJ  CON SEDE AL VIALE SPAGNA ZONA INDUSTRIALE BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE PARCO DEGLI ULIVI FRAZ. S. MARTINO MONTECORVINO ROVELLA (SA) ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE A SALDO DELL’ACCONTO VERSATO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO COMPRESO NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO ALLA DITTA "COOPERATIVA PROGETTO 2000"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I. - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ALLA SOCIETA’ SICUR SERVICE S.R.L., DA EBOLI, CONFERMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) E DEL MEDICO COMPETENTE, ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2013/2014 TRA GLI EVENTI MUSICA, CULTURA. GASTRONOMIA . AFFIDAMENTO FORNITURE - DESTINAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DOTT. VINCENZO AMENDOLA . PERIODO 01/05/2013 . 27.05.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A " MAGGIOLI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  ATTI AMMINISTRATI RELATIVI A  VERBALI  DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL  C.D.S.- " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI  ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI CONTROLLO ZTL VIA CERINO E VIA VICINANZA – AFFIDAMENTO INCARICO  ING. MALTESE EMILIO, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 225 DEL PSR 2007/2013 - DOMANDA ANNO 2009 N. 94730142000 - - AFFIDAMENTO SERVIZI DI "MANTENIMENTO DI HABITAT PER LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI ANCHE A RISCHIO DI ESTINZIONE" - INTERVENTO B.1 "MANTENIMENTO DELLE RADURE" ALLE LOCALITA' TOPPOLE, PILA E MONTE CIRCHIO, ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI COOP. SOCIALE", DA MONTECORVINO ROVELLA (SA), ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO I CIPRESSI SRL CON SEDE IN NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 – RICONFERMA DELLA PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL, DA SERINO (AV) ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA LA SPLENDOR  SNC PER IL PERIODO 1/11 - 31/12/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CANCELLAZIONI,VARIAZIONI E NUOVE ISCRIZIONI CONTRIBUENTI TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA COMPENSAZIONE MONTECORVINO LEGNO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 90,00 PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO APPLICATIVO GOLD.ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AICCRE ANNO 2013- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2013 ANUTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA- PALAZZO DEL SOLE E CONDOMINIO PANICO  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI A DITTE ESTERNE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA CARMINE/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 81/2013 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LOTTO DI TERRENO N. 5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ALIENAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 471 DEL 10 SETTEMBRE 2013 AD OGGETTO " INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE " USO DEL TEMPO" ANNI 2013 - 2014 E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE SIRC - NOMINA RILEVATORI DA ATTRIBUIRE ALL'INDAGINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  DELLE SCLUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO- INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ESTATE DEI PICENTINI 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LENZA CARMINE/COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - SENTENZA N. 81/2013 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA 1° ACCONTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESSENZIALI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO S4 - IMPEGNO SPESA QUOTA F.U.A. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE  LEGALI PROFESSIONALI PER PROCEDURE CONCLUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/8/2011 - MANZO G. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA  G.D.P. N. 497/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  20/6/2008 - MORRETTA SILVANA C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N. 352/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1812/2013 PROPOSTO DALL'AUTORITA' DI  AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 "SELE"- IMPEGNO SPESA PER COMPENSO  PROFESSIONALE LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/ RCO N. 1891094 STIPULATA CON LA LLOYD'S OF LONDON - IMPEGNO SPESA A  COPERTURA DELLA GARANZIA PER IL PERIODO 31/12/2013 - 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO, SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IMPEGNO SPESA PER QUOTE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI  ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 E ART.80 D.L.GVO 267/200 E SUCC. M. E I - ONERI PERMESSI USUFRUITI PER ESPLETAMENTO DI FUNZIONE PUBBLICA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N.26 INTERVENTI E RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 25.6.2013 ALLA DITTA ATC COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE &amp; C. SNC, CON SEDE IN VIA IORIO,N.13 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI " MANUTENZIONE DEL PIAZZALE INTERNO E MARCIAPIEDE LOCALE CASERMA CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CAPOSELE SPESE FUNERARIE PER CITTADINA INDIGENTE RESIDENTE A MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SIT FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PUC E DEL RELATIVO RUEC - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2013 ALLA DOTT.SSA PALO VALERIA, DA GIFFONI SEI CASALI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO , CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA "EDEN PARK " CON SEDE IN TORRE DEL GRECO , VIA MONTAGNELLI ,2-(NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA “GRUPPO ALIBERTI S.R.L.”, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)  - PERIODO 01/12/2013 – 28/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DAL CAPITOLO 1336 A SEGUITO DI STIPULA DI CONVENZIONE  A COSTO ZERO PER LA SEPARAZIONE DEL MULTI MATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DAL  CAPITOLO 1337 PER MINORE RACCOLTA DI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 4 PNEUMATICI PER LA PANDA TG. SA643192 – LIQUIDAZIONE FATTURA  N° 356/2013 ALLA DITTA CAVALLO ANTONIO, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE ORVEDIL  DI EREDI OLIVIERI GIUSEPPE SDF; GIULIANO FRANCESCO; CEM SRL; ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO; DEL CORVO VINCENZO E GRUPPO ALIBERTI SRL;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SALDO 6° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 4° SAL ALL'ING. BRUNO CENTRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 25   BOLLETTARI  PER L'ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA INTERCOM - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER IL TRAMITE DELLA CONSIP SPA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE DEL F.TO A/4 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 5 TONER   COMPATIBILI " SAMSUNG SCX 4824 FN" - DITTA " REFILL SRL" CON SEDE IN REGGIO EMILIA ALLA VIA CHITTONI 25/27.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14280/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- DITTA " MAGGIOLI S.P.A." SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COPERTURA SPESE DI GESTIONE FINO AL 30.06.2013 DELLA SOCIETA': AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO SELE PICENTINO SPA - EBOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZADEL SOFTWARE-COMMERCIO FISSO ESERCIZI PUBBLICI DITTA INTERCOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO TERMINE   NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO LAVORO COMANDO P.M. - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  " PRONTUARIO  PER IL RILIEVO DELL'INCIDENTE STRADALE" - MAGGIOLI EDITORE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  NR. 5 GRUPPI DI CONTINUITÀ PER P.C. IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO DI  TIRO A SEGNO PER  GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO PROROGATO ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA?. SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE" - A.S. 2013/14 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – LIQUIDAZIONE FATTURE N° 123398/2012 E N° 148044/2012 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI AREE - SERVIZIO DI TRASCRZIONE E VOLTURA  PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO  ATTO PUBBLICO  REP. N. 4/2010 -LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA IPOGEST SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.  - ANNO 2009-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE TRAMITE ODA  SU MERCATO ELETTRONICO  CONSIP  PER L'ACQUISTO DI NASTRO SEGNALETICO - DITTA  " 3G  ITALIA SRL"  CON SEDE IN   SANTA SABINA SAN SISTO (PG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'ACQUISTO DI NR. 4  TONER COMPATIBILI PER  " EPSON ACULASER C 1600" DITTA REFILL  S.R.L. - VIA  F. CHITTONI 25/27 (RE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOCALITA' " FARAGNA " PARTICELLA N. 49 DEL P.A.F. 2004/2013 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO  DI GARA CON ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L'ACQUISTO DI ARMADIO SPOGLIATOIO - DITTA  RIGANELLI  DI RIGANELLI RUBIA E C.  S.A.S.  VIA DEL LAVORO, 108 CORRIDONIA (MC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO " LA VOCE DEL VIGILE URBANO" - GRUPPO EDITORIALE EDIPOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. FANTINI FABRIZIO, DA LUCERA (FG)  – LIQUIDAZIONE I° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA M. MORRETTA C/COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE PER OPERE NON REALIZZATE – LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2013/ 2014 TRA GLI EVENTI : "MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA " - IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MODULISTICA ON LINE SOTTOSCRITTO CON LE GRAFICHE GASPARI  - LIQUIDAZIONE CANONE SEMESTRALE DI ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 21 DEL 19/11/2013 AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. IVA E IRAP 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO NORMATIVO " LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE"- ACILLOTTI-CARPENEDO - MAGGIOLI EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO PARZIALE  DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE NR. 349 DEL 25.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  ABBONAMENTO RIVISTA " POLNEWS"- EDITORIA ELETTRONICA " MAGGIOLI  S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA 74 TER N.120 DEL 17/10/2013 ALLA DITTA METE INFINITE - VIAGGI E TURISMO - DI MONTECORVINO ROVELLA. IMPORTO € 18.427,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE PER  CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA AM GRAF  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  DELLA DETERMINA NR.  429 DEL 02.08.2013 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA " CROCEVIA". MAGGIOLI PERIODICI S.P.A , CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE- DITTA " ELECTRONIC WORLD" DI SABATINO GIUSEPPINA- VIA TESAURO GIFFONI V.P. (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66- D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L.N.448/98 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO TARES 2013-APPROVAZIONE LISTA DI CARICO -AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE ALLA IRISCO S.R.L.-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA - IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESSENZIALI DI AMBITO S4 - IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02 DEL 08.01.2013 E N. 127 DEL 30.4.2013 ALLA DITTA DIPOGAS S.R.L. CON SEDE IN VIA BISCEGLIE,17 ALBANELLA (SA), PER FORNITURA GPL SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UNIFORMI , CALZATURE E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE RAPPORTATE AL 4° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE ESECUZIONI MOBILIARI - IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 16.4.2013 ALLA DITTA CAPONE MICHELE CON SEDE IN VIA NEBULANO,6 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI  CAPOLUOGO E FRAZIONI, NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E NELLA SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702/BIS DEL C.P.C. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DALL'AVV. S. PERONGINI C/ COMUNE- NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL  26 E 27 MAGGIO 2013 -  ACQUISIZIONE  MATERIALE VARIO -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI  PER OGRANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 - C. 2  C.C.D.I. ANNO 2010 - RIPARTIZIONE ECONOMIA DI SPESA SU VALUTAZIONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVV. A. BISOGNO C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PARCELLA  PREVENTIVA  DI MASSIMA PRESENTATA DALL'AVV. F.ARMINIO, LEGALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO SEGRETAERIA  - IMPEGNO SPESA- AFFIDAMENTO DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - 27/9/2013 - RISTORO E BEVANDE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE LEGALI  DOVUTE ALL'AVV. C. FORTUNATO PER INTERVENTO PRESTATO PER CONTO DELL'AUTORITA' DI AMBITO SELE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – PROROGA PERIODO 15/11/2013 – 31/01/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE N.4 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI ALLA ASSISTENTE SOCIALE CARLA MURO - IMPORTO  € 240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO AFFIDATO ALLA DITTA CAESAP DI ACERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E ACQUISSTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO DITTE TERMOIMPIANTI ELLEFFE SNC; ORVEDIL DI EREDI OLIVIERI G. SDF;ELETTROMECCANICA  D'ELIA MARIO E DITTA DI MARTINO VINCENZO SRL CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE  DEL COMANDO P.M. - RIADDEBITO COSTI ASSICURATIVI   E TASSA DI POSSESSO    A CONCLUSIONE  CONTRATTO . - DITTA " OVERLEASE   S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA AL PARCO  RADIO   IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E  SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA "EDEN PARK" - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO, VIA MONTAGNELLE, 2 -  (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA AXUS ITALIANA S.R.L. PER RENAULT BUSINESS LEASE - VIALE G. EIFFEL, 15 ROMA- LIQUIDAZIONE PERIODO  DAL 12/07/2013  AL 23/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO AUTORITA' AMBITO SELE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/12/2009 - VITALE E. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N. 91/2012 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI ALL'AVV. V. VESTUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELL'AVV. A. BISOGNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. ARMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE ESECUTIVE DA ATTIVARE NEI CONFRONTI DI N. 8 SOGGETTI MOROSI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA  - PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER ORGANI ISTITUZIONALI E  SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  MULTISTAMPA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSARE L'ATTIVITA' DEL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 10/5/2013 - MINORE ARMINIO S. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/4/2013 - VASSALLO N. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 21/1/2013 - A. RICCIARDIELLO - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/2/2013- M.TINOZZI - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA COMPENSAZIONE GRUPPO ALIBERTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA CON N° 6 POSTI AUTO ALLA VIA CARPINETO DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI RO.DO. SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTARI DITTA  TORTORA CARLO CON CREDITI DA FORNITURA DI CARBURANTI -SENTENZA CTP.N. 2/12/13 DEPOSITATA  L'11/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA S2 - IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AUTORITA' AMBITO SELE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALITA’ A SUPPORTO DELL’UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. FANTINI FABRIZIO, DA LUCERA (FG)  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO AUTORITA' DI AMBITO SELE - IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI DI ANDREANI GIOVANNI E C. PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO FATTURE N. 60 E N. 83 DEL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.03 DEL 10.09.2008 DI € 6.300,00 E N.04 DEL 02.03.2009 DI € 4.270,00 ALL'ISTITUTO I.P.A.B. "LAVINIA CERVONE" DI CAMPAGNA (SA) PER RICOVERO NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 12.07.2013 DI € 10.209,61 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 12.07.2013 DI € 10.209,61 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO LAVORO COMANDO P.M. - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 DEL 08.4.2013 ALLA DITTA IN.CA. INDUSTRIA CALCESTRUZZI S.P.A. CON SEDE IN VIA EBOLI KM 2 DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA,FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN VIA F.LLI ROSSELLI DAL N.217 AL N. 219 PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. AI SENSI DELL'ART.  10, COMMA 6,   DEL D.P.R.  28.09.94, NR. 634 - III TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI PREAVVISO E INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE AGLI EREDI  DEL DIPENDENTE R. BARTILOMO, DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONVEGNO "QUALITY NETWORK" - GIORNO 8/11/2013 - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO CODICE CER 20.03.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA DELLE FATTURE N. 26 DEL 18/02/2013 E N 159 DEL 20/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI " DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL, CON SEDE IN VIA G. D'AIUTOLO,12 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 25.9.2013 ALLA DITTA F.S.G. S.R.L. CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 20/22 LOCALITA' PEZZAGRANDE DEL COMUNE DI EBOLI, PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, FUSTO VERNICE BIANCA DA KG. 30, FUSTO VERNICE GIALLA DA KG. 30 E FUSTO DILUENTE DA LT. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 115 DEL DLGS 163/06 ADEGUAMENTO PREZZI – SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2008 - AGOSTO 2012 – DITTA “L’IGIENE URBANA S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTO DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (PIAZZE,SPAZI PUBBLICI, STRADE COMUNALI ECC)" - LIQUIDAZIONE SALDO 1° UNICO SAL ALLA DITTA VELLA SALVATORE CON SEDE IN CASAL DI PRINCIPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI DURC IRREGOLARE - ART. 4  DEL D.P.R.    5 OTTOBRE 2010  NR. 207- DITTA " MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA BUDETTA  45/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE- COPIE FOTOSTATICHE- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- PERIODO 01.07.2013/30.09.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLO A LUNGO TERMINE PER NR. 2 AUTOVETTURE PER  IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.- PERIODO 01.09.2013/31.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2013 - AFFIDAMENTO FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N° 430 DEL 02/08/2013 - PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/08/2013 – 30/11/2013 -  RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA LAPIDE COMMEMORATIVA IN ONERE DEL M.LLO CAPO DEI CARABINIERI GERARDO D'ARMINIO SULLA FACCIATA DELL'EX PRETURA E LAVORI DI RIMOZIONE E COLLOCAZIONE IN ALTRO SITO DEL PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANTISTANTE L’IMMOBILE. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1033/I DEL 20/08/2012 AL GRUPPO ALIBERTI SRL, DA MONTECORIVNO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 17.01.2013 ALLA DITTA MONTECORVINO LEGNO SNC DI IMPARATO GAETANO &amp; C. CON SEDE IN ZONA PIP S. MARTINO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 29 CREMONE BAROCCO BRONZO, N. 04 SERRATURE INFILARE, N. 10 CATENACCI INCASSO CM 30 OTTONATOE N. 02 POMOLO MM 24 PATINATO, AGLI INFISSI  DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAMPANIA FABBRICATO CAUCEGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE ANNUNZIATA-PEZZE E PIAZZA FRA GENEROSO MURO FRAZ. S. MARTINO AFFIDAMENTO DITTA SABIT SRL E DITTA  I.B.C. DI AIELLO CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPRESE PER CORSO DI FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI - L.296/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA - PRESELEZIONE - APPROVAZIONE VERBALE - INVITO PROFESSIONISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE ALLE LEGGI D'ITALIA , CODICI  D'ITALIA,   LEGGI REGIONALI E ALTRA NORMATIVA - TRIENNIO 1/7/2013 - 30/6/2016 - LIQUIDAZIONE ALLA WOLTER KLUWER  CANONE PERIODO 1/7/2013 - 30/6/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL C.D.S. - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI   ALLE NORME DEL C.D.S.  - COMMENTO C.D.S. - " EGAF EDIZIONI  S.R.L." , VIA GUARINII, 2 ( FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED  ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/11/2012 - PALMENTIERI LILIANA C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N. 423/2013 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1147/2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. A.CORSARO, DOMICILIATARIO IN CASTROVILLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. EQUITALIA SUD SPA DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPPI SUD S.P.A., DA BATTIPAGLIA (SA), PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA - FATTURE N° C 001033 DEL 31/05/2012 E N° C 001234 DEL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. EQUITALIA SUD SPA DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPPI SUD S.P.A., DA BATTIPAGLIA (SA), PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA - FATTURE N° C 000118 DEL 31/01/2012, N° C 000355 DEL 29/02/2012 E N° C 000802 DEL 30/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RETTE RICOVERO MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  DI 1^ GRADO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTE BLINDATE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 116/A DEL 19/09/2013 ALLA DITTA “CSA – CENTRO SICUREZZA AUTOMAZIONI DI ENRICO VISCIDO”, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2013/2014- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE  1173 -1404 - 1637 / 2013  ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA- CARTOLIBRERIA "SNOOPY" DI ROSSOMANDO GRAZIA- MONTECORVINO ROVELLA  P.ZZA MATTEOTTI, 15/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - DITTA "MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE  CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. -  RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. E DEI TRASPORTI  - RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIALE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO  DI CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI NR. 5 TONER COMPATIBILI  " SAMSUNG SCX 4824 FN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E STOCCAGGIO RIFIUTI CER 20.03.07 - 20.01.23 - 16.01.03 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "POTATURA ALBERI DI LECCIO AL CAPOLUOGO E LIGUSTRUM VARIEGATO ALLA FRAZIONE MACCHIA" – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 05/09/2013 ALLA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA-VERBALE N. 903 DEL 29 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25863 DEL 30.09.2013 ALLA DITTA INITIAL ITALIA DA POMEZIA PER SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI.  PERIODO 31.03.2013/29.09.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  23/11/2012 - PALMENTIERI LILIANA C/ COMUNE -  ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 423/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA FRAZIONE MACCHIA – ANNULLAMENTO DETERMINA N° 254 DEL 21/05/2013 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIPOGAS SRL CON SEDE IN ALBANELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOCALITA'  "VALLE DELL'OGLIO" PARTICELLA N. 21/SUD DEL PAF 2004/2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VILLECCO FILOMENO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 1147/2005 - RECUPERO SOMME - COMPETENZE E SPESE DOVUTE AL PROCURATORE  DOMICILIATARIO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO  PERSONALE COMANDO P.M. - PERIODO 01.07.2013/30.09.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO AV. PER SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20 01 08. FATTURA N. 930 DEL 06/09/2013-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA DI ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN QUARTO - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI - AGENZIA DI ZONA MARMO RAPPRESENTANZE - POLLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESSENZIALI DI AMBITO S4 - IMPEGNO SPESA A.D.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 5 POLTRONE DIREZIONALI ERGONOMICHE PER L'AREA FINANZIARIA. AFFIDAMENTO ALLA SUD ARREDI SAS DI P.&amp; A. SABBATINO  - NOCERA SUPERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.685/2013 DEL 30.09.2013 ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. CON SEDE LEGALE IN SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO CARTOLIBRERIA SNOOPY DA MONT.ROVELLA DI    MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SÈESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA NEL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 4 PNEUMATICI PER LA FIAT PANDA TG. SA643192 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLO ANTONIO, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GIULIANO FRANCESCO” DA MONTECORVINO ROVELLA (SA) – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " EDEN PARK" CON SEDE IN  TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO ARBITRALE  TRIBUTI ITALIA C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. OMERO , ARBITRO NOMINATO DALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI ACCERTATORI -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA TECNICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 03/2013, 11/2013 E 12/2013 ALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY, DI ROSSOMANDO GRAZIA, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA  - 3° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO NORMATIVO  AL C.D.S. - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - COMMENTO C.D.S.  - " EGAF EDIZIONI S.R.L." , VIA F. GUARINI, 2  (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO 2013 COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA. AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO DA BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI DI ANDREANI GIOVANNI &amp; C PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE. FATTURE NN 32-33/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. UNICO  2012 COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA.DOTT. TORIELLO DONATO - BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE  NEL PERIODO APRILE/GIUGNO  2013- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE OO.PP. - ATTIVAZIONE  AZIONI ESECUTIVI NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER RIMBORSO RATE SCADUTE - CONFERIMENTO INCATICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER RECUPERO RATE DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO FRAZ. MACCHIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER RECUPERO CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE L.S.U. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE "ESTATE DEI PICENTINI 2013" - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2 TESTI NORMATIVI " PRONTUARIO  DI POLIZIA AMMINISTRATIVA" - " MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA"- MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVASA SPESE POSTALI  ANTICIPATE  -  SERVIZIO  NOTIFICA A.G. - DITTA MAGGIOLI S.P.A  - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE  E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA " CONCILIA WINDOWS + M.C.T.C. " - FORMAZIONE - DITTA " INTERCOM  S.R.L."  S.S. 426  KM. 9+100 - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  SERVIZIO NOTIFICA A.G. - DITTA " MAGGIOLI S.P.A." VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO  DI ROMAGNA (RN).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0003400 DEL 16/11/2012, ALLA TOTALERG S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM)  PER LA FORNITURA DI N. 500 DI BUONI GASOLIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NELLA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI A FIUGGI - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA N.2 DEL 19.09.2013 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA METE INFINITE - AGENZIA VIAGGI E TURISMO - MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N.11 RELAZIONI SOCIO-AMBIENTALI SU MINORI  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI CANCELLERIA - FATTURE N.02 DEL 23/05/2012 E N.21 DEL 02/11/2012- CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2012 ALLA SIGNUM CIVITATIS - ARCHITETTI ASSOCIATI FRANCESCA CIANCIMINO E GIUSEPPE RICCO, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. EQUITALIA SUD DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPPI SUD PER SERVIZIO DI SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. EQUITALIA SUD DELLA SOMMA  DOVUTA ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER SERVIZIO DI SEPARAZIONE MERCEOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SEPARAZIONE DEL MULTIMATERIALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DELLE FATTURE N 2141 DEL 31/10/2012 N.2375 DEL 30/11/2012 E N. 2589 DEL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. EQUITALIA SUD DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER SELEZIONE MATERIALEFATTURE 2543 E 2544 DEL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. EQUITALIA SUD DELLA SOMMA DOVUTA ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA  PER SMALTTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA. FATTURE NN. 2519 E 2542 DEL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE ESECUTIVE DA ATTIVARE NEI CONFRONTI DI N. 8 CONTRIBUENTI MOROSI - AFFIDAMENTO INCARICIO ALL'AVV. C. VITALE DA M. ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2012/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.46 DEL 19.10.2012 DI E 1.014,75 E FATTURA N.54 DEL 29.10.2012 DI € 2624,37 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA - PIAZZA BUDETTA N.17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA AGLI INCARICHI PROFESSIONALI AVV.TO D'ONOFRIO  - INDIVIDUAZIONE  AVV. C. VITALE IN SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVV. A. BISOGNO C/ COMUNE - ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR SANTESE/IPPOLITO C/ COMUNE- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA E TAGLIO ESEMPLARI ARBOREI VEGENTANTI IN SPAZI VERDI ED ALBERATURE STRADALI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DELL'AREA  FINANZIARIA  N° 405  DEL  18/07/2013  AD  OGGETTO "CONTRATTO  DI  FORNITURA  DI ENERGIA ELETTRICA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E LA SOCIETA'  ENI  SPA - PROVVEDIMENTO  A  CONTRARRE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER COMPONENTI INFORMATICI E KIT  BANDIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  LS FORNITURA S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'ENTE E ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M.GRAF SRL  DI MOTTA ANNAMARIA  -SELEZIONATA DAL ME.PA.- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI CONSUMABILI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.5 - C. 2 C.C.D.I. ANNO 2010 - RIPARTIZIONE ECONOMIA DI SPESA SU VALUTAZIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AL DOTT. M. GATTO  INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO - PERIODO 8/9/2008 - 30/9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL  PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESSENZIALI DI AMBITO S4 - IMPEGNO SPESA A.D.I. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOTTA UN’AIUOLA – INDIVIDUAZIONE AREE E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE E VERTENZA DI APPELLO CIOCIOLA V. C/COMUNE - RIMBORSO QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER COSTO CC.TT.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA A.BUCCIANO C/ COMUNE - ATTI DI PRECETTO EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P.  N. 221/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/8/2012 - NICASTRO G. C/ COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE DAL PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DI GESTIONE  QUOTE CONDOMINIALI AL 31/1/2013 PALAZZO CAUCEGLIA VIA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONDOMINIALI 2013 PALAZZO CAUCEGLIA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AICCRE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.5994 DEL 20/06/2012 MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINITRO DEL 26/6/2010 ZOTTOLI M.G. C/ COMUNE- ATTI ESECUTIVI EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 332/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/6/2010 - SINNO A.T. C/ COMUNE- ATTI ESECUTIVI EMESSI SULLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 522/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA CON N° 6 POSTI AUTO ALLA VIA CARPINETO DI MONTECORVINO ROVELLA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI RO.DO. SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI - LIQUIDAZIONE PREMI A COPERTURA DELLA GARANZIA PERIODO  28/8/2013 - 28/8/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE SCHEMA BANDO, DISCIPLINARE E CONTRATTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE SCHEMA BANDO, DISCIPLINARE E CONTRATTO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER I BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 28.06.2013 DI € 193,60 (IVA INCLUSA) ALLA CGIL CAMPANIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO TERMINE  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL   COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE PERIODO  23.07.2013/31/07/2013.- DITTA " AXUS ITALIANA  S.R.L. " CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL’OROLOGIO DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265 DEL 29/10/2012 ALLA DITTA BREVETTI GIANNATTASIO S.A.S., DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DIBATTITO : "FONDI STRUTTURALI: L'EUROPA VISTA DA MONTECORVINO ROVELLA" - IMPEGNO SPESA PER SPESE ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSARE L'ATTIVITA' DEL  REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE E VERTENZA DI APPELLO PROPOSTE DALLA SIG.RA CIOCIOLA V. C/COMUNE - RIMBORSO SPESE PER ESPLETATE CC.TT.UU. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.10519 DEL 17/04/2012 ACI CANONE ANNUALE 2012 CONSULTAZIONE WEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 70405565012 - RIMBORSO QUOTE FRANCHIA ALLA FONDIARIA SAI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11919 DEL 30.11.2012 ALLA DITTA MYO SRL - TORRIANA -  PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL  CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI  AL C.D.S.   - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE -   "MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - " MAGGIOLI SPA"- SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE  DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI  VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.  - DITTA MAGGIOLI S.P.A , CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALARIO ACCESSORIO  O.P.M. - PERIODO   01.04.2013/30.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA “RAG. CARLO TORTORA” CON SEDE ALLA FRAZ. MACCHIA DI MONT. ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ONORANZE FUNEBRI LAMBERTI C/COMUNE - APPELLO AVVERSO SENTENZA  DEL G.D.P. N.  418/2012 - NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/10/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA CONTE M.G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/10/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA DI NARDO A. C/COMUNE- NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA – ANNULLAMENTO DETERMINA N° 431 DEL 02/08/2013 E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/01/2013 – 30/06/2013 ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8212857 DEL 05/09/2013, ALLA ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM)  PER LA FORNITURA DI N. 250 DI BUONI GASOLIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 761/1 DEL 31/05/2013  E N° 827/1 DEL 30/06/2013 PER ACQUISTO VOLUMI PER L’AREA TECNICA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L., DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXII CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE-AUTORIZZAZIONE ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 DEL 10/01/2013, AL GRUPPO I CIPRESSI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN NAPOLI PER TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIVICO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL GRUPPO I CIPRESSI S.R.L., DA NAPOLI, QUALE RICONOSCIMENTO RIVALUTAZIONE DEL CANONE PER IL PERIODO 16/06/2010-15/06/2012 RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE, GIUSTA FATTURA N° 10 DEL 10/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI DURC IRREGOLARE - ART.4 DPR N.207/2010 A FAVORE DELL'INPS - SEDE DI BATTIPAGLIA- CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL' INPS DI BATTIPAGLIA  PER DURC IRREGOLARE - ART. 4 DPR 207/2010 - CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI CITAZIONE PROMOSSI DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA DAI SIGG.RI. C.VESTUTI ; M. ALIBERTI E R.FORTUNATO C/COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI A FIUGGI  - INDIZIONE GARA  CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL COTTIMO FIDUCIARIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-LETTERA DI INVITO-ELENCO AGENZIE DI VIAGGIO  -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.387 DEL 17.05.2013 DI € 193,60 PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LISTE DI LEVA. DITTA LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &amp; C. - SAN RUFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "USO DEL TEMPO" ANNI 2013 - 2014 E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE SIRC - NOMINA RILEVATORI DA ATTRIBUIRE ALL'INDAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE -PERIODO 01.08.2013/31.08.2013.- DITTA " EDEN PARK" CON SEDE   IN TORRE DEL GRECO (NA) - VIA MONTAGNELLE,2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.09 DEL 24.6.2013 ALLA DITTA ALFANO COSTRUZIONI DI ALFANO MICHELE CON SEDE IN VIA SELELLA -FILETTA- DEL COMUNE DI S.CIPRIANO PICENTINO (SA),  FORNITURA MC 100 DI PIETRE DI VARIE PEZZATURE E N. 50 GABBIONI PER ARGINI DIMENSIONI MT. 2,00 X MT.1,00 X MT. 1,00, PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ANTICA STRADA COMUNALE GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI NEL CIVICO CIMITERO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXII CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/2 DEL 31.03.2013 ALLA DITTA INTERCOM SRL - SAN PIETRO AL TANAGRO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IPSOA PER RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDAITALIA ANNO 2013 E FORNITURA RACCOGLITORI RIVISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA A.BUCCIANO C/ COMUNE - ATTI DI PRECETTO EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 221/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. N. 2577/2013  EMESSO DAL G.U. DEL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO PROMOSSO DA M. SALERNO C/COMUNE - NOMINA LEGALE- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2013/231 DEL 24/05/2013, ALLA SICUR SERVICE S.R.L., DA EBOLI (SA), PER ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08/ E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8212552 DEL 29/08/2013, ALLA ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM)  PER LA FORNITURA DI N. 250  BUONI GASOLIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 26/6/2010 ZOTTOLI M. G. C/COMUNE- ATTI ESECUTIVI EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 332/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/6/2010 SINNO A.T. C/ COMUNE - ATTI DI PRECETTO EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 522/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02 DEL 23.01.2012, N.03 DEL 26.01.2012, N.04 DEL 27.01.2012, N. 05 DEL 09.9.2012, N. 11 DEL 28.5.2012, N.12 DEL 04.6.2012, N. 13 DEL 15.6.2012 E N. 23 DEL 17.9.2012, ALLA DITTA ARTFER LAVORAZIONE DEL FERRO DI NOVELLINO LAZZARO CON SEDE IN VIA GIANNONE, 9 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 10.6.2013 ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI 15/17 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO " TAGLIO ERBA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA FRAZ. S. MARTINO E FRAZ. MACCHIA, GIARDINI PUBBLICI FRAZ. MACCHIA, LUNGO LE STRADE COMUNALI DALLA FRAZ. S. MARTINO AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA, AREA PIP FRAZ. S. MARTINO, VIA GIOVANNI XXIII, VIA E. QUARANTA E PIAZZE ZONA MERCATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 22.7.2013 ALLA DITTA COEDIL DI VASSALLO COSIMO CON SEDE IN VIA DEL CARMINE, 2 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER LAVORI DI " RIPRISTINO MARCIAPIEDE ANTISTANTE CHIESA FRATI CAPPUCCINI E RICOSTRUZIONE MURO DI SEDUTA GIARDINI VIALE CAPPUCCINI ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE PROCEDURE  DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - " MAGGIOLI SPA" SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA " ELECTRONIC WORLD" CON SEDE IN GIFFONI V.P. (SA)  ALLA VIA  TESAURO,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  DELLE PROCEDURE  DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- DITTA " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE "IL PERSONALE.IT" - LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO 2^ ANNUALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO DA ATTRIBUIRE  AL PERSONALE DIPENDENTE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 1/8/2012  SIG.RA NICASTRO G. C/ COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA CONTROVERSIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER ORGANI ISTITUZIONALI E PER SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA  PER IL  PERIODO 1/7/2013 - 31/12/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI  PERIODO 28/8/2013 - 28/8/2014 - PRESA D'ATTO INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009  PER OMESSO PAGAMENTO- APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERATMENTO ICI ANNO 2008 PER OMESSO PAGAMENTO -APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNO DI MATERNITA' (ART.74 - D.LEG.VO 151/2001) - DI CUI ALL'ISTANZA PROT. N.7503 DEL 30.04.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO TERMINE   NR. 2 VEICOLI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- ADDEBITO  INCREMENTI COSTI ASSICURATIVI  E TASSA DI POSSESSO PER IL PRIMO SEMESTRE  2013 - DITTA OVERLEASE S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  UNIFORMI, CALZATURE E ACCESSORI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE  DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA " CANTALUPO 1971 S.R.L." CON SEDE IN BATTIPAGLIA (SA) ALLA VIA BOSCO II.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE  IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO R.G. 6811/2011-  FIERRO G. C/ COMUNE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA ANNO 2013 E FORNITURA RACCOGLITORI RIVISTA. AFFIDAMENTO ALLA IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 18.02.2013 AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141387 DEL 19.11.2013  ALLA MAGGIOLI SPA - SEDE PER ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE FINALE DEL CENSIMENTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO - CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE -  PERIODO 01.04.2013/31.07.2013. - DITTA " EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA  VIA MONTAGNELLE, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE  ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETORALI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO  2013  - ONORARI E SPESE  DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA  NR.  402 DEL  16.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -  COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 6, DEL D.P.R. 28.09.94  NR. 634  - CODICE UTENTE    CMSA0012 -    - PAGAMENTO  RELATIVO  AL 2°  TRIMESTRE  DELL'ANNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/01/2013 – 31/03/2013  ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA “ALIBERTI SRL”, DA MONTECORVINO ROVELLA –   PERIODO 01/08/2013 – 30/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL  COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO DITTE SABIT SRL, CEM SRL, ORVEDIL DI EREDI OLIVIERI GIUSEPPE SDF, DELL'ANGELO DARIO , ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO, ALFANO MICHELE  , €UROFERRAMENTA SNC E FERRAMENTA ERRA SNC DI ERRA ROCCO E ALFREDO &amp; C. ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL  01/10/1998- DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003- DETERMINAZIONE CANONI DI FITTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ESSEZIALI DI AMBITO S4- IMPEGNO SPESA ADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  PRESTAZIONE DI SERVIZI  AFFERENTI IL SETTORE GIUSTIZIA MINORILE- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO-CURA-SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COPMUNALE - DITTA " EDEN PARK" - VIA MONTAGNELLE, 2,  TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.219 VIA CARMINE MAIORINI DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANN0 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 30.06.2013 DI € 18.600,57 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. S.R.L. FOOD E SERVIZI - CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.139 DEL 30.06.2013 DI € 16.532,10 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. S.R.L. FOOD E SERVIZI - CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO - PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 30.06.2013 DI € 16.999,63 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA P.A. S.R.L. FOOD E SERVIZI - CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO -  PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA ASTA PUBBLICA  PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOCALITA' " VALLE DELL'OGLIO " PARTICELLA N. 21/SUD PAF 2004/2013 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA; APPROVAZIONE BANDO E AVVISO DI GARA CON ALLEGATI; APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ULTERIORE ATTO DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO PER SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA. FATTURA N. 646 DEL 30/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA’ ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER TRAMITE DELLA CONSIP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, FRAZIONI MACCHIA E SAN MARTINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 - IMPORTO € 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, PER IL PERIODO 01/06/2013 – 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - LIQUIDAZIONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE GENNAIO / MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DELL'11.03.2013 DI € 16.855,78 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ESEGUITO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PIAZZETTA CON N° 6 POSTI AUTO ALLA VIA CARPINETO DI MONTECORVINO ROVELLA" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E MODELLO OFFERTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E LA SOCIETA' ENI SPA: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  PERMESSO DI COSTRUIRE N° 81 DEL 30/12/2003 - DITTA: PRETEZZIELLO GIOVANNI, DELEGATO  (C.F.: PRT GNN 26P03 F481M)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MESILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE FOTOSTATICHE DITTA " ELETTRRONIC WORLD " DI SABATINO GIUSEPPINA -VIA TESAURO CIV.14 GIFFONI V.P.- LIQUIDAZIONE PERIODO 02.01.2013- 30.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO ,CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI DITTA "EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO - PERIODO 01.04.2013- 31.05.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ULTERIORI ATTI DI ASSEGNAZIONE AD EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ “L’IGIENE URBANA S.R.L.”, DA SANT’ANTONIO ABATE (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA DI ATLETICA PRESENTE ALLA LOC. MACCHIA - QUARTO STRALCIO FUNZIONALE" - INDIZIONE ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL  24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED PER FORNITURA BUONI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIPRISTINO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE " IN VIA F.LLI ROSSELLI FRAZ. MACCHIA ALTEZZA FABBRICATO  FIERRO CIVICO 37, AFFIDAMENTO DITTA ARMINIO &amp; PASTORE COSTRUZIONI CON SEDE AL C.SO VITTORIO EMAN.,9 DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.18 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - ART.74 - D.LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - ART.74 - D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/9/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA MANDARINO G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/12/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA CAPRIO G. C/COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIRASOLE V. C/ COMUNE - PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA DEL G.D.P. N. 211/2013 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/12/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA CICCARIELLO R. C/COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRE-POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO, SAN MARTINO E MACCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO 2000 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013 - IMPORTO € 11.136,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO  DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI DURC IRREGOLARE - ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 207- DITTA " COLORI E FERRAMENTA" DI FERULLO GIUSEPPINA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA AL C.SO UMBERTO I, 77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO  DELLA STAZIONE APPALTANTE  IN CASO DI DURC IRREGOLARE-  ART. 4  DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  5 OTTOBRE  2010, 207 A FAVORE DELL'I.N.P.S. - SEDE DI BATTIPAGLIA (SA) - CARTOLIBRERIA "SNOOPY" CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA MATTEOTTI, 15/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE AVV.TO PASQUALE SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2013 - ASSOCIAZIONE N.O.E DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO  REGIONALE N. 22/2005 - REINTEGRA IN POSSESSO TERRENI D'USO CIVICO - ATTIVAZIONE AZIONI GIUDIZIARIE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL  26 E 27 MAGGIO 2013 - SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI  ELETTORI ALL'ESTERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI " RIPRISTINO MARCIAPIEDE ANTISTANTE CHIESA CAPPUCCINI E RICOSTRUZIONE MURO DI SEDUTA GIARDINI VIALE CAPPUCCINI " - DITTA COEDIL DI VASSALLO COSIMO CON SEDE IN VIA DEL CARMINE,2 MONTECORVINO ROVELLA(SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° O2 DEL 25 GENNAIO 2013 ARCH. ANTONIO FINIZIO, PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E MAPPALE  PARTICELLA N° 271 FOGLIO N. 14 IN DITTA ROSSOMANDO MARIA, PER DEFINIZIONE ESPROPRIATIVA " COSTRUZIONE SERBATOIO SEMINTERRATO IN LOCALITA' CORNEA "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA A.LAMBIASE C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  ALL'AVV. A. BIANCHI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA  DEL GOT DEL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI CAVA DEI TIRRENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ATTI DI ASSEGNAZIONE EX DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ “L’IGIENE URBANA S.R.L.” DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI " POTATURA ALBERI DI LECCIO AL CAPOLUOGO E LIGUSTRUM VARIEGATO ALLA FRAZIONE MACCHIA " AFFIDAMENTO  ALLA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 15/17 FRAZIONE MACCHIA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.  PERIODO 04.04.2013/31.05.2013.- DITTA "OVERLEASE S.R.L. "  VIA A.  MARCHETTI - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO,CUSTODIA,  CURA  E  SOSTENTAMENTO CANI  RANDAGI- CANILE " EDEN PARK" - VIA MONTAGNELLE, 2 - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  E COPIE FOTOSTATICHE- DITTA " ELECTRONIC WORLD"  DI SABATINO GIUSEPPINA- VIA TESAURO, 14,  GIFFONI V.P.(SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI LAVORO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE 4 AUTOMEZZI COMUNALI ESAUSTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (PIAZZE, SPAZI PUBBLICI, STRADE COMUNALI, ECC.)" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 1° UNICO SAL ALLA DITTA VELLA SALVATORE CON SEDE IN CASAL DI PRINCIPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO AV PER SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20 01 08. FATTURA N. 524 DEL 31/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO AV. PER SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. FATTURA N. 416 DEL 30/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II° ACCONTO SUL RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 17.05.2013 PER ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE UFFICIOFINANZIARIO.IT. DITTA FORMEL SRL - TRAPANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  DELLE PROCEDURE  DEL CICLO  DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME  DEL CODICE DELLA STRADA- " MAGGIOLI SPA" - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE PROCEDURE  DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- DITTA "MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA  E SOSTENTAMENTO DEI CANI  RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA- DITTA " EDEN PARK  S.R.L."  CON SEDE IN TORRE DEL GRECO  (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE SETI SRL N.178/2010, 229/2010,N.383/2010,N.384/2010,N.411/2010,N.80/2011,N.107/2011, N.139/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAGANI - ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE -  CONFERIMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO PER SINISTRO  CITRO V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 31.01.2013 DI € 15.949,26 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.130 DEL 28.02.2013 DI € 15.163,92 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALLA S.I.A.E. (MANDATARIA DI BATTIPAGLIA) DEI DIRITTI PER GLI SPETTACOLI DI CUI AL PROGRAMMA "ESTATE MONTECORVINESE 2012" - IMPORTO € 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.289 DEL 31.07.2012 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPORTO € 18.000,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO E.P.T. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. I.ROCCO E LIQUIDAZIONE INTERESSI ALL'E.P.T..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLONIA ESTIVA 2013 ALLA SOCIETA' COOPWERATIVA PROGETTO 2000 DI PONTECAGNANO - FAIANO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE -INGIUNZIONI TARSU ANNO 2010 ( UTENZE DOMESTICHE )  E ANNO 2011 (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO E.P.T. - IMPEGNO SPESA PER INTRESSI LEGALI E DI MORA E PER COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO LUNGO  TERMINE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA " AXUS  ITALIANA S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA G. EIFFEL, 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO MATERIALE MINUTO ELETTRICO E DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI  ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA " EDEN PARK S.R.L." CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE,2-  PERIODO 01.01.2013/31.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD, DA BATTIPAGLIA, PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA - FATTURE  N. C 002519 DEL 31/12/2011 E N. C 002542 DEL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO FUNZIOI DI MESSO NOTIFICATORE STRAORDINARIO - PERIODO 1/8 - 18/8/2012 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE P. DELLA CORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINANZE INGIUNZIONI  DI PAGAMENTO REDATTE AI SENSI DELL'ART.18 LEGGE 689/81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. LAVORATO PER N.1 PROCEDURA DEFINITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA  I.E. DE SIO C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. TROISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. PROPOSTO DA SIBILIA G. + 3 C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE CURATORE FALLIMENTARE CORVINIA LAVORO  C/COMUNE  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. VITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C.D.S. CORALLUZZO S. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. M. D'URSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE PROMOSSE DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA M.ELIA C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.C.MARRAMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL  24 E 25 FEBBRAIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA N.  291 DEL 10/6/2013 AD OGGETTO :LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE CHIAMATO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA – STORNO DELLA FATTURA N. 6/2013 DALLA DETERMINA N° 233 DEL 09/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DELLA CORTE E. C/COMUNE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MONTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DELLA CORTE E. C/ COMUNE - GIUDIZIO PER CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MONTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO IMP. O.MAZZITELLI C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA A.M.ROMANO C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L.CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ING. O. MAZZITELLI C/ COMUNE - PROCEDURA ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE COMPETTENZE PROFESSIONALI AVV. L.CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SOC. SIMET SRL C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. MONTEFUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA IMP. ING. O. MAZZITELLI C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R. MONTEFUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO ANAS C/ SOC. AQUAMET E C/ COMUNE  DI MONT. ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO R. FOGLIA C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI - RIFERIMENTO INCARICO G.C. 57/2004 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER N. 1 PROCEDURA DEFINITA ALL'AVV. P. SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DA A. MAGAZZENO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI PER RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. P. SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI ALLA C.T.R. - RIFERIMENTO INCARICO G.C. 18/2007 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBITRATO COMUNE M. ROVELLA C/ASIIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. A. DI FLORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA COMUNE C/ DITTA A. FIMIANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO LEGALE MARENGHI ED ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO BOCCIERI A. ED ALTRI C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. S. PERONGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA GIURATA VERTENZA COMUNE DI M. ROVELLA C/ COMUNE BELLIZZI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. T. PISAPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA GIURATA CSTP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL DOTT. T. PISAPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER SEPARAZIONE COMUNI BELLIZZI-MONT. ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL DOTT. T. PISAPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA SOMMA ACCANTONATA SUL SALDO DEL 4° SAL PER PIGNORAMENTO EQUITALIA SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE  PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. PERIODO  04.04.2013/31.05.2013- DITTA "OVERLEASE S.R.L." CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (PIAZZE, SPAZI PUBBLICI, STRADE COMUNALI, ECC)" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 50 BLOCCHETTI  DI " PREAVVISO  PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S" - BLOCCO IN CARTA CHIMICA + SPESE DI SPEDIZIONE- DITTA INTECOM CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO   (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CON LA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.   ABBONAMENTO ON LINE A LE LEGGI D'ITALIA , CODICI  D'ITALIA,   LEGGI REGIONALI E ALTRA NORMATIVA - TRIENNIO 1/7/2013 - 30/6/2016 -IMPEGNO SPESA PER IL CANONE PERIODO 1/7/2013 - 30/6/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE  - SEDE TRIBUNALE E UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO  1/1 - 30/6/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE PER OPERE NON REALIZZATE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.5852 DEL 14/06/2011 - MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/5/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DA G.DECOROSO C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 - C. 11 DEL D.L.GVO 163/2006  SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013 ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 676/1 DEL 30/04/2013 PER ACQUISTO VOLUME SUI LL.PP. ALLA DITTA INTERCOM S.R.L., DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA COMUNITÀ MONTANA “ZONA MONTI PICENTINI” CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA C. VELIA C/COMUNE - ATTUAZIONE D.L. N. 35/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO C. SALERNO + 4 - ATTUAZIONE D.L. 35/2013 -  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LANOCITA -PAOLINO - ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINE N° 280 E N° 281 DEL 05/06/2013  RISPETTIVAMENTE DI LIQUIDAZIONE SALDO 3° SAL ED APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - VARIAZIONE CONTO DEDICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE A CONSUNTIVO APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERR L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA' -II^ TRIENNIO - PAGAMENTO VI^ ED ULTIMA TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 2.429,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZI DI AMBITO S2 PIANO DI ZONA - MPEGNO SPESA FABBISOGNO PRIMO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO " ANTICA STRADA COMUNALE GAURO " AFFIDAMENTO DITTA ALFANO COSTRUZIONI CON SEDE IN VIA SALELLA, N. 01 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) E DITTA I.B.C. DI AIELLO CARLO CON SEDE IN VIA CAMPANIA, 7 MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 17.5.2012 ALLA DITTA OFFICINA CARPENTERIE METALLICHE DELL'ANGELO DARIO, CON SEDE IN VIA RAFFAELLO,5 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 02.01.2013 ALLA DITTA DI FLORIO GASPARE CON SEDE IN VIA MALCHIAFAVA B/1 SALERNO, PER FORNITURA E POSA IN OPERA TERMOCONVETTORE MODELLO FCX 30 MARCA FERROLI, NELLA SCUOLA PRIMARIA " G. D'ANNUNZIO " FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 117/2013  IMPEGNO SPESA  MARZO -GIUGNO 2013- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA AUTOSERVIZI  DI D'ALESSIO CARMELA  CON SEDE GIFFONI VALL E PIANA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL  24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62 DEL 31.5.2012, N. 91 DEL 19.4.2012, N. 110 DEL 04.5.2012, N. 111 DEL 04.5.2012, N. 127 DEL 21.5.2012, N. 251 E 252 DEL 11.10.2012, ALLA DITTA ORVEDIL DI OLIVIERI GIUSEPPE CON SEDE IN VIALE DELLA REPUBBLICA MONTECORVINO ROVELLA (SA) - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2012. RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SIT FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PUC E DEL RELATIVO RUEC - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A SALDO ALL’ARCH. PROCIDA FEDERICA, DA GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL’OROLOGIO DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 28/11/2011 ALLA DITTA BREVETTI GIANNATTASIO S.A.S., DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’ASCENSORE DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 1036 DEL 20/10/2011, N. 1140 E 1145 DEL 06/12/2011 ALLA DITTA PISANO ASCENSORI, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CIG PER TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI RELATIVI AL CARNET/066077D - ATTRIBUZIONE NUOVI CIG DEL CARNET/07C86CF DEL 03/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE ECHO RM 510 ES E SOFFIATORE ECHO PB 770. AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA ERRA S.N.C. DI ERRA ROCCO E ALFREDO &amp; C. CON SEDE AL CORSO VITTORIO EMANUELE COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 101806 DEL 16/09/2011 ALLA MAGGIOLI SPA, DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  18/4/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA GENOVA CAROLINA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE SALDO 3° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. 448/98 - CONCESSIONE N.11 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.74 - D. LEG.VO N.151/2001 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE FIAM SRL DI AV.  FINO ALLA CONSEGNA EFFETTIVA DEL SERVIZIOALLA DITTA AGGIUDICATARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO N.5 DEL 13/03/2013 IN FAVORE DELL'E.P.T. DI SALERNO - IMPORTO € 19.995,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI  USI CIVICI  N. 19 DEL 23/02/1973 - ACCOGLIMENTO  ISTANZA DI AFFRANCAZIONE  CANONE DI LEGITTIMAZIONE FESTOSI GUIDA GIUSEPPE  - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO CAPITALE DI AFFRANCO IN SOTTOCONTO FRUTTIFERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR 2° SEMESTRE 2012. LIQUIDAZIONI COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FOTOCOPIATRICE- PREDISPOSIZIONE RETE LAN- DITTA ELECTRONIC WORLD DI  SABATINO GIUSEPPINA - VIA TESAURO, 14 - GIFFONI V.P. (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO TARES 2013 -APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. VINCENZO AMENDOLA - MESE DI FEBBRAIO - MARZO - E APRILE 2013 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DAL 19.12.2012 AL 28.02.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI M.ROVELLA DA A.ESPOSITO C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO  DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.- MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 1 TESTO NORMATIVO " POLIZIA LOCALE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE" ( BEDESSI)- DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)  S.S.426, KM. 9+100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PERITO ASSICURATIVO E DI N. 1 MEDICO LEGALE E/O SOCIETÀ DI SERVIZI  A SUPPORTO DELL'UFFICIO SINISTRI- ERRATA - CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 3/2/2013 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA DA C. DE GREGORIO C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO P.M. E RELATIVE COPIE  FOTOSTATICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  102 DEL 31.12.2012- DITTA " ELECTRONIC WORLD" DI  SABATINO GIUSEPPINA CON SEDE  IN GIFFONI VALLE    PIAN  A (SA)    ALLA   VIA TESAURO,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/1/2013 - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA DA P. SICA C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/11/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI MONT.ROVELLA DA G. FOGLIA C/ COMUNE -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ESECUZIONE INTERVENTI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  COOP. SOCIALE ROVELLA SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISIZIONE MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB E ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO MODULISTICA ON - LINE  AREA SEGRETERIA-PERSONALE- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE A.S. 2012/2013 - PRESA ATTO DELIBERA DI G.R.C. N. 706 DEL 10.12.2012 -  PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013 ALLE RIVISTE: " I SERVIZI DEMOGRAFICI" E "LO STATO CIVILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO SPESA PER SALDO COMPENSO COMPONENTI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTE ORVEDIL DI EREDI OLIVIERI GIUSEPPE SDF, CEM SRL, EUFERRAMENTA SNC E GRUPPO ALIBERTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO DITTA DIPOGAS CON SEDE IN VIA BISCEGLIE, 17 ALBANELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE  ED ESERCITAZIONE  AL CORSO DI TIRO A SEGNO    PER NR.  6 O.P.M. DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012-   "TIRO A SEGNO NAZIONALE"  VIA SERRACAPILLI, 165 -  84025 EBOLI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.45 - 195 - 250 - 291 - 292 - 293 - 294 - 328 - 329 - 330 - 349 - 350 ANNO 2012 E N. 102 DEL 29.3.2013 - N. 103 DEL 29.3.2013 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC DI PROCIDA CORRADO E VITTORIO CON SEDE IN VIA PACE N. 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER FORNITURA MATERIALE - ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE DEL PIAZZALE INTERNO E MARCIAPIEDE, LOCALE CASERMA CARABINIERI ". AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.C. COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN VIA G. IORIO, N. 13 MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VOLUMI PER L’AREA TECNICA PRESSO LA DITTA INTERCOM S.R.L., DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO MODULISTICA ADEMPIMENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO SPESA DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO DI €. 2.167.713,28 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER  PAGAMENTO DEI DEBITI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA L ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI NEL CIVICO CIMITERO" - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E MODULO OFFERTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO SOTTOSTANTE VIA SPIRITO SANTO FRAZIONE SAN MARTINO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28 DEL 18/04/2013 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIPARAZIONE TRATTO DI STRADA AL CORSO UMBERTO I° ANTISTANTE FABBRICATO DI PROPRIETA' VOLPE RAFFAELE, PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE AI LOCALI DI PROPRIETA' VOLPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOM. LUCIO SALVATORE CON SEDE AL CORSO VITTORIO EMAN. MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA ANNO 2013 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIE DI STIMA  DEI DANNI DERIVANTI DA INSIDIA STRADALE - ART. 125 C. 11 DEL D.L.GVO 163/2006 - COTTIMO FIDUCIARIO PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PERITO ASSICURATIVO E DI N. 1 MEDICO LEGALE  E/O SOCIETÀ DI SERVIZI - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, ELENCO DITTE E DISCIPLINARE DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL  24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.74 - D. LEG.VO N.151/2001 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N. 448/98 - CONCESSIONE N.25 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNP SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE CON UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI.AFFIDAMENTO ALLA FORMEL SRL - TRAPANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA  N° 17/2013 DEL 31/01/2013 ALLA DITTA INFOBIT SHOP SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INADEMPIENZE CONTRATTUALI DITTA “L’IGIENE URBANA SRL” – RIDETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO E CONSEGNA DOPO LA SELEZIONE AI CONSORZI DI FILIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 207 DELL’11/04/2012 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L’ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURE N° 106 DEL  31/03/2011 E N° 30 DEL 29/02/2012 ALLA DITTA INFOBIT SHOP SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE  DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/09/2012 – 31/01/2013  ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE ONORARIO AI COMPONENTI SEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI  PER SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA S.R.L. PER IL PERIODO 1/1 - 30/6/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL  VERDE PUBBLICO "TAGLIO ERBA NELLE SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. S. MARTINO E  FRAZ. MACCHIA,GIARDINI PUBBLICI FRAZ. MACCHIA,  LUNGO LE STRADE COMUNALI DALLA FRAZ.S. MARTINO AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA,  AREA PIP FRAZ. S. MARTINO, VIA GIOVANNI XXIII, VIA CAMPANIA, VIA E. QUARANTA E PIAZZE ZONA MERCATO ". . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI 15/17 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIDDONI V.P. -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N. 7823/2007 RGNP - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'ING. C.S. PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.2000 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE DA CEDERE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO UFFICIO NEP TRIBUNALE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CANONE ABBONAMENTO 2^ ANNUALITA' ALLA RIVISTA ON LINE  "IL PERSONALE. IT".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER  E INCHIOSTRO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO "NATALE 2012 - 2013 TRA GLI EVENTI MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA" - PRESA D'ATTO RELAZIONE CONCLUSIVA - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ING. GENNARO CITRO RAPPORTATE AL 7° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27.01.2012 ALLA DITTA EURO ASFALTI DI ANZALONE GIACOMO CON SEDE IN VIA LOMBARDIA,67 MONTECORVINO ROVELLA(SA), PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINO BITUMINOSO ALLA FRAZ. GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMPRESI NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "CASEIFICIO FIOR DI BUFALA" - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMPRESI NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "COOPERATIVA PROGETTO 2000" - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO.GI.PA. SRL CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA - PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL CON SEDE IN SERINO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI PROMOSSI DALL'AVV. A. MONTERA- NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.174 DEL 09.11.2012 DI € 2.800,71 ALLA DITTA DIFFUSIONE EDITORIALE SRL DI SALERNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CERZOSIMO A. E M. - ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 5/2011 - RESTITUZIONE SOMME - ACCOGLIMENTO ISTANZA RATEIZZAZIONE DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'AREA AMMINISTRATIVA NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01 DEL 08.01.2013 E N.02 DEL 20.02.2013 ALLA DITTA CAPONE MICHELE TERMOIDRAULICO CON SEDE IN VIA NEBULANO,6 MONTECORVINO ROVELLA, PER ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI DRICI E RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI,NEGLI IMMOBILI COMUNALI E NELLA SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO CORTE DEI CONTI N. 1422/G.C. - INTERVENTO ADESIVO DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2000  MODELLI CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO  DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  AL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SIG. G. VISCIDO DIFFERENZA INDENNITÀ PER CARICA DI ASSESSORE COMUNALE - PERIODO 20/8 - 30/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8138 DEL 31.03.2013 ALLA DITTA INITIAL ITALIA DA POMEZIA PER IGIENIZZAZIONE BAGNI COMUNALI.PERIODO 30.09.2012 AL 30.03.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI P.M.  PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO   PRONTA REPERIBILITA'- LAVORO ORDINARIO FESTIVO- EFFETTUATO NEL PERIODO 01.01.2013/31.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO URBANO ZONA PIANO” LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA’ ESPROPRIATIVA DITTA: FERULLO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL  24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ONORARI DOVUTI AI COMPNENTI DEI SEGGI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE 2 E 4 NOVEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO "NATALE 2012/2013 TRA GLI EVENTI MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA". IMPEGNO SPESA QUOTA CONTRIBUTO CONCESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA F.TO A/4 DA GR. 80 PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PARTENUFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE, SEDE TRIBUNALE E SEDE UFFICIO GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  "LA SPLENDOR" PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012  E NEL MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/11/2007 - D'ARMINIO U. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 108/2011 - RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA N. TORIELLO + 2 C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. S. PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA TORTORA M.G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. S. PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1779/2012 AVV. AGATA BISOGNO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F.ARMINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/4/2010 MINORE BUONINFANTE A.L. - ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N.  83/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA-  LIQUIDAZIONE DANNO, COMPETENZE C.T.U. E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26  E 27 MAGGIO 2013. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 592 DEL 13.03.2013 ALLA DITTA ELFOSERVICE.COM DI PROCIDA MICHELE - BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI  E PASSIVI - ANNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO  RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI DI STRAORDINARIO DIURNO E PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE -  PERMESSO DI COSTRUIRE N° 97 DEL 10/10/2007 - DITTA: NESTA GAETANINA, DELEGATA  (C.F.: NST GNN 43R59 B674N)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 373 DEL 22.11.2011 E N. 448 DEL 10.10.2012 ALLA DITTA GI.BO ESTINTORI SRL CON SEDE IN VIA SICHELAGAITA,51 SALERNO, PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2011 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - ART.74 - D. LEG.VO 26/03/2001 -N.151 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCARICO  CARTELLA " EQUITALIA" NR. 10020130003942423/000- RUOLO NR. 2013/001171- CONTRIBUENTE  GIRASOLE GERARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA DITTA SARCOSI SRL PER RINNOVO POLIZZA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA "B" DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO ALIBERTI SRL GIA' ALIBERTI SRL DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA SEDE COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA BUSINESS SOLUTION S.R.L., DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27.01.2012 ALLA DITTA EURO ASFALTI DI ANZALONE GIACOMO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA VIA LOMBARDIA,67 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINO BITUMINOSO ALLA FRAZ. GAURO. - REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 270 DEL 18.5.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM DA SERINO AV PER SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20 01 08. FATTURE N.  1223 DEL 30/11/2012 E N. 1316 DEL 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO AV PER SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA. CER 20 01 08. FATTURA N. 1085 DEL 21/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO A GEFINA BROKER SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO SOTTOSTANTE VIA SPIRITO SANTO FRAZIONE SAN MARTINO – DITTA GIULIANO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 08/02/2013 ALLA DITTA DUCAS SAS DI GENNARO BLANCONE &amp; C., DA BATTIPAGLIA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI CAT. "C" COMPENSO DI CUI ALL'ART. 17 - LETT.F)  DEL C.C.N.L.  1/4/1999  COME MODIFICATO DALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 2002/2005 - RIFERIMENTO ANNO 2011 E ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26-27 MAGGIO 2013- APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UFFICIO ELETTORALE SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI ALLA DITTA “GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. – SERVIZI CIMITERIALI”, DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO P.M. - DITTA " EUROFERRAMENTA  S.N.C" - VIA PACE, 31- MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI AL PERSONALE  ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI - INCASSI SU ACCERTAMENTI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE E N.2 LISTE DI LEVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO &amp; C.- SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 31.12.2012 DI € 12.887,47 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.400 DEL 30.11.2012 DI € 17.629,87 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.359 DEL 31.10.2012 DI € 2.707,12 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/10/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M. ROVELLA DA SCARPINATI A. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO PSESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/6/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA  DA  CESARO T. C/COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE  PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - CANONE FINANZIARIO E DI ASSISTENZA OPERATIVA MESE DI MARZO 2013- INCREMENTO COSTI ASSICURATIVI E TASSA DI POSSESSO- DITTA " OVERLEASE SRL" CON SEDE IN ROMA  ALLA VIA  ALESSANDRO MARCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 163/2006 ALLA INITIAL ITALIA - POMEZIA - PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI COMUNALI. PERIODO 31.03.2013 AL 30.03.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - AFFIDAMENTO ALLA EDENRED ITALIA SRL , AI SENSI DELL'ART. 125 - C. 11 DEL  D.L.GVO 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO OTTOBRE-  DICEMBRE 2012- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.65 - L. N.448/98 - CONCESSIONE N.28 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.74 - D.LEG.VO N.151/2001 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 17.01.2013 DI € 15.706,53 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESO NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19BIS DEL 02.11.2012 DI € 16.089,61 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESO NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA' - II^ TRIENNIO - PAGAMENTO V^ TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 24.146,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/9/2012 MINORE FORTUNATO P. - CITAZIONE  PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/8/2011 - MANZO G. C/ COMUNE - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2013 DEL 22/02/2013 DR. LUIGI MASSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/4/2012 - SINISCALCHI G. C/ COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA VERTENZA - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/9/2011 - DEL VOLO V. C/ COMUNE- DEFINIZIONE BONARIA VERTENZA  - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE LUCILLA GIULIANO- IV TRIM 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO DAI DIPENDENTI DEL  COMUNE DI  M.ROVELLA C/ COMUNE DI MONT. ROVELLA - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RISPARMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE DEI PLESSI SCOLASTICI S.M.S “ROMUALDO TRIFONE” DEL CAPOLUOGO, S.P.S. “GIOVANNI GENTILE” DELLA FRAZ. SAN MARTINO E S.P.S. DELLA FRAZ. MACCHIA” - INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA PERSONALE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO MARIA PIA DI SAVOIA AL CORSO UMBERTO I°, FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ECOSOSTENIBILITÀ” – INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA PERSONALE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/12/2009 - VITALE E. C/ COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA DEL G.D.P. N.  91/2012 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA E. LAMBIASE C/ COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE CAVA DEI TIRRENI N. 139/2010 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELLA CORTE E. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELE ENTRATE  IMPOSTA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 21277/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/12/2011-  CUCCINIELLO S. C/ COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA N. TORIELLO + 2 C/ COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR N. 1484/2011 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - CANONE FINANZIARIO  E DI  ASSISTENZA OPERATIVA MESE DI MARZO 2013- INCREMENTO COSTI ASSICURATIVI E TASSA DI POSSESSO- DITTA " OVERLEASE SRL" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI N.2 OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRE E POST ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE  CAPOLUOGO, SAN MARTINO E MACCHIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DAL 08/03/2013  AL 01/06/2013- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/ RCO N. 1891094 STIPULATA CON LA LLOYD'S OF LONDON - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE RATA IN SCADENZA AL 5/3/2013 A SALDO DEL PIANO DI DILAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA SINEKO SRL DA GIFFONI V. PIANA PER RECUPERO RIFIUTI CER 20 03 07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1075 DEL 31.12.2012 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. CON SEDE IN VIA MARIO TOGNATO,18 ESTE (PD) PER FORNITURA " BLACK COLD " CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA A INA ASSITALIA - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RATA IN SCADENZA AL 5/3/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" E ALLA RIVISTA "LO  STATO CIVILE" PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 18.12.2012 ALLA DITTA TREA CON SEDE C.DA FUORCHI,10 ATENA LUCANIA (SA), PER FORNITURA DISSUASORE A SCOMPARSA MACCANICO DA INSTALLARE IN VIA CERNO - VIA VICINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER  APPALTO  SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA PA FOOD E SEVIZI SRL DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA  DEL F.TO: A/4 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI D'ALESSIO CARMELA - GIFFONI VALLE PIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  AL PERSONALE DIPENDENTE DI CAT. C)  COMPENSO DI  CUI ALL'ART. 17 LETT. F DEL C.C.N.L. 1/4/199 COME MODIFICATO DALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 2002/2005  - ANNO 2011 E 2012 - RINVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 5014/2011 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER REDCUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. MAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. P. MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. GIUBILEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. P. SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. G. CECERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. M. D'ONOFRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROPOSTI DALLA SOC. TERRALAVORO COSTRUZIONI S.R.L. - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DOTT. VINCENZO AMENDOLA. PERIODO DAL 19.12.2012 AL 31.01.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 23.11.2012 DI € 2.943,61 ALLA DITTA CORALLUZZO MARIA DI MONT.ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 13.12.2012 DI € 4.313,59 ALLA CARTOLIBRERIA "IL PAPIRO" DI FORTUNATO EMILIANA DI MONT.ROVELLA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA^ - II^ TRIENNIO - PAGAMENTO IV^ TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 24.146,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO TARSU -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.524 DEL 01/08/2012 ADVANCED SYSTEMS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.83  DEL 16/01/2013 E FATT.N.223 DEL 29/01/2013 DITTA B.F.T.M.  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA ATTIVITA' DI BOLLETTAZIONE SOLLECITI TARSU 2012-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE" - A.S. 2012/2013 - AL DOTT. SANTE MASSIMO LA MONACA - COORDINATORE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2012/2248 DEL 28/11/2012 DI € 459,43 (IVA INCLUSA) ALLA SOCIETA' PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA PER SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" SULLA G.U.R.I. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 30.9.2012 ALLA DITTA GINESTRA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA LAGO TRASIMENO,1 PONTECAGNANO FAINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 29.02.2012 ALLA DITTA CAMPANALE SRL CON SEDE IN VIA DEI VIVAI,34 BATTIPAGLIA, PER LAVORI DI " POTATURA ALBERI DI LECCIO AL CAPOLUOGO E LIGUSTRUM VARIEGATO ALLA FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI AL TAR CAMOPANIA - SEZ. SALERNO  AL RICORSO  R.G. N. 1048/2010 DALLA SOC. OMNIGAS SAS - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11/6/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P.  DA TORIELLO E. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 141387 DEL 19.11.2012 PER ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE FINALE DEL CENSIMENTO 2011. DITTA MAGGIOLI SPA. SEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER R.U.P. RAPPORTATE AL 6° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.- DITTA " OVERLEASE SRL" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 2- PERIODO 01.02.2013 - 28.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA  E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PROROGA ALLA DITTA "EDEN PARK SRL" DA TORRE DEL GRECO (NA) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI  ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA " EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE,2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E COPERTURA ASSICURATIVA AL COMMISSARIO PREFETTIZIO. IMPEGNO SPESA DAL 01.01.2012 AL 31.05.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 28.12.2012 ALLA DITTA A.T.C. COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE &amp; C. S.N.C., LAVORI  DI " SISTEMAZIONE POZZETTI E BUCHE IN VIA F.LLI ROSSELLI E POSA IN OPERA TUBI COPERTURA CUNETTA RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA L. DA VINCI ALLA FRAZ. MACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO QUOTE INESIGIBILI TARSU ANNI 2006 E 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA CAME MOD.G. 4040Z 4 MT PASS. UTILE 3.75 MT DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " R. TRIFONE " AFFIDAMENTO DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN VIA ALFA N. 40 POMIGLIANO D'ARCO (NA)- REVOCA DETERMINA N. 292 DEL 28.05.2012 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL CON SEDE PARCO DEGLI ULIVI FRAZ. S. MARTINO MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.04 DEL 29.02.2012 ALLA DITTA VIVAI CAMPANALE SRL CON SEDE IN VIA DEI VIVAI, 34 BATTIPAGLIA (SA), PER LAVORI DI POTATURA PIANTE DI LECCIO AL CAPOLUOGO E LIGUSTRUM VARIEGATO ALLA FRAZ. MACCHIA. - REVOCA DETERMINA N. 407 DEL 31.7.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 296 DEL 10.9.2012 E N. 360 DEL 11.10.2012 ALLA DITTA CAVALLO ANTONIO CON SEDE ALLA CONTRADA CAPPELLA,2 MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARSU  NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE RATA N. 15 IN SCADENZA AL  5/2/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE IN FAVORE DI INA ASSITALIA - IMPEGNO SPESA PER RATA IN SCADENZA AL 5/2/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA' - II^ TRIENNIO - PAGAMENTO III^ TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 24.146,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.220 DEL 31.05.2012 DI € 586,56 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO  MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" RESO NEL MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 DEL 30.04.2012 DI € 659,88 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" RESO NEL MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1591 DEL 31.10.2012 DI € 254,10 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA INTERCOM SRL DI S.PIETRO AL TANAGRO PER LA FORNITURA DI N.100 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.135 DEL 31.03.2012 DI € 1.109,58 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" RESO NEL MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 DEL 29.02.2012  DI € 1.134,02 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PR0GETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. CO.GI.PA. SRL  C/O COMUNE . NOMINA LEGALE DIFESORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/B DEL 08/01/2013 ALLA DITTA DUCAS SAS DI GENNARO BLANCONE &amp; C., DA BATTIPAGLIA PER COMPLETAMENTO COPIE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE NONCHE’ PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE   PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA "OVERLEASE" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105- PERIODO 01.02. 2013/28.02.2013-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE AL PERIODO 01.12.2012/31.01.2013. - DITTA "OVERLEASE" CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI,105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE VAS E VI RELATIVI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE II° RATA DEL COMPENSO ALL'ARCH. MARIA CERRETA, DA NAPOLI  E ALL'ARCH. PASQUALE DE TORO, DA BENEVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA CARTA D’USO AGRICOLO DEL SUOLO PROPEDEUTICO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL DOTT. LUIGI DAINA, DA NOCERA INFERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/02/2013  AL 28/02/2013 ALLA DITTA PROGETTO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2013  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  DITTA D'ALESSIO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1344 DEL 30/09/2012 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFWARE -COMMERCIO FISSO ED PUBBLICI ESERCIZI-DITTA INTERCOM CONCESSIOANRIA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI DI ANDREANI GIOVANNI &amp; C. PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE. FATTURE NN. 42-43-59 DEL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ESECUZIONE INTERVENTI VARI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ROVELLA SERVIZI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25  FEBBRAIO 2013 - EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI STRAODINARIE PERSONALE CHIAMATO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.10 DEL 21/05/2012 DI € 15.323,44 (IVA INCLUSA) E N.18 DELL' 11/10/2012 DI € 11.492,58 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESO NEI MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2012 - IMPORTO COMPLESSIVO € 26.816,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 DEL 06/03/2012 DI € 15.671,70 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.431/98 - ART.11 - ANNO 2011 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A N.4 CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01 DEL 09.01.2012,  N. 02 DEL 20.01.2012, N. 10 DEL 09.3.212, N. 17 DEL 04.6.2012, N. 26  DEL 24.9.2012 E N. 30 DEL 19.10.2012 ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO CON SEDE ALLA VIA PIANELLA MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI PLESSI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E  FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 02 - 03 -04- 05 - 11- 12 - 13 - E 23 ANNO 2012 ALLA DITTA ARTFER LAVORAZIONE DEL FERRO DI NOVELLINO LAZZARO, CON SEDE IN VIA GIANNONE,9 MONTECORVINO ROVELLA (SA) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI DISCARICO TARSU PRODOTTE NELL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E IMMOBILI COMUNALI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 28/01/2013 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - ART.74 D.LEG.VO 26.03.2001 N.151 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- CANONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO  MODULISTICA ADEMPIMENTI - AFFIDAMENTO ALLE GRAFICHE GASPARI SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25  FEBBRAIO 2013 - ACQUISTO CABINE ELETORALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (PIAZZE, SPAZI PUBBLICI, STRADE COMUNALI, ECC) - LAVORI EXTRA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 23/11/2012 ALLA DITTA VELLA SALVATORE CON SEDE IN CASL DI PRINCIPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 6° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SALDO 4° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE INCROCIO PER OCCIANO ALTEZZA PROPRIETA' VILLANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 77 DEL 19/10/2012 DITTA GIULIANO FRANCESCO DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 01.3.2011 ALLA DITTA " GRUPPO I CIPRESSI SRL " CON SEDE CENTRO DIREZIONALE ISOLA F3 NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - REVOCA DETERMINE N° 21 DELL'11/01/2013 - N° 22 DEL 14/01/2013 E N° 23 DEL 14/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) E DEL MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER SERVIZI CIMITERIALI E UFFICIO AMBIENTE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOBIT SHOP SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO AV PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20 01 08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IV TRIM. - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.431/98 - ART.11 - ANNO 2011 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.L. - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164 DEL 24.7.2012 E N. 198 DEL 28.9.2012 ALLA DITTA PAGLIARULO MARMI SOC. COOP. CON SEDE IN VIA LE CATERINE,7 ZONA INDUSTRIALE BELLIZZI (SA), PER FORNITURA RICORRENZA IN PIETRA DI TRAVERTINO STUCCATA A CEMENTO, PILASTRINI E FASCE IN MARMO BIANCO DI CARRARA, CHIAVARDE IN BRONZO E LAPIDE IN MARMO BIANCO DI CARRARA SPESSORE CM 2 COMPLETE DI BATTITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. EUSTACHIO BARATTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 2° SAL ALL'ING. BRUNO CENTRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE AL FANDO DI PROPRIETA' VILLANI GIUSEPPE IN VIA LUCANIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO   DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA " EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - VIA MONTEGNELLE, 2.-  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 31.12.2012 - PERIODO 01.12.2012/31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RINNOVO ABBONAMENTO - III ANNO- BANCA DATI ON-LINE " POL NEWS" - QUOTIDIANO ON-LINE PER ORGANI DI POLIZIA  ( CONTRATTO TRIENNALE )- MAGGIOLI EDITORE S.P.A- VIA DEL CARPINO 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE  AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA  - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO NELL'ANNO 2012  DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 4° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNUO PER L'UTENZA S.I. - M.C.T.C. ( D.P.R. 634/94) E PER  LE RELATIVE VISURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO  PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN USO PRESSO IL COMANDO P.M. - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, PER IL PERIODO 17/12/2012 – 31/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 6° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SALDO 4° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 04.01.2012 ALLA DITTA MARMI MANZO S.A.S. DI MANZO ANNA  &amp; C. CON SEDE AL VIALE GIUSEPPE VERDI,14 MONTECORVINO PUGLIANO (SA). " FORNITURA LAPIDE IN MARMO BIANCO DI CARRARA PER LA CELEEBRAZIONE IN ONORE DI BEATO  P. GIOVANNI DA MONTECORVINO ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.5.2012 ALLA DITTA GUI.DA DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI CON SEDE IN VIA G. VICINANZA,45 MONTECORVINO ROVELLA. LAVORI DI " INSTALLAZIONE DI N. 13 TELEVISORI NEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO E FRAZIONI, SCUOLA PRIMARIA MARIA PIA DI SAVOIA ( N. 04 + N.01 CON ANTENNA SATELLITARE) E N. 01 CON ANTEBBA TERRESTRE NELLA SCUOLA PRIMARIA S. CASCINO FRAZ. GAURO, N. 13 MENSOLE PER SOSTEGNO LETTORE DVD, OLTRE MATERIALE OCCORRENTE PER PUNTO LUCE  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, FRAZIONI MACCHIA E SAN MARTINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 . EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013 ALLA RIVISTA " CROCEVIA"- MAGGIOLI S.P.A.- PERIODICI-  CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - VIA DEL CARPINO,8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI P.M. PER LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA- LAVORO FESTIVO EFFETTUATO  NEL PERIODO 01.10.2012/31.12.2012- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N° 1 DEL 02/01/2013 AD OGGETTO "ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (anagrafe e stato civile  - elettorale)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA -SALDO AL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2012 CONDOMINIO VIA CAMPANIA PALAZZO DEL SOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL C.D.S. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI  AL C.D.S. - ITER COMMENTO C.D.S ."  EGAF EDIZIONI S.R.L. - VIA   F. GUARINI, - FORLÌ- RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE IN FAVORE DI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE RATA N. 14 IN SCADENZA AL 5/1/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER MESI UNO (PERIODO 7 - 31 GENNAIO 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I^ GRADO ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER MESI UNO (PERIODO 7 - 31 GENNAIO 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE IN FAVORE DI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI SALERNO -  IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RATA N. 14 IN SCADENZA AL 5/1/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - DITTA OVERLEASE CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105.  PERIODO 01.01.2013/31.01.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE- FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI DIVERSI IN USO AL COMANDO P.M. - DITTA " ELECTRONIC WORLD" DI SABATINO  GIUSEPPINA, VIA TESAURO, 14 - GIFFONI V.P. (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.2 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - ART.74 D. LEG.VO 26/03/2001 N.151 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE     A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2012- ATTO DI DISIMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A.A. N. 768 DEL 31/12/2012 E RETTIFICA DETERMINA 770 DEL 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA E PRODOTTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI , CANCELLERIA E PRODOTTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNIZONI ICI - IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO NEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI EDELLE REGIONI DI EUROPA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SUL GETTITO ICI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA DEL  F.TO AMERICANO - AFFIDAMENTO ALLA  MULTISTAMPA S.RL. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX  IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'ENTE  E ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 80  D.L.GVO 267/2000 E SUCC.M. E I. - ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 C. 2 DEL D.LGVO 267/2000 E SUCC. M E I -  INDENNITÀ DI PRESENZA SPETTANTE  AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N.1/2012-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI LEGALI CONFERITIO NELL'ANNO 2012 -  COMPETENZE PREVENTIVE E COMPETENZE DEFINITIVE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERATMENTO TARSU -APPROVAZIONE ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - RICHIESTA RIMBORSO DI QUOTE FRANCHIGIE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE- INGIUNZIONI  ICI PER MANCATO PAGAMENTO ATTI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DITTA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI ISCRIZIONI ,VARAZIONI E CANCELLAZIONI TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONSUMI  UTENZE IDRICHE COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI ESENZIONI  ATTENUAZIONI FINANZIARIE  TARSU ANNO 2012-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO PALAZZO CAUCEGLIA - SALDO AL 31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE INCENTIVO ICI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI 2011-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA RISCOSSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTAMENTO VASCHE ALLA LOCALITA’ TOPPOLE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA  SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- DITTA "EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2- LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   98 DEL 03.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO  NOLO IMPIANTO MICROFONICO , DI REGISTRAZIONE E STENOTIPIA SEDUTE CONSILIARI E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER SERIVI  COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO  ON LINE GOLD RENDICONTAZIONE RUOLI. AFFIDAMENTO ALLA ADVANCED SISTEMS SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO  - AFFIDAMENTO  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 57 C. 2 -LETT A) DEL D.L.GVO 163/2006 E SUCC M. E I.  IN FAVORE DELLA LLOYD'S  OF LONDON AWH2232 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI POLIZZA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. A. LEO PER N. 1 PROCEDURA CONCLUSASI CON ESITO POSITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INDENNITA’ DI PRESENZA PER I COMPONENTI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 5/2/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DI M.ROVELLA  DALLA SIG.RA HMIMIDI A. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO  CREDITI TRIBUTARI - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. A.LEO  PER N. 1 PROCEDURA CONCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/2/2012 - BRUNETTO N. C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA WI-FI  IN PIAZZA PADRE GIOVANNI DA MONTECORVINO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTO DIVERSI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.I.C.I. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE INTEGRATO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE -SERVIZI CIMITERIALI E UFFICIO AMBIENTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI SUL CED DELL’ENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PIAZZETTE CON N° 6 POSTI AUTO ALLA VIA CARPINETO DI MONTEVORVINO ROVELLA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA DITTA SARCOSI SRL PER RINNOVO POLIZZA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA- FORNITURA SEDIE AULA CONSILIARE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA GRUPPO ALIBERTI SRL;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INADEMPIENZE CONTRATTUALI DITTA “L’IGIENE URBANA SRL” - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVER DELL'APPLICATIVO AUDITLOG ED HOSTING SU PIATTAFORMA NUVOLA IT OSPIT@ VIRTUALE - AFFIDAMENTO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – RINNOVO ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU ACQUISIZIONE PARERI  AMMINISTRAZIONI COMPETENTI PER PUC E VARIANTE ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – REVISIONE PREZZI CONTRATTO D’APPALTO ALLA SOCIETÀ “L’IGIENE URBANA S.R.L.” – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART. 16 DPR 380/01 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMPRESI NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "COOPERATIVA PROGETTO 2000"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RESTITUZIONE DELL'ACCONTO CORRISPOSTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMPRESI NELL'AREA P.I.P. SAN MARTINO - DITTA "CASEIFICIO FIOR DI BUFALA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 18.10.2012 DI € 17.000,00 (IVA COMPRESA) ALL'AGENZIA GP EVENTI &amp; MANAGEMENT DI EBOLI PER SERVICE E PRESTAZIONI ARTISTICHE DI CUI AL PROGRAMMA "ESTATE MONTECORVINESE 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE COPIE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER SALDO ALLA DITTA DUCAS SAS DI GENNARO BLANCONE &amp; C., DA BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME “FORMULARIO DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA” CON CD-ROM – DITTA INTERCOM S.R.L., DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE - RICONOSCIMENTO RIVALUTAZIONE DEL CANONE PER IL PERIODO 16 GIUGNO 2010/15 GIUGNO 2012 ALLA SOCIETÀ “GRUPPO I CIPRESSI”, DA NAPOLI, E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/9/2011 - DEL VOLO V. C/COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA VERTENZA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER  RECUPERO CREDFITI TRIBUTARI - COMPETENZE  PROFESSIONALI  DOVUTE ALL'AVV. C.  VITALE N. 2 PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON REALIZZATE ALLA SIG.RA FORTUNATO IOLE, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI AREE - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA  DI ATTO PUBBLICO PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROMOSSO  DALLA COMUNITA' MONTANA TERMINIO - CERVIALTO  C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DA N. TORIELLO + 2  C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20/12/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA V. GIRASOLE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. - AFFIDAMENTO DITTA DIPOGAS CON SEDE IN VIA BISCEGLIE,17 ALBANELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESE DI NOTIFICA   DI ORDINANZE INGIUNZIONI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE  L.689/81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA- PER TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE, NEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. " CON SEDE CENTRO DIREZIONALE ISOLA F3 NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE FIAM DAL 01/12/2012 E FINO A DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA DEL 08/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE E DA CONSEGNARE AI CONSORZI DI FILIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI TIPO INGOMBRANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO CECIR 2° SEMESTRE 2012. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 179/ 2012  EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO  SEZ. DI MERCATO SAN SEVERINO- ACCORDO  TRANSATTIVO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE COMUNE C/ FALLIMENTO CORVINIA  LAVORO - SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO  N. 1391/2010 - ACCORDO TRANSATTIVO - LIQUIDAZIONE 3^ ED ULTIMA RATA DI DEBITO IN FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2012 CONDOMINIO VIA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.581 DEL 16/02/2012 -  DITTA HARD E SOFT HOUSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE SERVIZIO CONTRIBUTI ECONOMICI PER STRUTURE RESIDENZIALI MINORI - ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALITA’ A SUPPORTO DELL’UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 15.11.2012 ALLA " ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO, GIARDINI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETÀ TOTALERG S.P.A. PER LA FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER TRAMITE DELLA CONSIP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" -LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE RAPPORTATE AL 3° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 3° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 179/2012  EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO  SEZ. DI MERCATO SAN SEVERINO - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE ; SEDE TRIBUNALE E SEDE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "LA SPLENDOR " PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DA TORTORA M.G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER  FUNZIONAMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 20.9.2012 ALLA DITTA SABIT SRL CON SEDE IN STRADA STATALE 18 KM.68+500 MONTECORVINO PUGLIANO  LAVORI DI " RIPRISTINO STRADA COMUNALE ANNUNZIATA-OLEVANO SUL TUSCIANO "CARREGGIATA LATO DX DIRETTIVA ANNUNZIATA -OLEVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVAZIONE, QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - IMPEGNO SPESA PER  FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELLA CORTE E. C/COMUNE DI M.ROVELLA - REGISTRAZIONE ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 21277/2009 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NATALE 2012/2013  TRA GLI EVENTI: MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA - IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI E OTGANI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITÀ DA PRESTARE NEL PERIODO  SETTEMBRE- DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE COMUNE C/ FALLIMENTO CORVINIA LAVORO - SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1391/2010 - ACCORDO TRANSATTIVO - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO 3^ ED ULTIMA RATA DI DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO -  IMPEGNO SPESA PER QUOTA IN CONTO CAPITALE E QUOTA IN CONTO GESTIONE - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI AMBITO SELE  ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTEZIONE IMPIANTI IDRICI E RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI, CAPOLUOGO E FRAZIONI, NEGLI IMMMOBILI COMUNALI E NELLA SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE PER IL PERIODO 30.6.2012 AL 30.6.2013 - AFFIDAMENTO DITTA TERMOIDRAULICA DI CAPONE MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUMALE COD. CER 20.01.08 - REVOCA IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA C.I.T.E. SOC. CONSORTILE A R.L. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL CON SEDE IN SERINO (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE FINALE DEL CENSIMENTO 2011. AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL- SAN PIETRO AL TANAGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. - LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORI INTERNI ED ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - SOSTITUZIONE NR. 1 BATTERIA KNB57 PER  " KENWOOD TK2160"  E NR. 6 BATTERIE KNB15 PER " KENWOOD TK260".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA  FIDEIUSSORIA " ALLIANZ  S.P.A." NR.  715010730  DEL 26.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO CRETIDI TRIBUTARI -  PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 5014/2011 - COMPETENZE LEGALI  SPETTANTI ALL'AVV. P.  SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA-   FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEI PLESSI SCOLASTICI , CAPOLUOGO E FRAZIONI .AFFIDAMENTO DITTA ORVEDIL - CEM SRL- EUROFERRAMENTA SNC- ARTFER DI NEVELLINO LAZZARO - D'ELIA MARIO-GRUPPO  ALIBERTI SRL E DEL CORVO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SISTEMAZIONE POZZETTI E BUCHE IN VIA F.LLI ROSSELLI E POSA IN OPERA TUBI COPERTURA CUNETTA  RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA L. DA VINCI ALLA FRAZ. MACCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.C. COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  COMPETENZE PROFESSIOANLI DOVUTE ALL'AVV.  G. CECERE PER LE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. C. GIUBILEO PER LE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. M. D'ONOFRIO PER LE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. C. VITALE PER LE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  COMPETENZE PROFESSIONALI DIVUTE ALL'AVV. P.SALERNO PER LE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESCUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. P. MODUGNO PER LE PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVV. F.MAINA PER LE  PROCEDURE CONCLUSE CON ESITO POSITIVO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO DI NOTIFICHE A.G.- DITTA MAGGIOLI  S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. NON OBLATE NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE - MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E  SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO 01.10.2012/31.10.2012- DITTA " EDEN PARK" - VIA MONTAGNELLE, 2 TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE A FAVORE DI INA ASSITALIA  - AGENZIA GENERALE DI SALERNO - LIQUIDAZIONE RATA N. 13 IN SCADENZA AL 5/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (pubblica istruzione - servizi sociali)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE  PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI E SCHEDE PER L'UFFICIO ELETTORALE. DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 36 DPR 380/01 E SS.MM.II.) PER OPERE NON REALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE - BUONO CONTRIBUTO N. 66 DEL 03/10/2002 DITTA: D'AURIA NINO, DELEGATO (C.F. DRA NNI 32A02 F481Z)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/12/2011 : CUCCINIELLO  S. C/COMUNE - DEFINIZIONE  BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/4/2012 - VERTENZA PENDENTE DINANZI AL G.D.P. PROMOSSA DA SINISCALCHI G. C/COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITÀ MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ORVELLA" - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E INDAGINI AL GEOLOGO DOTT. ANTONIO SENESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PROMOSSI DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DAL DOTT. A. COSTANZA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/5/2012 - MINORE SAMMARTINO L. - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MONT.ROVELLA -  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AL DIPENDENTE DELLA CORTE PALMINO  PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA FRAZIONE MACCHIA - ANNI 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO - SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" - REVOCA IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CO.GI.PA. SRL - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA EDILSERVICE SRL, CON SEDE IN NAPOLI, SECONDA CLASSIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, SCHEMA BANDO DI GARA CON ESTRATTO ED ALLEGATI DISCIPLINANTI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA"  - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI VARI  - PERIODO 2012/2013 - LIQUIDAZIONE PREMI ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI - AGENZIA GENERALE ASSI.MED. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE TRIMESTRE  LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - LIQUIDZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 179/2012 EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO  SEZ DI MERCATO S.SEVERINO SU RICORSO  PROMOSSO DAL COMUNE DI BARONISSI - CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA SOCIALE  SOCIALE AMBITO S2 - NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/5/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DAL SIG. D'APICE I C/COMUNE  - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO GRATUITO DI LINGUA INGLESE DI BASE - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 10.9.2012 ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI 15/17 MONTECORVINO ROVELLA (SA)  PER SERVIZIO TAGLIO ERBA E PULIZIA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 74 TER N.112 DEL 21.09.2012 ALLA DITTA "METE INFINITE - VIAGGI E TURISMO" DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPORTO € 12.780,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO  COMUNALE- DITTA " EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2 TORRE DEL GRECO (NA).PERIODO 01.10.2012/31.10.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL COMANDO P.M.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 6405/2012 EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO SU RICORSO DEL SIG. F. MOSCARIELLO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO  CORTE DEI CONTI N. 1422/GC -INTERVENTO ADESIVO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI RICOVERO, CURA, SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE  - PERIODO 01.08.2012/30.09.2012 -   DITTA " EDEN PARK" - VIA MONTAGNELLE, 2, TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C – POSIZIONE GIURIDICA  C1 ) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE GARDUATORIA DI MERITO - NOMINA VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FIAM SRL DA SERINO AV. PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. FATTURE NN. 533-620-753 DEL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOREM BROKER SRL DA S. RUFO PER FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI MODELLO NIAGARA DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. PRESSO LA DITTA "AUTOMARE S.R.L." DI SALERNO- CANONE RELATIVO AL PERIODO 01.12.12/31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI E PROGRAMMI ASSISTENZA "CONCILIA"- DITTA "MAGGIOLI  S.P.A" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA DEL CARPINO,2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DITTA INTERCOM SRL PER REINSTALLAZIONE PROGRAMMA TRADE-WIN UFFICIO COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU -APPROVAZIONE ELENCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013  ALLE PUBBLICAZIONI E SERVIZI  "EGAF"  PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INNOVAZIONI AL  C.D.S.-  PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI  ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE-   CASA EDITRICE " EGAF"  CON SEDE IN FORLÌ ALLA VIA F. GUARINI,2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO "PRODOTTI DIVERSI" PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO  COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE  PER NOLO FOTOCOPIATRICE  E COPIE FOTOSTATICHE- DITTA " ELECTRONIC WORLD"  DI SABATINO GIUSEPPINA CON SEDE IN GIFFONI V.P. (SA) ALLA VIA TESAURO, 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128 DEL 31/12/2011 ALLA DITTA " ELECTRONIC WORLD", CON SEDE IN GIFFONI V.P.(SA), PER INTERVENTI  MANUTENTIVI E DI POTENZIAMENTO SOFTWARE DEI P.C. IN DOTAZIONE AL   COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA " AUTOMARE S.R.L." DI   SALERNO DI  DUE AUTOVETTURE PER  IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - CANONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI  CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA ALLA DITTA EDEN PARK DA TORRE DEL GRECO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA I^ GRADO - ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA - PERIODO 13 SETTEMBRE/22 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83  DEL 31.8.2012 ALLA SPEEDY WASH SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. CON SEDE IN VIA DEL COMMERCIO, SNC BELLIZZI (SA) PER INTERVENTO STRAORDINARIO E DI URGENZA, PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO " R. TRIFONE " A SEGUITO DI ATTO VANDALICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE (PIAZZE, SPAZI PUBBLICI, STRALE COMUNALI, ECC) - LAVORI EXTRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VELLA SALVATORE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO AL MINISTERO DELL'INTERNO EX  AGENZIA  AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - PERIODO OTTOBRE 2012 - OTTOBRE 2013 - LIQUIDAZIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE IN FAVORE DI INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE RATA N. 12 IN SCADENZA AL 5/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA E.LAMBIASE C/ COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE CAVA DEI TIRRENI N. 139/2010 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/4/2010 MINORE BUONINFANTE A. - ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 83/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1^ GRADO DI MONTECORVINO ROVELLA - INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE BANDO, ALLEGATI E ESTRATTO DI GARA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 354 DEL 23.12.2011 E N.48 DEL 18.02.2012 ALLA DITTA MORRETTA FRANCESCO &amp; C. S.R.L., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA, 2 BELLIZZI (SA),PER  FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 03 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE MARCA SHARP DA 18000 NELLA SCUOLA PRIMARIA MARIA PIA DI SAVOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3800000682 DEL 07.8.2012 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE AL VIALE OCEANO INDIANO,13 ROMA. "FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI P.M. PER LE ATTIVITA' SVOLTE PREVISTE DAL "PIANO DI LAVORO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SU G.U. AVVISO ASTA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46 – 47 – 75 – 176 – 200 - 251 – ANNO 2012 ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA), PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - AREA SPETTACOLO, ANFITEATRO PIAZZA SEESEN HARTZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N.  1779/2012 PROPOSTO DALL'AVV. A. BISOGNO C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO , MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 C.11 D.L.GVO 163/2006 E SUCC M. E I. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI  DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA LA SPLENDOR S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2012 - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LABORATORIO TEATRALE GRATUITO PER GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 15 E I 29 ANNI NEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE- APPROVAZIONE BANDO ED AVVISO D'ASTA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE  ASSISTENZA SOFTWARE " TRASMISSIONE   PUNTI   M.C.T.C." - ANNO 2012 - DITTA " INTERCOM S.R.L." - SAN PIETRO AL TANAGRO  (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO GRATUITO DI LINGUA INGLESE (LIVELLO BASE) PRESSO LA CASA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 15 ALLIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA "AUTOMARE" S.R.L."  DI SALERNO DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE  DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.11.2012/30.11.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE PARCO MACCHINE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE  - TRIMESTRE  LUGLIO / SETTEMBRE 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012 DOVUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO  SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/11/2007 -  D'ARMINIO UMBERTO C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 108/2011  DEL G.D.P. DI MONT.ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/3/2010 - TORIELLO S.C/COMUNE  - SENTENZA G.D.P. N. 400/2011 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO  C.T.U.  E COMPETENZE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE  E FREQUENZA AL CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI  DI TIRO A SEGNO  PER NR. 6 OPERATORI P.M. - ANNO 2012- PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI EBOLI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZOINE RIMBORSI ICI ANNI 2009 E PRECEDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE LUGLIO /SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CUOMO SNC DI  CUOMO MICHELE  &amp; FIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI  - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PUNZI L. C/COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 827/2009 EMESSA DAL G.D.P. DI M.ROVELLA  - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2012/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 200,00 PER ACQUISTO N.100 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOM SRL CONCESSIONARIA MAGGIOLI - S.PIETRO AL TANAGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.10 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA' - II^ TRIENNIO - PAGAMENTO II^ TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 24.146,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 -ART.66 - CONCESSIONE N.13 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE IV^ E ULTIMA TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO "FUORI TRATTA 3 E 4".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - I^ E II^ ANNUALITA' DEL TRIENNIO 2010/2012 - PROGETTO FUORI TRATTA 3 E 4 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORE A SCOMPARSA MECCANICO DA INSTALLARE IN VIA CERINO-VIA VICINANZA PER ISTITUZIONE Z.T.L.. AFFIDAMENTO DITTA SEGNALETICA TRE SRL  CON SEDE ALLA CONTRADA FUORCHI,10 ATENA  LUCANIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PIANO DI LAVORO COMANDO P.M. - ANNO 2012" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ANTONIO FINIZIO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO PARTICELLA N. 271 FOGLIO N. 14 IN DITTA ROSSOMANDO MARIA, PER DEFINIZIONE ESPROPREIATIVA " COSTRUZIONE SERBATOIO SEMINTERRATO IN LOCALITA' CORNEA "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/03/2012 – 31/08/2012  ALL’ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.265 DEL 30/06/2012 DI € 4.196,73 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.231 DEL 31/05/2012 DI € 18.851,04 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL30/04/2012 DI € 13.365,66 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 ALLA SIGNUM CIVITATIS - ARCHITETTI ASSOCIATI FRANCESCA CIANCIMINO E GIUSEPPE RICCO, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/2004 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI E.DELLA CORTE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. MONTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO DI ANNI DUE, DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI APPELLO COMUNE C/ DELLA CORTE E. - PRESA ATTO RINUNZIA AI PIGNORAMENTI DI EQUITALIA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. MONTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.14 DEL 06/07/2012 TECHNÈM@ SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA R.C.M. ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01.02.2012 ALLA DITTA " GRUPPO I CIPRESSI SRL " , PER SMALTIMENTO E CONFEZIONAMENTO CASSE OPERAZIONI ESEGUITE DAL 27.6.2011 AL 31.12.2011;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 -  LIQUIDAZIONE ALLA RCM ITALIA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI P.M. PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO- LAVORO FESTIVO ORDINARIO E SERVIZIO" PRONTA REPERIBILITÀ" EFFETTUATO NEL PERIODO 01.07.2012/30.09.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI M.ROVELLA DAL SIG. FIERRO G. DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO R.G.  6811/2011 - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA 2010/2012 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA' - II^ TRIENNIO - PAGAMENTO I^ TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI - IMPORTO € 24.146,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26289 DEL 30.09.2012 PER IGIENIZZAZIONE W.C. PER I BAGNI DEL COMUNE - PERIODO 31.03.2012-29.09.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/11/2008 - VERTENZA PUNZI LUCIA C/COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 827/2009 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL’OROLOGIO DELLA CASA COMUNALE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BREVETTI GIANNATTASIO S.A.S., DA PONTECAGNANO  FAIANO (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER COMPONENTI INFORMATICI E KIT BANDIERE - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - PERIODO OTTOBRE 2012 /  OTTOBRE 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO- CURA- SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI-  PERIODO 01.09.2012/30.09.2012-   DITTA " EDEN  PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - VIA MONTAGNELLE, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO  LA CONCESSIONARIA " AUTOMARE S.R.L." DI SALERNO DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL  PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - PERIODO 01.10.2012/31.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE " TRASMISSIONE PUNTI ALLA M.C.T.C." - ANNO 2012 - DITTA "INTERCOM   S.R.L."-  SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.12/107B DEL 13.01.2012 E N.12/ 677/B DEL 15.02.2012 ALLA DITTA GRANESE SRL  CON SEDE IN VIA R. JEMMA,80-88 BATTIPAGLIA (SA). FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, PER MANUTENZIONE  LAMPADE VOTIVE NEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE A LE LEGGI D'ITALIA ECC. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WOLTER KLUWER ITALIA SRL CANONE PERIODO 1/7/2012 - 30/6/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA IN FAVORE DI INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE RATA N. 11  SCADENZA 5/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/08 E S.M.I.  -   AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ALLA SOCIETA’ SICUR SERVICE S.R.L., DA EBOLI – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 20.01.08. AFFIDAMENTO PER DUE MESI ALLA DITTA DE FIAM DA SERINO AVELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/B DEL 25/09/2012 (ACCONTO) ALLA DITTA DUCAS SAS DI GENNARO BLANCONE &amp; C., DA BATTIPAGLIA PER PREDISPOSIZIONE COPIE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER 'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO GIUGNO- AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1391/2010  - VERTENZA FALLIMENTO CORVINIA LAVORO C/COMUNE -  LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 12.3.2012 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO,30 MONTECORVINO ROVELLA (SA)PER LAVORI DI " SISTEMAZIONE FRANA IN VIA GIOVANNI XXIII "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°006 DEL 1O.12.2011 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA " G. D'ANNUNZIO " FRAZ. MACCHIA, ALLA DITTA SEFIM SRL CON SEDE IN VIA CAVOUR,1  INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 68 DEL 10.02.2012;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2011 - BASILE D. C/COMUNE - COMPOSIZIONE BONARIA - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  DE FIAM SRL DA SERINO AV PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA "L'IGIENE URBANA SRL" DA S.ANTONIO ABATE -NA- FINO AL 07/010/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER  AFFRANCATRICE DI INVII POSTALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/7/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI M.ROVELLA DAL SIG. BARRA G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA LINGUITI P. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 09.07.2012 A FAVORE DELLA MULTISTAMPA S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI. ANNO 2012-LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA 74 TER N. 112 DEL 21/9/2012 ALLA DITTA METE INFINITE-VIAGGI E TURISMO DI MONTECORVINO ROVELLA.IMPORTO € 12.780,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 07.05.2012 A FAVORE DELLA BIMED - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 RIVISTA ON LINE  WWW.UFFICIO TRIBUTI.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,  DELLA PALESTRA COMUNALE SITA ALLA LOCALITA’  S. EUSTACHIO - PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. UNICO 2012COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA . AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13/2/2008 MINORE GUIDA V. - PRECETTO DI PAGAMENTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 700/2011 - LIQUIDAZIONE DANNO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL G.D.P.  DI OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO FIERRO G. - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/10/2011 D'ARMINIO R. C/ COMUNE - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SLAERNO N. 1391/2010 - VERTENZA CORVINIA LAVORO SRL IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANUTEL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TECHNEM@S.A.S DI GRAZIANO LOMBARDI -N.32 DEL 10/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 21.5.2012 ALLA DITTA A.T.C. COSTRUZIONI  DI FRANCO TAVARONE  &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN VIA G. IORIO,13 MONTECORVINO ROVELLA (SA), LAVORI DI "SISTEMAZIONE ESTERNA, PIAZZALE CHIESA S. FILIPPO FRAZIONE S. MARTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ESTENSIONE VALIDITA' DEL SERVIZIO DI POSTA  CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ED AVVISO DI GARA - APPROVAZIONE MODELLI DI GARA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2012  - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 0N LINE ALLE LEGGI D'TALIA , ECC. - IMPEGNO SPESA PER CANONE PERIODO 1/7/2012 - 30/6/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE IN FAVORE DI INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE RATA N. 10 IN SCADENZA  AL 5/9/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO AL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIMESTRE GIUGNO / AGOSTO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI M.ROVELLA DAL SIG. MOCCIA G. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P. N. 700/2011-   VERTENZA  GUIDA/COSCIA C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARIO AL C.T.U. E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SISTEMISTICO SUL CED DELL’ENTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ BUSINESS SOLUTION S.R.L., DA SALERNO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 12.12.2011 ALLA DITTA F.S.G. S.R.L. CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 20/22 LOCALITA' PEZZAGRANDE ZONA INDUSTRIALE EBOLI (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, CONFEZIONAMENTO  E SMALTIMENTO  RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE, NEL CIVICO CIMITERO.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA " GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. " CON SEDE CENTRO DIREZIONALE IS. F3 NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANUTEL ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE  ACI "MODALITA' WEB  E FERMO AMMINISTRATIVO" - ANNO 2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA" - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE AL GEOLOGO DOTT. ANTONIO SENESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE AL GEOLOGO DOTT. ANTONIO SENESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE MATURATE AL 10/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNZIONI PER VERBALI DI CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI CORPO FORESTALE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIPRISTINO STRADA COMUNALE ANNUNZIATA-OLEVANO SUL TUSCIANO " CARREGGIATA LATO DX DIRETTIVA ANNUNZIATA- OLEVANO. AFFIDAMENTO DITTA SABIT S.R.L.CON SEDE STRADA STATALE 18 KM. 68+500 MONTECORVINO PUGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA "AUTOMARE" S.R.L. DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M..- CANONE FINANZIARIO E DI ASSISTENZA OPERATIVA - MESE DI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - PERIODO 01.08.2012 - 31.08.2012 - DITTA "EDEN PARK", CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) - VIA MONTAGNELLE,2-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI ANNO 2012-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE COPIE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUCAS SAS DI GENNARO BLANCONE &amp; C. DA BATTIPAGLIA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.31393    DEL 07/12/2011   AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI DI ANDREANI GIOVANNI E C. PER INTERVENTI FITOSANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. G 233 DEL 18.2.2011, N. A 196 DEL 28.3.2011, N. G-1452 DEL 02.12.2011, N. G-75 DEL 16.01.2012, N. F- 253 DEL 13.02.2012 E N. G- 314 DEL 24.02.2012 ALLA DITTA DIPOGAS CON SEDE IN VIA BISCEGLIE, 17 MATINELLA DI ALBANELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 DEL 10.4.280, N. 1288 DEL 31.8.2010 E N. 612 DEL 30.4.2011, ALLA DITTA MOSCARIELLO FELICE CON SEDE IN VIA R. WENNER,2 Z.I. SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322 DEL 06.06.2012 E N. 435 DEL 01.08.2012 A FAVORE DELLA L.S. FORNITURE S.A.S DI LUIGI MARMO CON SEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 120956 DEL 31/05/2012 E N. 411552 DEL 31/05/2012  - MAGGIOLI SPA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA  DALLA ONORANZE FUNEBRI LAMBERTI SNC C/COMUNE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE - DITTA TECHNEM@ SAS DI GRAZIANO LOMBARDI &amp; C.- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.73/2011, N. 11/2012 ,  N. 12/2012  E N. 25/2012-SIPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE A INA ASSITALIA - IMPEGNO SPESA  PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.212/2012 DEL 12/06/2012 EUROTEAM SNC DI DOMENICO BUSO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.218 DEL 29/02/2012 E FATT. N.235 DEL 29/02/2012 -INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.244 DEL 02/05/2012 L.S.FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER I BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI -AGENZIA GENERALE ASSI.MED. SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE INIZIATIVA ANCI CAMPANIA PER RECUPERO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DI MONTECORVINO ROVELLA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO, PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " ROVELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE " CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 15/17 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO TAR (R.G. 1814/2011) - LIQIODAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A.FERARRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PAGAMENTO BOLLETTE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE DAL 01/01/2012 AL 10/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA  INTERCOM SRL CONCESSIONARIA MAGGIOLI INFORMATICA SAN PIETRO ALTANAGRO-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFWARE COMMERCIO FISSO ED ESERCIZI PUBBLICI PER GLI ANNI 2012-2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.290 DEL 31.07.2012 DI € 603,20 (IVA ESENTE) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO DI PRE-POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAURO RESO NEL PERIODO DAL 1 ALL' 8 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.289 DEL 31.07.2012 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPORTO € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E MEDIA DI MONTECORVINO ROVELLA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI E SCHEDE PER UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO - CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - PERIODO 01.07.2012/31.07.2012. - DITTA " EDEN PARK", CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA  MONTAGNELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA "AUTOMARE S.R.L." DI SALERNO DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. E RELATIVE TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE ALLA DITTA D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA I^ GRADO ESEGUITO NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO   QUOTE FRANCHIGIA A INA ASSITALIA SPA - LIQUIDAZIONE RATA N. 9 IN SCADENZA AL 5/8/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/12/2009 - VITALE EMILIA C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA N. 91/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/4/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA  DAL SIG. SINISCALCHI G. C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 19/12/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DAL SIG. DI NICOLA G. C/ COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE APRILE /GIUGNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "ITALIAN TOUR W I BAMBINI 2012 " . GIORNATA/TAPPA 8 MAGGIO 2012 IN MONTECORVINO ROVELLA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 31.01.2012 E DELLA FATTURA N.47 DEL 03.04.2012 A FAVORE DELLA MULTISTAMPA S.R.L.CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO ALLA L.S. FORNITURE DI MARMO S.A.S DI LUIGI MARMO CON SEDE IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE", RESO NEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2012 - IMPORTO COMPLESSIVO € 8.704,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA  “L’IGIENE URBANA SRL” CON SEDE IN S. ANTONIO ABATE, PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.328/00 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL F.U.A. - III^ ANNUALITA' - II^ TRIENNIO (ANNO 2012) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI PRE-POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAURO NEL PERIODO 1-8 GIUGNO 2012 AFFIDATO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONT.ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. L.MASSARO, REVISORE UNICO DEI CONTI, COMPENSO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO 1° GENNAIO / 15 MAGGIO 2012 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO APRILE - GIUGNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 16.01.2012 ALLA DITTA COOP. EUROPA COSTRUZION EDILI  SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN VIA SELCE, N. 01 MONTECORVINO ROVELLA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO FABBRICATO CORALLUZZO SITO IN VIA CARMINE MAIORINI MONTECORVINO ROVELLA (SA)  DI PROPRIETA' DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 31.01.2012 ALLA DITTA ELETTROMECCANICA  D'ELIA MARIO CON SEDE ALLA CONTRADA INCASSATA MONTECORVINO ROVELLA (SA) " INTERVENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA G. D'ANNUNZIO FRAZ. MACCHIA PER POMPAGGIO ACQUA LOCALI INTERRATI E LOCALE CALDAIA, MONTAGGIO POMPA SOMMERSA DAB FEKAVS 1200 M.A. "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA " AUTOMARE "  S.R.L.  DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.   E RELATIVE  TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICO-CONTABILE DI VERIFICA DEI BILANCI FARMACIA COMUNALE IN GESTIONE AL COFASER- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR. 1° SEMESTRE 2012 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MONTECORVINESE 2012 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SERVICE ALLA DITTA GP EVENTI E MANAGEMENT CON SEDE IN EBOLI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI SRL" DA NAPOLI, PER IL PERIODO 16/06/2012 - 16/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - PERIODO 01.07.2012/31.07.2012.- DITTA " EDEN PARK" , CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI DI ANDREANI GIOVANNI &amp; C. PER INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO. FATTURA N. 16//2012/S DEL 30/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2012- ISCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA  DA PARTE DELLA SOCIETÀ “ALIBERTI SRL” ALLA SOCIETÀ “GRUPPO ALIBERTI S.R.L.”  - SERVIZIO  MANUTENZIONE IMPIANTO  PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E FREQUENZA  AL CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO  DEGLI OPERATORI  DI P.M., PER L'ANNO 2011,  PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZ. DI EBOLI (SA) - VIA SERRACAPILLI, 165.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA OPERATIVA  RELATIVO AL PERIODO 01.08.2012/31.08.2012- DITTA OVERLEASE, VIA A. MARCHETTI, 108 - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI RELATIVO AL PERIODO 01.06.2012/30.06.2012 . DITTA " EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE NR. 2- TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL  13/2/2008 MINORE GUIDA VIRGINIA- PRECETTI DI PAGAMENTO EMESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL G.D.P.  DI M.ROVELLA N. 700/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PERIODO 2012/2013 - APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO  - INDIZIONE GARA PER PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C – POSIZIONE GIURIDICA  C1 ) PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003-DETERMINAZIONE CANONI DI FITTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO N.30/2012 MONVEST CONFENZIONI SRL.INSINUAZIONE STATO PASSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI  L.219 VIA CARMINE MAIORINI DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1998-DETERMINAZIOME CANONE DI FITTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. N.  7823/2007 - RIMBORSO SPESE LEGALI  SOSTENUTE DALL'ING.P.C. PER DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/2004 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE  IV° ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA AL PROF. ARCH. RUSSO MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA B ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CUCINA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA. - AFFIDAMENTO DITTA DIPOGAS CON SEDE IN VIA BISCEGLIE 17 ALBANELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 29.02.2012 ALLA DITTA VIVAI CAMPANALE SRL CON SEDE IN VIA DEI VIVAI 34 BATTIPAGLIA, PER LAVORI DI " POTATURA PIANTE DI LECCIO AL CAPOLUOGO E LIGUSTRUM VARIEGATO ALLA FRAZ. MACCHIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SISTEMAZIONE STANZA CENTRALINO PER RENDERE PIU' FUNZIONALE E RAZIONALE L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI UFFICI , MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SPORTELLO FRONT-OFFICE" AFFIDAMENTO COOPERATIVA ARTIGIANA EDILE C.A.R.CON SEDE IN VIA CELLINI,14 MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO A. LENZA C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. R.NIGRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA DAL SIG. CERZOSIMO D. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIOANLI ALL'AVV. A. DI MURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE - COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "METE INFINITE VIAGGI E TURISMO" DI MONTECORVINO ROVELLA - PERIODO 12/20 SETTEMBRE 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FLORIANA FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI  E ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2012- AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA  S.R.L.- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 18/10/2011 - D'ARMINIO R. C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2011 - VERTENZA BASILE D. C/COMUNE - DEFINIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2112 DEL 12.06.2012 A FAVORE DELLA HARD &amp; SOFT HOUSE DI GIUSEPPE TESAURO CON SEDE IN BATTIPAGLIA(SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE (DAL 1.8.2012 AL 31.10.2012) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE INCROCIO PER OCCIANO ALTEZZA PROPRIETA' VISCONTI- AFFIDAMENTO DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO APRILE-MAGGIO 2012 ALLA SIGNUM CIVITATIS - ARCHITETTI ASSOCIATI FRANCESCA CIANCIMINO E GIUSEPPE RICCO, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI BONIFICHE, SANIFICAZIONE E PULIZIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB S.A.S. DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL SIT FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PUC E DEL RELATIVO RUEC - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALLA DOTT.SSA PALO VALERIA, DA GIFFONI SEI CASALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EDILIZIA PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DEI BENI FACENTI PARTE DELL'EDIFICIO MULTIPIANO ALLA LOCALITA' DENOMINATA PIAZZA DUOMO AL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DEI BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER TRAMITE DELLA CONSIP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI P.L. PER LAVORO STRAORDINARIO-TURNAZIONE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' SVOLTO NEL PERIODO 01.04.2012/30.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI. - AFFIDAMENTO DITTA EUROFERRAMENTA SNC CON SEDE IN VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER EVENTI DEL  3/6/2012 E DEL 7/6/2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE DELLA EDIL SCAVI - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO   N. 2217/2009 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DA PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA NEL PRIODO  APRILE /GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.L. - CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA OPERATIVA. - DITTA OVERLEASE, VIA A. MARCHETTI, 108, ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO  TAR (R.G. 1814/2011) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 10.5.2012 AL DR. ALFONSO MUSIO , PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA MISURA 225 DEL PSR 2007-2013 - DOMANDA 2009 N. 94730142000 - SERVIZI  DI MANTENIMENTO DI HABITAT PER LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI ANCHE A RISCHIO DI ESTINZIONE INTERVENTO B.1 MANTENIMENTO DELLE RADURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE  SOC.COOP. SUPERSEMAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/3/2012 - RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL SIG. IANNUZZI S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/VS DEL 13.5.2011 ALLA DITTA VEZZANI SPA CON SEDE IN VIA M. TITO,3 MONTECAVOLO REGGIO EMILIA. FORNITURA MATERIALE PER CIVICO CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PRESTATA DAL REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO  GENNAIO / 15 MAGGIO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI MODELLO NIAGARA ALLA SOC. SOREM BROKER SRL CON SEDE IN S. RUFO SA ALLA VIA RIELLE 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/8/2011 - CITAZIONE  PROMOSSA DINAZI AL G.D.P. DAL SIG. G. MANZO C/COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER SEPARAZIONE MERCEOLOGICA MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. FATTURE NN. 2340 E 2341 DEL 30/11/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA N. TORIELLO + 2 C/ COMUNE - ATTO DI PRECETTO EMESSO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR N. 1484/2001 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO DELL'OBLAZIONE PER DIA IN SANATORIA IN DITTA BARRETTA ANDREA (C.F. BRR NDR 37S18 I019J)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER I BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLA CGIL CAMPANIA SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 352,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIURNO E INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA 2° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.198 DEL 15.11.2011 DI € 3.185,17 ALLA DITTA DIFFUSIONI EDITORIALI SRL DI SALERNO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ESEGUITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI RELATIVO AL PERIODO 01.06.2012 / 30.06.2012- DITTA "EDEN PARK" , VIA MOTAGNELLE NR. 2- TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 31.03.2012 DI € 18.682,40 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONT.ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 29.02.2012 DI € 14.337,86 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA PERIODO APRILE/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2011 - TRASFERIMENTO ULTERIORE TRANCHE DI PAGAMENTO AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 20 01 08. PROROGA PER TRE MESI ALLA DITTA DE.FI.AM SRL DA SERINO AVELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE MACCHIA" INDIZIONE ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE SCHEMI DEL BANDO ED ESTRATTO DI GARA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI, DISCIPLINARE E DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIPARAZIONE SCUOLABUS TARG. SA 639896 - AFFIDAMENTO DITTA CAVALLO ANTONIO CON SEDE ALLA CONTRADA CAPPELLA,2 MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - NOMINA COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 84, COMMA 8, DEL D.L.GVO N° 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR 1° SEMESTRE 2012. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE ISTANZA AL  TRIBUNALE DI SALERNO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER AMMORTAMENTO LIBRETTO AL PORTATORE - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.A MELE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E COPERTURA ASSICURATIVA FURTO PLESSI SCOLASTICI - PROROGA POLIZZE STIPULATE CON UNIPOL ASSICURAZIONE - PERIODO 16/6/2012 - 16/8/2012 - LIQUIDAZIONE RATE DI PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - PROROGA POLIZZA N. 20554 STIPULATA CON ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - PERIODO 21/6/2012 - 21/8/2012 - LIQUIDAZIONE RATA DI PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/3/2012 - SIG. IANNUZZI S. RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  QUOTE FRANCHIGIE A INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE RATA N. 8 IN SCADENZA AL 5/7/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 03 DEL 01.6.2012 ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SDE IN  VIA F.LLI ROSSELLI 15/17 MONTECORVINO ROVELLA(SA) PER LAVORI DI PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.144 DEL 31.01.2012 DI EURO 67,98 A FAVORE DI MARINO AMERIGO S.R.L. CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N° 3 LOTTI RICADENTI NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "SAN MARTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126 DEL 11.7.2011 - N. 127 DEL 19.7.2011 - N. 168 DEL 30.9.2011 - N. 187 DEL 31.10.2011 - N. 207 DEL 30.11.2011  E N. 04 DEL 31.01.2012 ALLA DITTA CE.SC.AL. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA, PER FORNITURA MISTO CAVA E CALCESTRUZZO TIPO 325 DOSATO 250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A10/12 DELL' 11.05.2012 DI EURO 197,23 A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA A.M. DI MOTTA ANNAMARIA CON SEDE IN AGROPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLO DA PARTE DELLA DOTT.SSA F.FILIPPONE DELL'  IMPIANTO  MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE PER EVENTI DEL 3/6/2012 E DEL 7/6/2012-  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI DI AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA NORMATIVA EDIZIONE 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL  SOLE 24 ORE" - PERIODO GIUGNO2012 /GIUGNO 2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE DELLA EDIL SCAVI DI AIELLO L. - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2217/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE - COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 TARGHE PER PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO DI POESIE " CHIMERA D'ORIENTE  AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA S.R.L. CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI RELATIVO AL PERIODO 01.05.2012/31.05.2012- DITTA "EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2, TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SISTEMAZIONE ANDRONE CASA COMUNALE " AFFIDAMENTO DITTA FZ DESIGN DI FABIO ZOTTOLI CON SEDE IN VIA ABATE CONFORTI SNC PONTACAGNANO FAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 12004932/2012- 12004933/2012- 12005596/2012- 12005597/2012 RELATIVE A  CANONE FINANZIARIO PERIODO 01.O7.2012/31.07.2012-  E VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA OPERATIVA- DITTA OVERLEASE  S.R.L. , VIA A. MARCHETTI, 108- ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA ALLA FRAZIONE S. EUSTACHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO  DEI  CANI RANDAGI - DITTA "EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2 - TORRE DEL GRECO (NA)- PERIODO 01.05.2012/31.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.147 DEL 13/03/2012 DI € 290,40 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO DI SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA DI N.4 TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTALA CENTRE - EUROPEAN PLANETRAIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RAPPORTATE AL 4° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE AL FONDO DI PROPRIETÀ VILLANI GIUSEPPE IN VIA LUCANIA" - IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1551/2011 E NN 77, 172 E 268/2012 ALLA DITTA DE.FI.AM SRL DA SERINO -AV PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RQCCOLTA DIFFERENZIATASUL TERRITORIO COMUNALE.CONTRATTO  N. 06/2011 DI REP DEL 26/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E RICARICA ESTINTORI COLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E NEI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI. AFFIDAMENTO DITTA GIBO ESTINTORI SRL CON SEDE IN SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.431/98 - ART.11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A N.1 NOMINATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI RICOVERO - CURA- SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO  COMUNALE- DITTA " EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2 - TORRE DEL GRECO (NA)- PERIODO 01.04.2012/30.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 4° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE SALDO 3° SAL ALLA DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI BONIFICHE SANIFICAZIONI E PULIZIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB SAS DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, FRAZIONI MACCHIA E SAN MARTINO - AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRE-POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAURO - PERIODO 1-8 GIUGNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.194 DEL 31.01.2012 ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER FASCICOLI     ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.62/2000 E D.P.C.M. N.106/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010 - EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.16 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/ COMUNE - PROCEDURA ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. L. CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE  AGLI OPERATORI DI P.M. PER LAVORO STRAORDINARIO- SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - TURNAZIONE -  PERIODO 01.01.2012/ 31.03.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/7/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DAL SIG. CARUCCIO R. C/COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/1/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI MONT.ROVELLA DAL SIG. DE ROSA G. C/ COMUNE -  NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SIG.RA VERRIOLI A. C/COMUNE - NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "LO STATO CIVILE" E I " SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.5000 SCHEDE PER CARTE D'IDENTITA' E N.3 TIMBRI FISSI. AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA S.R.L. - MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FAX PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E UNO SCANNER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA SPESSORE CM2 CON BATTITA, COMPLETE DI PILASTRINI E FASCE; RICORRENZE IN  PIETRA DI TRAVERTINO STUCCATA A CEMENTO SPESSORE CM 2 COMPLETE DI GOCCIOLATOIO; CHIUSURA LAPIDI CON STAFFE E BORCHIE IN BRONZO COMPLETE DI FILETTATURA, PER COMPLETAMENTO LOCULI COMUNALI NEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGLIARULO MARMI SOC. COOP.CON SEDE IN VIA LE CATERINE,7 BELLIZZI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, STORIA DELL'ARTE,GEOGRAFIA, DISCIPLINE AGRICOLO FORESTALE, SCIENZE NATURALI, STORIA, PITTURA, ARTI FIGURATIVE E LEGISLAZIONE BENI CULTURALI, PER LA NOMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CINQUE COMPONENTI ALL'INTERNO DELLA "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART.148 DEL D.LGS. N.42/2004 E S.M.I., CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEG. ALLA L.R. CAMPANIA N.10/82 E S.M.I. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI AFFRANCATURA PER POSTALIZZAZIONE DI N. 2.933 BOLLETTE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE CANONE 2012 ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE -AFFIDAMENTO SOCIETA' EUROTEAM SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1110  DEL 23.05.2012 ALLA DITTA ELFOSERVICE.COM DI PROCIDA MICHELE - BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE A INA ASSITALIA  - LIQUIDAZIONE RATA N. 7 IN SCADENZA  AL 5/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TERRALAVORO COSTRUZIONI C/COMUNE - RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE DALL'AVV. A. MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE SALERNO - SEZ.DI M.ROVELLA ASD DC DECOROSO MONTECORVINO  C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A .FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CUOMO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE NOLO , IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER EVENTO CULTURALE SVOLTOSI IN DATA 30/9/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA  F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PARTECIPAZIONE LUTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G.C/COMUNE- PROCEDURA ESECUTIVA - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. L. CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E COPERTURA ASSICURATIVA FURTO PER PLESSI SCOLASTICI - PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 16/6/2012 - 16/8/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - PROROGA POLIZZA N. 20554 STIPULATA CON ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 21/6/2012 - 21/8/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IX° SAL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 97 DEL 10/10/2007 - LEGGE 219 E SS.MM.II. DITTA: NESTA GAETANINA, DELEGATA (C.F.: NST GNN 43R59 B674N)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.199 DEL 31.03.2012 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE" RESO NEL MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO  MACCHINE  DEL COMANDO P.M. -  DITTA OVERLEASE  CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI,105.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO CON POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SINTETICO NEL CAMPO SPORTIVO ALLA LOC. MACCHIA" - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI PRESELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, SCHEMA LETTERA DI INVITO, ALLEGATI E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA CAME MOD. G. 4040Z  4 MT PASS. UTILE 3.75 MT DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " R. TRIFONE " AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARCOSI S.R.L. CON SEDE IN VIA ALFA N.40 POMIGLIANO D'ARCO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI RICOVERO, CURA, SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI- DITTA " EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2, - TORRE DEL GRECO  (NA) - PERIODO 01.04.2012 / 30.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI AFFRANCATURA PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE TARSU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE TARSU 2012 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI MONT.ROVELLA TORTORA WALTER C/COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 30/06/2011 - 30/06/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2011 DEL 30/12/2011 ALLA DITTA CAPONE MICHELE, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI ESPERTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 35 DEL 28/07/2011 E  FATT. N. 14 DEL 03/05/2011 CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU 2012- LIQUIDAZIONE TE.FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU 2012 -DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AD ECOAMBIENTE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CREDITO DI € 8.016,24 ALLA BCC DI MONTECORVINO ROVELLA DI CUI ALLA FATTURA N. 70 DEL 04.11.2011 DELLA DITTA "CARTOLERIA SNOOPY" DI ROSSOMANDO GRAZIA DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU 2012 - IMPEGNO SPESA TEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO TARSU 2012-IMPEGNO SPESA ECOAMBIENTE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1 DEL 02.01.2012 AD OGGETTO:" FUNZIONAMENTO C.E.CIR 4° TRIMESTRE 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE". RETTIFICA DETERMINA N. 69 DEL 10.02.2012 AD OGGETTO:" FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2011. RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL MANDAMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 24/11/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL REVISORE UNICO COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIM. OTTOBRE/  DICEMBRE 2011 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.431/98 - ART.11 - ANNO 2010 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COLLOCATI UTILMENTE IN GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO  PER  ALL'ACCESSO  AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL I TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE  DEL COMANDO P.M.-  LIQUIDAZIONE    CANONE RELATIVO AL PERIODO 01.06.2012 / 30.06.2012. - DITTA OVERLEASE   CON    SEDE    IN ROMA   ALLA   VIA A. MARCHETTI, 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO, PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI.AFFIDAMENTO DITTA " ROVELLA SERVIZI COOP. SOCIALE " CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 15/17 MONTECORVINOP ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 27.01.2012 ALLA DITTA EURO ASFALTI DI GIACOMO ANZALONE CON SEDE   IN VIA LOBARDIA,67 MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINO BITUMINOSO ALLA FRAZ. GAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " INSTALLAZIONE DI N. 13 TELEVISORI NEI PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO E FRAZIONI, SCUOLA PRIMARIA MARIA PIA DI SAVOIA ( N. 04 + N. 01 CON ANTENNA SATELLITARE) E N.01 CON  ANTENNA TERRESTRE NELLA  SCUOLA PRIMARIA S. CASCINO FRAZ. GAURO,N. 13 MENSOLE PER SOSTEGNO LETTORE DVD, OLTRE MATERIALE OCCORRENTE PER PUNTO LUCE CON N. 03 PRESE. AFFIDAMENTO DITTA GUI.DA SNC DI GUIDA GIUSEPPE E D'ALESSIO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL P.P. N.  113/2011 - CONFERIMENTO INCARICO AVV. A. MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA TERRALAVORO COSTRUZIONI C/COMUNE -  IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'AVV. A. MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA TERRALAVORO COSTRUZIONI - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DOVUTO ALL'AVV. A.MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA CALABRESE G. C/COMUNE -  IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DOVUTO ALL'AVV. A.MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL G.D.P.  DAI SIGG.RI LAHKIM B. E DEZAZ F. - IMPEGNO SPESA PER  COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. A.MELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE INVERNALI PER USCIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FORTUNATO CONFEZIONI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DELL'OBLAZIONE PER DIA IN SANATORIA IN DITTA BARRETTA ANDREA (C.F. BRR NDR 37S18 I019J)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO  PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE E N.2  LISTE DI LEVA . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA A.M - AGROPOLI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.172 DEL  30.11.2011 DI € 704,22 ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL PER LA FORNITURA DI N.3000 BLOCCHETTI BUONI-PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CURA  E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - DITTA "EDEN PARK", VIA MONTAGNELLE, 2, TORRE DEL GRECO (NA). IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.04.2012/30.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARSU 2012 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 20.01.08.AFFIDAMENTO PER TRE MESI ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL DA SERINO -AVELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 10.12.2011 DI  €  255,91  PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI  ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - DITTA "CARTOLERIA SNOOPY" DI ROSSOMANDO GRAZIA DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/10/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL G.D.P. DALLA SIG.RA G. MASTRANGELO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 20 D.P.R. 465/97 - FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012  - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'EX AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.- IMPEGNO DI SPESA   RELATIVO AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2012- DITTA OVERLEASE, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.- LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL PERIODO 01.05.2012/31.05.2012- DITTA OVERLEASE- VIA A. MARCHETTI, 108 - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO GENNAIO - MARZO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28/7/2011 - SIG.RA LANDOLFI A. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE DANNO  SUBITO E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA  ROSSOMANDO L. C/COMUNE - REGISTRAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA N. 60/2009 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BOTTIGLIERI G. C/COMUNE  - REGISTRAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 431/2009 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 20 D.P.R. 465/97 - FONDO DI MOBILITA'  ANNO 2012 DOVUTO ALL'EX AGENZIA  AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/9/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DAL SIG. D'AURIA V. C/ COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1/9/2011 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI M.ROVELLA DALLA SIG.RA DEL VOLO V. - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO - CURA- SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI. - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 23/2012- 32/2012 - DITTA "EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE GESINT " IL PATTO DI STABILITÀ"- AFFIDAMENTO ALLA EDK EDITORE SRL - TORRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIE A INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE  RATA N. 6 IN SCADENZA AL 5/5/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI  E MATERIALE  DI CANCELLERIA IN USO   AL   COMANDO    P.M.   PER   LO   SVOLGIMENTO  DELL'ORDINARIA ATTIVITA'   ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.  15/2011- 38/2011- CARTOLIBRERIA "SNOOPY" DI ROSSOMANDO GRAZIA CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA P.ZZA  MATTEOTTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.26 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.3 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/1/2010 - VERTENZA GAMBONE CINZIA C/COMUNE - RETTIFICA DETERMINA A.A. N. 114/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AL COMANDO P.M. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ORDINARIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 41/2011- 111/2011- 200/2011- DITTA "MULTISTAMPA S.R.L." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA (SA) ALLA P.ZZA BUDETTA 45/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. RENATO ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALLO STATO FINALE ALL'ARCH. PAOLO FUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 202 DEL 06/04/2012 AD OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONR" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. RENATO ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 201 DEL 06/04/2012 AD OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ARCH. PAOLO FUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SITEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA S. FILIPPO FRAZ.S. MARTINO " AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.C. COSTRUZIONI DI FRANCO TAVARONE &amp; C. S.N.C., CON SEDE IN VIA G. IORIO,13 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO SOC. L'IGIENE URBANA C/ COMUNE-  NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA BOTTIGLIERI G. C/COMUNE - SNETENZA G.D.P. N. 431/2009- IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON - LINE ALLA RIVISTA  "IL PERSONALE.IT" -  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 ALLA SIGNUM CIVITATIS - ARCHITETTI ASSOCIATI FRANCESCA CIANCIMINO E GIUSEPPE RICCO, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  ANNO 2011 AL REVISORE UNICO DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE  - TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE (DAL 1.5.2012 AL 31.07.2012) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO  DI   RICOVERO - CURA - SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI- DITTA "EDEN PARK" CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA) ALLA VIA MONTAGNELLE, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE  PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 12001862/12- 12000549/12-12001861/2012- DITTA OVERLEASE S.R.L.   CON   SEDE IN    ROMA ALLA    VIA    A. MARCHETTI, 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO  MACCHINE DEL COMANDO P.M. -  IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AL  CANONE MESE DI  MAGGIO 2012- DITTA OVERLEASE  CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ ROSSOMANDO LAZZARO - SENTENZA N. 60/2009 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA - REGISTRAZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012 ALL'ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 10.4.2012 ALLA "ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE " CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA F.LLI ROSSELLI 15/17, PER SERVIZI DI " MANTENIMENTO DI HABITAT PER LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI ANCHE A RISCHIO DI ESTINZIONE " - INTERVENTO B.1 MANTENIMENTO DELLE RADURE MISURA 225 DEL PSR 2007-2013 - DOMANDA ANNO 2009 N. 94730142000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011-  LIQUIDAZIONE RILEVATORI  - 2° ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 29.02.2012 PER FORNITURA DI TESTI PER L'AREA FINANZIARIA. DITTA INTERCOM SRL - SEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8608 DEL 31.03.2012 PER SERVIZIO FORNITURA IGIENIZZATORI W.C. PER I BAGNI DEL COMUNE. PERIODO DAL 30.09.2011 AL 30.03.2012. DITTA INITIAL ITALIA  SRL - POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNZIONI  L.689/98 1981 PER MANCATO PAGAMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D.639/2010 PER RECUPERO COATTIVO TARSU 2010-UTENZE NON DOMESTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO  DELLA DITTA INTERCOM SRL PER REINSTALLAZIONE PROGRAMMA SOFTWARE DI GESTIONE COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E TONER UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ENTE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106 DEL 31/03/2011 E N. 30 DEL 29/02/2012 ALLA DITTA INFOBIT SHOP SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PRODOTTI ASCOT-WEB - ANNO 2010 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.000.616 DEL 30/07/2011 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A., DA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE  DI DUE AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M..- IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2012. DITTA OVERLEASE S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI, 105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ IMP. R.DI MARTINO -LIQUIDAZIONE DIFFERENZA ONORARI ALL'AVV. LUCIA CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER L'AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. RENATO ORONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ARCH. PAOLO FUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN POMIGLIANO D'ARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.M.- LIQUIDAZIONE FATTURE NR.  12600976/2012- 11030651/2011-  11030652/2011- 12000548/2012-. DITTA OVERLISE  S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA A. MARCHETTI,105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1 CARTUCCIA SAMSUNG PER STAMPANTE ML 2240  MARINO AMERIGO S.R.L. - SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 C. 2 D.L.GVO N. 267/200 E S.M. E I - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANN0 2011 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQIODAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  C. ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE  - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. M. D'ONOFRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. MAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. P.SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. P. MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI -  AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE  -  LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CECERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE  DI SALERNO SEZ. DI M.ROVELLA DALLA ASD SC DECOROSO MONTECORVINO C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A.FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 24/3/2012 - CITAZIONE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI MONT.ROVELLA DALLA SIG.RA MARRANDINO C. C/COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/4/2010  STABILE D. E MONTEBELLO M. - RIASSUNZIONE GIUDIZIO  PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. DI M. ROVELLA  - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/10/2011 - CITAZIONE AL G.D.P. DI M.ROVELLA PROMOSSA DALLA SIG.RA MONTEFUSCO V.C/COMUNE - NOMINA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PUBLISYS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/12/2009 DI MAURO M. C/COMUNE - RETTIFICA DETERMINA A.A. N. 82 DEL 14/2/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FRANCHIGIE DA RIMBORSARE A INA ASSITALIA  - LIQUIDAZIONE RATA N. 5 - SCADENZA 5/4/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO  SENTENZA  TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. CAVA  DEI TIRRENI  PROMOSSO DALL'ARCH. E. LAMBIASE -  NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28/7/2011 LANDOLFI A. C/COMUNE - COMPOSIZIONE BONARIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PRESA ATTO DELIBERA DI G.R. N. 79 DEL 06.03.2012 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1420 DEL 30/11/2011 ALLA DITTA DE.FI.AM SRL DA SERINO AV PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. CONTRATTO N. 06/2011 DI REP. DEL 26/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 21.12.2011 DI € 4.395,27 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE -  DITTA CARTOLERIA  "IL PAPIRO" DI FORTUNATO EMILIANA DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE II^ TRANCE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 31/01/2012 DI € 1.505,50 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R.TRIFONE" RESO NEL MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 31/01/2012 DI € 14.021,70 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79  DEL 05.7.2011 DITTA GRUPPO I CIPRESSI S.R.L. - SMALTIMENTO CASSE E CONFEZIONAMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI PER FAX E STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA AMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA L.S. FORNITURE SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPATI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA L.S. FORNITURE  PER LE FORNITURE ESEGUITE NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 80 D.L.GVO 267/2000 - ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI  PER ESPLETAMENTO FUNZIONI PUBBLICHE - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA NOTE GIANNUZZI 2012 + AGGIORNAMENTI + ABBONAMENTO GRATUITO PER UN MESE ALLA RIVISTA TELEMATICA PAWEB - AFFIDAAMENTO ALLA CELNETWORK SRL - BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.118 DEL 29.02.2012 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE" RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 31.01.2012 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE" RESO NEL MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ORDINARIA MACCHINA AFFRANCATRICE DI INVII POSTALI - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011 ALLA R.C.M. ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.36 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA "IL PERSONALE.IT" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIANNATTASIO E. C/COMUNE -  REGISTRAZIONE SENTENZA TAR N. 4973/2009 - LIQUIDAZIONE  IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME (R.G. 5014/2011) - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO  DI EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.32 DEL 28.10.2011 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA - MONTECORVINO ROVELLA - SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 16.11.2011 DI  € 2.793,59 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - DITTA  CARTOLERIA "NON SOLO SCUOLA" DI CORALUZZO MARIA DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (PIAZZE,SPAZI PUBBLICI E STRADE COMUNALI)" - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVALSA  SPESE POSTALI ANTICIPATE  SERVIZIO NOTIFICA   A.G. - MAGGIOLI S.P.A. , VIA DEL CARPINO,  8-   SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA AUTOMARE S.R.L. DI SALERNO DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO  MACCHINA DEL COMANDO P.M.   E    REATIVE TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. MAGLIARO CARMINE (C.F. MGL CMN 44D03 F481G) ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI   RICOVERO - CURA -SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI- DITTA "EDEN PARK" , VIA MONTAGNELLE , 2 - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE    COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - TURNAZIONE -  SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA'   A FAVORE DEGLI OPERATORI DI P.M. - PERIODO 01.10.2011/31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR CAMPANIA GIANNATTASIO E. C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TAR N. 4973/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA EMESSE NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA E CARTONCINI PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA "CASA DELLA CARTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE SALERNO - SEZ. DI MONT.ROVELLA  ASSOCIAZIONE MISSIONE PIENO VANGELO C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. E. D'ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE  PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE  DI M.ROVELLA DA PROIETTI U. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. A. FORTUNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17/8/2010 - RISARCIMENTO DANNI AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO AI SENSI DEL'ART. 29 DEL D.LGS 163/06 ALLA INITIAL ITALIA  - POMEZIA - PER SERVIZIO FORNITURA IGIENIZZATORI W.C.PER I BAGNI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FRANCHIGIE DA RIMBORSARE IN FAVORE DI INA ASSITALI A- AG. DI SALERNO -  LIQUIDAZIONE RATA N. 4 IN SCADENZA AL 5/3/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. C. ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. M. D'ONOFRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO  ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPREO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. F.MAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO  CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE  - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. P. SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO AVV. P. MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO  LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2011 ALLA SIGNUM CIVITATIS - ARCHITETTI ASSOCIATI FRANCESCA CIANCIMINO E GIUSEPPE RICCO, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 20 01 08.PROROGA PER TRE MESI  ALLA DITTA DE.FI.AM SRL DA SERINO AV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I^ GRADO - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/GIUNGO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO PERE RECUPERO CREDITI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. G. CECERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 225 DEL PSR 2007/2013 - DOMANDA ANNO 2009 N. 94730142000 - -  AFFIDAMENTO INCARICO DD.LL. AL DR. FOR. MUSIO ALFONSO, CON STUDIO TECNICO IN SALERNO, ALLA VIA MAURI, N° 33  - AFFIDAMENTO SERVIZI DI "MANTENIMENTO DI HABITAT PER LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI ANCHE A RISCHIO DI ESTINZIONE" - INTERVENTO B.1 "MANTENIMENTO DELLE RADURE" ALLE LOCALITA' TOPPOLE, PILA E MONTE CIRCHIO, ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI COOP. SOCIALE", CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA ALLA VIA F.LLI ROSSELLI N. 15/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESE DI AFFRANCATURA PER POSTALIZZAZIONE N. 1613 AVVISI DI MORA TARSU 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI MORA TARSU 2010 ( UTENZE DOMESTICHE ) E 2011- IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BOLLETTAZIONE ALLA DITTA SI.PA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINOE SPESE NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARSU 2010 N.D. UFFICIO NEP - TRIBUNALE DI M.ROVELLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - UTENZE NON DOMESTICHE  TARSU 2010 - IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO NEP TRIBULALE DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 PER RECUPERO COATTIVO TARSU 2010- UTENZE NON DOMESTICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', SICUREZZA  E GIUSTIZIA SOCIALE - A.S. 2011/12 " - DOTT. SANTE MASSIMO LA MONACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/8/2010 SALVATORE F. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N.  663/2011 - LIQUIDAZIONE DANNO, SPESE LEGALI E C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/1/2010 GAMBONE C. C/COMUNE - ESECUZIONE SENTENZA G.D.P. N. 936/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE DANNO, SPESE LEGALI E C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI  E PASSIVI - ANNO 2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA   E  SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI- PERIODO 01.12.2011- 31.01.2012 - DITTA " EDEN PARK" S.R.L. CON SEDE IN TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " SISTEMAZIONE FRANA IN VIA GIOVANNI XXIII " -AFFIDAMENTO DITTA GIULIANO FFRANCESCO CON SEDE IN VIA PORRO,30 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.874 DEL 31.12.2011 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI " PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE " RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.801 DEL 30.11.2011 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI " PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE " RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 ART.66 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.228  COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267. RICOGNIZIONE E RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DITTA TORTORA CARLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO DELLA MAGGIOLI EDITORE SPA-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DITTA ALIBERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE ICI PER CALCOLO IMP - IMPEGNO PSESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.66 DEL 24.01.2012 A FAVORE DELLA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C. CON SEDE  IN SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI  ART. 33 - C. 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E SUCC. M. E I.  ALLA DIPENDENTE M.R. MARMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 177 DEL 31.10.2011 E N. 229 DEL 30.12.2011 ALLA DITTA PAGLIARULO MARMI SOC. COOP. CON SEDE IN VIA LE CATERINE,7 - ZONA INDUSTRIALE - BELLIZZI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO  DEL 17/8/2010 - RISARCIMENTO DANNI  AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA S.M. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.417 DEL 31.12.2011 DI € 1.241,55 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 DEL 31.12.2011 DI € 13.307,98 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2012 - ASSOCIAZIONE N.O.E. DI MONTECORIVNO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4/8/2010  SALVATORE F. C/COMUNE - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 663/2011 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.222 - D.L.GVO N. 267/2000 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 31.12.2011 ALLA PUBLISYS SPA - POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROSO EX ART. 31 L. 448/98 AREE SITI ALLA VIA CARPINETO DELLA FRAZIONE GAURO. LIQUIDAZIONE SOMMA SPETTANTE AL SIG. CASCINO ANTONIO, DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA TECNICA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY, DI ROSSOMANDO GRAZIA, DA MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON-LINE POL NEWS. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA MAGGIOLI S.P.A., DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE CON CON UFFICIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMEL S.R.L. DA MILANO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 329 DEL 14.12.2011 - 330 DEL DEL 14.12.2011 - 334 DEL 15.12.2011 ALLA DITTA CAVALLO ANTONIO CON SEDE ALLA CONTRADA CAPPELLA, 2 MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 127/C  DEL 31.10.2011 - 138/C DEL 30.11.2011 - 148/C DEL 31.12.2011 ALLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI API DI TORTORA CARLO CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI, 22 MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO FESTIVO INFRASETTIMANALE PRESTATO NEL PERIODO 01.01.2011- 30.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/12/2009 - DI MAURO M. C/COMUNE -  SENTENZA G.D.P. N. 242/2011 -  RISARCIMENTO DANNI E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E DI C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI  - DITTA " EDEN PARK" - VIA MONTAGNELLE, 2- TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SOC. INCA C/COMUNE  (ANNULLAMENTO DEL. G.C. N. 89/2011 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A.FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR  PER MOTIVI AGGIUNTI  PROPOSTI AL TAR CAMPANIA DALLA SOC. OMNIGAS SAS C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SEZ.DI SALERNO BENINCASA C- + 3 C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A.FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI PROPOSTI DAL DOTT. T.PISAPIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISTAMPA  SRL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG  E  STAMPANTE HP - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA LS FORNITURE SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO V.DI GIACOMO C/COMUNE - (ANNULLAMENTO ORDINANZA A.T. N. 77/2011) - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G.CASSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL C.D.S. AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1484/2011 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. S. PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " POTATURA N.60 PIANTE DI LECCIO (CAPOLUOGO) E PIANTE LIGUSTRUM VARIEGATO FRAZ. MACCHIA. - AFFIDAMENTO DITTA VIVAI CMPANALE CON SEDE IN VIA VIVAI,34 BATTIPAGLIA(SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA E CARTONCINI PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI  IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA DELLA CARTA  SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/10/2009 - DE SANTIS G. C/COMUNE - SENTENZA GIUDICE DI PACE N.  277/2011 - RISARCIMENTO DANNI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE  SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2011.   RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL MANDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIIQUIDAZIONE FATTURA N. 006 DEL 10.12.2011 DITTA SEFIM DI PASTORE NADIA CON SEDE AL CORSO CAVOUR,1 MONTECORVINO ROVELLA (SA) - LAVORI DI " SISTEMAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA G. D'ANNUNZIO "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA B ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL DITTA ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001 DEL 25.5.2011 ALLA DITTA SEFIM DI PASTORE NADIA CON SEDE AL CORSO CAVOUR,1 MONTECORVINO ROVELLA (SA) LAVORI DI "RISTRUTTURAZI0NE ALLOGGI ERP IN VIA CAMAPNIA CONDOTTI IN AFFITTO DAI SIGG. CERZOSIMO SABATO E ARENA STELLA" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DITTA ORVEDIL DI OLIVIERI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO DI RIPARTO   DELLE TERRE D'USO CIVICO IN COMUNIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 15/11/2011 - 31/12/2011 ALL'ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C 002103 DEL 31/10/2011 ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA PER TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA CODICE CER  20.03.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FRANCHIGIE DA RIMBORSARE IN FAVORE DI  INA ASSITALIA - AGENZIA DI SALERNO - LIQUIDAZIONE RATA IN SCADENZA AL 5/2/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BATTIPAGLIA QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SIRG ANNI  2004/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.321 DEL 31/10/2011 DI € 19.103,97 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DA MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.366 DEL 30/11/2011 DI € 18.890,56 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DA MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.320 DEL 31/10/2011 DI € 1011,82 (IVA INCLUSA) E N.365 DEL 30/11/2011 DI € 1725,46 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.TRIFONE" RESO NEI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  NOLEGGIO NR. 2 AUTOVETTURE PER  IL  " PARCO MACCHINE" DEL COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 13/09/2011 DI € 3.300,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 13/06/2011 DI € 11.492,58 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA HARD E SOFT  HOUSE SRL DELLA FORNITURA DELLA POSTAZIONE INFORMATICA UFFICIO COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 11.5.2011 E N. 35 DEL 29.9.2011 ALLA DITTA F.S.G. SRL CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 20/22 LOCALITA' PEZZAGRANDE Z.I. EBOLI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE (DAL 1.2.2012 AL 30.04.2012) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, FRAZIONE MACCHIA E SAN  MARTINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.E. - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 25.01.2012 ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE CON SEDE IN VIA F.LLI RPOSSELLI 15/17 MONTECORVINO ROVELLA. LAVORI DI " POTATURA N. 11 ALBERI DI EUCALIPTO AL VIALE DELLA REPUBBLICA ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154995 DEL 30.11.2011- PER  RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO  DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD  2011) E DI AVVENUTA NOTIFICA ( CAN 2011) DALLA  MAGGIOLI S.P.A.  CON SEDE IN SANTARCANGELO  DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL "PARCO MACCHINE"  DEL COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO RELATIVE AL PERIODO 01.01.2012/ 31.01.2012 - DITTA OVERLEASE  S.R.L. - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO " SERVIZI DEMOGRAFICI  "  E "LO STATO CIVILE" - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 13.4.2011 ALLA DITTA EUROLAB SRL CON SEDE IN VIA FORIGNANO 5/C BATTIPAGLIA. " REALIZZAZIONE PROGETTI DI ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 79-86-95/2011/S ALLA DITTA SANAB S.A.S. DI EBOLI PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NATALE 2011 TRA GLI EVENTI: MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA " - PRESA ATTO RELAZIONE CONCLUSIVA - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 197 - 198 - 199 DEL 15.9.2011 E NN. 312 - 313 - 314 DEL 31.12.2011  ALLA DITTA  €UROFERRAMENTA SNC CON SEDE IN VIA PACE, 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA).  " FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE, IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E STRADE  E PIAZZE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 174 DEL 23.3.2011 E N. 341 DEL 11.5.2011 ALLA DITTA TEKNOACQUE DI  CARMINE GRANOZIO CON SEDE IN VIA MAGELLANO,138 PONTECAGNANO FAIANO (SA). " FORNITURA TUBO ZINCATO DN 1". GOMITI GHISA 1" F/F, ASFLATO A FREDDO E TUBO POLIETILENE ALTA DENSITA' D. 63 ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/136 DEL 31.10.2011 ALLA DITTA SABIT SRL CON SEDE IN MONTECORVINO PUGLIANO."  FORNITURA TAPPETO CALCAREO PER RAPPEZZI STRADAL "I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 26 - 42 - 45 - 65 - 96 - 106 - 138 - 158 - 164 - 225 - 256 - 257 - 258 - 259 - 280 - 281-285 - 325 E 326 ANNO 2011 ALLA DITTA ORVEDIL DI GIUSEPPE OLIVIERI. " FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE, STRADE, PIAZZE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO STRALCI DELLA CARTA TECNICA REGIONALE 2004, GEOREFERENZAZIONE DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA E ORTOFOTO DEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO SPETTANTE ALLA SOCIETA' DIGICART SAS, DA SANT'ANASTASIA (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO , IN VIA DEFINITIVA, DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI  MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO   2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE FOTOSTATICHE- FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE. DITTA ELECTRONIC WORLD DI SABATINO GIUSEPPINA- GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO SU S.P. 164 LOC. VOLTA DELLE VIGNE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 53 DEL 06/10/2011 ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA DI CARICO GRADINATA IN CLS. CAMPO SPORTIVO IN FRAZIONE MACCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 385 DEL 03/12/2010 AL LABORATORIO EDIL TEST SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO DI ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI - REP.N.10/2009 E REP. N. 3/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA IPOGEST  S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA  DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO  AGLI ARCHIVI DELLA MOTOROZZAZIONE CIVILE- RINNOVO CONTRATTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE 2010/2011/2012. AGGIORNAMENTO  HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA TRASMISSIONE PUNTI  A MCTC- ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO " LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VIGILANZA EDILIZIA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE" - CONTROLLI ED ATTI CONNESSI - GUIDA  OPERATIVA- DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E LA SOCIETÀ EDEN PARK PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA ,  CURA E SOSTENTAMENTO DEI CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI VIA CAMPANIA CONDOMINIO PALAZZO DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N.800 SCHEDE DI FAMIGLIA AP 6 E N. 2400 SCHEDE INDIVIDUALI AP5 DITTA STUDIO ARCHIGRAF DI L.SPERA &amp; C - SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE FOTOSTATICHE   - FORNITURA   MATERIALE CONSUMABILE- NR. 2 TONER  COMPATIBILI " SAMSUNG  1660" - DITTA ELECTRONIC    WORLD    DI   SABATINO GIUSEPPINA - GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  NR. 2  AUTOVEICOLI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONCESSIONARIA AUTOMARE S.R.L. DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   SPESA PER CANONE ANNUO ABBONAMENTO PER UTENZA SI-MCTC (DPR 624/94) E PAGAMENTO RELATIVO  ALLE VISURE - ANNO    2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL CANONE E DELLA CONCESSIONE PER L' ESERCIZIO DEL PONTE RADIO  E PER LA MANUTENZIONE DELL'INTERO APPARATO RADIO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA  DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI- CONTRATTO DI  "IRS RIF. N°309502" STIPULATO CON BNL GRUPPO BNP PARIBAS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI EBOLI ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME  - R.G. N. 5014/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA RISORSE STRATEGICHE NELL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 891 DEL 17.12.2010 - D.P.R. 4622001- SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLA DITTA VERICERT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 428 DEL 30.7.2011 ALLA DITTA CERRATO OFFICINE SRL CON SEDE IN VIA A. VIVALDI,26 MONTECORVINO PUGLIANO (SA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA DI SICUREZZA IN CARPENTERIA E GRAGLIATO ZINCATO, COMPRESA DI BALAUSTRE LATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1318 DEL 31/10/2011 ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL DA SERINO AV PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.CONTRATTO N. 06/2011 DI REP. DEL 26/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE  NEL 4° TRIMESTRE 2011 DAL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NATALE 2011 TRA GLI EVENTI: MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA  - AFFIDAMENTO FORNITURE E RIPARTO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.55/C DEL 31.5.2011; N. 73/C DEL 3O.6.2011;N.85/C DEL 31.7.201; N. 97/C DEL 31.8.2011 E N. 110/C DEL 30.9.2011, ALLA DITTA TORTORA CARLO CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI,22 MONTECORVINO ROVELLA (SA) PER FORNITURA CARBARANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011- LIQUIDAZIONE ACCONTO RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE AL GEOLOGO DOTT. ANTONIO SENESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER STRAORDINARIO E REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA. PERIODO 01/10 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256 DEL 05.4.2011 ALLA DITTA PUBBLIPOINT DI ENTONJ CARRANO CON SEDE IN BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAPIDE IN MARMO BIANCO DI CARRARA  PER LE CELABRAZIONI IN ON0RE DI BEATO P. GIOVANNI DA MONETCORVINO.AFFIDAMENTO DITTA MARMI MANZO S.A.S. DI MANZO ANNA &amp; C. CON SEDE IN VIALE G. VERDI,14 MONTECORVINO PUGLIANO(SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FRANCHIGIE DA RIMBORSARE A INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE  RATA CON SCADENZA 5/1/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR 4° TRIMESTRE 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2011. IMPEGNO SPESA PER ONERI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE FINANZIATO CON IL 5 X MILLE - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI DOTT.T.PISAPIA - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PROCEDURE DEFINITE - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL9/1/2010 - GAMBONE C. C/ COMUNE - SENTENZA DEL G.D.P. N. 936/2011 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NATALE 2011 TRA GLI EVENTI  MUSICA - CULTURA - GASTRONOMIA - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL G.D.P. DI OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO - FIERRO G. C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. C. VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2209 DEL 30.11.2011 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA ELFOSERVICE.COM DI PROCIDA MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE  MINUTO DI CANCELLERIA ED ALTRO PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE NOLO,  IMPINATO DI FONOREGISTRAZIONE PER EVENTO CULTURALE DEL  30/9/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER ATTIVITA' PRESTATA DAL REVISORE UNICO NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 - ART.11 - ANNO 2011 - FONDO AGGIUNTIVO COMUNALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO  SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE NELL'ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO   E  DI   MIGLIORAMENTO    DEI  SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PC E STAMPANTE UFFICIO COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DEL D. LGS. N° 81/2008 E SS.MM.II. IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO, TRASCRIZIONE, INTAVOLAZIONE E VOLTURA CATASTALE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BCC DI MONTECORVINO ROVELLA DELLA SELEZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO INTERESSATO ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE EROGATI DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL RISANAMENTO DI IMMOBILI RICADENTI NEL PIANO DI RECUPERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV. ALBANO PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910- NOMINA AVV. D'ONOFRIO PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO IMPEGNI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20 01 08 E CONSEGUENTE IMPEGNO SUPPLEMENTARE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. N. 639/1910 - NOMINA AVV.TO VITALE PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RD 639/1910 - NOMINA AVV.TO MODUGNO PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV. SALERNO PWER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV. MAINA PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  R.D. 639/2011- NOMINA AVV.TO CECERE PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO N° 19/2011 - NOMINA COMMISSARIO AD ACTA NELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO RICHIESTO DALLE SIG.RE GIANNATTASIO ERMINDA E FORTUNATO IOLE - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SPETTANZE ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ARCH. NICOLA VITOLO, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO E CONSEGNA DOPO LA SELEZIONE AI CONSORZI DI FILIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AL DOTT. M. GATTO ISTITUTO DEL GALLEGGIAMENTO - PERIODO 8/9/2008 - 30/9/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUALE COMPENSO SPETTANTE AL PROF. ARCH. MICHELANGELO RUSSO PER L'INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER REDAZIONE PUC E RUEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE FINANZIARIA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNUALITA' 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONCESSIONI EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER L'UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA ALLA VIA CARPINETO DELLA FRAZIONE GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA -  IMPEGNO SPESA PER LE ACQUISIZIONE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE VARIAZIONI TARSU NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEFA SU LISTA DI CARICO TARSU NUOVE ISCRIZIONI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO DI ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AFFIDATO ALLA IPOGEST S.A.S. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1^ GRADO ALLA R.T.I. AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO  STAMPATI E CANCELLERIA PER L'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI VIA CAMPANIA CONDOMINIO PALAZZO  DEL SOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 16.12.2011 ALLA DITTA " LSD COSTRUZIONI " DI LEO DONATO, CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA IN VIA PIEMONTE, N. 02 PER LAVORI DI " FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI LAMELLARI IN FRASSINO PER COMPLETAMENTO AULA CONSILIARE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA'TTIVITA' ESPLETATA DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA NELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1158 DEL 30/09/2011 ALLA DITTA DE.FI.AM SRL DA SERINO AV PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.CONTRATTO N. 06/2011 DI REP. DEL 26/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA TEFA SU LISTA DI CARICO TARSU NUOVE ISCRIZIONI 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI LAMELLARI IN FRASSINO PER COMPLETAMENTO AULA CONSILIARE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LSD COSTRUZIONI DI LEO DONATO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI N° 3 LOTTI RICOMPRESI NELA PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA' SAN MARTINO - APPROVAZIONE:   - SCHEMA BANDO DI GARA  - SCHEMA ESTRATTO BANDO DI GARA  - SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  - SCHEMA ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FESTIVITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL C.D.S. AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA  N. 1484/2011 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. S. PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 82 C. 2 D.L.GVO N. 267/2000 E SUCC. M. E I. - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE LISTA DI CARICO NUOVE ISCRIZIONI TARSU ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI DISCARICO TARSU PRODOTTE NEL SECONDO SEMESTRE 2011-IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA B DEL CIVICO CIMITERO E AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU - APPROVAZIONE ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI, NEGLI IMMOBILI COMUNALI E NELLA SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE PER IL PERIODO DAL 30.06.2011 AL 30.06.2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPONE MICHELE, DA MONT. ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N.800 FOGLI IN FORMA SCIOLTA PER REGISTRI DI STATO CIVILE. EDK EDITORE S.R.L.- TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CAPITALE DI AFFRANCO INCASSATO NELL'ANNO 2011  DA  TRASFERIRE IN SOTTOCONTO FRITTUFERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI -DITTA SIPA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA FINANZIARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELFOSERVICE.COM DI PROCIDA MICHELE - BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA DEI LAVORI DI CHE TRATTASI ARCH. MIRA NORMA E DOTT. ANIELLO POTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ING. BRUNO CENTRELLA PER CONTO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° SAL ALL'ING. BRUNO CENTRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI CANCELLERIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE VAS E VI RELATIVI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE I° RATA DEL COMPENSO ALL'ARCH. MARIA CERRETA, DA NAPOLI  E ALL'ARCH. PASQUALE DE TORO, DA BENEVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA - AFFIDAMENTO DITTA DIPOGAS SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI INDUMENTI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA "GSERVICE", DA BATTIPAGLIA (SA) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE".DITTA EGAF  EDIZIONI S.R.L.- VIA F. GUARINI FORLI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   PER CONTRATTO TRIENNALE  ASSISTENZA  SOFTWARE " TRASMISSIONE PUNTI ALLA M.C.T.C." ANNO 2011. DITTA  "INTERCOM" S.R.L. - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI  AI PERIODICI  MAGGIOLI  " IL VIGILE URBANO" - " CROCEVIA".        LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  860470  PER ACQUISTO  TESTO - TABARRINI - " FORM.   AFFIDAMENTO SERV. FORN."- CASA EDITRICE MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA DI CONSIGLIERE TRIBUTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2011/12 -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR 4° TRIMESTRE 2011. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 80  D.L.GVO N. 267/2000 - ONERI PER PERMERRSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  "NATALE 2011 TRA GLI EVENTI MUSICA, CULTURA, GASTRONOMIA" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTI AI LEGALI  INARICATI DELLA DIFESA - PIANO DI RATEIZZAZIONE 2009 - 2011 - IMPEGNO SPESA QUOTA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER  SERVIZI COMUNALI,  ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE LUTTO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.- RENDICONTAZIONE ESITI DELLE NOTIFICHE - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE S.P.A.  RELATIVE AL SERVIZIO DI  RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA:BANDO PER MANIFESTAZIONE D'INTERSSE PER LA SELEZIONE DELL'ISTITUTO DI CREDITO INTERESSATO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, ASSISTITI DA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI EROGATI DA COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL RISANAMNETO DI IMMOBILI RICADENTI NEL PIANO DI RECUPERO DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI LISTE SEZIONALI. DITTA GRAFICHE  GASPARI SRL.- MORCIANO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 01.12.2010 SALDO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CATASTO CIMITERIALE PRESSO IL CIVICO CIMITERO, ALLA DITTA " GRUPPO I CIPRESSI SRL "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX L.62/00 E D.P.C.M. N.106/2001 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FRANCHIGIE DA RIMBORSARE A INA ASSITALIA  - LIQUIDAZIONE RATA CON SCADENZA 5/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 075/00541578 STIPULATA CON INA ASSITALIA - AGENZIA DI SALERNO - REGOLAZIONE PREMIO -LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINE DI LIQUIDAZIONE N. 177/2010-178/2010-180-2010-191/2010- INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF PER I BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DITTA MONTEDIL SAS DI SELCE ALFREDO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1007 DEL 31/08/2011 ALLA DITTA DE.FI.AM. SRL DA SERINO PER SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA PUBLINFORMA SRL PER PUBBLICITA' BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL 2° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO  DI MATERIALI E PRODOTTI DIVERSI PER IL COMANDO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO  -  CUSTODIA - CURA - SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI . PERIODO 01.10.2011/31.10.2011- DITTA " EDEN   PARK"   DI TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL " PARCO MACCHINE" DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE-  SERVIZIO DI NOLEGGIO  RIFERITO AL PERIODO 01.12.2011/31.12.2011-   LIQUIDAZIONE   FATTURE   NR. 11026902/11   - NR. 11026903/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FRANCHIGIE DA RIMBORSARE AD INA ASSITALIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 31 C.C.N.L. 22/1/2004 -  APPROVAZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO  LUGLIO/SETTEMBRE 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SIGNUM CIVITATIS - ARCHITETTI ASSOCIATI FRANCESCA CIANCIMINO E GIUSEPPE RICCO, DA PONTECAGNANO FAIANO (SA) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA SCALA A STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO COLLEGANTE ZONA PIANO A C.SO CAVOUR - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22 DEL 21/11/2011 ALLA DITTA MONTEDIL SAS DI SELCE ALFREDO &amp; C. PER REALIZZAZIONE OPERE IN FONDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA - CARTOLIBRERIA SNOOPY - PIAZZA MATTEOTTI - MONTECORVINO ROVELLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ON-LINE AL PROGETTO OMNIA DI E.GASPARI -  MORCIANO DI  ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/10/2011  DI BARTOLOMEO A. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N.  18/2011 - LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSULENZA MEDICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.431/98 - ART.11 - ANNO 2011 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO  -   SANZIONI AMMINISTRATIVE  ANNO 2007 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" - PERIODO OTTOBRE 2011 - OTTOBRE 2012 - LIQUIDAZIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ICI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. P. SALERNO (INC. DET.R.S. 553/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 14.7.2011 DITTA EUROASFALTI DI ANZALONE GIACOMO CON SEDE IN VIA LOMBARDIA,67 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI -CAPOLUOGO E FRAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 14.7.2011 ALLA DITTA ART ATTACH DI PIZZA LAZZARO CON SEDE IN VIALE DELLA REPUBBLICA, N. 16 MONTECORVINO ROVELLA(SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 6/3/2010 - TORIELLO S. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 400/2011 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO BENINCASA C. + 3 C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI AL TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. OMNIGAS SAS C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO SOC INCA C/COMUNE  PER ANNULLAMENTO DELIBERA G.C. N. 89/2001 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SE.DI SALERNO DI GIACOMO V. C/COMUNE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA A.T. N. 77/2011 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. G.CASSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. IVA E IRAP  2011. FATT. N. 27 DEL 17.11.2011. DOTT. DONATO TORIELLO - BELLIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI TENUTESI NEL MESE DI OTTOBRE 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2011-  LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9/10/2009 - DE SANTIS G. C/ COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 277/2011 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 12/12/2009 - DI MAURO M. C/ COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 212/2011 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 075 - 00541578 STIPULATA CON INA ASSITALIA - REGOLAZIONE PREMIO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RAPPORTATE AL 3° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ON-LINE "SISTEMA ENTI LOCALI TOP" - PERIODO 27/10/2011-26/10/2012 - FORNITO DALLA DITTA "IL SOLE 24 ORE S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.714 DEL 31/10/2011 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE" RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.619 DEL 30/09/2011 DI € 2.901,49 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI  "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE" RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. UNICO 2011  COMPRENSIVO DI DICHIARAZIONE IVA. AFFIDAMENTO AL DOTT. DONATO TORIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART. 66 - CONCESSIONE N.6 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.51605 DEL 17/12/2010 E FATT.12036 DEL 14/06/2011 -ACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DISTRETTO INFORMAGIOVANI - REGOLARIZZAZIONE QUOTE PREGRESSE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO INFORMAZIONE C.E.D.-M.T.C.T.-TESORERIA PROVINCIALE DI SALERNO -PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - PERIODO OTTOBRE 2011 - OTTOBRE 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE-TIPO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI CONCESI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DI IMMOBILI RICADENTI NEL PIANO DI RECUPERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI RACCOLTE NORMATIVE, TESTI COMMENTATI, RIVISTE, MODULISTICA PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI  P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13  GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE  COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL CAPOAREA SERVIZI ALLA PERSONA, G. CERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ING. CARINCI MANUELA CARLA, DA BATTIPAGLIA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 14.4.2011 DITTA TEDESCO AMEDEO CON SEDE IN VIA F.LLI ROSEELLI,54 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.04 DEL 07.02.2011, N.05 DEL 07.02.2011, N.16 DEL 06.6.2011, N. 17 DEL 07.6.2011  N. 18  DEL 09.6.2011 E N. 19 DEL 09.6.2011 , ALLA DITTA ARTFER DI NOVELLINO LAZZARO CON SEDE IN VIA GIANNONE, N.09 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 VEICOLI PER IL " PARCO MACCHINE" DEL CORPO P.L.- LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - PERIODO 01.11.2011/ 30.11.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VIALE ZONA B ED AMPLIAMENTO LOCULI COMUNALI" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL DITTA ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE  - TRIMESTRE LUGLIO / SETTEMBRE 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - ANNO 2011 - EROGAZIONE FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.23/96 - ANNO 2011 - EROGAZIONE FONDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE - A.S. 2011/12" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - INCREMENTO IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE COMUNE C/ FALLIMENTO CORVINIA LAVORO - SENTENZA TRIBUNALE SALERNO N. 1391/2010 - ACCORDO TRANSATTIVO - LIQUIDAZIONE 2^ RATA DI DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO DISPONIBILE A CONCEDERE MUTUI CHIROGRAFARI/IPOTECARI, ASSISTITI DA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE EROGATI DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA, DESTINATI AL RECUPERO ED AL RISANAMENTO DI IMMOBILI RICADENTI NEL PIANO DI RECUPERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE PER USCIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL D.L.GVO 163/2006 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2011- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2011/2012- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI NUMERATI PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MULTISTAMPA SRL DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E PAGAMENTO COPIE FOTOSTATICHE - DITTA " ELECTRONIC WORLD" - GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI - CANILE " EDEN PARK" S.R.L.- TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA "AUTOMARE S.R.L." DI SALERNO DI NR. 2 AUTOVETTURE  PER IL "PARCO MACCHINE DEL COMANDO P.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI DI P.L. PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE PREVISTE NEL " PIANO DI LAVORO COMANDO P.L.  ANNO 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO -CUSTODIA- SOSTENTAMENTO   CANI RANDAGI  RELATIVO AL PERIODO 01/08/2011- 30/09/2011 - DITTA " EDEN PARK"   S.R.L.-  TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE  2011 - IMPEGNO SPESA - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE COMUNE C/FALLIMENTO CORVINIA LAVORO - SENTENZA TRIBUNALE N.  1391/2010 - ACCORDO TRANSATTIVO -  IMPEGNO SPESA PER 2^ RATA DI DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/C DEL 31.01.2011, N. 14/C DEL 28.02.2011, N. 22/C DEL 31.3.2011 E N. 33/C DEL 30.4.2011, PER FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI, ALLA DITTA TORTORA CARLO  CON SEDE IN VIA F.LLI ROSSELLI , N. 22 MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/7/2011 SIG.RA TREZZA CARLA  - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI E-GOVERNEMENT "INNOVIAMO INSIEME -  LIQUIDAZIONE 1^ RATA DEL COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE M.ROVELLA C/VASSALLO G. -  REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1010/2009 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL REVISORE UNICO PER ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2011- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO DI GARA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE ISTITUTO DI CREDITO INTERESSATO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, ASSISTITI DA CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI EROGATI DAL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA , FINALIZZATI AL RECUPERO E AL RISANAMENTO DI IMMOBILI RICADENTI NEL PIANO DI RECUPERO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " POSA IN OPERA LAPIDE COMMEMORATIVA IN ONERE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE MILITARE M.LLO CAPO DEI CARABINIERI GERARDO D'ARMINIO SULLA FACCIATA DELL'IMMOBILE EX PRETURA E LAVORI DI RIMOZIONE E COLOCAZIONE IN ALTRO SITO DEL PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANTISTANTE EX PRETURA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIBERTI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.2000 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE DA CEDERE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/54 DEL 30.4.2011 E N.1/121 DEL 30.9.2011 ALLA DITTA SABIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI"CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CENTRE - EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. TIZIANA POLISCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI  DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - RENDICONDAZIONE     ESITO     DELLE NOTIFICHE- RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO  (CAD 2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE   E    COPIE   FOTOSTATICHE      PER IL    PERIODO 01.01.2011/30.06.2011- LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 55/2011 - 67/2011- PER FORNITURA  DI MATERIALE E PRODOTTI DIVERSI ( TONER - CARTUCCE ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SU G.U. DEL TERZO AVVISO D'ASTA PR LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER OMESSO PAGAMENTO -APPROVAZIONE ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON-LINE AL PROGETTO OMNIA DI E.GASPARI DAL 27.07.2011 AL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE MONT.ROVELLA C/VASSALLO G. - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1010/2009 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/10/2011 - DI BARTOLOMEO A. C/COMUNE - COMPETENZE PER CTU - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI E-GOVERNEMENT "INNOVIAMO INSIEME " - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 784 DEL 01/07/2011 E N. 879 DEL 31/07/2011 ALLA DITTA DE. FI.AM. SRL PER SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. CONTRATTO N. 06/2011 DI REP. DEL 26/9/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - DITTA CERINO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA IGIENIZZATORI W.C. SAPONE , SCHIUMA, CARTA E TAPPETO PER I BAGNI DEL COMUNE- PERIODO 30.04.2011/29.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONE SUL FONDO PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - DITTA D'ARMINIO UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-37-51/2011/S ALLA DITTA SANAB SAS DI EBOLI PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE     DUE      AUTOVETTURE PER    IL   "PARCO     MACCHINE" DEL COMANDO  POLIZIA     LOCALE.  LIQUIDAZIONE FATTURE   PER IL SERVIZIO  DI NOLEGGIO  RELATIVE  AL PERIODO  01.10.2011/31.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO A EDK EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO N.2000 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.469 DEL 31/07/2011 DI € 2.877,51 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE COMUNALE E SEDE TRIBUNALE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.543 DEL 31/08/2011 DI € 2.877,51 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE COMUNALE E SEDE TRIBUNALE RESO NEL MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.20 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N. 448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   PER COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI P.L. PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE PREVISTE NEL "PIANO DI LAVORO  COMANDO P.L. 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA  E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI- CANILE " EDEN PARK" S.R.L. TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO PER SETTE AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA AL " TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI EBOLI" (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE NEL PERIODO 11/7 - 22/7/2011 DALLA DIPENDENTE D. DI MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DEL TERZO AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA AMMINISTRATIVA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL TRIMESTRE 1/7/2011 - 30/9/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/7/2011 - RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALLA SIG.RA C. TREZZA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E CARTONCINI PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA CASA DELLA  CARTA SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO TRIBUTARIO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TERZO INCANTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT.33665 DEL 06/09/2011 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 330 DEL 31.12.2010, N. 31 DEL 28.02.2011, N. 54 DEL 31.3.2011 E N. 96 DEL 31.5.2011 ALLA DITTA CE.SC.AL CON SEDE IN VIA CAMPANIA N. 61 MONTECORVINO ROVELLA (SA);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE (DAL 1/11/2011 AL 31/01/2012) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI LISTE SEZIONALI.AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  GRAFICHE GASPARI SRL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA B DEL CIVICO CIMITERO E NELL'AMPLIAMENTO DEI LOCULI COMUNALI" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA ALIBERTI SRL CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 465/97 ART. 20 - FONDO DI MOBILITÀ DOVUTO ALL'EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOC. MACCHIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 636 DEL 29/09/2011 ALLA SOC. LA.SP.ED TIRRENO SRL DA CAVA DE TIRRENI PER ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI TERRA - 1° FASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- TURNAZIONE- SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' SVOLTO DAGLI OPERATORI P.L. -  III TRIMESTRE 2011-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI RECIPROCITA' - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 06.4.2011 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RINGHIERA VIA CAVOUR A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE E SOSTITUZIONE TUBI FOGNA FRAZ. NUVOLA ALLA DITTA COOPERATIVA EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO PANICO - MARZO-OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2011 DEL 25/05/2011-EUROTEAM SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.23/96 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 07.7.2011 ALLA DITTA DELL'ANGELO DARIO, CON SEDE IN VIA RAFFAELLO,5 MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. -AFFIDAMENTO DITTA RAG. CARLO TORTORA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 465/ 97 - ART. 20 -  FONDO DI MOBILITA' DOVUTO ALLA EX AGENZIA  AUTONOMA PER LA GESTIONE  DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 22.03.2011 E N. 12 DEL 27.4.2011 ALLA DITTA DEL CORVO VINCENZO, CON SEDE IN VIA PIANELLA DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNO 2007 - APPROVAZIONE  ELENCO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 3° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO ICI - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. P.SALERNO.  (INC. DET R.S. 553/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA - EDIZIONE 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. F. D'AMBROSIO DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT.SSA F. FILIPPONE. CODICE CIG: X15015425C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA  FERULLO D. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A .FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/931B DEL 23.02.2011 E N° 11/1366 DEL 15.3.2011 ALLA DITTA GRANESE CON SEDE IN BATTIPAGLIA, PER FORNITURA LAMPADE VOTIVE E 14 19X47 24 V 3W CHIARO E CAVO ELETTRICO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 29.3.2011 ALLA DITTA F.S.G. SRL CON SEDE IN EBOLI PER  FORNITURA PENSILINA ATTESA AUTOBUS E N.05 PANCHINE FIANCHI IN GHISA E LISTONI IN PINO RUSSO DIM.180X110X40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA APPLICATIVI IN USO ALL'AREA FINANZIARIA. FATTURE N. 14152/2011 E 37802/2011. DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 06.7.2011 ALLA DITTA ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORIVNO ROVELLA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR. 3° TRIMESTRE 2011. LQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO PESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE SECONDO AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  SUI SITI WWW.ASTEENTIPUBBLICI.IT E WWW.ASTEGIUDIZIARIE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.254/2011 ALLA DITTA PASSWORDSI.COM, CON SEDE IN EBOLI, PER LA FORNITURA DI N.2 ROTOLI X PLOTTER, N.1 CARTUCCIA HP, N.3 CARTUCCE PER PLOTTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RIPRISTINO BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO CURVA SU SP 164 LOC. VOLTA DELLE VIGNE" - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANO FRANCESCO CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PALAZZO PANICO PERIODO MARZO -OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 244 DEL 19/09/2011 ALLA DITTA PASSWORDSI.COM CON SEDE IN EBOLI PER COPIE ELIOGRAFICHE E RILEGATURE RELATIVE AL PRELIMINARE DI VAS E DI PUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2010 - VERTENZA FOGLIA V. C/ COMUNE  - SENTENZA G.D.P. N. 260/2011 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2011 - VERTENZA MIRANDOLA S. C/ COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 261/2011 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2010 - VERTENZA MIRANDOLA G. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 262/2011 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOCALITA' " VALLE DELL'OGLIO " PARTICELLA N. 21/SUD DEL PAF 2004/2013 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA ;  APPROVAZIONE BANDO E AVVISO DI GARA CON ALLEGATI;APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO;  APPROVAZIONE ELENCO DITTE;  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOC. FARAGNA PARTICELLA N° 49 DEL P.A.F. 2004/2013 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED AVVISO DI GARA CON ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 ROTOLI X PLOTTER FORMATO A0, N. 1 CARTUCCIA HP N.10 E N. 3 CARTUCCE COLORE X PLOTTER. PASSWORDSI.COM DI SERGIO RUSSO &amp; LUCIA ROSATI - EBOLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/2004 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE III° ACCONTO PER ATTIVITA' SVOLTA AL PROF. ARCH. RUSSO MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO E TELEMATICO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI DEL 23/8/2010 DEFINITI CON SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO ALLA LOCALITA' MACCHIA" - AFFIDAMENTO INCARICO AL LABOTRATORIO LA.SP.ED. TIRRENO SRL CON SEDE IN CAVA DE' TIRRENI PER RILASCIO CERTIFICATO ANALISI GEOTECNICHE DEL TERRENO CAMPO DI CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TIBRUTARI - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. F. D'AMBROSIO DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ATTRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C 504 DEL 31/03/2011 E PRESEDENTE DIFFERENZA A SALDO SU FATTURA N. 289 DEL 28/02/2011 ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA DI NAPPI ANTONIO PER RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20 01 08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE AL CAPO AREA RISORSE STRATEGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE E RILEGATURE ELABORATI PER LA REDAZIONE DEL PUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI ANNO 2010 IN FAVORE DEL CAPO AREA RISORSE STRATEGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE C.E.CIR.  3°TRIMESTRE 2011. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO ICI ANNO 201O IN FAVORE DEL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE INCENTIVO ICI  ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2010 - VERTENZA MIRANDOLA S. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 261/2011 - IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2010 - VERTENZA FOGLIA V. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 260/2011 - IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23/8/2010 - VERTENZA MIRANDOLA G. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 262/2011 - IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CHIAMATO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/9/2009 - VERTENZA D'ALESSIO S. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 135/2011 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE  DI LITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E FORNITURA DI SAMSUNG Q1 ULTRA HSDPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 DEL 12/05/2010 ALLA SOC. TERREXTRA SRL DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA FERULLO D. C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO  ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA DI GIACOMO V. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. G. CASSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA VALLONE L. C/COMUNE (R.G. 1118/2011) - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. R.MAIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR VALLONE L. C/COMUNE  (R.G. 852/2011) - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. R. MAIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA VASSALLO G. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. D'AMBROSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ  PRESTATA NEL TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO  STRALCI DELLA CARTA TECNICA REGIONALE 2004,  GEOREFERENZAZIONE DELL’AEROFOTOGRAMMETRIA E ORTOFOTO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER COMPENSO A SALDO  ALLA SOCIETÀ DIGICART S.A.S., DA SANT’ANASTASIA (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2008-2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. - ANNO 2011 - CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE ALLE LEGGI D'ITALIA, ECC. - LIQUIDAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CANONE PERIODO 1/7/2011 - 30/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO ALLA R.T.I. AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 5.000,00 ALLA SIG.RA D'ANDRIA ADELE, QUALE RICONOSCIMENTO PER SERVITU' PERMANENTE DI PASSAGGIO DI CONDOTTA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA FRAZ. GAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AD "IMPIANTI  ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" STIPULATA CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. VALIDITA' 28/8/2011 - 28/8/2012 - LIQUIDAZIONE RATA DI PREMIO A GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA "INCENDIO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE" E POLIZZA ASSICURATIVA "FURTO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" STIPULATE CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - VALIDITA' 28/8/2011 - 28/8/2012 - LIQUIDAZIONE  RATE DI PREMIO A GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA "INFORTUNI AMMINISTRATORI"  E POLIZZA ASSICURATIVA " INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE"  STIPULATE CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. -  VALIDITÀ 28/8/2011 - 28/8/2012 - LIQUIDAZIONE RATE DI PREMIO A GEFINA BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 552 DEL 05.09.2011 AD OGGETTO" 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALL'INCARICO DI RILEVATORI AMMESSI AL CORSO DI ISTRUZIONE. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/10/2007 - VERTENZA DI BARTOLOMEO A. C/COMUNE - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 18/2011 - RISARCIMENTO DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ELETTRONICA CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.  - PERIODO 28/8/2011 - 28/8/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E  POLIZZA ASSICURATIVA FURTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - STIPULA CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 28/8/2011 - 28/8/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI E  STIPULA POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE  - PERIODO 28/8/2011 - 28/8/2012 - UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ICI - NOMINA LEGALE PER AVVIO AZIONI ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALL'INCARICO DI RILEVATORI AMMESSI AL CORSO DI ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO CON POSA IN OPERA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA NEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITA' MACCHIA "ASSUNZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE U.C.C. - SOSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER N.9 MENSILITA' DEL REDDITO DI CITTADINANZA A N.6 BENEFICIARI CONFERMATI DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - ANNUALITA' DI PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N. 448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.530 DEL 17.05.2011 DI € 6.627,68 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA MERIDIANA COOP. SOC. A R.L. DI BENEVENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESO NEL PERIODO 1^ APRILE - 10 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.263 DEL 30.06.2011 DI E 4.647,55 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART.66 DELLA L. N. 448/98 ALLA SIGNORA B.D. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30.05.2011 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE NEL CIVICO CIMITERO - ALLA DITTA "AZIENDA SUDFLORA" DI CARFORA MATILDE DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE -ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA " G. D'ANNUNZIO " FRAZ. MACCHIA - AFFIDAMENTO DITTA "SEFIM" DI PASTORE NADIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - RENDICONTAZIONE ESITI DELLE NOTIFICHE-   RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE   A POSTE ITALIANE S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO  ( CAD 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL " PARCO MACCHINE" DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO RELATIVE AL PERIODO 01.09.2011/30.09.2011  E COSTI ASSICURATIVI E TASSA DI POSSESSO- PRIMO SEMESTRE 2011- DITTA  OVERLEASE S.R.L. - ROMA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/2010 - SERVIZIO   LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL  COMANDO  P.L. DITTA " AL.TER   COSTRUZIONI" S.R.L. - C.SO VITTORIO EMANUELE, 27- MONTECROVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " POTATURA N. 11 ALBERI DI EUCALIPTO AL VIALE DELLA REPUBBLICA. AFFIDANMENTO DITTA " ROVELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL SECONDO AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZINOE DI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA- ANNO 2011- LIQUIDAZIONE I TRANCHE AL COMUNE CAPOFILA DI BARONISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICALE DEL SECONDO AVVISO D'ASTA DI VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA-ANNO 2011-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 80/2009V DEL 17/11/2009, N. 85/2009V DEL 01/12/2009 E N. 28/2010 DEL 30/05/2010 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA SULLE CALDAIE C/O SCUOLAE CAPOLUOGO E FRAZIONI - ALLA DITTA "FAST"  DA BATTIPAGLIA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA   PER SERVIZIO   DI RICOVERO- CUSTODIA - CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI.  MESE DI LUGLIO 2011 - DITTA " EDEN PARK" DI TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 90 DEL 31.03.2011, N. 136 DEL 20.06.2011, N. 162 DEL 21.07.2011, N. 167 E 169 DEL 22.07.2011 PER FORNITURA MATERIALE PER  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - ALLA DITTA "EUROFERRAMENTA S.N.C." DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNI 2010 E 2011 AL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO TRANSATTIVO CON C.I.T.E. DEL 27/06/2011 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE  N. 88 DEL 23/06/2011. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89 DEL 31.03.2011, N. 135 DEL 20.06.2011, N. 161 DEL 21.07.2011 E N. 170 DEL 22.07.2011 PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI - ALLA DITTA "EUROFERRAMENTA SNC" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 143 DEL 23.06.2011, N. 160 DEL 21.07.2011, N. 166 DEL 22.07.2011 E N. 168 DEL 22.07.2011 PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONI- ALLA DITTA "EUROFERRAMENTA S.N.C." DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UFFICIO NEP - TRIBUNALE DI MONTECORVINO ROVELLA  - SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARSU 2008/2009 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SECONDO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE BANDO ED AVVISO D'ASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO ZONA PIANO CON C.SO UMBERTO I - COMPLETAMENTO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 07/07/2011 DITTA MONTEDIL SAS DI SELCE ALFREDO &amp; C. DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO TARSU 2008/2009 APPROVATE CON DETERMINA N. 518 DEL 01/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 1.388,76 ALLA SIG. RA IEMMA LUISA.VERSATA PER LA CONCESSIONE LOCULO COMUNALE E  NON UTILIZZATO, PER LA TUMULAZIONE DEL DEFUNTO MARITO SIG. FANTARELLA GIUSEPPE, DECEDUTO IN  DATA 14.07.2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO INFORMAZIONE   CED-MCTC  -  TESORERIA PROVINCIALE DI SALERNO -  PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA SUL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI  CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA NAPPI SUD SPA, DA BATTIPAGLIA, SUL SERVIZIO DI SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. N. 639/1910 - AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARSU 2008-2009- APPROVAZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO IMPIANTO MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE E FASCIA PER SINDACO - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET -  LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI - PERIODO 1/5/2011 - 30/4/2012 - LIQUIDAZIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E RICARICA ESTINTORI UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2011- AFFIDAMENTO  DITTA "GIBO ESTINTORI SRL" DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 9 OTTOBRE 2011 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RILEVATORI E DEI COORDINATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AZIENDITALIA 2011. FATTURA N. 44644450 DEL 30.05.2011. IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER SRL - SEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. N. 639/1910 - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA UFFICIO NEP - TRIBUNALE DI MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 19/07/2011 DITTA  IPOGEST SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ICI  R.D. N. 639/1910 - IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI LISTE ELETTORALI. DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. -SAN RUFO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE NR. 2 AUTOVETTURE PER IL"PARCO MACCHINE"   DEL COMANDO POLIZIA LOCALE- LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO RELATIVE AL PERIODO 01.06.2011/ 31.08.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON - LINE ALLE LEGGI D'ITALIA , ECC. - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE PERIODO 1/7/2011 - 30/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PRESTATA DAL REVISORE UNICO NEL TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2011 - IMPEGNO SPESA PER  COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E PAGAMENTO COPIE FOTOSTATICHE. - DITTA ELECTRONIC WORLD-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO  DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO   CANI RANDAGI - PERIODO  MARZO/GIUGNO- 2011.- CANILE " EDEN PARK S.R.L."- TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.579 DEL 20.07.2011 DI € 513,12 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA L.S.FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. DA SAN RUFO (SA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL 31.05.2011 DI € 20.127,54 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONT.ROVELLA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DETERMINAZIONE N. 135 DEL 03/03/2011 -  INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 DEL 30.03.2011 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - ALLA DITTA "SUD ARREDI S.A.S." DA NOCERA SUPERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2011 AL 31.12.2011 - AFFIDAMENTO DITTA "CAPONE MICHELE" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI LISTE ELETTORALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.390 DEL 30.06.2011 DI € 2.877,51 ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE COMUNALE E SEDE TRIBUNALE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.249 DEL 30.04.2011 DI € 2.615,92 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE COMUNALE E SEDE TRIBUNALE RESO NEL MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.326 DEL 31.05.2011 DI € 2.877,51 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE COMUNALE E SEDE TRIBUNALE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA DI GIACOMO V. C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. G. CASSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI E ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA MULTISTAMPA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTODI APPELLO PROPOSTO DA IMMEDIATA L.  AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 476/2010 - LIQUIDAZIOEN ACCONTO ALL'AVV. L. VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE  DEL 10/6/2010  - ATTIVAZIONE SFRATTO PER MOROSITA' - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. P. SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/COMUNE - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. L. CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA DALLA SOC. INCA S.P.A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S. DAL SIG.  G. CELESTINO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR N. 8156/2010 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. S. PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 3 D.P.R. 639/1910 PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. G. CELESTINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. S.PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - IMPUGNAZIONE DECRETO MINISTERIALE ISTITUTIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. L. VISONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TARSU DA FALLIMENTO N. 54/2010 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA NAPPI SUD DA BATTIPAGLIA SUL SERVIZIO DI SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO- TURNAZIONE- REPERIBILITA'   DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA  VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SIG.RA VALLONE L. C/ COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. R.MAIENZA (INCARICO G.C. N. 97/2011) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SIG.RA L. VALLONE C/COMUNE - MODIFICA DETERMINA A.A. N. 406 DEL 23/6/2011- PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA VASSALLO GIUSEPPINA C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. D'AMBROSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.L.GVO N° 163/2006 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDIL PROGETTI 87 SRL CON SEDE IN SAN MARCO EVANGELISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.93 DEL 31.03.2011 - N.138 DEL 30.04.2011 - N. 184 DEL 31.05.2011 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.783,31 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.TRIFONE" RESO NEI MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.141 DEL 30/04/2011 DI € 14.879,28 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DA MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA SCALA A STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO COLLEGANTE ZONA PIANO A C.SO CAVOUR - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO OPERE IN FONDAZIONE ALLA DITTA MONTEDIL SAS DI SELCE ALFREDO &amp; C. DA MONTECORVINO ROVELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA F. FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.L.GVO N° 163/2006 - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONESALDO ALLA DITTA EDIL PROGETTI 87 SRL CON SEDE IN SAN MARCO EVANGELISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.17/2011 PER L'ACQUISTO DI NR. 6 BASSORILIEVI RIPORTANTI       IL " LOGO DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA". DITTA " FORNACE FALCONE S.A.S. DI FALCONE RAFFAELE E C." CON SEDE IN MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E PAGAMENTO COPIE FOTOSTATICHE. - DITTA      ELECTRONIC WORLD - GIFFONI VALLE PIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "  PRODOTTI DIVERSI" PER IL COMANDO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE " - PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE (1.8.2011/31.10.2011) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER UFFICI  AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO IMPIANTO MICROFONICO E DI AMPLIFICAZIONE  PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALL'ENTE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOCALITÀ “VALLE DELL’OGLIO” – PARTICELLA N° 21/SUD  DEL P.A.F. 2004/2013 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA -  APPROVAZIONE BANDO E AVVISO DI GARA CON ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPA E FASCIA PER IL SINDACO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE COMUNE  - AVV. A. RIZZO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA "AUTOMARE SRL" DI SALERNO DI NR. 2 AUTOVETTURE PER IL PARCO MACCHINE  DEL CORPO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE- SERVIZIO NOTIFICHE A.G. " SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 30/8/2007 - SERNTENZA G.D.P. N. 18/2011 - RISARCIMENTO DANNO E  RIMBORSO SPESE LEGALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI  DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.- " MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 16.03.2011 PER FORNITURA TENDE VERTICALI IGNIFUGHE PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO "R. TRIFONE"- ALLA DITTA "METALTECNICA" DA OLEVANO SUL TUSCIANO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 150 ANNI UNITA' D'ITALIA - LECTURA DANTIS - 26 /3/2011 - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI ROUTINARI  - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - A.S. 2010/2011 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI CON ISEE FINO A € 10.633,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME SITO IN LOCALITA' FARAGNA PARTICELLA N° 49 DEL P.A.F. 2004/2013 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO ED AVVISO DI GARA CON ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO  N. 20554 STIPULATA CON ARISCOM - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. VALIDITÀ  21/6/2011 -  21/6/2012 - LIQUIDAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CENTRO SERVIZI MULTIMIDIALE PLANETARIO SAN PIETRO-TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE-EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO-1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 3° SAL DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI  RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.-  MAGGIOLI  S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI- CANILE " EDEN PARK" S.R.L. - TORRE DEL GRECO (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO DI TIPO CER 20.01.08 E DI TIPO CER 20.03.07 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE. PROROGA ALLA DITTA L'IGIENE URBANA SRL DA S. ANTONIO ABATE -NA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE - BUONO CONTRIBUTO N° 90 DEL 10/03/2005 DITTA: D'ALESSIO GERARDO (DELEGATO) C.F.: DLS GRD 59H09 F481Z</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SEPARAZIONE MERCEOLOGICA DEL MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO E DA CONSEGNARE AI CONSORZI DI FILIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD DI NAPPI ANTONIO DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N° 16/2004 DELL'11/12/2004. IMPEGNO SPESA QUALE COMPENSO SPETTANTE PER LAVORO SVOLTO AL PROF. ARCH. MICHELANGELO RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO N° 15/2009 - NOMINA COMMISSARIO AD ACTA NELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO RICHIESTO DALLA SIG.RA GIANNATTASIO ERMINDA - LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO SPETTANZE ATTIVITA' SVOLTA ALL'ARCH. NICOLA VITOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRUPPO DI MEMORIZZAZIONE DATI PER SERVER DELL'ENTE DITTA: INFOBIT SHOP SRL, DA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA - 2° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E POLIZZA ASSICURATIVA FURTO PLESSI SCOLASTICI  STIPULATE CON UNIPOL UGF ASSICURACURAZIONI - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 16/6/2011 - 16/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE COMUNE -AVV. A. RIZZO  PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI - IMPEGNO SPESA PER SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 26.01.2011 PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA TAPPETTINO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. GAURO - RIPARAZIONE CADITOIA VIA TAVERNA - REALIZZAZIONE BASE IN CALCESTRUZZO CON RETE ELETTROSALDATA E PIASTRE PER L'ISTALLAZIONE DI UNA PENSILINA FORNITA DALL'ENEL- ALLA DITTA "EDIL SISTEM" DI PAGLIARULO NANDO DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.7 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO TRANSATTIVO CON C.I.T.E. DEL 27/06/2011 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE  N. 88 DEL 23/06/2011. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA NAPPI SUD PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA CODICE CER 20.03.01 - IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 71/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 06.04.2011 PER RIMOZIONE, TRASPORTO A RIFIUTO E POSA IN OPERA MATTONCINI TERRAZZO CASERMA CARABINIERI - ALLOGGIO VICE COMANDANTE - ALLA DITTA "COOPERATIVA EUROPA" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020111000130749 DEL 28.02.2011 PER LAVORI DI  RIMOZIONE INTERFERENZE TELECOM SUL MARCIAPIEDE C.SO UMBERTO I, ALTEZZA FABBRICATO CAVALLO - ALLA DITTA "TELECOM ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA E CARTONCINI PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - AFFIDAMENTO ALLA "CASA DELLA CARTA" SAS - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A14/11 DEL 13/06/2011 DI € 171,60 PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI  STATO CIVILE E N.2 LISTE DI LEVA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA A.M. - AGROPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICHI TARSU- ACCOGLIMENTO ISTANZE I SEMESTRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALE PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 11/06/2010, N, 37 DEL 24/11/2010, N.7 DEL 14/03/2011 E N. 8 DEL 16/03/2011 PER RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - ALLA DITTA "ELETTRONICA DELL'AUTO" DI CORALLUZZO GIOVANNI DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.11 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 7/9/2009 SIG.RA D'ALESSIO SALVATRICE - SENTENZA G.D.P. N. 135/2011 - IMPEGNO SPESA  PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE  LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2011 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE  - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - RINNOVO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR. 2° TRIMESTRE 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO - PERIODO 21/6/2011 - 21/6/2012 - PRESA D'ATTO INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO ALLA ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO ZONA PIANO CON C.SO UMBERTO I°" - COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " TINTEGGIAUTURA ALLOGGIO , REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO, FORNITURA  E POSA IN OPERA PORTA IN ALLUMINIO, SOSTITUZIONE SERVIZI IGIENICI E RUBINETTERIA FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE " CASERMA CARABINIERI DI MONTECORVINO ROVELLA. AFFIDAMENTO DITTA ART ATTACH DI PIZZA LAZZARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA DI € 1388,76 ALLA SIG.RA IEMMA LUISA , VERSATA PER LA CONCESSIONE LOCULO COMUNALE ZONA L N. 572, PER LA TUMULAZIONE DEL DEFUNTO MARITO FANTARELLA GIUSEPPE, DECEDUTO IN DATA 14.7.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA AFFRANCATRICE DI INVII POSTALI - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLA RCM ITALIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CAMPANIA SEZ. DI SALERNO  SIG.RA L. VALLONE C/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. G.SCARLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. DI SALERNO DALLA SOC. INCA S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. FERRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 3 D.P.R. 639/1910 PROMOSSO  DINANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO DAL SIG. G. CELESTINO  - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. S.PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA IMMEDIATA LAZZARO AVVERSO SENTENZA G.D.P. N. 476/2010 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. L.VICEDOMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DINANZI AL C.D.S. DAL SIG. G.CELESTINO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR N. 8156/2010 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. S.PERONGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 10/6/2010 - ATTIVAZIONE SFRATTO PER MOROSITA'  - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. P.SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS-METANO - IMPUGNAZIONE DECRETO MINISTERIALE ISTITUTIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV.L.VISONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI EDITA DALLA SIFIC - PERIODO 1/5/2011 - 30/4/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN POMIGLIANO D'ARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL 2° SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE ON LINE - ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MONT.ROVELLA - AFFIDAMENTO ALLA GEFINA BROKER  SRL - PERIODO 8/7/2011 - 7/7/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE ATTI DI ASSEGNAZIONE AREE PIP (REP. N. 9/2009 E REP. N. 2/2010) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA IPOGETS SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA ROCCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2011/0956 DEL 29/03/2011 ALLA SOCIETA' PUBLINFORMA SRL, DA BARLETTA, PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU G.U.R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOMBOLE GAS SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELL'AREA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE SAS DI SAN RUFO (SA) - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI STAMPATI - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1112- N.1187 E N.1188 DEL 2011 ALLA DITTA ELFOSERVICE.COM DA BELLIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO N. 15/2009 - NOMINA COMMISSARIO AD ACTA NELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO RICHIESTO DALLA SIG.RA GIANNATTASIO ERMINDA - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SPETTANZE  ATTIVITA' SVOLTA ALL'ARCH. NICOLA VITOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR. 2° TRIMESTRE 2011. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TAGLIO DI N° 4 PIANTE DI PINO CON POTATURA COLLOCATI PRESSO LA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA ALLA FRAZIONE S. EUSTACHIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ROVELLA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", DA MONTECORVINO ROVELLA, E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA FILIPPONE FLORIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA DAL 1^ AL 10 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA 1° GRADO - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO SPESA PERIODO APRILE / DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA RILEGATURA DI N.8 REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 2 LISTE DI LEVA. AFFIDAMENTO ALLA TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA A.M. - AGROPOLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO " R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - RETTIFICA INTESTAZIONE N.2 MANDATI DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 68 DEL 10.06.2011 PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI, N. 67 DEL 10.06.2011 PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA, N. 69 DEL 10.06.2011 PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE CAPOLUOGO E FRAZIONE - ALLA DITTA "ALIBERTI S.R.L." DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65 E 66 DEL 10.06.2011 PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E FORNITURA MATERIALE  MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ALLA DITTA "ALIBERTI SRL" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER ASSEMBLEA PUC - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLIGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RAPPORTATE AL 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE ORARIO DI SERVIZIO TURNATO DEGLI APPARTENENTI  AL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA  MATERIALE  MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13 DEL 05.02.2009, N. 25 DEL 13.03.2009, N. 79 DEL 08.09.2009, N. 97 DEL 20.10.2009 E N. 20 DEL 19.02.2010  PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO - ALLA DITTA "ALIBERTI SRL" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN PLANETARIUM SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL DITTA CORRADO LIONETTI SRL DA GIUGLIANO IN CAMPANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DE FI AM SRL DI SERINO AV. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA IGIENIZZATORI W.C. ,SAPONE ,SCHIUMA, CARTA E TAPPETTO PER I BAGNI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA INITIAL ITALIA S.R.L. NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2011 ALLA DITTA SANAB SAS DI ANDREANI G. DA EBOLI PER INTERVENTI FITOSANITARI, DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 E BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL DOTT. LUCIO PISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, FRAZIONE MACCHIA E SAN MARTINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI N.O.E. - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.5 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 VOLUMI GUIDA NORMATIVA EDZIONE 2011 + AGGIORNAMENTO - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA INTERCOM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  ALLA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE CON LA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.800 SCHEDE DI FAMIGLIA AP 6 E N.2400 SCHEDE INDIVIDUALI AP 5. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO ARCHIGRAF DI L.SPERA &amp; C. SNC - SALERNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI E ORGANI ISTITUZIONALI -  ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA MULTISTAMPA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL REVISORE UNICO,  DOTT.  L. MASSARO COMPENSO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO INFORMAZIONE CED - MCTC - TESORERIA PROVINCIALE DI SALERNO - PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI  DI BONIFICHE, SANIFICAZIONI E PULIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB S.A.S DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA INFORMATICA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISYS DI POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVI 2011IN USO ALL'AREA FINANZIARIA. AFFIDAMENTO ALLA EDK EDITORE SRL - SEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. PECORALE PIETRO SOMMA VERSATA QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO  E COMPENSAZIONE CON DEBITI TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL ANNO 2011- LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI € 48,00 ALLA SIGNORA P.A. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.146 DEL 31/01/2011 DITTA INTERCOM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER  CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MULTISTAMPA S.R.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO STRALCI CARTA TECNICA REGIONALE 2004 ED ORTOFOTO DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOC. DIGICART SAS, DA SANT'ANASTASIA (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 13 C. 6/BIS D.P.R. 115/2002 - RIMBORSO AL SIG. PECORALE PIETRO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO PRESSO IL TAR - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 272 DEL 19/04/2011 AD OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN POMIGLIANO D'ARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE UFFICIOTRIBUTI.IT - ANNO 2011- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN MODALITA' WEB ACI  AL PRA E FERMI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA N.10020110032012281 EMESSA DA EQUITALIA POLIS S.P.A. DI SALERNO PER L'IMPORTO DI € 454,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMMA DI € 454,81 PER IL PROGETTO "TRAME DI SETA" DEL PIANO SOCIALE DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE  - SERVIZIO DI NOTIFICA A.G. - " SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A" CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER PROCEDURA APERTA EX ART. 3 COMMA  37 D. LGV 12/04/2006 N. 163 PER L'APPALTO DEL RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E INVIO RICHIESTA ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REPERIBILITA' ORDINARIA E FESTIVA. PERIODO 1/1 - 31/3/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE NEL C.D.I. - TIMESTRE GENNAIO/MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO REPERIBILITA E TURNAZIONE - 1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 E BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - APPLICAZIONE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA COMPEMSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' - PERIODO GENNAIO - MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO PLESSI SCOLASTICI  CON LA UNIPOL UGF ASSICURAZIONI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA " AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI CANI RANDAGI". PERIODO 01.02.2011 - 28.02.2011- DITTA " EDEN PARK S.R.L."    TORRE DEL GREOCO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  DELL'AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3110000359 DEL 29/04/2011 - POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ANNO 2011  PER MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO  AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER IL PIANO DI LAVORO " DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE -SERVIZIO DI NOTIFICA A.G.- " SOCIETA' MAGGIOLI  S.P.A."CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524  DEL 28/02/2011 INTERCOM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 02.05.2011 DI € 7.313,46 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESO NEL MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 31.03.2011 DI € 1.481,06 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.TRIFONE" RESO NEL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 31.03.2011 DI € 17.637,78 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.427 DEL 18.04.2011 DI € 5.011,19 ALLA DITTA COOP. SOC. "LA MERIDIANA" DI BENEVENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESO NEL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE  QUINQUENNIO 2011/2015 ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA "HOTEL SICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE QUINQUENNIO 2011-2015 ATTIVTA' RICETTIVA ALBERGHIERA LE DODICI LUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO D'ASTA. IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE DELLE BOLLETTE ICI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 28.02.2011 DI € 17.487,60 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI FEBBARIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 28.02.2011 DI € 1798,78 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL''ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI AFFRANCATURA PER POSTALIZZAZIONE DI N. 2899 BOLLETTE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI L.219 VIA CARMINE MAIORINI - DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUITO BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 31/03/2003-DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI ERP VIA CAMPANIA ASSEGNATI A SEGUTO DI BANDO DI CONCORSO N.1 DEL 01/10/1998 - DETERMINAZIONE CANONE DI FITTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE ANNO 2011 SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE -AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE DITTA EUROTEAM SNC DI PERUGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.9 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.27 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  AREA  VERDE  DEL CIVICO CIMITERO -  AFFIDAMENTO "AZIENDA SUDFLORA" DI CARFORA  MATILDE; REALIZZAZIONE  CIPPO  AI CADUTI  IN GUERRA  - FORNITURA MATERIALE - AFFIDAMENTO  DITTE: "ORVEIDL", "CEM  SRL", "PAGLIARULO MARMI" E  "ALIBERTI SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.L.GVO N° 163/2006 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA EDIL PROGETTI 87 SRL CON SEDE IN SAN MARCO EVANGELISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 12.03.2011 PER LAVORI DI POTATURA E SMALTIMENTO DI SCARTI VEGETALI DI  N. 20 ALBERI DI PLATANO IN  P. ZZA DUOMO  E  POTATURA N. 60   ALBERI  DI  LIGUSTRO VARIEGATO IN  VIA  F.LLI ROSSELLI - ALLA DITTA "AZIENDA SUDFLORA" DI CARFORA MATILDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE-COMMERCIO FISSO-ESERCIZII PUBBLICI-DITTA INTERCOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO  AL PERSONALE DIPENDENTE  PERIODO GENNAIO-  MARZO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DE CRESCENZO ADELE ED ALTRI C/COMUNE -  SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 238/2008 - ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 8/1/2011 - LIQUIDAZIONE SALDO SOMME DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE . AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE  A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO  CANI RANDAGI- CANILE "EDEN  PARK"S.R.L- TORRE DEL GRECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE EREDI DI BASSO  ALFONSO - TRASFERIMENTO CAPITALE DI AFFRANCO IN SOTTOCONTO FRUTTIFERO DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI ICI 2011- AFFIDAMENTO ALLA SE.TI. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ESTENSIONE VALIDITA' POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL 25/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2011 DELL' 1.4.2011 DI € 8.009,98 ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.425 DEL 30.11.2010 DI E 156,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA INFOBIT SHOP DI SALERNO PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO GENNAIO /MARZO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO AUTISTI SCUOLABUS - PERIODO APRILE / AGOSTO 2011 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - IMPEGNO SPESA PER I MESI DI MARZO E APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.176 DEL 31.3.2011 DI € 2.615,92 ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE" RESO NEL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 CARTE D'IDENTITA' CARTACEA  DA CEDERE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SISTEMAZIONE DEL VIALE ZONA B DEL CIVICO CIMITERO E NELL'AMPLIAMENTO DEI LOCULI COMUNALI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALIBERTI SRL DA MONTECORVINO ROVELLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.347 DI € 197,64 PER L'ACQUISTO DI N.3 CARTUCCE PER FAX PHILIPHS JET 335 - DITTA MARINO AMERIGO S.R.L. - SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PER ULTERIORI MESI TRE (1.5.2011/31.7.2011) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI AFFRANCAZIONE CANONE DI LEGITTIMAZIONE EREDI DEL SIG. BASSO ALFONSO - ACCOGLIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DA CORRISPONDERE A " ATI MAGGIOLI SPA" PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO ALLA LOCALITA' MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA TERRALAVORO COSTRUZIONI SAS A TERRALAVORO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA AUTOMARE SRL DI SALERNO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL  PARCO MACCHINE DEL CORPO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN POMIGLIANO D'ARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 123 DEL 28/02/2011 AD OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLAMEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 122 DEL 28/02/2011 AD OGGETTO:LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE"-APPROVAZIONE ELIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN POMIGLIANO D'ARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 121 DEL 28/02/2011 AD OGGETTO:LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE"-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATA AL 1° SAL ALL'ARCH. PAOLO FUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE DITTA ORVEDIL DI OLIVIERI GIUSEPPE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' DI PERSONALE ATTRIBUITE ALL'AERA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA INFOBIT SHOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VASSALLO G. C/COMUNE - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI  - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. L.CATAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TARSU DA FALLIMENTO N. 54/2010 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL REVISORE UNICO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL TRIMESTRE GENNAIO /MARZO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE DITTA EURONUOVA DI RISI GERARDO DA PALOMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE  ED EVENTUALE  PERSONALE ESTERNO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1000 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 21.09.2010 PER REALIZZAZIONE CATASTO CIMITERIALE - I ACCONTO - ALLA DITTA "GRUPPO I CIPRESSI" DA NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA NR.  6    " LOGO COMUNE A BASSORILIEVO"   DITTA FORNACE FALCONE  OFFICINA DELLE TERRECOTTE    S.A.S DI FALCONE RAFFAELE E C. - MONTECORVINO ROVELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.258 DEL 14.03.2011 DI € 5.011,19 ALLA COOP. SOCIALE LA MERIDIANA A R.L. ONLUS DI BENEVENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEL RIFIUTO DI TIPO CER 20.01.08,  PROVENIENTE DALLA RACCOLTA  DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO,  ALLA DITTA NAPPI SUD SPA DI NAPPI ANTONIO DA BATTIPAGLIA, FINO AL 15/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE - DITTA TECHNEM@ SAS DI GRAZIANO LOMBARDI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL SU GETTITO ICI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR 1° TRIMESTRE 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ORDINANZE INGIUNZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DI VERBALI ELEVATI AI SENSI DELLA L. 689/81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PARI AD € 5.960,60 COME CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA VENDITA DEL LOTTO BOSCHIVO PARTICELLA N. 21 SUD - ALLA DITTA "FOGLIA ANTONIO" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE RAPPORTATE AL 6° SAL PER DIREZIONE LAVORI E VARIANTE ALL'ARCH. ANTONELLA AURIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATORIO SANTA SOFIA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE RAPPORTATE AL 6° SAL PER DIREZIONE LAVORI, VAEIANTE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ING. GENNARO CITRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 CARTUCCE PER FAX PHILIPS JET 335 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO AMERIGO S.R.L -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 15.03.2011 PER STAMPA A COLORI DOCUMENTO PRELIMINARE PUC  E RAPPORTO DI  SCOPING (PRELIMINARE VAS) - ALLA DITTA "DIGITALCOM" DI DIEGO IANNONE - DEL QUADRIVIO DI CAMPAGNA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2011 DELL' 1.3.2011 DI € 14.975,18 ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2010 DEL 31/12/2010 DI € 14.626,92 ALLA DITTA AUTOSERVIZI D'ALESSIO CARMELA DI GIFFONI VALLE PIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO EFFETTUATO NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO FITOSANITARIO AI PLATANI DEL VIALE CAPPUCCINI E ALTRI ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAB S.A.S. DI ANDREANI G. DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189867 DEL 21.10.2010 PER FORNITURA N. 8 EROGATORI / ASSORBIODORI / SANIFICATORI DI AMBIENTE E N. 36 BOMBOLETTE / RICARICABILI PER SCUOLA PRIMARIA " E  SCUOLE DELL'INFANZIA - CAPOLUOGO E FRAZIONI - ALLA DITTA ZEP ITALIA SRL DA APRILIA (LATINA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE C.E.CIR. - 1° TRIMESTRE 2011. IMPEGNO  SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SERVIZIO SUAP - NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - L.328/00 - TRASFERIMENTO QUOTE AL FONDO DI TRANSIZIONE E AL PROGETTO "FUORI TRATTA" - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE REG. SETT. N.39 DEL 29.03.2011 (REG. GEN. N.232 DEL 5.4.2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 27/1/2011 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE STUDI STORICI "IL SAGGIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IFEL SUL GETTITO ICI ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA - LECTURA DANTIS - 26/3/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10  DEL 13.01.2011, N. 24 DEL 20.01.2011, N. 31 DEL 25.01.2011, N. 39 DEL 28.01.2001, N. 67 DEL 23.02.2011, N. 95 DEL 22.03.2011 E  N. 105  DEL 29.03.2011 PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI -  ALLA DITTA "ORVEDIL DI GIUSEPPE OLIVIERI"  DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU 2011 - DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' ECOAMBIENTE SALERNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.6 FATTURE ALLE CARTOLERIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2009/2010 E 2010/2011 - IMPORTO COMPLESSIVO € 28.419,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SOCIALE DI ZONA - L.328/00 - TRASFERIMENTO QUOTE AL FONDO DI TRANSIZIONE E AL PROGETTO "FUORI TRATTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente xsi:nil="true" /><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU 2011 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO TE.FA IN FAVORE DELLA PROVINCIA  DI SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU 2011 - IMPEGNO SPESA TE.FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2010. RIPARTO SPESA TRA I COMUNI DEL MANDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARSU 2011- LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SE.TI .SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARSU ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI TARSU DA FALLIMENTO N. 54/2010-  INCARICO AVV.TO LEO ALFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO TARSU 2011 - IMPEGMNO SPESA ECOAMBIENTE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARSU 2011 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  C. GIUBUILEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. M. D'ONOFRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 31.01.2011 PER FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI - ALLA DITTA "PUBLIPOINT" DI ENTONJ CARRANO DA BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D.  639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  F. D'AMBROSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D.  639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  G.CECERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  C. ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="13473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE  ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.  P. MODUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="13475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO L. 689/81 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/9/2009  SIG.RA CAPONE T. - SENTENZA G.D.P. N. 810/2010 - RISARCIMENTO DANNO  E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 177 DEL 28.12.2009 E N. 73 DEL 24.06.2010 PER STAMPA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE- ALLA DITTA "PRINTGRAF SRL" DA GIFFONI VALLE PIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA REPERIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE PERSONALE ADDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL PER SCUOLA  DELL'INFANZIA FRAZ. MACCHIA - AFFIDAMENTO DITTA "DIPO GAS S.R.L." DA  ALBANELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474858358 DEL 29.10.2010 E N. 454590971 DEL 30.11.2010 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE TRIBUNALE DELLA SEZIONE DISTACCATA DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 314  DEL 21.05.2010 E N. 332 DEL 25.11.2010 PER MANUTENZIONE ESTINTORI UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - ALLA DITTA "GIBO ESTINTORI" SRL DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE COD. CER 20.01.08 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - APPROVAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA CON ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/2009 DEL 22.01.2009 E N. 41/2009 DEL 21.09.2009 PER INTERVENTI SU HARD DISK PC UFFICI AREA TECNICA E PC UFFICIO CIMITERO - ALLA DITTA INFO &amp;  STUDIO DI FALIVENE SANDRO DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 08.06.2010 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA "CAVALLO ANTONIO" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298/10 DEL 30.11.2010 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 03 RINNAI INFINITY PRODUTTORE D'ACQUA SANITARIA PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO "PROF. MARIO PROVENZA" - ALLA DITTA MORRETTA FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DITTA "RAG. CARLO TORTORA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER MANUTENZIONE  STRADE  E  PIAZZE  CAPOLUOGO E FRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  DETERMINA  N. 120 DEL 28.02.2011  AD OGGETTO " FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA DITTA  SUD ARREDI S.A.S.  DA NOCERA  SUPERIORE "- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PER  FORNITURA  "ARREDI SCOLASTICI"  ALLA DITTA SUD ARREDI S.A.S. DA NOCERA SUPERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8/9/2009 - SIG.RA CAPONE  TERESA -  SENTENZA G.D.P. N. 810/2010 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.247 DEL 23.02.2011 DI € 5.011,19 ALLA COOP. SOC. LA MERIDIANA A R.L. ONLUS DI BENEVENTO PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI"  RESO NEL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 -  CONCESSIONE N.32 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.66 - CONCESSIONE N.8 ASSEGNI DI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO  ALL'AVV. C.GIUBILEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/2/2010 - RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL SIG. VASSALLO SANDRO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. C. BOCHICCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 075/00541578 STIPULATA CON INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE RATA DI PREMIO SEMESTRE 28/2/2011 - 28/8/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°2888 DEL 05.01.2011 PER L'ACQUISTO DI N° 20.000 FOGLI PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE. DITTA G.GASPARI S.R.L. - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI. CANILE EDEN PARK SRL - TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE N. 2 VEICOLI PER IL PARCO MACCHINE DEL CORPO P.L. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. PERIODO 01/04/2011- 30/04/2011. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADDEBITO INCREMENTI COSTI ASSICURATIVI E TASSA POSSESSO 2° SEMESTRE 2010. OVERLEASE SRL- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.424 DEL 30.11.2010 PER LA FORNITURA DI UN PC ASUS INTEL CORE 2, N. 1 STAMPANTE E N. 1 CONFEZIONE TONER PER STAMPANTE CANON. INFOBIT SHOP SRL - SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPORTI FINANZIARI TRA IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA E LA BANCA OPI SPA (OGGI BIIS SPA) ESTINZIONE ANTICIPATA DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI STIPULATA IN DATA 21/11/2005 NN. MX 804103816/804290025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30/09/2010  E N. 17 DEL 31/01/2011  MULTISTAMPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 30/11/2010 CARTOLERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50897/2931 DEL 30/09/2010 EDK EDITORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE INIZIATIVA ANCI CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA INDEBITAMENTE VERSATE DAL COMUNE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ISPETTORI DI VIGILANZA AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE ALLE LEGGI D'ITALIA ECC. -  LIQUIDAZIONE CANONE ALLA WOLTER KLUWER ITALIA PERIODO 1/7/2010 - 30/6/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO QUOTE PREGRESSE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 150° ANNIVERSARIO  UNITA' D'ITALIA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/142 DEL 30.11.2010 PER FORNITURA TAPPETO CALCAREO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E INCROCIO ANTISTANTE CIVICO CIMITERO- ALLA DITTA "SABIT S.R.L." DA MONTECORVINO PUGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 17.12.2010 PER MANUTENZIONE OROLOGIO CASA COMUNALE - ALLA DITTA "BREVETTI GIANNATTASIO S.A.S." DA PONTECAGNANO FAIANO  (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE - RETTIFICA DETERMINA N.177 DEL 17.11.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 30.11.2010 PER FORNITURA MATERIALE PER  CANCELLERIA - ALLA DITTA "CARTOLERIA SNOOPY" DI ROSSOMANDO GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER REDAZIONE TIPO MAPPALE ED ACCATASTAMENTO EX MACELLO AL GEOM. MARIO SOMMA, DA PONTECAGNANO FAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010  PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE E MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI - ALLA DITTA "ORVEDIL" DI GIUSEPPE OLIVIERI DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 31.01.2011 DI € 1.710,80 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORIVNO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE R.TRIFONE2 RESO NEL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 31.01.2011 DI € 13.926,85 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL "SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA" RESO NEL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 28.2.2011 DI € 2.615,92 ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. M. D'ONOFRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. F.D'AMBROSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA PUBLINFORMA SRL PER CONTO DEL COMUNE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER GARE DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 26.07.2010 PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER SVUOTAMENTO ACQUA ACCUMULATA NELLE TRAVI DEL FABBRICATO ERP -  VIA CAMPANIA -  CONDOTTO IN AFFITTO DAI SIGG. CERZOSIMO S. E ARENA S. - ALLA DITTA COOPERATIVA EUROPA DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33/C DEL 31.05.2010, N. 40/C DEL 30.06.2010,N.  43/C DEL 31.07.2010, N. 54/C DEL 31.08.2010, N. 65/C DEL 30.09.2010, N. 71/C  DEL 31.10.2010, N. 78/C  DEL 30.11.2010  E N. 85/C DEL 31.12.2010 PER FORNITURA CARBURANTI E  LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2010 - ALLA  DITTA RAGIONIERE  TORTORA CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. G.CECERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE  ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. C.ALBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. C.VITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. V. SPARANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV.P.SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA AUTOMARE SRL DI SALERNO DI N.2 AUTOVEICOLI  PER IL PARCO MACCHINE DEL CORPO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. P.MODUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. F.MAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI PAGAMENTO L. 689/81 - AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO ALL'AVV. A. LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2011 DEL 31.01.2011 A SALDO  PER ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E DI  RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 - ALLA DITTA CAPONE MICHELE DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INTERPROVINCIALE TRASPORTI ECOAMBIENTALI DI SALERNO PER RECUPERO RIFIUTI DI TIPO CER 20.01.08. FATTURAN. 09 DEL 04/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 02.11.2010 PER LAVORI DI TAGLIO N. 05 PIANTE DI CIPRESSI NEL CIVICO CIMITERO COMPRESO TRASPORTO A RIFIUTO RAMI - ALLA DITTA "I CIPRESSI SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 075/00541578 STIPULATA CON INA ASSITALIA - AGENZIA DI SALERNO - RATA DI PREMIO PERIODO 28/2/2011-28/8/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2011 - ASSOCIAZIONE N.O.E. DI MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAPPETINO BITUMINOSO E ASFALTO A FREDDO PER RAPPEZZI STRADALI - AFFIDAMENTO DITTE "SABIT SRL"  DA MONTECORVINO PUGLIANO  E  "ORVEDIL"  DI GIUSEPPE OLIVIERI  DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CARTOLIBRERIA SNOOPY DI ROSSOMANDO GRAZIA - MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE, TRASPORTO A RIFIUTO E POSA IN OPERA MATTONCINI TERRAZZO CASERMA CARABINIERI ALLOGGIO VICE COMANDANTE - AFFIDAMENTO DITTA "COOPERATIVA EUROPA" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 16/2/2010 VASSALLO S. E ZUZIO M. - RISARCIMENTO DANNI  E SPESE LEGALI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA SNOOPY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 140 DEL 31.12.2010 DI € 407,00 PER FORMAZIONE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - MODULO INA - SAIA - ISTAT. PUBLISYS SPA - POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TIMBRI DITTA MULTISTAMPA S.R.L - MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI FOGNA FRAZIONE NUVOLA E LAVORI DI SOSTITUZIONE RINGHIERA VIA CAVOUR A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 08  DEL  30.11.2010  PER  LAVORI  DI  ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRICI ESEGUITI PRESSO EX PRETURA - ALLA DITTA "TERMOIDRAULICA DI ANTONIO GRANOZIO" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.23 DEL 18/11/2010 AL DOTT. DONATO TORIELLO PER CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO MOD. UNICO ENC 2010 E MOD. IRAP 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "R.TRIFONE" DI MONTECORVINO ROVELLA - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIGUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV.TO GIUBILEO CINZIA PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV.TO D'ONOFRIO MARTINO PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMNGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910-NOMINA AVV.TO D'AMBROSIO FRACESCO PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV. CECERE GIANLUCA  PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 NOMINA AVV.TO ALBANO CATERINA PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910- NOMINA AVV.TO CRISTINA VITALE PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910- NOMINA AVV.TO SPARANO VINCENZO PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910 - NOMINA AVV.TO SALERNO PASQUALE PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. 639/1910- NOMINA AVV.TO MODUGNO PATRIZIA PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI DI PAGAMENTO R.D. N.639/1910 - INCARICO AVV. MAINA FRANCESCO  PER AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ALBERI DI PLATANO PIAZZA DUOMO E POTATURA ALBERI DI LIGUSTRO VARIEGATO IN VIA F.LLI ROSSELLI FRAZ.  MACCHIA - AFFIDAMENTO "AZIENDA SUDFLORA"  DI  CARFORA MATILDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 31.01.2011 DI € 2.615,92 ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, SEDE TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE" RESO NEL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO ASSISTENZA  E MANUTENZIONE SOFTWARE  ICI - TARSU E SERVIZI DI BOLLETTAZIONE CONNESSI - ALLA SETI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PRESENTAZIONE LIBRO "LUIGI ALONSI". "IMAGE SERVICE" DI CICATELLI ANTONIO - MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA SARCOSI SRL CON SEDE IN POMIGLIANO D'ARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE RAPPORTATE AL 1° S.A.L. ALL'ARCH. PAOLO FUSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI "ARREDI SCOLASTICI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA  SUD ARREDI S.A.S. DA NOCERA SUPERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 146 DEL 28.05.2010 PER FORNITURA MATERIALE PER LAVORI NEI LOCALI UBICATI NELLA PIAZZA SEASEN HEARTZ - DITTA "ORVEDIL" DI GIUSEPPE OLIVIERI  DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA   N.  216  DEL  26.09.2010  PER  FORNITURA  MATERIALE  SCUOLE E I. COMPRENSIVO  "R. TRIFONE"   -  ALLA  DITTA " EUROFERRAMENTA S.N.C." .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI. CANILE EDEN PARK SRL - TORRE DEL GRECO  (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE N. 2 VEICOLI  PER IL PARCO MACCHINE DEL  CORPO P.L. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. PERIODO 01.03.2011/31.03.2011. OVERLEASE SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.D.I. 2010 - ART. 7 - ATTRIBUZIONE  COMPENSO RESPONSABILITA' AL PERSONALE DI CAT. "C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N.2000 CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA' TIPOGRAFIA MULTISTAMPA SRL- MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO  AGENTI P.L. TIRO A SEGNO NAZIONALE - EBOLI (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 142 DEL 30.06.2010, N. 173 DEL 31.07.2010 E N. 201 DEL 31.08.2010 PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE CAPOLUOGO E FRAZIONI ALLA DITTA "CE.SC.AL" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.803 DEL 31.12.2010 DI €  2.615,92 ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, SEDE TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.82 DEL 24.01.2011 DI € 5.011,19 ALLA DITTA LA MERIDIANA COOP.SOC. A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  590 DEL 31.12.2008 PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE -  RICONOSCIMENTO  DEBITI  FUORI  BILANCIO AI  SENSI  DELL'ART 194  COMMA  1 LETT. E  DEL  D. LGVO  N. 267/2000 - ALLA DITTA  "CE.SC.AL" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  N. C-303  DEL 08.03.2010,  N. G-553  DEL  19.04.2010,  N.  C-786  DEL 10.11.2010 E  N. G-032  DEL 10.01.2011 PER  FORNITURA  GASOLIO  PER  RISCALDAMENTO  SCUOLA  MATERNA  -  FRAZ. MACCHIA - ALLA DITTA "DIPO GAS SRL" DA ALBANELLA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 24.12.2008  PER  NOLEGGIO  PIATTAFORMA - ALLA DITTA "SADEL" DI  SALERNO  OMAR &amp;  DEL POZZO  DANIELE  S.N.C. DA  MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE   N. 16  DEL  12.04.2010, N. 47  E  N. 48  DEL  21.09.2010  PER   FORNITURA  SEGNALETICA  STRADALE  E  RIFACIMENTO  SEGNALETICA  ORIZZONTALE  CAPOLUOGO E FRAZIONI - ALLA DITTA "F.S.G. " SRL DA EBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.  4456 DEL 22.10.2008 E N. 5006 DEL 03.11.2008  PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE  CASA  COMUNALE  E  FORNITURA  OLIO  PER CENTRALINE - RICONOSCIMENTO  DEBITI FUORI BILANCIO  AI  SENSI  DELL'ART. 194  COMMA 1  LETT. E  DEL  D.LGVO  N. 267/2000  -  ALLA  DITTA "PISANO ASCENSORI"  DA SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO L.689/81 - NOMINA LEGALE PER AVVIO  PROCEDURE ESECUTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE - LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA INFANTE E.R. C/COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL C.T.U. ING. M. PISAPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/MAGLIACANE C. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. F. D'AMBROSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 228 D.L.GVO 267/2000- RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO TARSU 2008 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIONAMENTO MAGGIOLI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE SPESA  PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO DI NOTIFICA A.G. MAGGIOLI SPA- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER, CARTUCCE E STAMPANTI PER IL COMANDO P.L. DITTA ELECTRONIC WORLD- GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI RAPPORTATE AL 1° SAL ALL'ARCH. ORONZO RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N° 92  DEL 21/07/2008 AD OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE E RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA AL GEOLOGO DOTT. GRIMALDI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PALO ENEL AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI "COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ALLA LOC. MACCHIA DEL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA" - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE PER INVII POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA R.C.M. ITALIA  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE PER CORRSIPONDENZA F.TO AMERICANO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MULTISTAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER UFFICI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MULTISTAMPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 328/00-CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO-EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE C/ INFANTE ELIA ROSARIO - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO AL C.T.U.  ING. MATTIA PISAPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TIMBRI. TIPOGRAFIA MULTISTAMPA SRL - MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALLA DIPENDENTE GALLO ANNA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENOT DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE N. 2 VEICOLI PER IL PARCO MACCHINE DEL CORPO PL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE.  PERIODO 01-02-2011 / 28-02-2011.OVERLEASE SRL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL REVISORE UNICO, DOTT. L. MASSARO COMPENSO  PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA. DITTA ELECTRONIC WORLD- GIFFONI VALLE PIANA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI. CANILE EDEN PARK SRL - TORRE DEL GRECO  (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE- ANTICIPO SPESE PER CONTO DI ASSEGNATARI MOROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 21 DEL 02.12.2010  E  N. 01  DEL 12.01.2011  PER  LAVORI  DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO PIAZZA ZONA PIANO-MARCIAPIEDE CORSO UMBERTO I - ALLA  DITTA MONTEDIL S.A.S  DI SELCE ALFREDO &amp;  C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.243 DEL 22.08.2008, N. 7 DEL 14.01.09, N. 116  DEL 19.05.09  E  N. 199  DEL 11.08.09  PER FORNITURA  MATERIALE  INFORMATICO ALL'AREA  TECNICA - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194  COMMA 1 LETT. E  DEL D. LGVO N. 267 /2000- ALLA  DITTA "COMPUTER ON LINE " DI PASQUALE MELILLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE COMUNE C/FALLIMENTO CORVINIA LAVORO - SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 1391/2010 - LIQUIDAZIONE 1^ RATA DI DEBITO IN FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOVUTO  AL REVISORE UNICO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2010 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE-IL SISTEMA PREVIDENZIALE INPDAP IMPEGNO SPESA- LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 13.12.2010 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE  -  ALLA DITTA "EUROASFALTI" DI ANZALONE GIACOMO DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA AUTOMARE SRL DI SALERNO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL PARCO MACCHINE DEL CORPO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.368 DEL 31.12.2010 DI € 14.389,23 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.362 DEL 31.12.2010 DI € 1.021,59 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 PER FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - ALLA DITTA "ORVEDIL" DI GIUSEPPE OLIVIERI DA M. ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PALAZZO CAUCEGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE- ALLA DITTA "CEM SRL" DA MONTECORVINO ROVELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZA  SERVIZIO INFORMAZIONI CED DELLA MCTC. 4° TRIMESTRE 2010. TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIII° S.A.L. (SALDO) PERMESSO DI COSTRUIRE N° 97 DEL 10/10/2007 - LEGGE 219/81 E S.M.I. DITTA: NESTA GAETANINA, DELEGATA (C.F.: NST GNN 43R59 B674N)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS. LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO DI NOTIFICA  A.G. SOCIETA' MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - CONCESSIONE N.10 ASSEGNI MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.448/98 - ART.65 - ANNO 2010 - CONCESSIONE N.4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N° 1/80 DEL 30.06.2010  E  N° 1/135  DEL 31.10.2010 PER FORNITURA TAPPETO CALCAREO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E INCROCIO ANTISTANTE CIVICO CIMITERO - ALLA  DITTA "SABIT SRL" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. N. F67 05280020 - REGOLAZIONE PREMIO- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA   N°  20   DEL  17.11.2010   PER  LAVORI  DI  FORNITURA  E  RIMONTAGGIO  MARMI  E  SISTEMAZIONE   CORDOLI  ALLA  CASA  COMUNALE,  SISTEMAZIONE  GRIGLIA  E  RIPRISTINO  MARCIAPIEDE  IN  VIA  PACE  -  ALLA  DITTA "EDIL SISTEM"  DI PAGLIARULO NANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - IMPEGNO SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  N° 64  DEL 01.07.2010  PER  SMALTIMENTO  CASSE  E  CONFEZIONAMENTO  PER CIVICO CIMITERO - ALLA DITTA "I CIPRESSI  SRL" DA NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 184  DEL 01.12.2010  IN FAVORE  DELLA DITTA "BITEVOLUTION"  DI MONGIELLO MICHELE PER STAMPA E  RILEGATURE COPIE PROGETTO SCUOLA MEDIA R. TRIFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PROROGA APPALTO ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552  DEL 15.07.2010  PER LAVORI  DI AMPLIAMENTO  RETE FONIA - DATI  CASA COMUNALE - ALLA DITTA  "I.R.T.E.T.  S.R.L."  DA  CASAGIOVE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PALAZZO DEL SOLE ANTICIPATE PER CONTO DI ASSEGNATARI MOROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA   N. 1007   DEL  08.11.2010  PER  LAVORI  DI  FORNITURA  E POSA IN OPERA  NUOVA SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO PORTE ALL'OPERATORE DI CABINA ASCENSORE CASA COMUNALE - ALLA DITTA "PISANO ASCENSORI " DI SALERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 30.11.2010 DI € 2.292,47 ALLA DITTA PROGETTO 2000 DI MONT.ROVELLA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566/10  DEL 04.10.2010 PER FORNITURA  ED  ISTALLAZIONE N° 04 GSM AI FABBRICATI   ERP VIA CAMPANIA  PER  FUNZIONAMENTO  ASCENSORE - ALLA DITTA " A.M.P. SRL " DI VILLARICCA (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  N° 293  DEL  19.11.2009  PER  FORNITURA  MATERIALE  PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ALLA DITTA "EUROFERRAMENTA S.N.C." DI PROCIDA CORRADO &amp; VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA N° S010/29 DEL 15.11.2010 -  ACCONTO 40 %-  PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI - ALLA SOCIETÀ "EUROLAB SRL" CON SEDE IN BATTIPAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PLANETARIO SAN PIETRO - TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MULTIMEDIA CENTRE - EUROPEAN PLANETARIU, SAN PIETRO - 1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 1° LOTTO - CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. TIZIANA POLISCIANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PALAZZO PANICO - DETERMINA DI IMPEGNO N.45 DEL 11/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.D.I. - TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO PER TRASPORTO GIURATI ALLA 40^ EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL - LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI DEL COMUNE. PERIODO 01.12.2010 - 31.12.2010. DITTA EDEN PARK SRL - TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO POL NEWS ON LINE - MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO VOLUME "  COMUNICARE LA SICUREZZA STRADALE"- INTERCOM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER E STAMPANTE PER IL COMANDO P.L. DITTA ELECTRONIC WORLD - GIFFONI VALLE PIANA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.292 DEL 30.10.2010 DI  € 1.539,72 ALLA DITTA  PROGETTO 2000 SCS DI MONT.ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.82 D.L.GVO 267/2000 - INDENNITA' DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.329 DEL 30.11.2010 DI € 18.858,94 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.293 DEL 30.10.2010 DI € 19.127,68 ALLA DITTA PROGETTO 2000 SCS DI MONTECORVINO ROVELLA PER IL SERVIZIO MENSA  ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI "ATTO DI CONVENZIONE" MODIFICATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 25/09/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DI TIPO CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAPPI SUD S.P.A. DA BATTIPAGLIA, DI NAPPI ANTONIO. PERIODO DAL 14/01/2011 AL 31/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. F67 05280020  EVENTE EFFICACIA 28/8/2009 - 28/8/2010 - REGOLAZIONE PREMIO - LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI  DUE ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC DI CASAGIOVE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE CORNEA" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA EURONUOVA DI RISI GERARDO DA PALOMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L. LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE FOTOSTATICHE.  PERIODO 01/10/2010 - 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO PER ABBONAMENTO UTENZA CED DELLA MCTC - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE N. 2 VEICOLI PER IL PARCO MACCHINE DEL CORPO PL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. PERIODO 01.01.2011 / 31.01.2011 OVERLEASE SRL- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. DITTA INTERCOM SRL - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - SERVIZIO DI NOTIFICA A.G. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI. DITTA PROVENZA S.A.S. DI SPERA ALFREDO &amp; C. - MONTECORVINO ROVELLA (SA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI DEL COMUNE - PERIODO 01.11.2010/30.11.2010. DITTA EDEN PARK SRL- TORRE DEL GRECO (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SIGNORA D'AURIA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.717 DEL 30/11/2010 DI € 2615,92 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LA SPLENDOR SNC PER IL SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, SEDE TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE" RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N.62/2000 E D.P.C.M. N.106/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010 - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N.62/2000 - D.P.C.M. N.106/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2008/2009 - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO FRAZIONE MACCHIA E SAN MARTINO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI N.O.E. - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO - AFFIDAMENTO ALLA PUBLISYS S.P.A. - PERIODO 1/1 - 31/12/2011- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO C.E.CIR 2° SEMESTRE 2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE RADIO E MANUTENZIONE INTERO APPARATO RADIO -  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE E STENOTIPIA SEDUTA CONSILIARE DEL  24/11/2010. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA F.FILIPPONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI PER LO STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE GRAFICHE GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUO ABBONAMENTO PER UTENZA SI-MCTC (DPR 624/94)  E PAGAMENTO RELATIVO A VISURE. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PRESSO LA CONCESSIONARIA AUTOMARE SRL DI SALERNO DI N.2 AUTOVEICOLI PER IL PARCO MACCHINA DEL CORPO DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA RISORSE STRATEGICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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